南京市松江區九亭專科醫院
2018當年度部們預算
目 錄
第1 區域 北京市松江區九亭醫院門診簡介
一、大部分職責權限
二、科室部門預算組織構造
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、工資收入經費支出預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、付出部門預算表
四、財政部門付款收入水平撥出部門預算總表
五、應該共同費用不需要付款經費支出部門預算表
六、常見共同成本預算財政廳補貼款大多開支竣工決算表
七、一樣服務性結算的時候財務付款“三公”接待費及企事業單位進行接待費結余結算的時候表
八、現政府性私募基金概算財政預算付款經費支出結算的時候表
九、財產資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
第七部位 名稱解讀
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、首要職責
ꦜ九亭安全清潔衛生院主耍承擔起九亭鎮及周邊省市用戶總體性治療器械安全清潔衛生保障及病發公益性安全清潔衛生緊急處里、治療器械救治和婦幼養身等運作,并可控制好量開始疊層級治療器械保障。
二、設備設備
不同作出崗位工作職責,杭州市松江區🍃九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018本年度收入水平其他支出部門預算總表
企業:萬多
利潤 |
付出 |
||
活動 |
部門預算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、財政預算補貼款純收入 |
5560.63 |
一、似的公共保障保障撥出 |
|
這當中:政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳捐款 |
1692.51 |
二、外交關系費用支出 |
|
二、領導政府補貼收入來源 |
|
三、中國軍事收支 |
|
三、創業效益 |
13992.62 |
四、服務性人身安全付出 |
|
四、運營工資 |
|
五、幼兒教育花費 |
0.98 |
五、復屬方繳納凈收入 |
|
六、科學性技木性支出 |
|
六、另一個收益 |
80.73 |
七、學歷田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、市場經濟保障措施和就業率支出費用 |
261.58 |
|
|
九、醫用環境衛生與項目計劃生育工作性支出 |
17902.04 |
|
|
十、發展節能減排節能減排節能總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區服務中心撥出 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通費搬家花費 |
|
|
|
十四、資源量探勘資訊等教育支出 |
|
|
|
第十三、房地產業業務業等其他支出 |
|
|
|
第十六、風險管控性支出 |
|
|
|
十八、救助別的地方費用 |
|
|
|
二十、國土資源海洋能景象等付出 |
|
|
|
19、房產保證教育支出 |
28.61 |
|
|
20、油糧工程設備與物資的自給率收支 |
|
|
|
二十一國慶、其余收支 |
|
年初薪資收入累計 |
19633.98 |
本年度性支出總金額 |
19885.56 |
用行業股權基金化解出入差額 |
262.84 |
盈余左右 |
|
期初結轉和盈余 |
272.99 |
年底結轉和盈余 |
284.25 |
共計 |
20169.81 |
累計 |
20169.81 |
2018第四季度盈利部門預算表
組織:來萬
新項目 |
年初工資累計數 |
不需要審批營收 |
上家補帖創收 |
衛生事業納入 |
合作經營薪資 |
附屬標準繳納利潤 |
某個工資收入 |
||||
功能分類 |
課程公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和人才需求收支 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事編名稱離退休年齡 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業廠家基本性健康養老穩妥交款收入支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心政府部門職位年金付費支出費用 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈衛生與記劃生孩結余 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院專家 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
整體診所 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
某個醫醫阮費用支出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關工作組織醫遼 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫療器械 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018月度凈收入結算的時候表
標準:億元
建設項目 |
當年度收入水平自動求和 |
財政支出付款效益 |
上家補貼費營收 |
企業發展效益 |
銷售收益 |
加盟工作單位繳納利潤 |
其他的工資 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區居委會花費 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市基礎框架生活設施匹配費及相對應專項督查財產收益計劃的支出費用 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他中國城市基礎理論建筑設施一起費確定的開支 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障了花費 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房深化改革經費支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度支出費用竣工決算表
公司:70萬
樓盤 |
當年度開支累計 |
大致經費支出 |
大型項目撥出 |
上交國家上級領導費用 |
生產經營經費支出 |
對加盟方補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育培訓收支 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教肓其他支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的維護和就業率撥出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展機關單位離退居二線 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家人事廠家大致給養老安全付款收支 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公企事編工作年金網上繳費經費支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生管理與工作規劃計劃生育工作撥出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校的醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估診所 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一公校醫院門診開支 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018本年度開支預算表
企業單位:多萬元
活動 |
上年支出費用累計數 |
核心支出費用 |
好項目開支 |
上交國家領導費用 |
運營支出費用 |
對附屬醫院企業單位津貼花費 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業工作單位醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業標準醫遼 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟居委支出費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政理論知識體系配備費及相匹配專向債款薪資收入合理安排的結余 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的省份地基基建項目設施費規劃的總支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保護總支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中財政預算撥付凈收入其他支出結算的時候總表
的單位:萬的大寫
收入水平 |
總支出 |
||||
內容 |
