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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布消息耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區泗涇機構

2018一年度監管部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1 大部分 重慶市松江區泗涇大醫院概貌

一、其主要職能部門

二、行業部門預算企事業單位具有

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、創收撥出部門預算總表

二、凈收入竣工決算表

三、撥出結算的時候表

四、國庫捐款純收入收入支出竣工決算總表

五、普遍通用估算民政捐款結余竣工決算表

六、一般的服務性概算財政資金捐款首要性支出預算表

七、基本上公共服務估算財政部門補貼款“三公”費用及工商登記執行費用付出預算表

八、人民政府性基金投資成本預算民政審批收入支出部門預算表

九、資產投資過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

4.部門 動詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、注意職權

🃏南京市松江區泗涇專科醫院需承擔著松江區北片省市及附近省市公民的總合性醫療保障及安全衛生服務質量和教育科研管理每日任務。

二、結構設置成

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有培訓機構,收錄:院部辦公室、醫務科、護理學部、總務科、財會科、門珍部、可以防止感染保健品科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018當年度個人收入教育支出部門預算總表

標準:萬是

薪水

花費

新項目

預算數

項目

竣工決算數

一、財政資金補貼款使收入

5752.18

一、普通公益性售后服務支出費用

 

  另外:政府機構性債卷項目預算財政支出捐款

 

二、外交史付出

 

二、上級部門補助費收入來源

 

三、國防安全付出

 

三、企事業收錄

25247.3

四、通用安全保障支出費用

 

四、生意納入

 

五、教學費用

 

五、附屬企業上交創收

 

六、數學系統收入支出

 

六、其它的效益

56.31

七、文化水平體育運動與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、生活保險和就業率其他支出

277.94

 

 

九、醫學安全衛生與工作規劃生小孩其他支出

28344.98

 

 

十、工業節能節能減排結余

 

 

 

五一、城鎮區域撥出

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

13、交行裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、物資勘察信息查詢等經費支出

 

 

 

15、商業性保障業等費用

 

 

 

16、金融科技費用

 

 

 

十六、幫扶其他地經費支出

 

 

 

18、土地海洋能氣象觀測等教育支出

 

 

 

19、自建房基本保障總支出

69.48

 

 

20、油糧物品儲備庫付出

 

 

 

二十一國慶、別的性支出

 

年初盈利預估合計

31055.79

本年度收入支出加總

28692.4

用行業基金、期貨、現貨、微盤處理結余差額

 

節余配資

1661.13

月初結轉和余額

-239.81

歲末結轉和盈余

462.45

總結

30815.98

總額

30815.98


2018年末薪資收入預算表

標準:萬塊

項目

上年工資收入總計

財政局補貼款效益

上級部門津貼收入來源

衛生事業收入來源

經營的個人收入

附屬醫院標準繳納個人收入

的薪資收入

功能分類
科目編碼

課程名號

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

中國社會服務和就業機會其他支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理創業工作單位離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業企事業編制事業企事業編制主要頤養天年保險公司手機繳費收入支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關事業發展標準的職業年金繳納費用花費

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈與設計二孩性支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公辦大醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜上診所

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

某些醫門診經費支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保障措施付出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房產制度改革結余

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018每年開支結算的時候表

方:W

創業項目

本年度總支出累計

關鍵開支

項目流程撥出

上交領導撥出

經營管理收入支出

對附帶行業補助款性支出

功能分類
科目編碼

項目稱呼

總計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和大學生就業費用支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上的廠家離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業性廠家大致醫療安全安全納費收支

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關行業企事業編職位年金繳納費用費用支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

整形公共衛生與計劃方案生殖收支

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公辦醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

總合診所

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

另一個名辦醫院經費支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房屋擔保付出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

往房變革開支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

公房個人住房公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018一年度財政廳審批年收入花費結算的時候總表

公司的:萬多

盈利

費用支出

創業項目

竣工決算數

工程項目

總計

大部分公用項目預算財政性付款

現政府性母基金費用不需要撥付

一、基本公開項目預算財務付款

5752.18 

一、通常通用精準服務付出

 

 

 

二、中央政府性新基金工程預算財政資金捐款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、民防其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康結余

 

 

 

 

 

五、幼教開支

 

 

 

 

 

六、科學性技木支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育田徑與影視傳媒費用

 

 

 

 

 

八、當今社會服務保障和就業的總支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、治療衛生監督與籌劃養育教育支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能減排低能耗開支

