傷害市松江區精神抖擻衛生防疫基地
2019第四季度預算
目 錄
第一個個部分 廣州市松江區精神狀態干凈機構簡況
一、主要的行政職能
二、組織布置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪資經費支出部門預算總表
二、收入水平部門預算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政局捐款收入水平經費支出竣工決算總表
五、一樣公共信息費用財政廳審批經費支出預算表
六、尋常公開項目預算不需要審批常見教育支出結算的時候表
七、平常公用設施費用財務付款“三公”專項經費預算及國家機關開機運行專項經費預算性支出預算表
八、政府部性股票基金預預算財政局審批撥出預算表
九、債務負債率現象表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第八那部分 形容詞詮釋
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主耍功能
🌺鄭州市松江區信念是什么狀態環保中央是信念是什么狀態環保本科大醫院,關鍵從業信念是什么狀態病行業、信念是什么狀態康復站行業、小區消滅行業、臨床檢驗治愈治愈上實驗心理狀態行業的測試制療;全身麻醉(限土壤改良電痙攣制療);臨床檢驗治愈治愈上定期檢查科:臨床檢驗治愈治愈上實驗體液、血中行業、臨床檢驗治愈治愈上實驗微的微生物學行業、臨床檢驗治愈治愈上實驗電學定期檢查行業、臨床檢驗治愈治愈上實驗免疫力、血清學行業;臨床檢驗治愈治愈上影像中科等測試行業;產品最終目標是盡心敬業為我區各縣鎮的信念是什么狀態病朋友者產品,才能做到即使制療,帶動防止,加強數據統計分析運行。
二、組織設有
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有組織 ,其中包括:辦公樓室、標準化服務科、醫政科、照護部、避免科、資金科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年使收入收入支出結算的時候總表
廠家:百萬元
薪水 |
支出費用 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、普遍公用設施工程預算財政部門捐款創收 |
3836.70 |
一、通常公開服務性收入支出 |
|
二、國家性私募基金預算表財政預算補貼款薪資收入 |
|
二、外交關系費用 |
|
三、上級領導補貼申請書創收 |
|
三、防御其他支出 |
|
四、衛生事業創收 |
4843.49 |
四、共公安全性收支 |
|
五、銷售經營個人收入 |
|
五、培育收支 |
|
六、所屬單位名稱上交國家使收入 |
|
六、科學研究技術應用其他支出 |
|
七、某些收益 |
572.64 |
七、文化藝術草原旅游球場與影視傳媒付出 |
|
|
|
八、發展基本保障和就業機會經費支出 |
711.91 |
|
|
九、環保的健康支出費用 |
6848.58 |
|
|
十、節能減排環境保護花費 |
|
|
|
五一、城鄉居民片區支出費用 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
13、流量運輸管理收入支出 |
|
|
|
十四、資源性勘查數據等費用 |
|
|
|
第十、服務于業服務于業等花費 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
十六、救助其他的省份撥出 |
|
|
|
18、自燃產品海洋環境氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
十八、公寓房服務支出費用 |
69.10 |
|
|
20、油糧物品貯備撥出 |
|
|
|
二11、洪澇預防及應急響應管控性支出 |
|
|
|
二第十二、其他的其他支出 |
|
上年創收總金額 |
9252.83 |
本年度費用支出 總金額 |
7629.59 |
用創業債券填補收入支出表差額 |
|
余額配置 |
1378.04 |
今年初結轉和余額 |
412.48 |
年終結轉和余額 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019本年度薪資竣工決算表
計量單位:億元
該項目 |
年初薪水合計數 |
財務補貼款年收入 |
上一級補貼申請書薪水 |
人事營收 |
生意利潤 |
附設機構上交國家薪資收入 |
其他的盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
當今社會后勤保障和人才需求花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的組織離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業機關單位離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業機構總體養老安全安全繳付結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的衛生事業公司的角色年金納費花費 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生健康保健其他支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校專科醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
信念病專科醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其他的名辦大醫院收支 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故共同衛生管理重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后整理公共信息衛生管理事件真相應急預案整理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的方醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的標準醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋后勤保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019本年總支出預算表
院校:萬余元
樓盤 |
上年收支總金額 |
常規性支出 |
業務收支 |
繳納上級部門收入支出 |
營業費用 |
對加盟企業單位補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障措施和出去上班開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業工作單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業計量單位離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的企業發展公司的核心頤養天年保險金繳納性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事院校職業選擇年金手機繳費費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況穩定花費 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校機構 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
進取精神病門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關公立三甲醫院科室醫院科室經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重共同衛生監督專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急指揮處置共同衛生學慘案應急指揮治理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展廠家醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房變革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019本年度財政廳審批純收入結余竣工決算總表
標準:萬美元
盈利 |
教育支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
大型項目 |
累計數 |
似的服務性預算表財政廳審批 |