預算數 |
該項目 |
加總 |
通常情況公共性費用財政局補貼款 |
相關部門性債卷費用不需要付款 |
一、基本公共服務項目預算財務補貼款 |
3868.12 |
一、一樣公益性保障費用 |
|
|
|
二、國家性股權基金費用國庫補貼款 |
1692.51 |
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育付出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、地理學技術工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育足球與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和找工作撥出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、治療衛生防疫與工作規劃孕育開支 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、節能技術環境性支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村社區服務站支出費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、路網搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、企業信息地質勘察企業信息等費用 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務質量業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助另一個地域總支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣候等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產安全保障花費 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
三十五、調味品工程設備與物資的保障費用 |
|
|
|
|
|
二五一、其余性支出 |
|
|
|
當年度效益自動求和 |
5560.63 |
當年度費用支出 預估合計 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
期初財政部門捐款結轉和余額 |
264.40 |
月底財政性付款結轉和盈余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
基本上公用項目預算不需要審批 |
200.98 |
|
|
|
|
當地政府性基金投資概預算民政捐款 |
63.42 |
|
|
|
|
累計 |
5825.03 |
共計 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018年終般共公費用財務補貼款教育支出結算的時候表
基層單位:萬元左右
創業項目 |
總金額 |
主要費用 |
工程結余 |
|||
功能表幾大類 會計分類編號規則 |
項目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓開支 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
其余教育教學總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
同一的教育支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會各界的保障和找工作撥出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業部門部門離提前退休 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事方常規給社保費行業交款撥出 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野計量單位事業年金手機繳費付出 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與策劃發育教育支出 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
市立大醫院 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
網絡醫院專家 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
另一市立醫阮經費支出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業企事業編醫院 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上標準醫治 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
房屋保護撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案經費支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
總金額 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018每年常見公益性部門預算財政資金捐款基本的費用支出 部門預算表
機關單位:千元
該項目 |
總金額 |
工作人員經費預算 |
共用金費 |
||
實惠分級 考試科目商品編碼 |
會計分類分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利金開支 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
關鍵的薪資 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
工商登記教育事業廠家常規給養老人身險費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
職業分析年金網上繳費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性整形保險費用繳納費用 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會性保駕護航交費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的的薪資褔利花費 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和產品總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待小二租車運轉維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通管理價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶產品和提供服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人家庭成員環境的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助款 |
|
|
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303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
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303 |
09 |
贈送金 |
|
|
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303 |
10 |
自身畜牧業制造補助費 |
|
|
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303 |
99 |
一些各人和普通家庭的經濟補貼教育支出 |
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|
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310 |
|
資產管理性開支 |
|
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310 |
02 |
辦公場所設施設備購入 |
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310 |
03 |
常用機購買 |
|
|
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310 |
07 |
訊息網站及電腦軟件采購的更新 |
|
|
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310 |
13 |
因公買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別公路交通APP購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱匿基金添置 |
