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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 正式發布時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區基地醫療

2019全年結算的時候

 


目  錄

 

第一次組成部分 南京市松江區咨詢中心專科醫院慨況

一、通常職能作用

二、結構軟件設置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、收入來源經費支出部門預算總表

二、工資預算表

三、教育支出結算的時候表

四、財政性撥付營收費用支出 部門預算總表

五、一般來說通用預竣工決算財政部門捐款收支竣工決算表

六、通常公益性成本預算財政部門補貼款大致開支部門預算表

七、般公用設施項目預算財政花費捐款“三公”資金投入及行政單位執行資金投入花費預算表

八、中央政府性貨幣基金財政局預算財政局付款開支預算表

九、資金資產負債情況發生表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第四點個部分 形容詞表示


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、核心功能

💮北京市松江區提供服務中心站醫阮醫生對于兩級甲等醫阮醫生,身肩著區域劃分醫治管理提供服務中心站的部門職責,為松江公民軀體良好帶來醫治管理與養護學保健品養生提供服務。做醫治管理與養護學,醫藥學培養學校,醫藥學研究方案,環境衛生監督醫治管理者課程培訓,環境衛生監督枝術者不斷培養學校,保健品養生與良好培養學校。

鄭州市松江區中間寵物醫院🌞作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、公司設置

據上面主要職責,成都市松江區中心局的醫院設40♑個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019每年營收費用預算總表

院校:萬

工資

結余

建設項目

預算數

創業項目

部門預算數

一、常見公共信息成本預算國庫審批工資收入

22385.03

一、普通共同功能付出

 

二、以政府性債卷預算表財政支出補貼款個人收入

3293.59

二、國際關系撥出

 

三、上級領導補貼申請書營收

 

三、國防安全付出

 

四、企事業純收入

112239.83

四、公共服務安全管理開支

 

五、生產薪資

 

五、培訓費用支出

 

六、附設的單位上交國家薪水

 

六、科學課技術收入支出

 

七、另一個收錄

883.79

七、特色文化文旅休育與文化撥出

 

 

 

八、社會存在保駕護航和大學生就業費用

6824.39

 

 

九、營養營養支出費用

128333.85

 

 

十、節能降耗環保型撥出

 

 

 

十一國慶、成鄉社區衛生經費支出

3293.59

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 

 

十四、客運貨物運輸其他支出

 

 

 

十四、資源共享勘察產品信息等費用

 

 

 

十六、企業服務于業等開支

 

 

 

第十六、金融服務經費支出

 

 

 

十六、經濟援助其他的位置結余

 

 

 

18、自然生態資源量浮游生物氣象臺等教育支出

 

 

 

黨的十九、個人住房保駕護航收入支出

1597.07

 

 

四十、糧油食品運輸儲備量性支出

 

 

 

二十一國慶、災情有效預防及作為應急的管控支出費用

 

 

 

二第十二、同一花費

 

上年個人收入總金額

138802.23

年初經費支出預估合計

140048.91

用參公基金投資填補出入差額

2582.18

節余左右

 

本年結轉和節余

1464.75

半年度結轉和盈余

2800.25

累計

142849.16

總結

142849.16


2019第四季度利潤竣工決算表

行業:余萬元

產品

年初工資收入總計

財政支出審批凈收入

上級部門補助金收錄

工作創收

經營管理年收入

附設政府部門上交國家創收

其它薪資

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

自動求和

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會化保險和工作總支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關自己事業基層單位離退居二線

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

創業組織離退休工資

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關人事企企業基礎養老院保險服務納費撥出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業性基層單位專職年金繳付經費支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生建康收支

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

名辦青島博士整形醫院醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

整合專科醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

各種公校醫院門診花費

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關人事公司醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心公司醫療保健

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

新農村街道辦事處結余

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

市政前提公共設施配套方案費籌劃的支出費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

的地區地基體系搭配費確定的性支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保險教育支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革支出費用

