南京市松江區方塔中醫理論專科醫院
2018季度部預算
目 錄
首個部件 深圳市松江區方塔中醫寵物醫院概述
一、具體職責權限
二、部竣工決算機構搭建
第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表
一、薪資教育支出部門預算總表
二、效益部門預算表
三、性支出預算表
四、財政預算補貼款凈收入付出部門預算總表
五、一樣公共信息工程預算財政局撥付撥出結算的時候表
六、似的共同費用預算財政局補貼款差不多經費支出結算的時候表
✱七、般通用預算表財政收入支出捐款“三公”資金投入收入支出及企事業單位運動資金投入收入支出收入支出部門預算表
八、市政府性股票基金預預算財政資金審批收入支出預算表
九、房產外債條件表
第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明
然后區域 詞定義
第一部分 上海市松江區方塔中醫醫院概況
一、最主要的權責
ꦅ武漢市松江區方塔醫學婦科藥學師寵物治療是由松江人民政府部簽發創立的副處級院校,有的是所宗合性的下級甲等醫學婦科藥學師寵物治療,都屬于松江區衛生服務培訓管理綠色常務研究會服務培訓管理。其重要部門職責為為松江區住人體綠色提供數據治療與病人護理養護服務培訓,添加著松江區的醫學婦科藥學師、中西醫醫組合的臨床實驗上治療工作,為武漢市醫學婦科藥學師藥大專的臨床實驗上教學過程基地網。
二、系統設施
結合下列崗位工作職責,成都市松江區方塔中國傳統醫學醫院設6個職能科室,19個業務科室。
(一) 職責權限醫務科
門診辦公區室、錢財科、醫療器械行政事務部、康復護理部、防治健康科、后勤部的保障部、人員科
(二) 的業務醫院科室
✃內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分
上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表
2018年中工資收入花費結算的時候總表
單位名稱:萬塊
純收入 |
費用 |
||
工作 |
部門預算數 |
項目(按功能分類) |
部門預算數 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、財政性付款工資收入 |
5,958.25 |
一、一般來說公用設施服務管理開支 |
|
至少:政府性性投資基金成本預算財政局撥付 |
|
二、外交史性支出 |
|
二、上一級補帖純收入 |
|
三、民防結余 |
|
三、企業發展利潤 |
22,440.69 |
四、公共信息安全性性支出 |
|
四、生意收入來源 |
|
五、教學費用支出 |
|
五、附設企業單位繳納薪水 |
|
六、科學性工藝費用支出 |
|
六、另外創收 |
373.25 |
七、文化知識體育乒乓球與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、市場得到保障和就業形勢總支出 |
1,413.35 |
|
|
九、醫院衛生管理與方案計生其他支出 |
24,489.65 |
|
|
十、低碳低能耗性支出 |
|
|
|
五一、新型農村街道辦事處總支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、流量運載性支出 |
|
|
|
十四、資源探勘的信息等費用支出 |
|
|
|
二十、產品業產品業等其他支出 |
|
|
|
十五、網絡金融費用 |
|
|
|
十八、支助某些東南部性支出 |
|
|
|
18、國土局海上氣象觀測等花費 |
|
|
|
第十九、房產維護收入支出 |
65.97 |
|
|
2、糧油加工廢舊物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
二國慶、某些花費 |
|
|
|
二十三、債款還本開支 |
|
|
|
二十四、外債付息費用 |
|
本年度納入預估合計 |
28,772.19 |
上年費用支出 總金額 |
25,968.97 |
用視野貨幣基金挽回收入支出差額 |
0.00 |
余額重新分配 |
2,658.26 |
月初結轉和節余 |
399.04 |
年尾結轉和盈余 |
544.00 |
總結 |
29,171.23 |
累計 |
29,171.23 |
2018年中工資收入結算的時候表
公司:萬塊
頂目 |
本年度凈收入合計數 |
不需要撥付薪資 |
上司補貼金效益 |
創業營收 |
經營者工資收入 |
所屬單位名稱上交收益 |
別盈利 |
|||
能力歸類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
課程代碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
28,772.19 |
5,958.25 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
208 |
|
|
社會發展基本保障和就業問題開支 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門參公組織離養老 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離養老 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業行業基礎養老安全安全網上繳費教育支出 |
1,009.54 |
1,009.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構人事院校職業類型年金交款結余 |
403.81 |
403.81 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生管理與工作規劃生二胎結余 |
27,292.87 |
4,478.93 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
|
公校診所 |
26,813.04 |
3,999.10 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
02 |
中醫學(種族)專科醫院 |
26,798.04 |
3,984.10 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
99 |
任何公立學校醫療收支 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公益性公益性公共衛生管理性支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業政府部門醫遼 |
479.53 |
479.53 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司的診療 |
479.53 |
479.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變結余 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
|
|
2018一年度開支預算表
公司:千元
的項目 |
年初付出加總 |
最基本經費支出 |
工程教育支出 |
繳納上一級費用 |
生產經營經費支出 |
對其他方經濟補貼結余 |
|||
功效劃分 |
專業科目分類 |
||||||||
會計分類商品編號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
25,968.97 |
24,462.02 |
1,506.95 |
|
|
|
208 |
|
|
世界 保險和自主創業花費 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業部門離退職 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離養老 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業政府部門基本的社會社保費公司納費開支 |
1,009.54 |
1,009.54 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成廠家網絡職業年金手機繳費費用 |
403.82 |
403.82 |
0 |
|
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與記劃計劃生育政策收支 |
24,489.65 |
22,982.70 |
1,506.95 |
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫院科室 |
23,998.25 |
22,503.17 |
1,495.08 |
|
|
|
210 |
02 |
02 |
中醫藥學(中國民族)醫阮 |
