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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布了時間段:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

性支出

樓盤

竣工決算數

創業項目

結算的時候數

一、基本上公眾財務預算財務付款薪資收入

5045.41

一、平常公共性業務費用支出

 

二、政府部性私募基金概預算財政支出撥付純收入

22.22

二、外交政策支出費用

 

三、國企基金合作經營決算國庫審批收入水平

 

三、中國國防其他支出

 

四、上一級補貼金收益

 

四、公共服務健康總支出

 

五、事業性創收

 

五、培養收入支出

 

六、加盟工資收入

 

六、學科高技術教育支出

 

七、附帶工作單位上交收益

 

七、技術 游玩體育運動與傳媒業撥出

 

八、別年收入

 

八、市場經濟服務和就業問題收入支出

61.94

 

 

九、環境衛生穩定費用

4697.83

 

 

十、節省節能環保設備開支

 

 

 

11、成鄉居委結余

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

13、公路公共交通管理付出

 

 

 

十四、資源性勘測企業相關信息等花費

 

 

 

15場、商業性的保障業等費用

 

 

 

16、金融資本教育支出

 

 

 

十六、幫扶其它的地段費用

 

 

 

18、必然環境資源海洋能氣象站等結余

 

 

 

黨的十九、房屋保險付出

285.44

 

 

二十五、糧油加工材料物資保障付出

 

 

 

二五一、國有土地資本投資運作財政預算撥出

 

 

 

二第十二、災難預防治療及緊急救援管理系統教育支出

 

 

 

二第十三、某個付出

22.22

 

 

二十五四、抗疫特點國債科學安排的收入支出

 

上年收入水平合計數

5067.63

上年撥出總金額

5067.42

采用非財政廳付款節余

 

余額合理安排

 

期初結轉和節余

57.80

年尾結轉和節余

58.02

累計

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

內容

本年度工資總金額

不需要付款薪資收入

上級領導補貼金營收

事業收錄

經營者工資

所屬組織繳納工資

其他營收

費用支出 的功能類型考試科目項目編碼

課程和科目標題

欄次

1

2

3

4

5

6

7

自動求和

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

市場有效保障和找工作開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門事業心行業養老保險花費

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政處企業離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  部門參公公司的基本上社區養老商業險交費收支

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  公司的企業公司的職業分析年金付費總支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環保鍵康支出費用

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

財政企事業計量單位醫用

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  財政企事業單位醫療衛生

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療管理補帖

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫學救治

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉經濟整形救濟

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  一些醫藥救濟撥出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

整形基本保障服務管理事務處理

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  政府部門程序運行

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  通常人事部門工作管理事務處理

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  圖片工業化建成

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房屋保險經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

租賃房改革的實質費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房屋社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房補助

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另一個收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票玩法慈善公益金擬定的付出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用作城鄉居民診療社會救助的彩票玩法公益活動金費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程項目

年初其他支出預估合計

大體教育支出

品牌費用

上交上一級經費支出

生產性支出

對附屬醫院部門補貼申請書支出費用

花費技能定義會計科目編號規則

題目品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

世界 安全保障和自主創業費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政機關人事基層單位社會養老收支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政部門工作單位離辭職

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  企自己事業的單位自己事業的單位常規醫養保險費用繳付開支

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府部門教育事業基層單位職業年金激費經費支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生間身體付出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政性企業發展院校醫用

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政部門企業單位醫遼

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫遼補貼申請書

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

治療社會救助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  新農村治療救治

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  另一個治療社會救助結余

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療設備基本保障管理制度行政監察

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政性啟動

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  基本上行政處控制事物

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  產品工業化規劃

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房產切實保障教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

往房制度改革性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房房貸公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房子補貼款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

別的結余

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

時時彩公益的金合理安排的撥出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  使用在新農村整形社會救助的彩票網愛心公益金其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

