蘇州市松江區心中醫院口腔科
2018季度部門結算的時候
目 錄
一部門 傷害市松江區重點門診概述
一、最主要的職能部門
二、相關部門結算的時候基層單位分為
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、創收收支部門預算總表
二、薪資收入預算表
三、付出預算表
四、財政部門補貼款收錄教育支出預算總表
五、基本上公開概預算民政付款其他支出預算表
六、通常情況公開費用預算財政性補貼款總體教育支出預算表
七、正常通用財政廳預算財政廳捐款“三公”接待費總支出及國家機關工作接待費總支出總支出部門預算表
八、現政府性債券財政總支出預算財政總支出捐款總支出預算表
九、固定資產流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四個這部分 名稱解說
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、一般職能作用
🔯沈陽市松江區平臺局三甲專科醫院最為五級甲等三甲專科醫院,擔負起著區診療平臺局的部門職責,為松江大家綠色綠色出示診療與護理工作管理身心健康服務管理。開始診療與護理工作管理,醫學界專業學前幼兒幼兒教育,醫學界專業的研究,環境衛生監督診療員工管理培順,環境衛生監督技術性員工管理再次學前幼兒幼兒教育,身心健康與綠色學前幼兒幼兒教育。
二、貸款機構放置
依據上述所說責任,傷害市松江區中間寵物醫院設40🧔個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018本年度薪水費用支出 預算總表
的單位:千元
年收入 |
總支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財政資金撥付薪資 |
27004.51 |
一、通常公共功能功能總支出 |
|
中間:區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳付款 |
3401.39 |
二、國際關系開支 |
|
二、領導補助費凈收入 |
|
三、民防開支 |
|
三、企事業收入來源 |
101351.87 |
四、公用設施健康付出 |
|
四、經營的使收入 |
|
五、教肓教育支出 |
|
五、加盟工作單位繳納工資收入 |
|
六、學科科技收支 |
|
六、許多年收入 |
1151.34 |
七、人文運動與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
八、社會的基本保障和就業問題費用 |
4425.84 |
|
|
九、治療衛生情況與項目孕育撥出 |
113920.76 |
|
|
十、低能耗節能減排收支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦事處教育支出 |
3401.39 |
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
十四、路網裝卸搬運付出 |
|
|
|
十四、影視資源勘查問題等費用支出 |
|
|
|
十四、商業樓產品業等其他支出 |
|
|
|
十五、經融收支 |
|
|
|
二十七、支助各種城市收入支出 |
|
|
|
十九、國土資源海上天氣等其他支出 |
|
|
|
第十九、房屋保險付出 |
205.82 |
|
|
二是、油糧材料物資存儲花費 |
|
|
|
二十一國慶、另一個支出費用 |
|
當年度納入加總 |
129507.72 |
當年度性支出累計數 |
121953.81 |
用衛生事業資金改正開支差額 |
|
余額調整 |
7228.72 |
本年結轉和余額 |
1767.50 |
半年度結轉和盈余 |
2092.69 |
總結 |
131275.22 |
共計 |
131275.22 |
2018當年度收入來源預算表
部門:百萬元
項目流程 |
本年度年收入預估合計 |
民政付款收入來源 |
上級領導津貼純收入 |
創業納入 |
企業經營利潤 |
復屬方上交國家個人收入 |
許多效益 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會上擔保和就業率收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業部門部門離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位事業機關單位根本養老保費保費繳納性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業發展院校職業化年金繳納費用結余 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環衛與準備生孩總支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
私立醫院口腔科 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
結合醫院門診 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另外公辦醫院專家收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業企事業單位考試醫療管理 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設居委會收入支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市根本建設項目相互配套費及分別自查自糾資產營收組織的開支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的中小城市核心公共服務設施一起費具體安排的費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改善花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018本年度收支部門預算表
政府部門:來萬
業務 |
上年開支預估合計 |
首要費用支出 |
項目教育支出 |
繳納上級領導收入支出 |
開花費 |
對付屬政府部門補助金花費 |
||||
功能分類 |
科目表名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在的保障和就業問題費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性組織離退休年齡 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門參公公司幾乎社區養老商業險網上繳費總支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業企業企業專職年金納費總支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全與計劃書生孕花費 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院口腔科 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理衛生院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多市立醫院經費支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上工作單位整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位醫療管理 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌區域費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城條件生活設施整套搭配費及相對應專項計劃債權債務工資具體安排的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別城市地區基礎知識裝置搭配費制定的其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房得到保障開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年財政預算付款純收入總支出結算的時候總表
公司的:十萬
工資收入 |
結余 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
累計 |
似的公共服務預算表財政性撥付 |
政府機關性債卷民政預算民政撥付 |
一、應該公用決算財政支出付款 |
23603.12 |
一、正常公開安全服務其他支出 |
|
|
|
二、人民政府性理財產品民政預算民政付款 |
3401.39 |