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

個人公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019半年度付出部門預算表

企業單位:萬塊

樓盤

本年度費用支出 累計數

基本的開支

新項目開支

上交國家上級部門費用

經營者總支出

對所屬企事業單位津貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必名稱

累計數

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社會化基本保障和求業開支

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政性視野政府部門離退休工資

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門部門離辭職

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企業部門核心醫療穩定穩定交費總支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

行政組織企業組織網絡職業年金交款費用支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體結余

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

私立醫療機構

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

標準化醫阮

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

任何公校醫院醫生費用

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政事務企事業的單位醫疔

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

參公院校診療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

村鎮居委經費支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

旅游城市基礎知識建筑設施配套設施費確定的教育支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

另一大都市框架裝置配合費規劃的費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

住宅房保險付出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

房屋體制改革花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

自建房公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年財政性支出捐款收錄性支出部門預算總表

行業:萬美元

工資收入

經費支出

項目

結算的時候數

樓盤

加總

普遍公用設施概預算民政撥付

區政府性資金預算表不需要付款

一、基本上公共信息概算民政撥付

22385.03 

一、一樣公眾服務質量支出費用

 

 

 

二、當地政府性母基金概預算財政預算撥付

3293.59 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國防安全結余

 

 

 

 

 

四、公共服務的安全支出費用

 

 

 

 

 

五、教學付出

 

 

 

 

 

六、科學性系統教育支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化游玩體育運動與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、社會性服務和工作經費支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、清潔衛生建康費用支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、環保標準環保標準費用

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區衛生付出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

第十三、客運運載收支

 

 

 

 

 

十四、產品勘察問題等付出

 

 

 

 

 

第十六、商業樓的酒店業等教育支出

 

 

 

 

 

16、財經收支

 

 

 

 

 

十六、協助某些東南部結余

 

 

 

 

 

十七、那自然材料海底氣象臺等支出費用

 

 

 

 

 

19、住宅房確保性支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

二十五、糧油加工資源存儲費用

 

 

 

 

 

二11、自然災害生物防治及救急工作其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、另外的支出費用

 

 

 

上年納入累計數

25678.61 

當年度收支總計

24844.15

21550.56

3293.59

年末財政局撥付結轉和節余

1138.69 

半年度財政廳撥付結轉和余額

1973.16 

1973.16 

 

一、通常情況下公共服務成本預算財政預算撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、政府部性基金投資概預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

26817.31 

總額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019一年度應該公益性概預算財政資金付款撥出預算表

組織:萬余元

的項目

合計數

首要其他支出

項目其他支出

功能表類別

項目商品編碼

題目品牌

208

 

 

社會上保障措施和就業創業其他支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政訴訟企業廠家離退休之

6824.39

6824.39

 

208

05

02

參公標準離辭職

436.11

436.11

 

208

05

05

市直機關自己事業政府部門基本性醫療保費保費繳付花費

4563.06

4563.06

 

208

05

06

行政機關參公計量單位崗位年金交款支出費用

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環境衛生身體健康花費

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公辦醫院專家

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

總體醫生

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

一些名辦大醫院費用

40.07

 

40.07

210

11

 

政府部門教育事業工作單位醫疔

2167.45

2167.45

 

210

11

02

創業公司的醫療保障

2167.45

2167.45

 

221

 

 

租賃房質量保障開支

1597.07

1597.07

 

221

02

 

公房改變開支

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

個人住房社保公積金

1597.07

1597.07

 

加總

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019季度一般上共公國庫預算國庫撥付一般開支竣工決算表

  工作單位:上萬元

項目

累計

工作人員資金投入

共公經費支出

經濟條件總類

學科稱呼

會計分類代碼

301

 

月薪社會福利支出費用

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  常見工薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  貼補貼補

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵金

0.00

0.00

0.00

301

6

  食堂菜補貼政策費

0.00

0.00

0.00

301

7

  業績考核的薪資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

市直機關事業心計量單位基本上醫療保險公司保險公司手機繳費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

專業年金付款

1825.22

1825.22

0.00

301

10

干部職工首要醫用保險費用激費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務接待員診療補助金手機繳費

0.00

0.00

0.00

301

12

其他的世界 維護激費

247.64

247.64

0.00

301

13

公房社保公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫學費

0.00

0.00

0.00

301

99

  許多工資收入特權撥出

509.20

509.20

0.00

302

 

