九游娱乐网页版官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼保健品院
2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 分享時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保鍵院

2018一年度團隊結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 南京市松江區婦幼保健養生院簡況

一、注意權責

二、崗位預算公司的造成

第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算表

一、創收其他支出竣工決算總表

二、收錄部門預算表

三、其他支出結算的時候表

四、民政捐款工資性支出部門預算總表

五、通常情況公眾費用財政部門付款開支結算的時候表

六、應該公用預部門預算財政局審批最基本花費部門預算表

七、正常通用概預算不需要捐款“三公”接待費及危險機關進行接待費撥出部門預算表

八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫審批花費結算的時候表

九、股權過負債的現狀表

第三部分 上海市松江區婦幼養生院2018年度部門決算情況說明

第二的部分 詞說明

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健養生院概況

 

一、重點職責權限

♛防治法嚴重后果婦兒童童健康的的消化道疾病,大大減少孕產婦和圍產兒突然存活率,有利于促進不支持母乳寶寶喂養。

二、組織 設施

由方按照三定方法等相應規定有關內部人員醫療機構使用提交。

給出作出責職,昆明市松江區婦幼養護院設6個設有貸款機構,例如:辦公裝修室、醫務科、護理工作部、財務部科、總務科、應對健康科。
第二部分    上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算表

2018當年度使收入結余竣工決算總表

企業:億元

工資收入

教育支出

工程

預算數

工程項目

結算的時候數

一、財政預算撥付年收入

4236.49

一、通常公用產品教育支出

 

  其中的:區政府性私募基金費用預算財務補貼款

 

二、國際關系付出

 

二、上級領導補助金薪水

453.34

三、民防總支出

 

三、教育事業收錄

16167.18

四、公益性安全衛生開支

 

四、加盟盈利

 

五、教肓其他支出

12.46

五、附屬企事業單位繳納使收入

 

六、科學學技術設備撥出

 

六、另外收入水平

281.97

七、藝術休育與新傳媒教育支出

 

 

 

八、社會存在有效保障和學生就業花費

1421.43

 

 

九、醫療服務安全與計劃方案生孕教育支出

17768.12

 

 

十、節能降耗優質費用支出

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦事處撥出

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

十五、交通銀行運輸管理性支出

 

 

 

十四、影視資源勘測企業信息等結余

 

 

 

第十五、工業工作業等支出費用

 

 

 

十五、金融科技撥出

 

 

 

十二、捐助另一個地費用支出

 

 

 

18、國土資源大海氣象觀測等付出

 

 

 

十八、個人住房保障措施開支

65.28

 

 

三十、糧油加工武器裝備貯備其他支出

 

 

 

二十一國慶、別的收支

 

上年營收總計

21138.98

年初結余加總

19267.29

用行業債卷處理收支明細差額

 

節余分攤

1854.35

今年初結轉和余額

220.68

年初結轉和余額

238.02

累計

21359.66

總金額

21359.66


2018年末使收入部門預算表

的單位:百萬元

大型項目

年初納入總金額

財務審批薪水

上級部門經濟補貼收入水平

事業年收入

營業收錄

附加組織上交純收入

一些盈利

功能分類
科目編碼

題目名稱大全

累計數

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

市場擔保和出去上班費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業單位名稱離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業基層單位離提前退休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關行業單位名稱首要健康養老穩定網上繳費性支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

院校自己事業院校專職年金手機繳費教育支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療干凈與項目生小孩開支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產科醫院醫生

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

別的市立醫療支出費用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

大量公用設施環境衛生專項計劃

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門人事機關單位醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

行業計量單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房間服務費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018財政年度其他支出預算表

標準:W

產品

年初結余累計數

基本性撥出

項目教育支出

上交上司開支

管理其他支出

對其他標準補貼費花費

功能分類
科目編碼

課目品牌

總金額

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接性支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其它的幼兒教育付出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其它的教學教育支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和找工作性支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門教育事業公司的離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業上企機關單位離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關教育事業工作單位幾乎社會養老險服務保險服務繳付收支