23,983.25 |
22,503.17 |
1,480.08 |
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一公辦醫院口腔科撥出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
11.87 |
0 |
11.87 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大服務性安全專業 |
8.34 |
0 |
8.34 |
|
|
|
210 |
04 |
99 |
別的公用設施安全開支 |
3.53 |
0 |
3.53 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業計量單位社區醫療 |
479.53 |
479.53 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展廠家整形 |
479.53 |
479.53 |
0 |
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施經費支出 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草教育支出 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
2018全年度財政性捐款工資總支出部門預算總表
廠家:多萬元
薪水 |
支出費用 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
合計數 |
常見通用民政預算民政撥付 |
人民政府性母基金費用預算財務撥付 |
一、一半共同財務預算財務付款 |
5,958.25 |
一、一般來說公開的服務經費支出 |
|
|
|
二、區政府性基金投資預算表民政撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、物理學能力費用 |
|
|
|
|
|
七、文化知識田徑與文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和學生就業付出 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
九、醫用衛生情況與計劃表生孩子經費支出 |
4,636.59 |
4,636.59 |
|
|
|
十、節能技術健康收支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區居委會撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測訊息等花費 |
|
|
|
|
|
十四、商業樓提供夜場服務等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其它的地段性支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋環境氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保駕護航費用 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
2、糧油食品運輸收儲撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、許多收入支出 |
|
|
|
當年度工資收入累計 |
5,958.25 |
年初收入支出合計數 |
6,115.91 |
6,115.91 |
|
期初不需要捐款結轉和節余 |
167.58 |
半年度不需要捐款結轉和節余 |
9.92 |
9.92 |
|
似的公用費用預算財政廳付款 |
167.58 |
|
|
|
|
人民政府性母基金估算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
6,125.83 |
共計 |
6,125.83 |
6,125.83 |
|
2018月度通常情況公益性預結算的時候不需要審批教育支出結算的時候表
工作單位:萬是
新項目 |
通常情況公用設施不需要預算不需要補貼款其他支出部門預算數 |
|||||
系統各類 |
課程和科目稱謂 |
自動求和 |
基本性費用 |
樓盤性支出 |
||
課程和科目項目編碼 |
||||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上安全保障和人才需求撥出 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
208 |
05 |
|
財政事業上的單位名稱離退職 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業行業離辭職 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業工作單位幾乎養老生活穩妥納費收入支出 |
1,009.54 |
1,009.54 |
0 |
208 |
05 |
06 |
市直機關人事企業單位的職業年金手機繳費教育支出 |
403.82 |
403.82 |
0.00 |
210 |
|
|
醫院公共衛生與年度計劃發育總支出 |
4,636.59 |
3,985.45 |
651.14 |
210 |
02 |
|
公辦診所 |
4,145.19 |
3,505.92 |
639.27 |
210 |
02 |
02 |
中醫學(中國民族)專科醫院 |
4,130.19 |
3,505.92 |
624.27 |
210 |
02 |
99 |
一些公立學校醫阮收入支出 |
15.00 |
0 |
15.00 |
210 |
04 |
|
共公環保 |
11.87 |
0 |
11.87 |
210 |
04 |
09 |
重點共同安全督查通知 |
8.34 |
0 |
8.34 |
210 |
04 |
99 |
另外的公益性衛生管理結余 |
3.53 |
|
3.53 |
210 |
11 |
|
行政處事業發展廠家醫療管理 |
479.53 |
479.53 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫療器械 |
479.53 |
479.53 |
0 |
221 |
|
|
住宅保障機制開支 |
65.97 |
65.97 |
0 |
221 |
02 |
|
房間收入分配改革收支 |
65.97 |
65.97 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
預估合計 |
6,115.91 |
5,464.77 |
651.14 |
2018當年度大部分服務性費用民政付款常見收支預算表
公司:萬美元
好項目 |
尋常公共服務費用預算財政部門付款 |
||||
根本花費結算的時候數 |
|||||
經濟性總類 |
項目種類 |
總計 |
的人員接待費 |
通用資金投入 |
|
科目必項目編碼 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇副利費用 |
5,461.00 |
5,461.00 |
|
301 |
01 |
常見很大打工族薪資 |
1,159.11 |
1,159.11 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
420.39 |
420.39 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
1,823.03 |
1,823.03 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上組織首要社會社保費行業保險行業交費 |
1,009.54 |
1,009.54 |
|
301 |
09 |
事業年金繳付 |
403.82 |
403.82 |
|
301 |
10 |
公司員工大多醫療器械穩妥繳付 |
479.53 |
479.53 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補貼費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展質量保障交費 |
99.61 |
99.61 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
65.97 |
65.97 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年終獎金員工福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