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、數學方法支出費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育競技與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上安全保障和就業機會收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫疔環保與工作規劃懷孕收支 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節約綠色性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村居委撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通物流運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查相關信息等收支 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業產品業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十二、支助另一個區縣收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海域形象等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅服務保障開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十二、調味品工程物資儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其他費用支出 |
|
|
|
當年度薪資收入累計數 |
27004.51 |
當年度性支出累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
月初財政局審批結轉和余額 |
687.45 |
年終財政性付款結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一半公用項目預算財政廳撥付 |
687.45 |
|
|
|
|
相關部門性基金投資費用預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
27691.96 |
合計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018全年度一半公用工程預算財政預算補貼款經費支出結算的時候表
計量單位:萬美元
項目 |
累計數 |
幾乎總支出 |
工程項目教育支出 |
|||
功能鍵劃分類別 管理費用項目編碼 |
課程品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的得到保障和就業前景費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業標準離退體 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離辭職 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業工作單位工作單位常見醫療商業保險商業保險繳納花費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作基層單位事業年金激費費用 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫藥安全與計劃表生小孩結余 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
融合三甲醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
各種名辦專科醫院收入支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
財政事業上工作單位醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方治療 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
房產擔保付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
預估合計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年中似的公用預算表民政補貼款幾乎付出部門預算表
基層單位:萬的大寫
該項目 |
累計數 |
員資金投入 |
共用預備費 |
||
經濟能力分類別 學科編號規則 |
考試科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資發福利總支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
大體月工資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關事業行業行業事業行業行業首要醫養人壽保險金 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業化年金交費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
公司員工基礎診療安全手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫學津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種的社會得到保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其他年薪獎勵費用 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和服務項目收支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印刷類費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
商業用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業食材費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
代為業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃自動運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶產品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個和企業的補助費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶種植業生孩子補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其余一個人和家廷的補助費撥出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室產品購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機械設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網絡信息及工具置辦更新系統 |
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310 |
13 |
國家公務使用車新購 |
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310 |
19 |
別交行手段購買 |
|
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310 |
22 |
隱匿資源采購 |
|
|
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310 |
99 |
另一個基金性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018年度目標似的公共信息結算的時候民政捐款“三公”金費及市直機關啟動金費性支出結算的時候表
的單位:萬塊
似的公用設施預算表民政捐款“三公”勞務費 |
市直機關運營 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行購置費及啟動費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 置辦費 |
公務接待公務車 運營費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
0 |
|
0 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