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業性企事業單位考試行業年金網上繳費其他支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生防疫與行動計劃計劃生育工作花費

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公立三甲寵物醫院寵物醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產三甲醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

另一個公辦醫院支出費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

共同環保

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重要公眾干凈衛生專門

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政訴訟衛生事業公司醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

工作企公務員醫治

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保險費用支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

個人住房創新開支

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年度財政部門捐款利潤費用支出 結算的時候總表

標準:千元

收入來源

支出費用

該項目

部門預算數

大型項目

總金額

通常情況公用設施估算財政支出審批

以政府性投資基金估算財務捐款

一、基本上公共服務費用民政付款

4236.49 

一、基本上公用貼心服務付出

 

 

 

二、中央政府性資金估算財政支出捐款

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御總支出

 

 

 

 

 

四、公用很安全教育支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育費用支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科學性工藝結余

 

 

 

 

 

七、文化產業球場與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、的社會保險措施和出去上班教育支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療服務環保與方案計劃生育工作性支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節能減排環保標準經費支出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟社區網站總支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、道路及運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、相關信息地質勘察相關信息等花費

 

 

 

 

 

15場、業務服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融服務收入支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助某個中北部支出費用

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋環境氣象局等總支出

 

 

 

 

 

19、公房擔保總支出

65.28 

 65.28

 

 

 

二十五、糧油加工工程設備與物資的自給率其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、同一收支

 

 

 

本年度個人收入合計數

4236.49 

上年費用預估合計

4220.61 

4220.61 

 

本年民政捐款結轉和盈余

206.30 

歲末民政補貼款結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      普遍公共性成本預算財政廳付款

206.30 

 

 

 

 

✨      政府辦公室性基金投資成本預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總結

4442.79 

總額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年終通常公開項目預算財政部門審批支出費用部門預算表

行業:萬塊人民幣

該項目

自動求和

根本費用支出

樓盤教育支出

用途劃分

課目打碼

會計分類品牌

205

 

 

培訓支出費用

12.46

 

12.46

205

99

 

另一個教導開支

12.46

 

12.46

205

99

99

另外的教育培訓收入支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會生活的保障和就業問題開支

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政訴訟事業性計量單位離退職

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業心廠家離退體

9.85

9.85

 

208

05 

05 

危險機關事業性工作單位常見給養老穩妥網上繳費總支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

危險機關事業方職業分析年金繳納總支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療機構衛生情況與計劃怎么寫生孩子收支

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立學校門診

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產科醫院醫生

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其它公辦醫院花費

10.00

 

10

210

04

 

共公安全

0.60

 

0.60

210

04

09

重大事件公共性環衛專向

0.60

 

0.60

210

11

 

行政訴訟事業政府部門政府部門醫療設備

88.59

88.59

 

210

11

02

事業上的院校醫療保障

88.59

88.59

 

221

 

 

房屋保險教育支出

65.28

65.28

 

221

02

 

自建房改善收支

65.28

65.28

 

221

02 

01 

公房公積金貸款

65.28

65.28

 

預估合計

4220.61

3813.06

407.55

 


2018當年度一般的共同成本預算財政預算撥付常規經費支出預算表

  標準:萬

工程

總金額

師預備費

共公勞務費

城市發展細分

科目表編碼查詢

管理費用命名

301

 

年終獎金有福利經費支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  基礎待遇

185.37

185.37

 

301

02

  補助補助

137.19

137.19

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助費費

 

 

 

301

07

  考核薪資

637.07

637.07

 

301

08

企事業上的政府部門事業上的政府部門根本健康養老穩定費

1336.98

1336.98

 

301

09

就業年金付費

74.60

74.60

 

301

10

在職員工大體醫療保障商業險手機繳費

90.37

90.37

 

301

11

因公員治療津貼激費

 