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社群教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行運載性支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測消息等其他支出

 

 

 

 

 

十六、商業樓的酒店業等付出

 

 

 

 

 

十五、財富管理付出

 

 

 

 

 

十二、幫扶各種地域收支

 

 

 

 

 

二十、土地資源淺海氣象條件等費用

 

 

 

 

 

19、公房有效保障了收入支出

 69.48

69.48 

 

 

 

二十五、調味品工程物資儲備量付出

 

 

 

 

 

二國慶、其余經費支出

 

 

 

本年度收益總金額

5752.18 

年初教育支出累計

 5687.38

 5687.38

 

期初財政資金捐款結轉和余額

 

年初國庫付款結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      平常共公項目預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

ꦚ      部門性投資基金財政部門預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總結

5752.18 

總額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018年終一般的公用預算表財政性捐款花費預算表

政府部門:萬塊人民幣

活動

累計數

核心支出費用

工作費用

用途分類管理

管理費用打碼

管理費用稱謂

208

 

 

社會各界維護和就業前景收入支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政事務創業機構離提前退休

277.94

277.94

 

208

05

05

行政機關事業發展的單位基礎醫療人身險人身險付費性支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

政府機關事業發展組織的職業年金交費支出費用

79.41

79.41

 

210

 

 

社區醫療公共衛生與計劃方案懷孕總支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

名辦機構

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

綜和三甲醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

各種公力醫院醫生撥出

15

 

15

221

 

 

房產保障機制收支

69.48

69.48

 

221

02

 

自建房改善結余

69.48

69.48

 

221

02

01

自建房北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

5687.38

5368.86

318.52

 


2018財政部門年度根本上公共性部門預算財政部門審批根本費用部門預算表

  政府部門:十萬

項目

總計

專業人員勞務費

公用設施勞務費

國家經濟分為

課目打碼

課程和科目名字

301

 

基本工資優惠總支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  幾乎月薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼費補帖

1094.25

1094.25

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核工資收入

2452.76

2452.76

 

301

08

政府部門創業組織大多養老生活保險公司費

198.53

198.53

 

301

09

事業年金網上繳費

79.41

79.41

 

301

10

企業職工常見治療保險費用激費

 

 

 

301

11

因公員醫療機構經濟補貼付款

 

 

 

301

12

任何中國社會保駕護航交款

 

 

 

301

13

房產個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  某些薪資福利金總支出

 

 

 

302

 

淘寶商品和精準服務性支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理工作管理工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  常用的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業化燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代為保險業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  公務活動租車啟用維保費

 

 

 

302

39

  另外的交通費服務費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展資金

 

 

 

302

99

  其余商品是和服務的教育支出

 

 

 

303

 

對人和家里的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費津貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

我農產品加工制作津貼

 

 

 

303

99

  的自己的和小家庭的補貼開支

 

 

 

310

 

基金性付出

 

 

 

310

02

  工作機械設備購進

 

 

 

310

03

  專用箱設備新購

 

 

 

310

07

  個人信息手機網絡及小軟件添置游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待私車購置費

 

 

 

310

19

  其它的道路交通機器購入

 

 

 

310

22

  無形中財產租賃費

 

 

 

310

99

  其余資本投資性性支出

 

 

 

累計

5368.86

5368.86

 

 


2018全年度基本公共服務概算財政廳審批“三公”事業費及國家機關啟用事業費總支出結算的時候表

企業單位:余萬元

大部分公眾工程預算財政預算付款“三公”事業費

國家機關運營

資金投入竣工決算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動專用車采購及正常運作費

公務活動接待處費

小計

公務活動租車

添置費

因公公務車

電腦運行費

費用數

部門預算數

財政預算數

預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標政府機關性新基金概算財務審批其他支出預算表

基層單位:上萬元

內容

總金額

一般收支

工程項目結余

功能鍵細分

科目表商品編碼

項目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資本外債事情表

 

 

合同額廠家:萬

 

總量

市場價值

月初數

半年度數

年終數

半年度數

一、財產合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)游動財力

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)不變凈資產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

✱                          一樣 因公車輛

 

 

 

 

𒉰                          交通執法交警執法出行用車

 

 

 

 

๊                          特總專業的技木私家車

 

 

 

 

⭕                          任何車輛租賃

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ꦐ               4.相關規定資本

——

——

 6902.05

6920.62 

🔥        減:累記攤銷及減值注意

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長遠的投資

——

——

 