貨物和提供服務開支 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車電腦運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公路網資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶寶貝和服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家居的補貼 |
3.77 |
3.77 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.01 |
3.01 |
|
303 |
05 |
居住補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶綠植基地生產方式補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自身和家族的補貼金撥出 |
0.76 |
0.76 |
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公專用設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及手機軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車購置費 |
|
|
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310 |
19 |
某些公路交通方法采購 |
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310 |
22 |
無形中基金購置費 |
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310 |
99 |
的資源性總支出 |
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預估合計 |
5,464.77 |
5,464.77 |
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2018當年度普遍服務性估算財政局捐款“三公”資金投入及機構加載資金投入總支出部門預算表
政府部門:千元
正常公益性費用預算不需要撥付“三公”金費 |
機關單位行駛 預備費竣工決算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私車置辦及電腦運行費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 折舊費費 |
因公出行用車 啟用費 |
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成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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🦩注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。
2018季度政府部門性母基金預部門預算財政性捐款總支出部門預算表
公司:百萬元
該項目 |
預估合計 |
基本性花費 |
好項目撥出 |
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功能鍵等級分類 會計科目編號規則 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財力過負債的癥狀表 |
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大額部門:萬美金 |
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用戶 |
意義 |
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年末數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
12,198.65 |
14,529.79 |
(一)還是流動性股權 |
—— |
—— |
6,848.47 |
9,811.91 |
(二)固定不變資源 |
—— |
—— |
11,968.81 |
11,688.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
15809 |
15809 |
2,034.11 |
2,034.11 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2095 |
2054 |
1,930.87 |
2,099.06 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
27.82 |
27.82 |
🐠 通常情況因公車輛租賃 |
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ꩲ 綜合執法值崗專車 |
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🐟 特種工藝專業科技科技專車 |
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💧 許多私家車 |
1 |
1 |
27.82 |
27.82 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
145.92 |
145.92 |
3.專用設備(臺/套) |
1481 |
1535 |
7,836.19 |
7,379.03 |
單價100萬元以上專用設備 |
18 |
16 |
4,050.88 |
3,589.50 |
🦹 4.另外的不變資金 |
—— |
—— |
167.64 |
176.46 |
🐷 減:總共使用累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
6,618.63 |
6,970.78 |
(三)持續的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型基金 |
—— |
—— |
|
|
ꦕ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
2,329.25 |
2,386.63 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
9,869.40 |
12,143.16 |
第三部分
上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明
一、有關于武漢市松江區方塔中醫婦科寵物醫院2018季度納入付出結算的時候總的具體情況就說明
南京市松江區方塔中醫醫生醫院醫生2018✨年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:
🎶醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。
ꦛ業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。
二、介紹北京市松江區方塔中醫針灸醫阮2018年收入來源部門預算狀況說
年初🐼收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。
三、有關于濟南市松江區方塔中醫醫生醫療2018半年度費用竣工決算情況發生代表
年初෴支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。
四、有關深圳市松江區方塔中醫藥學醫院醫生2018當年度財政局捐款凈收入總支出基本狀態闡述
滬市松江區方塔中醫藥寵物醫院2018🏅年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:ꦅ一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。
五、對廣州市松江區方塔老中醫專科醫院2018年中應該服務性部門預算不需要補貼款結余部門預算現象這說明
(一)常見公眾結算的時候不需要捐款付出結算的時候綜合性現象
西安市松江區方塔中醫藥學醫阮2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。
(二)一般的共公預算表財務捐款花費竣工決算結構類型情形
滬市松江區方塔中醫針灸醫院2018💧年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,房間后勤保障費用(類)65.97余萬元,占1.08%.