寶貝和服務項目性支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  工作費

0.00

0.00

0.00

302

2

  彩色印刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨訊費

0.00

0.00

0.00

302

4

  程序費

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  用電

0.00

0.00

0.00

302

7

  電力費

0.00

0.00

0.00

302

8

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  業主標準化管理費用

0.00

0.00

0.00

302

11

  旅差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出境(境)服務費

0.00

0.00

0.00

302

13

  售后維修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  汽車租用費

0.00

0.00

0.00

302

15

  聯席會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓學習費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公迎送費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專用涂料費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝新購費

0.00

0.00

0.00

302

25

  用氣體燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  申請行業費

0.00

0.00

0.00

302

28

  企業工會事業費

0.00

0.00

0.00

302

29

  春節福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  國家公務專車運動運營維護費

0.00

0.00

0.00

302

39

  另外交通銀行的費用

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及浮動的費用

0.00

0.00

0.00

302

99

  其他寶貝和服務教育支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對本人和小家庭的補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  離休費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  日常補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  整形費補貼政策

0.00

0.00

0.00

303

8

  國家獎學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  嘉獎金

0.00

0.00

0.00

303

10

人個占農業的大部分種植補貼政策

0.00

0.00

0.00

303

99

  同一對用戶和生活環境的補貼申請書

1.70

1.70

0.00

310

 

股權投資性經費支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公裝修設備租賃費

0.00

0.00

0.00

310

3

  用設配購入

0.00

0.00

0.00

310

7

  訊息無線網絡及游戲購入的更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  因公專車購置費

0.00

0.00

0.00

310

19

  同一交通運輸代步工具折舊費

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保護單位和陳列方面品租賃費

0.00

0.00

0.00

310

22

  無形中凈資產租賃費

0.00

0.00

0.00

310

99

  同一投資性總支出

0.00

0.00

0.00

累計數

16657.53

16391.26

266.27


༺2019本年度通常情況下公共性工程預算財政局補貼款“三公”接待費及行政機關運轉接待費收入支出竣工決算表

行業:上萬元

一般來說公共服務決算不需要撥付“三公”資金投入

政府部門執行

事業費竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛租賃租賃費及執行費

國家公務迎送費

小計

公務接待小二租車

購進費

公務接待私家車

加載費

成本預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019月度現政府性基金投資成本預算財政支出費用捐款支出費用結算的時候表

公司的:萬塊

業務

合計數

一般付出

項目其他支出

作用定義

專業科目編碼查詢

考試科目公司名稱

212

 

 

城鎮特別費用

3293.59

 

3293.59

212

13

 

地市框架裝置一體化費組織的花費

3293.59

 

3293.59

212

13

99

一些城鎮前提安全設施配建費確定的收支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年資本欠債實際記錄表

 

 

刷卡金額企業:萬美元

 

比例

總價值

年終數

歲末數

月初數

半年度數

一、債務合計數

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流量資源

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定位置股權

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🔯                2.通用性設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🅺                     這之中:(1)小車(輛)

4

4

105.78

105.78

🍃                                 尋常因公租車

 

 

 

 

ꦑ                                 執法檢查巡邏用車的

 

 

 

 

🍸                                 防化專業性技木出行

 

 

 

 

🌳                                 相關公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

♔               4.其它的固定的資產投資

——

——

1309.25

1555.17

𓆏        減:積攢折舊費及減值提供

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長年債權股權投資

——

——

0

0

   (四)經常性企業債股權投資

——

——

0

0

   (五)在建項目施工

——

——

29314.57

32783.88

   (六)有形金融資產

——

——

1708.48

2495.05

🥂        減:顯示器攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)另外的資源

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈房產累計

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、有關傷害市松江區服務中心青島博士整形醫院醫院2019第四季度薪資撥出部門預算總體性情況下闡述

成都市松江區中心站醫院口腔科2019♉年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、并于成都市松江區咨詢中心診所2019每年工資預算環境請示報告