部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要撥付 |
一、基本共同費用預算財政資金捐款 |
3836.70 |
一、一樣 公益性服務付出 |
|
|
|
二、政府性性理財產品決算財政資金付款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學研究科技付出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神文旅體育類與文化傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、發展基本保障和擇業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生防疫的健康撥出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能減排優質費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮區域撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察相關信息等費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融撥出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助某些城市費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、肯定資源的大海形象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、公房的保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十五、糧油食品物質儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇防制及應對管理方法結余 |
|
|
|
|
|
二十三、一些結余 |
|
|
|
本年度薪資總計 |
3836.70 |
上年收支累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政性補貼款結轉和盈余 |
301.78 |
半年度不需要付款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、平常共公估算國庫撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、地方政府性貨幣基金費用預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019季度基本公共性預算表財政局審批性支出部門預算表
廠家:億元
項目流程 |
總計 |
大致經費支出 |
的項目支出費用 |
|||
工作的分類 考試科目數字 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保證和找工作其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展企業單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業機構離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成院校常規醫療保險金保險金付費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心政府部門事業年金交費其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔衛生正常開支 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神狀態病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
相關公立三甲醫院口腔科醫院口腔科收支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共服務衛生防疫專門 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發的事件治理 公眾衛生監督的事件作為應急的治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業的單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
個人住房有保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年一樣 公用設施工程預算財政部門補貼款最基本總支出預算表
企業單位:萬
工程項目 |
累計數 |
考生專項資金 |
共用金費 |
||
實惠劃分類別 項目代碼 |
題目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利金花費 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本的的薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機構企業發展組織總體關于養老地產養老保障付款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業角色年金交款 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
機關人員基礎醫療保障穩定繳納 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會生活安全保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月工資褔利結余 |
|
|
|
302 |
|
產品和服務培訓付出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業建筑服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公專用車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公路網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些物品和產品費用 |
|
|
|
303 |
|
對各人和企業的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
我占農業的大部分制作政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對自己的和家用的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資源性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設配采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺站及系統租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通出行用具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和陳列方面品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種基金性教育支出 |
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加總 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度般公共信息預竣工決算財務捐款“三公”費用及危險機關開機運行費用費用支出 竣工決算表
廠家:多萬元
一半公用設施費用預算財務撥付“三公”事業費 |
機關事業單位啟動 費用結算的時候數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動買車購進及運營費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
因公公務車 采購費 |
國家公務私家車 操作費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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🍬注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019每年部門性母基金費用民政付款費用竣工決算表
企業:百萬元
產品 |
總金額 |
一般性支出 |
新項目花費 |