(三)平常服務性財政性預算財政性捐款教育支出部門預算關鍵事情
蘇州市松江區方塔中醫醫療機構2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:
1⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:如果根據地區政策性法規為正在職場技術人員補交根本養老生活保費繳納費用的費用。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。
2✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:假設按照國家地區證策中規定為在職的專業人員繳付職業類型年金的繳付教育支出。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。
3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在技術人員底薪、社交服務納費和業績考核底薪收支,公業務領域費用收支等ꦏ。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:當年度機器招標采購中標公示暫緩等引發期初財產運行環境預決算結轉下年 。
4♋、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。
5ꦜ、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。
6🍌、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。
7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:,并按照我國法律法規相關規定為職考生補繳首要整形保險公司費的教育支出。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。
8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:遵循國度策略規范為在職工人管理人員管理繳納社保租賃房北京公積金的其他支出。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。
六、光于重慶市松江區方塔中醫理論專科醫院2018本年常見公共性預算財政部門補貼款大多開支預算前提描述
東莞市松江區方塔中醫三甲醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。
幾乎總支出中:
1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。
3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。
七、有關于深圳市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市松江區方塔中醫婦科醫阮2018每年無“三公”費用財務審批收支。
八、就杭州市市松江區方塔中醫婦科大醫院2018財政性年度中央政府性私募基金概預算財政性付款付出預算實際情況闡明
佛山市松江區方塔中醫醫生醫院科室2018本年無政府機關性母基金預算表財政局捐款付出。
九、國家投資基金經驗成本預算財政預算捐款情況發生詳細說明
蘇州市松江區方塔中醫藥學專科醫院2018一年度無集體所有制資本開財政預算預算財政預算付款收入支出。
十、另一主要注意事項的問題解釋
(一)部門使用資金投入教育支出狀態
深圳市松江區方塔中醫理論三甲醫院2018本年度有機關行駛勞務費經費支出。
(二)政府性采購計劃收入支出具體情況
東莞市💖松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。
(三)小車、房產特出擠占的情況
鄭州市松江區方塔中醫醫生醫院口腔科2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績管理工作事情
🍎上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分
名詞解釋
♚一、國庫撥付盈利:指機關單位當年度從本級國庫區政府部門要先拿到的國庫撥付,以及平常服務性項目預算表國庫撥付和區政府性理財產品項目預算表國庫撥付。
🥃二、人事純營收來源來源:指人事機關單位開發靠譜工作主題主題活動以至于輔助制作主題主題活動贏得的純營收來源來源。主要的是:醫院純營收來源來源、科教純營收來源來源等。
ꦓ三、自主加盟工資利潤:指教育事業單位考試名稱在工程專業業務領域話動和鋪助話動本身搞好非自立核算成本自主加盟話動授予的工資利潤。
𝐆四、另一個收錄:指計量單位確認的除“財政部門審批收錄”、“創業收錄”、“經營的收錄”等外的收錄。大部分是:高校食堂收錄、盤盈收錄等。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度暫時無法完成任務、結轉到年初按相關聯相關規定繼讀實用的資源。
꧋六、年初結轉和余額:指上每年或一年前每年財政預算制定、因事實水平造成變化無常始終無法 按原準備施實,需網絡延遲到然后每年按想關中規定隨時操作的本金。
七、通常花費:指機關單位為有效保障組織 生活暖機、來完成生活運行責任而的發生的幾項花費。
ღ八、創業項目撥出:指標準為實現當前的行政性工作日常工作日常工作或視野趨勢目的,在幾乎撥出認知能力產生的幾項撥出。
九、營運總付出:指行業企機關單位在技術專業項目及鋪助項目以外開始非孤立賬務處理營運項目有的總付出。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛦國慶、危險機關的使用勞務費:指行政機關院校和符合國家衛生事業標準法工作的衛生事業院校的使用常見公開概算財政撥出撥付規劃的基礎撥出中的日常性共公勞務費撥出。