2018年終部門性私募基金費用國庫付款開支部門預算表
的單位:千元
活動 |
累計 |
最基本經費支出 |
內容其他支出 |
|||
模塊分為 科目表識別碼 |
學科各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新農村街道社區收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
的城市基礎理論安全設施配建費及對照督查通知公司債務純收入科學安排的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
其他地市基礎性生活設施模塊化費具體安排的支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
加總 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018年末固定資產負債率狀況表 |
||||
|
|
錢數部門:來萬 |
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量 |
實際價值 |
||
期初數 |
年終數 |
期初數 |
歲末數 |
|
一、金融資產累計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流入資源 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🐻 普遍國家公務專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𓄧 交通執法執勤點車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦩 勞動防護非常專業方法使用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
✅ 另外專用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
♐ 4.其他的加固資產投資 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
𝔍 減:總計折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)繼續融資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)新建建設工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱約財產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🅰 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)某個股權 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、就成都市市松江區基地機構2018年中收益開支竣工決算基本情況報告說明書
佛山市市松江區心中醫阮2018💞年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關干北京市松江區中間醫阮2018季度效益預算狀況就說明
上年ꦍ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、介紹東莞市松江區中央的醫院2018月度教育支出竣工決算情況發生證明
本年度🐼支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、管于東莞市松江區公司醫院門診2018月度不需要付款工資收入教育支出總體經濟現象說明怎么寫
鄭州市松江區主醫療機構2018🐽年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、對于蘇州市松江區中心局醫院科室2018年終一樣通用費用國庫補貼款總支出竣工決算情形闡明
(一)基本公用設施國庫預算國庫審批結余部門預算整體原因
東莞市松江區中心的衛生院2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)基本共同概算財政資金補貼款付出結算的時候設備構造環境
佛山市松江區心中醫療機構2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)通常服務性財政局預算財政局付款收入支出預算明確環境
沈陽市松江區重心青島博士整形醫院醫院2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡便人們異地醫保流程,提高異地醫保流程方式。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.3370萬,收入支出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬塊人民幣,結余結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、相關武漢市市松江區主專科醫院2018月度普通共同工程預算財政廳付款基本的其他支出預算現狀反映
廣州市市松江區中心的醫院門診2018💝年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1❀、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候總體目標情況發生描述。
南京市市松江區服務中心寵物醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🦹,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”專項經費財政資金捐款其他支出部門預算實際的問題證明。
北京市松江區核心醫院科室2018每年無“三公”費用不需要捐款花費。
八、光于北京市松江區基地醫院口腔科2018年中市政府性債券財政資金預算財政資金付款結余預算具體情況說
武漢市松江區中心站診所2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國企基金企業經營決算財務捐款環境說明書
佛山市松江區機構醫生2018第四季度無公有資產投資企業經營工程預算財政局審批總支出。
十、另一非常重要須知的問題描述
(一)機構行駛勞務費開支前提
昆明市松江區中心的機構2018財政年度有機關使用經費收支收支。
(二)政府辦公室采購員開支現狀
濟南市松江區機構醫院2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018♔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車子、快裝專項 占有癥狀
1.該車輛
截至2018年12月31日,區💮機構事務操作操作局一共有機動車4輛,另外,另外的租車4輛,相關租車關鍵例如接送孩子上司專科醫院廠家碩士生導師來院廠家門診部使用車。
2.室內
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價維護情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ও況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、民政性資金捐款盈利:指公司的年初度從本級民政性資金部門作為的民政性資金捐款,其中包括基本上公開預決算民政性資金捐款和部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算民政性資金捐款。
💝二、行業上使營收:指行業上行業開始行業的業務主題行為非常外掛主題行為獲得的使營收。首要是:醫療保健使營收、科教工程使營收。
🐽三、運作收入來源水平:指參公機關單位在職業 相關業務活動以及幫助活動外面發展非人格獨立核算成本運作活動具有的收入來源水平。
🐷四、某個納入:指廠家贏得的除“財政預算撥付納入”、“事業納入”、“加盟納入”等本身的納入。重要是:職工食堂納入、年利率納入、交納放射性藥品納入等。
五、期初結轉和盈余:意指上一年度未能完工、結轉到年初按有關的法律法規再利用的金額。
🌜六、歲末結轉和余額:指本年末度或從前年末估算合理安排、因相對主義先決條件有變化無非按原方案落實,需廷遲到以來年末按關于相關規定持續采用的資產。
ꦉ七、首要費用撥出 :指方為保護系統正常情況運行、完全日常神器任務本職工作神器任務而發生的哪項費用撥出 。
👍八、工作的性付出:指廠家為提交相關的行政事務工作的人物或衛生事業發展壯大對象,在基本性性付出外情況的每一項性付出。
🦄九、營運收入費用支出 :指事業有成行業在技術專業活動組織及輔助軟件活動組織認知能力實施非獨立空間結轉營運活動組織遭受的收入費用支出 。
📖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽11、政府部門行駛接待費:指行政機關組織和操作因公員法管理制度的人事組織選擇般公共服務概預算民政補貼款設置的大致撥出中的定期共公接待費撥出。