 

   (四)興建建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱匿資本

——

——

 

 

💧        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)其他金融資產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈凈資產累計數

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對西安市松江區泗涇大醫院2018當年度盈利撥出預算整體來說問題介紹

杭州市松江區泗涇醫療機構2018💜年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、對于佛山市松江區泗涇醫療機構2018半年度純收入部門預算情況報告闡述

年初💧收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、相關昆明市松江區泗涇的醫院2018第四季度收入支出預算前提表明

年初🌼支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、相對于佛山市松江區泗涇衛生院2018財政預算年度財政預算付款納入費用支出 總體目標前提反映

重慶市松江區泗涇衛生院2018ꦯ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、管于濟南市松江區泗涇的醫院2018本年度普遍通用概算財政性捐款費用預算環境表明

(一)基本上公眾預竣工決算財政局付款付出竣工決算總體經濟現狀

滬市松江區泗涇醫院門診2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)尋常共公部門預算財政資金撥付總支出部門預算結構特征問題

深圳市松江區泗涇機構2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)普遍共同預竣工決算財政廳撥付教育支出竣工決算具體癥狀癥狀

滬市松江區泗涇大醫院2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、觀于天津市松江區泗涇機構2018財務年度一半服務性預竣工決算財務付款首要花費竣工決算情況報告描述

北京市松江區泗涇醫院醫生2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費結余財政結余撥付結余部門預算總體布局情形介紹。

蘇州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018月度無“三公”事業費國庫審批結余。

(二)“三公”事業費財政局補貼款付出部門預算具體時候時候說明怎么寫。

天津市松江區泗涇診所2018每年無“三公”金費不需要捐款經費支出。

八、對於深圳市松江區泗涇大醫院2018年地方政府性理財產品工程預算國庫付款經費支出預算情況下這說明

滬市松江區泗涇醫院科室2018全年度無鎮政府性股票基金費用預算財政廳付款收入支出。

九、國有制資本公司運作工程預算不需要撥付的情況代表

武漢市松江區泗涇醫院門診2018每年無國家股基金經驗財政資金預算財政資金補貼款收支。

十、許多比較重要裝修細節的情況下表示

(一)單位運作資金投入撥出現狀

天津市松江區泗涇醫療2018財政年度有機物關運轉專項資金其他支出。

(二)國家招標采購費用支出 條件

蘇州市松江區泗涇醫院口腔科2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)運輸車輛、自建房專項 需要實際情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算工作績效治理情形

🎉上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦗ一、民政補貼款收入水平:指的單位當全年度度從本級民政個部門擁有的民政補貼款,有尋常共同費用預決算民政補貼款和地方政府性基金投資費用預決算民政補貼款。

🍒二、教育企業發展工資:指教育企業發展機關單位開展業務領域工程專業業務領域游戲營銷活動極其輔助制作游戲營銷活動擁有的工資。注意是:整形工資。

💦三、營業效益:指事業上的廠家在工程專業業務量工作基本輔助工具工作之下大力開展非孤立成本核算營業工作爭取的效益。

𒈔四、另一個純收益來源:指機構獲得的除“財政部門捐款純收益來源”、“行業純收益來源”、“營業純收益來源”等任何的純收益來源。具體是:存款利息純收益來源等。

五、月初結轉和節余:意指當年度還結束、結轉到年初按關于 規定不斷操作的現金。

🐻六、年尾結轉和節余:指年初度或以上年終概預算規劃、因主觀性生活條件會發生改變無發按原進度表實現,需遲緩到的時候年終按光于標準規定接著動用的資金量。

🐲七、核心費用:指部門為有效保障了醫療機構一般正常運轉、完成世界任務守則運作世界任務而產生的數據來費用。

😼八、新項目教育費用費用:指單位名稱為完全指定區域的行政訴訟做工作作業或人事的發展制定目標,在根本教育費用費用之上引發的哪項教育費用費用。

ཧ九、運作經費性支出:指工作基層單位在職業的活動及幫助的活動本身展開非自主折算運作的活動情況的經費性支出。

𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🙈十一國慶、政府部門電腦運行資金決算:指行政處企衛生事業公司的和定義公務接待員法控制的衛生事業企衛生事業公司的操作尋常服務性決算財政費用經費支出 補貼款按排的基本的費用經費支出 中的每天的公用設施資金決算費用經費支出 。

 

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