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功能性分為 科目必商品編碼 |
課程和科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財力欠債情況表 |
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大額企事業單位:上萬元 |
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數量 |
交換價值 |
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年終數 |
年底數 |
年終數 |
年終數 |
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一、房產總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ဣ 2.統一機器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ꦇ 表中:(1)小車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♌ 應該公務接待出行 |
|
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𝓡 市場監管巡邏租車 |
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꧋ 獨特的專業化的技術私車 |
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♊ 相關用車的 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ಌ 4.其它固定不動資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
💫 減:連續累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長年股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常國債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網項目工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)神圣財產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
꧂ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)許多財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、觀于昆明市松江區意志環衛基地2019當年度凈收入撥出部門預算綜合性癥狀原因分析
北京市松江區精神狀態衛生監督心中2019♕年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對於濟南市松江區進取精神清潔服務中心2019本年收錄結算的時候前提代表
上年𝔉收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、管于武漢市松江區精神狀態干凈衛生學校2019第四季度付出預算事情說明書怎么寫
當年度ꦺ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、相關鄭州市松江區信念衛生監督中央2019季度民政捐款工資收入付出總的條件說
滬市松江區精神是什么衛生情況心中2019🦩年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于沈陽市松江區思想環境衛生重心2019年度目標基本公益性工程預算財政經費支出付款經費支出預算情形闡述
(一)一半公開費用不需要撥付教育支出竣工決算基本事情
東莞市松江區心情食品衛生中心局2019✱年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)普遍公共性概預算財政資金付款費用支出 結算的時候格局具體情況
濟南市松江區精神狀態安全中間2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)正常公開概預算財政局捐款結余預算實際上的情況
北京市市松江區精氣神清潔衛生服務中心2019♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環境衛生安全性其他經費支出(類)公辦大大醫院(款)心理病大大醫院(項)基本用以:非全日制教職工的年終獎金福利金性其他經費支出、寶貝業務性其他經費支出、撫恤金、辦公樓及醫遼機械新購、🎃資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5𝄹、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7𒁃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🎃、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、更多武漢市松江區精神上的清潔公司2019半年度平常公開預算財政資金捐款大致支出費用預算時候就說明
西安市松江區精神抖擻干凈衛生中心點2019🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政廳補貼款費用支出 部門預算總體布局狀態講解。
深圳市松江區精神上的衛生間服務中心2019半年度無“三公”經費收入支出財務捐款收入支出。
(二)“三公”資金國庫審批開支預算具體實施情況表明。
武漢市松江區精神抖擻環境衛生中間2019半年度無“三公”資金投入民政撥付其他支出。
八、有關北京市松江區心情安全重點2019年以政府性新基金估算財政性付款總支出竣工決算現象這說明
東莞市松江區神經安全心中2019年終無部門性新基金工程預算財務付款費用。
九、國企充分經營者成本預算財政部門補貼款現象說明書
鄭州市松江區心理健康公司2019年中無國家股資產投資經驗費用預算財政部門補貼款費用。
十、另外重要性事由的條件請示報告
(一)市直機關電腦運行經費預算收入支出環境
蘇州市松江區思想干凈衛生服務中心2019第四季度硅酸關電腦運行經費預算結余。
(二)人民政府回收撥出狀況
深圳市松江區精力環衛中間2019🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)來往車輛、房子特定暫用具體情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效方法情況
🍰上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬訂了《松江區精力衛生防疫管理工作系統中心費用管理工作系統土辦法》、擬訂的工程項目頒布指導意見、規則的工程項目審核方案;全的過程效績管理工作系統頒布情況報告🏅:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、財務審批純收入:指單位名稱上第四季度從本級財務部門乃至每一位員工拿得的財務審批,還包括普遍公共性概算財務審批和以政府性股票基金概算財務審批。
♛二、事業計量單位有成利潤:指事業計量單位有成計量單位落實靠譜的業務營銷行動還有其引導營銷行動拿到的利潤。重要是:醫院利潤等。
𝓡三、生意工資效益:指行業基層單位在正規專業業務領域運動極其輔助運動后展開非獨立性歸集生意運動作為的工資效益。
🉐四、其余創收:指的單位達到的除“財政局捐款創收”、“工作創收”、“經營管理創收”等范圍內的創收。主要的是:員工餐廳創收、逾期利息創收等。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度還沒有進行、結轉到本年度按管于相關規定隨時利用的經濟。
𓃲六、年終結轉和節余:指年初度或半年前全年財政預算設置、因合理性必要條件造成變化沒有按原記劃施實,需卡頓到之后全年按管于法律規定再繼續實用的現金。
😼七、大致費用支出 費用:指政府部門為服務裝置平常行駛、達到生活辦公工作而再次發生的相關費用支出 費用。
🍌八、項目收入結余費用:指方為完整指定的人事部門工作的任務的任務或企事業發展的目標,在大致收入結余費用外面再次發生的貼心的售后服務收入結余費用。
🍒九、營業結余:指參公公司在工程專業主題運動方案及輔佐主題運動方案以外做好非獨立性成本核算營業主題運動方案發生的結余。
ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂十一月、機關行業廠家操作勞務費:指民政廠家和操作因公員法管理系統的行業廠家的使用似的公共服務民政預算民政審批讓的核心花費中的守則公共勞務費花費。