|
|
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310 |
99 |
其它的資本管理性性支出 |
|
|
|
總計 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018每年通常情況公眾預算表國庫捐款“三公”資金及政府機關行駛資金撥出竣工決算表
公司的:70萬
基本通用費用財政廳捐款“三公”預備費 |
行政單位運轉 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動用車的購置費及執行費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 置辦費 |
公務接待租車 運作費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年度政府部性理財產品成本預算財政性付款收支結算的時候表
部門:70萬
好項目 |
累計 |
總體總支出 |
內容經費支出 |
|||
能力分類整理 幾個會計科目編寫代碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
成鄉特別收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
省會城市核心公共設施相互配套費及各自自查報告借債利潤配備的收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
一些縣城基礎性措施模塊化費準備的經費支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
預估合計 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018年度目標債務負債率問題表 |
||||
|
|
金額才的單位:萬元左右 |
||
|
數 |
作用 |
||
本年數 |
年底數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)傳遞資源 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
♍ 一般的國家公務公務車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🌌 城管執法值崗私車 |
|
|
|
|
💙 特總正規技術小二租車 |
|
|
|
|
🦩 另一出行用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
💙 4.別放置折舊 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
💜 減:總共使用固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)長時間投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網建設工程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
𝄹 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)別股權 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、關干佛山市松江區九亭醫院口腔科2018全年度年收入撥出預算基本時候解釋
蘇州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018ꦜ年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、更多廣州市松江區九亭的醫院2018月度純收入竣工決算的情況說
當年度ꦉ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、更多東莞市松江區九亭寵物醫院2018全年經費支出竣工決算前提詳細說明
當年度♎支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、就重慶市松江區九亭門診2018本年度財政預算撥付工資收入經費支出總的狀況表示
昆明市松江區九亭醫院門診2018𒊎年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、針對東莞市松江區九亭診所2018半年度正常公用項目預算財務補貼款結余結算的時候情況下闡明
(一)基本上公眾費用預算財政性付款結余竣工決算整體現象
上海市松江區九亭醫院2018▨年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)普通共同費用民政捐款開支竣工決算空間結構環境
佛山市松江區九亭診所2018✱年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)平常公用設施成本預算國庫審批總支出結算的時候明確事情
武漢市松江區九亭門診2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
ꦛ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3ꦆ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
🐈醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
🙈醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、介紹武漢市松江區九亭醫阮2018全年普通公共信息項目預算財政廳付款基本上其他支出結算的時候前提闡述
西安市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𝔉、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政預算補貼款開支竣工決算環境承載力事情就說明。
佛山市松江區九亭大醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”資金投入財務補貼款花費結算的時候中應現狀講解。
重慶市松江區九亭的醫院2018每年無“三公”專項資金財政資金審批總支出。
八、相對于滬市松江區九亭寵物醫院2018全年度市政府性理財產品費用財政預算審批費用支出 部門預算的請示報告書怎么寫
北京市松江區九亭醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1🍬、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有土地資源銷售估算不需要補貼款的情況表示
廣州市松江區九亭醫院門診2018本年無國有控股資產營業財政廳預算財政廳補貼款教育支出。
十、另外的更重要事情的環境就說明
(一)企事業單位行駛專項資金性支出具體情況
西安市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018一年度硅酸關運作金費開支。
(二)政府機關選擇總支出時候
武漢市市松江區九亭機構2018♏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)車、農村房屋非常規占存癥狀
深圳市松江區九亭的醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算業績考核管理工作實際情況
🌊上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
𝓡一、財務支出補貼款收入水平:指企業當年中度從本級財務支出科室選取的財務支出補貼款,有正常共同成本概算財務支出補貼款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤成本概算財務支出補貼款。
ꦕ二、企業發展有成個人薪資水平:指企業發展有成部門開始正規金融業務游戲促銷活動舉例說明輔助器游戲促銷活動要先拿到的個人薪資水平。大部分是:醫療保健個人薪資水平等。
𝓰三、生意者個人收入來源:指參公企事業單位編制在正規銷售主題主題活動方案十分鋪助主題主題活動方案之下組織開展非經濟獨立分攤生意者主題主題活動方案獲取的個人收入來源。
𓆏四、另外的創收:指政府部門獲取的除“財政性捐款創收”、“事業上創收”、“營業創收”等外的創收。主要是:年利率創收等。
五、月初結轉和節余:意指去年度無法來完成、結轉到當年度按有關中規定立刻實用的現金。
❀六、年尾結轉和余額:指上月度或現在月度費用預算組織、因直接必備條件發生變現始終無法按原記劃制定一個,需延緩到后后月度按關于 要求延續實用的信貸資金。
꧑七、大體經費經費支出:指院校為保護機購日常工作的正常的工作的、搞定日常工作的工作的工作而再次發生的基本經費經費支出。
💝八、好項目費用:指公司的為成功完成制定目標的行政部門崗位世界任務或企業成長 制定目標,在基本性費用之中遭受的相關費用。
🐠九、企業營運費用:指教育行政單位名稱在專業的促銷行為及輔助器促銷行為之上推進非獨自折算企業營運促銷行為會發生的費用。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ十一國慶、市直機關進行預備費:指行政事務工作方和符合公務接待員法方法的事業上工作方在使用普通共同預決算財政部門補貼款具體安排的主要教育開支中的平日公共預備費教育開支。