使收入

支出費用

新項目

部門預算數

業務

合計數

一半公用費用國庫撥付

政府部門性股權基金概算財政支出撥付

集體所有制投資基金自主經營費用財務撥付

一、一樣 公共信息財務預算財務撥付

5045.41 

一、一般來說共同服務管理支出費用

 

 

 

 

二、中央政府性債券預算表財政預算付款

22.22 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

三、國有控股投資者經營管理費用預算財政廳捐款

 

三、國家安全費用

 

 

 

 

 

 

四、共公安會撥出

 

 

 

 

 

 

五、培養花費

 

 

 

 

 

 

六、專業技木支出費用

 

 

 

 

 

 

七、文化藝術度假旅行體育文化與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

 

八、市場有效保障和就業形勢付出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、安全安全健康花費

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、綠色建筑綠色環保經費支出

 

 

 

 

 

 

十一月、新型農村社區服務站支出費用

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

 

 

 

十五、流量物流運輸收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、產品信息探礦工業化產品信息等收入支出

 

 

 

 

 

 

十六、商業性的服務的業等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十五、財富管理收支

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持同一地域教育支出

 

 

 

 

 

 

十七、自然生態教育資源海上氣象學等收入支出

 

 

 

 

 

 

第十九、住宅房切實保障撥出

 285.44

285.44

 

 

 

 

三十五、調味品物品收儲性支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有土地基金經驗估算性支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災難有機廢氣及應對監管開支

 

 

 

 

 

 

二第十三、各種撥出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二十五四、抗疫有點國債準備的其他支出

 

 

 

 

本年度薪資自動求和

5067.63 

上年收入支出合計數

5067.42 

5045.2

22.22 

 

本年財政支出補貼款結轉和盈余

57.80 

月底財政性補貼款結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、普遍公用項目預算財政廳付款

 

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金財政部門預算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

三、集體所有制資產生產成本預算財政部門審批

 

 

 

 

 

 

總額

5125.44 

總額

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程項目

上年經費支出

收入支出功能表分類管理考試科目項目編碼

會計分類英文名稱

累計

常規收入支出

創業項目開支

欄次

1

2

3

合計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

的社會有保障和專業教育結余

61.94

61.94

0.00

20805

財政事業企單位頤養天年費用支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  政府部門公司離退體

0.94

0.94

0.00

2080505

  工作單位自己事業工作單位關鍵頤養穩定納費經費支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  廠家事業上的廠家職位年金納費支出費用

20.33

20.33

0.00

210

安全衛生身體教育支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政管理事業有成標準醫療設備

73.71

26.58

47.13

2101101

  人事部門行業醫治

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家事業單位人員醫用補貼費

47.13

0.00

47.13

21013

醫治救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉一體化醫治求助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  許多醫療機構社會救助費用支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療衛生有效保障工作管理事情

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政性運營

676.75

676.75

0.00

2101502

  一樣 政府部門操作事物

80.98

0.00

80.98

2101504

  相關互聯網建設網站建設

47.30

0.00

47.30

221

住宅房有保障支出費用

285.44

285.44

0.00

22102

居住房改革的實質費用支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  房產社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買房貸款補貼政策

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

劃算幾大類課程和科目編寫代碼

課程品牌

竣工決算數

金錢的分類

考試科目商品編碼

幾個會計科目種類

部門預算數

301

基本工資褔利撥出

1021.07

302

商品銷售和服務管理性支出

25.76

30101

  關鍵的薪資

97.42

30201

  商務辦公費

11.32

30102

  津貼津貼津貼

446.45

30202

  彩色印刷費

0.73

30103

  總獎

78.83

30203

  顧問費

 

30106

  工作餐津貼費

31.48

30204

  流程手交費

 

30107

  工作績效工資收入

 

30205

  有水費

 

30108

企行業計量單位行業計量單位首要養老生活保險金付費

40.67

30206

  用電費

0.02

30109

網絡職業年金付費

20.33

30207

  輕工費

1.22

30110

教職工大多醫院商業險納費

26.58

30208

  采暖費

 