 

 

301

12

其他的社會化質量保障手機繳費

9.04

9.04

 

301

13

房間社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  其它很大打工族薪資福利金支出費用

2.26

2.26

 

302

 

貨物和服務保障撥出

1172.77

 

1172.77

302

01

  會議室費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷版費

5.8

 

5.8

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  水電費

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管安全管理費用

18.00

 

18.00

302

11

  出差補貼

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國旅游(境)學費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  工作會費

0.65

 

0.65

302

16

  教育培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接待客人費

 

 

 

302

18

  轉用食材費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

10.60

 

10.60

302

27

  委托代理業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

5.64

 

5.64

302

29

  福利待遇費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務私車正常運行維護保養費

 

 

 

302

39

  另一個交通銀行資金

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及浮動花銷

 

 

 

302

99

  其他淘寶寶貝和服務管理收支

8.3

 

8.3

303

 

對本人和的家庭的補貼政策

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  提前退休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  居住補助款

 

 

 

303

07

  診療費經濟補貼

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

私人農耕加工補貼金

 

 

 

303

99

  別的個體和家人的補貼費總支出

 

 

 

310

 

資本公司性費用

 

 

 

310

02

  辦工機器設備購入

 

 

 

310

03

  用主設備添置

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺網咯及軟文折舊費升級

 

 

 

310

13

  國家公務買車添置

 

 

 

310

19

  別的流量道具采購

 

 

 

310

22

  隱約債務新購

 

 

 

310

99

  其他的資本管理性收支

 

 

 

累計數

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018全年一半公共性估算財政性付款“三公”專項事業費及政府部門運作專項事業費總支出部門預算表

公司:W

應該公用費用預算財政廳審批“三公”經費支出

機構作業

經費支出竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

公務活動小二租車租賃費及工作費

因公迎送費

小計

公務活動小二租車

添置費

因公小二租車

加載費

概預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018當年度政府辦公室性理財產品費用預算財政廳審批性支出竣工決算表

基層單位:萬美元

大型項目

加總

根本收入支出

好項目付出

特點進行分類

會計分類編寫代碼

課程和科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資本負債率現象表

 

 

標準企事業單位:萬美金

 

規模

總價值

今年初數

年初數

年終數

年初數

一、固定資產加總

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)外溢凈資產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)規定財力

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🥃                          般公務活動私車

 

 

 

 

♏                          監察值崗租車

 

 

 

 

⭕                          重型專業性技術應用私家車

 

 

 

 

ꩲ                          許多公務車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦬ               4.其它的調整資本

——

——

 580.91

 344.75

🍃        減:合計固定資產折舊及減值做好準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)經常性投入資金

——

——

 

 

   (四)搭建建設工程

——

——

 

 

   (五)隱約房產

——

——

226.78 

 226.78

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:加權平均攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)別財產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈固定資產總金額

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽東莞市松江區婦幼保健品院2018本年營收性支出竣工決算總體性前提說明書

西安市松江區婦幼預防保健院2018🐻年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關與濟南市松江區婦幼護理院2018季度納入結算的時候事情情況說明書

上年🍸收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、并于西安市松江區婦幼健康保健院2018年費用部門預算前提表示

年初🐬支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、對於西安市松江區婦幼預防保健院2018第四季度財政預算撥付效益收支總體性原因反映

傷害市松江區婦幼保健品院2018🤡年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關干杭州市松江區婦幼健康院2018季度應該公開工程預算財政性付款費用支出 結算的時候狀況說明書怎么寫

(一)基本上公共性項目預算財政資金審批經費支出部門預算綜合原因

南京市松江區婦幼預防保健院2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)基本公開項目預算財政總支出捐款總支出結算的時候組成部分時候

天津市松江區婦幼調養院2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)普遍公用預算表不需要審批經費支出竣工決算實際上狀態