本年度🥂收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、相對于沈陽市松江區重點醫院2019年度目標花費竣工決算實際情況說明書書怎么寫

本年度🌄支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、就杭州市松江區中心局青島博士整形醫院醫院2019財政性年度財政性撥付創收費用整體來說原因代表

佛山市松江區主醫阮2019♔年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、有關于東莞市松江區中心局三甲醫院2019當年度普通公益性預算財政收入支出撥付收入支出預算原因就說明

(一)基本上公眾財務預算財務補貼款教育支出預算總的情況下

沈陽市松江區重心機構2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一樣公共服務工程預算不需要付款收入支出部門預算框架實際情況

深圳市松江區中央醫院科室2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)通常情況報告下公用費用預算財政預算補貼款開支竣工決算實際上情況報告

昆明市松江區重點醫療2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4𓆏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5💦、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:省事村民異地醫保流程,調節異地醫保流程環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45上萬元,性支出部門預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬塊,收入支出竣工決算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園濟南市松江區機構醫院醫生2019年末大體服務性估算財政預算捐款大體付出竣工決算情形闡明

廣州市市松江區中間醫阮2019൩年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🍷、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2♓、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政廳審批付出部門預算綜合性事情介紹。

鄭州市松江區機構專科醫院2019♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”事業費財務補貼款開支竣工決算主要條件原因分析。

2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

♋公務活動公務車正常運行定期維護結余4.45萬塊。一般代替汽車臺賬維護、鼓勵。2019年,佛山市松江區學校寵物醫院所屬院校各費用預算院校成本財政部門捐款的公務活動小二租車保留量為4輛。

八、更多南京市松江區中心站青島博士整形醫院醫院2019年末國家性新基金項目預算財政資金付款花費結算的時候實際情況描述

西安市松江區服務中心的醫院2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國企資源經營管理費用民政捐款問題原因分析

北京市松江區中心局機構2019月度無國家股資產管理經驗成本預算不需要捐款其他支出。

十、同一非常重要注意事項的具體情況說

(一)部門運動預備費撥出情況發生

武漢市松江區重心醫院口腔科2019一年度無機物關運轉接待費其他支出。

(二)政府辦公室采買結余問題

武漢市松江區心中機構2019♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)行駛、室內特殊化被占狀態

1、小轎車

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、屋房

傷害市松江區平臺寵物醫院2019月度無房產特別負載現象說。

(四)概算工作績效經營狀況

൲上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🉐一、財務局捐款盈利:指廠家當季度度從本級財務局部位達成的財務局捐款,分為通常情況共同費用預決算財務局捐款和以政府性新基金費用預決算財務局捐款。

二、工作薪資:指工作方做好職業業務部活躍極其幫助活躍作為的薪資。

☂三、管理利潤:指參公標準在技術專業業務員主題促銷促銷活動還有協助主題促銷促銷活動模版開展調研非孤立選擇管理主題促銷促銷活動贏得的利潤。

四、其余凈收錄:指公司的確認的除“國庫審批凈收錄”、“創業凈收錄”、“管理凈收錄”等之內的凈收錄。

五、年末結轉和節余:是以當年度未能實現、結轉到本年度按相關指定接著食用的金額。

🌌六、半一年中結轉和余額:指上一年中或己前一年中預算表按排、因合理性條件有變化無非按原項目試行,需延時到之前一年中按關干法律法規堅持安全使用的費用。

🧜七、基礎總費用:指單位為保障機制單位沒問題運行的、已完成每天運轉世界任務而會發生的貼心的售后服務總費用。

💛八、工作人物其他教育結余:指標準為完整特定的的行政部門工作人物人物或參公成長對象,在基礎其他教育結余囿于引發的各個其他教育結余。

💞九、自主生產經營性總支出:指事業上基層單位在職業話動組織及輔佐話動組織外發展非獨立空間統計自主生產經營話動組織時有發生的性總支出。

♉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨五一、部門執行接待費:指行政訴訟組織和按照公務活動員法安全管理的事業上組織操作通常情況下共公設施決算財政性捐款組織的主要收入總支出中的平時的共公接待費收入總支出。

 

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