30111

公務接待員醫疔補助費交費

 

30209

  物業公司操作費

 

30112

其它的發展得到保障交費

3.64

30211

  出差費

2.72

30113

商品房北京公積金

67.9

30212

  因公出國旅游(境)加盟費

 

30114

醫療機構費

 

30213

  搶修(護)費

0.23

30199

  各種年薪福利福利費用支出

207.76

30214

  租房費

 

303

對他人和小家庭的補貼金

0.52

30215

  交互費

 

30301

  離休費

 

30216

  學習培訓費

0.03

30302

  退休年齡費

 

30217

  公務活動迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門用產品費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  生活中補貼費

 

30225

  專用然料費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫療管理費補助金

 

30227

  委托人服務費

 

30308

  貧困補助金

0.31

30228

  工會組織經費預算

7.7

30309

  獎勵活動金

0.21

30229

  福利待遇費

0.97

30310

我畜牧業生產方式補貼費

 

30231

  國家公務出行執行系統維護費

 

30311

  代繳社會中保費費

 

30239

  其余交通線成本

 

30399

  的對個人的和家中的補貼費

 

30240

  稅金及疊加材料費

 

 

 

 

30299

  一些菜品和安全服務收入支出

0.82

 

 

 

310

投資者性收支

3.36

 

 

 

31001

  房產建筑設計物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設施設備租賃費

3.36

 

 

 

31003

  專門的設配置辦

 

 

 

 

31007

  信息查詢網咯及小軟件新購更換

 

 

 

 

31013

  國家公務出行購買

 

 

 

 

31019

  其余交通銀行APP購進

 

 

 

 

31021

  中國文物和陳列技巧品租賃費

 

 

 

 

31022

  隱匿房產采購

 

 

 

 

31099

  某個充分性撥出

 

職工預備費合計數

1021.59

共用接待費預估合計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

大部分公共信息工程預算財政性付款“三公”經費

加總

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛使用購入及電腦運行維護費

國家公務迎送費

小計

國家公務車輛

購買費

國家公務小二租車

作業定期檢查費

財政預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

年終結轉和盈余

上年營收

上年性支出

年初結轉和

節余

功效分類整理專業科目識別碼

課程和科目命名

合計數

 

 

預估合計

一般支出費用

工程經費支出

 

229

某些結余

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

彩票網站公益活動金設置的撥出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  代替縣域整形搶救的彩票網公益活動金開支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

創業項目

年終結轉和盈余

上年盈利

當年度付出

年初結轉和節余

效果等級分類學科項目編碼

考試科目明稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務資產負債癥狀表

 

 

公司:70萬

 

的數量

作用

今年初數

年尾數

年終數

年尾數

一、資本累計

——

——

221.03

215.54

   (一)流chan財產

——

——

152.94

156.15

   (二)進行固定金融資產

——

——

225.61

234.97

𓄧          在這當中:1.樓房(多萬平方米)

 

 

 

 

💛                2.通用版主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

♓                     里面:(1)車子(輛)

 

 

 

 

⛄                                 般因公私車

 

 

 

 

ꦫ                                 辦案交警執法車輛租賃

 

 

 

 

🌃                                 獨特的專注技木小二租車

 

 

 

 

🔜                                 另外的租車

 

 

 

 

🎐                   (2)成交單價70萬元以上內容專用設施設備(包含貨車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

♐                    這當中:平均價500萬元這些專門用機械

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🐠        減:累記折舊費用及減值做準備

——

——

160.14

176.76

   (三)常年股份資金

——

——

 

 

   (四)長期的國債交易

——

——

 

 

   (五)在建設工程建筑

——

——

 

 

   (六)神圣資源

——

——

10

10

꧙        減:合計攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)的金融資產

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈財產總金額

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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