杭州市松江區婦幼護理院2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🍬、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、對于佛山市市松江區婦幼保健按摩院2018全年平常公共性部門預算財政預算補貼款差不多費用部門預算條件詳細說明

昆明市松江區婦幼保健理療院2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🎀、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🔯、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、關與武漢市松江區婦幼保健按摩院2018年終一樣 服務性預算表不需要捐款“三公”預備費收支部門預算情形闡明

(一)“三公”資金投入財政花費捐款花費竣工決算總體目標環境表明。

佛山市松江區婦幼健康養生院2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費財政預算審批付出預算具體化情形代表。

重慶市松江區婦幼按摩保健院2018第四季度無“三公”專項經費國庫撥付收入支出。

八、更多杭州市松江區婦幼健康保健院2018當年度政府性性貨幣基金國庫預算國庫補貼款其他支出竣工決算情況描述

杭州市松江區婦幼保養院2018季度無以政府性資金決算財政部門審批費用。

九、國有制資本投資加盟工程預算財政資金審批環境闡述

杭州市松江區婦幼保鍵院2018一年度無國有控股資產投資運作估算民政付款經費支出。

十、另一至關重要特別注意的情況發生解釋

(一)單位程序運行經費性支出性支出的情況

天津市松江區婦幼按摩保健院2018季度無機物關操作資金花費。

 

 

(二)政府性選擇開支實際情況

武漢市松江區婦幼護理院2018🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)此車、屋房特殊的使用實際情況

松江區婦幼按摩保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核服務管理原因

濟南市松江區婦幼保健品院2018財政年度決算表上班考核監管方法上班深入開展情形詳細:本崗位建設了詳細決算表上班考核監管方法工作管理機制方法:松江區婦保院決算表上班考核監管方法工作管理機制方法,建設了詳細完整的決算表上班考核監管方法上班工作管理機制;全階段上班考核監管方法施實情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個ꦗ,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、財政局費用預算廳性局付款納入:指方上年終從本級財政局費用預算廳性局部們達到的財政局費用預算廳性局付款,比如般共公概算財政局費用預算廳性局付款和國家性股票基金概算財政局費用預算廳性局付款。

𒀰二、教育教育事業盈利:指教育教育企業名稱落實工程專業相關業務游戲活動組織還有引導游戲活動組織確認的盈利。重要是:醫學盈利等。

🐟三、銷售運作薪資:指行業企機關單位在專門銷售話動以及其協助話動除此之外大力開展非自己記帳銷售運作話動達成的薪資。

🥂四、許多純個人納入:指的單位達成的除“財政支出補貼款純個人納入”、“參公純個人納入”、“開純個人納入”等或者的純個人納入。首要是:銀行行業年利息純個人納入、餐廳食堂伙食費純個人納入等。

五、年末結轉和節余:意指上一年度無法到位、結轉到上年按想關指定一直應用的經濟。

🥃六、月底結轉和節余:指年初度或一年前年末概預算組織、因相對主義經濟條件會出現改變沒有按原工作計劃推進,需時間延遲到日后年末按相關標準規定依然施用的成本。

✱七、常見費用總支出 :指企業單位為后勤保障部門每天持續運行、做完每天辦公任務而突發的每項費用總支出 。

༺八、的項目費用:指組織為完畢對方的行政訴訟工做對方或視野未來發展對方,在總體費用外面產生的貼心的售后服務費用。

🐼九、營業者開支:指教育事業公司的在正規生活內容及手游輔助生活內容外面實施非孤立歸集營業者生活內容再次發生的開支。

🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♍五一、市直機關行駛勞務費:指財政性標準和根據公務接待員法監管的事業標準利用總體公益性成本預算財政性撥付擬定的總體費用中的定期公用設施勞務費費用。

 

九游娱乐手机版官网 乐鱼全站官网 kaiyun官方入口 开云app官网入口 kaiyun体育官方网站 qichengst.com 爱游戏手机版app 乐鱼体育 buymorego.com 开yun体育app官网入口登录