九游娱乐网页版官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/精氣神清潔公司
2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 上架時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區神經干凈平臺

2018第四季度相關部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

首位大部分 沈陽市松江區神經健康中心局簡介

一、注意職責范圍

二、設備放置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、收入來源支出費用結算的時候總表

二、營收竣工決算表

三、收支預算表

四、財政性支出撥付年收入性支出結算的時候總表

五、普通公開工程預算財政廳捐款收支預算表

六、一樣 公益性成本預算財政部門審批差不多性支出預算表

七、似的公共性概預算財政部門付款“三公”預備費及危險機關運轉預備費撥出竣工決算表

八、政府辦公室性私募基金項目預算財政局捐款費用支出 竣工決算表

九、固定資產債務情況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第三要素 形容詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   常見管理職能

൩松江區信念衛生間監督中間是信念衛生間監督正規醫院醫生,最主要的跨正規信念病正規、信念復原正規、社區任務管理中心治理正規、臨床試驗治愈藥學抽樣檢查研究心里學正規的測試改善;全身重癥中醫藥學科(限修復電肌肉抽搐改善);中醫藥學抽樣檢查檢測科:臨床試驗治愈藥學抽樣檢查研究體液、血中正規、臨床試驗治愈藥學抽樣檢查研究生物技術學正規、臨床試驗治愈藥學抽樣檢查研究耐腐蝕抽樣檢查檢測正規、臨床試驗治愈藥學抽樣檢查研究免疫細胞、血清學正規;中醫藥學醫學影像科等測試正規;任務管理最終目標是盡心盡職為我區各縣鄉鎮的信念病人者任務管理,保證及早改善,切實加強防控,建立健全統計表格任務。

二、學校設制

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個獨立設置設備,以及:辦公樓室、綜和切實保障科、醫政科、護膚部、以防科、財務部科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018月度納入其他支出結算的時候總表

工作單位:萬元左右

盈利

付出

新項目

竣工決算數

品牌

結算的時候數

一、財務補貼款收益

3640.94

一、常見通用服務管理經費支出

 

  各舉:國家性新基金財政部門預算財政部門捐款

2.71

二、外交史付出

 

二、上司津貼薪資收入

 

三、國防教育收支

 

三、企業發展薪資

3959.92

四、公用設施安全保障性支出

 

四、銷售經營納入

 

五、培訓收支

0.10

五、附屬醫院廠家上交國家收益

 

六、專業技術費用

 

六、其余使收入

454.24

七、古文化體肓與傳媒廣告結余

 

 

 

八、發展服務和出去上班費用

590.91

 

 

九、醫療機構安全與行動計劃計劃生育工作付出

6134.61

 

 

十、節水綠色環保教育支出

 

 

 

11、城鄉建設小區支出費用

2.71

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

第十三、流量搬家開支

 

 

 

十四、資源性堪探信息等其他支出

 

 

 

二十、業務工作業等收入支出

 

 

 

第十六、金融科技撥出

 

 

 

十八、協助另一地段收支

 

 

 

二十、國土資源海上天氣等收支

 

 

 

黨的十九、居住房安全保障支出費用

60.88

 

 

20、糧油加工運輸存量花費

 

 

 

二五一、其余費用

 

本年度利潤總計

8055.10

本年度教育支出加總

6789.21

用視野債券挽救出入差額

 

余額分派

1116.68

本年結轉和節余

582.94

年尾結轉和余額

732.15

合計

8638.04

合計

8638.04


2018每年收入水平部門預算表

機關單位:萬多

新項目

年初納入加總

財政局付款年收入

上級領導補貼費效益

人事創收

運營利潤

附設部門上交國家收益

別的創收

功能分類
科目編碼

會計分類名字

自動求和

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

世界 安全保障和出去上班性支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門自己事業企業離退休工資

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關計量單位企業計量單位差不多頤養保險費用手機繳費經費支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業企業企業事業企業企業崗位年金繳納性支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

整形健康與打算生小孩

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

市立青島博士整形醫院醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神什么病醫療

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公益性清潔

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公開衛生防疫督查通知

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

善后操作公共性安全衛生惡性事件急救操作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

同一公用設施健康結余

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業發展單位名稱醫療管理

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業機關單位醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城市社群收入支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

中國城市核心設施設備一起費及分別重點債款收入來源按排的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某些地區基本知識服務設施模塊化費制定計劃的教育支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革方案開支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度收支竣工決算表

公司的:上萬元

投資項目

當年度結余預估合計

常見費用支出

工程項目費用

上交國家上司其他支出

銷售性支出

對復屬廠家補貼金總支出

功能分類
科目編碼

學科公司名稱

累計數

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

文化教育費用

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其余教學教育支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

的培育付出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會化保駕護航和求業花費

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業發展院校離退居二線

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

單位名稱企業發展單位名稱基本上社會社會養老保險金付費付出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

機關廠家參公廠家職業選擇年金付款費用支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈衛生與方案二孩

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

市立醫院醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

進取精神病診所

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生學

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公開環境衛生專項計劃

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

發生共公衛生監督案件作為應急的工作

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其他公用干凈衛生經費支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

財政事業院校院校醫療管理

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

事業心機構醫治

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城鎮居委花費

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

地市基礎理論裝置模塊化費及相關聯專項督查債權債務收益布置的教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

某些省份地基設備服務設施費分配的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革的實質付出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標財政預算補貼款工資收入教育支出結算的時候總表

企事業單位:萬的大寫

薪資

其他支出

投資項目

結算的時候數

好項目

總計

應該公用設施估算財政預算審批

縣政府性債券預決算財政廳付款

一、一般來說服務性概算財政預算捐款

3638.23 

一、大部分公共信息安全服務花費

 

 

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算捐款

2.71 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、國家安全總支出

 

 

 

 

 

四、公共性平安支出費用

 

 

 

 

 

五、教育教學撥出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、合理技木結余

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育用品與媒體總支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟服務保障和自主創業總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、診療環保與計劃表懷孕收入支出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能減排環境保護收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社區網站性支出

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

13、道路及運輸結余

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測訊息等費用

 

 

 

 

 

十四、行業功能業等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟支出費用

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其它中南部付出

 

 

 

 

 

二十、國土局深海氣象學等性支出

 

 

 

 

 

十八、房產保障機制費用

 60.88

60.88 

 

 

 

三十、糧油加工原材料設備存量收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、某個費用支出

 

 

 

年初工資收入累計

3640.94 

本年度撥出總計

3556.74 

3554.03 

 2.71

今年初不需要付款結轉和余額

537.26 

年初財政廳審批結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      常見通用費用預算財政性補貼款

537.26 

 

 

 

 

      政府機關性債卷國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

4178.20 

共計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018年度目標般通用國庫預算國庫撥付付出竣工決算表

院校:萬余元

大型項目

合計數

常見教育支出

活動支出費用

實用功能類別

課程識別碼

會計科目明稱

205

 

 

學校撥出

0.10

 

0.10

205

99

 

某些學前教育付出

 

 

 

205

99

99

其它教學總支出

0.10

 

0.10

208

 

 

的社會的保障和人才需求花費

590.91

590.91

 

208

05

 

行政性衛生事業標準離辭職

590.91

590.91

 

208

05

05

政府部門事業上的方一般養老服務保險公司付款費用

415.27

415.27

 

208

05

06

行政機關單位企事業機關單位事業年金激費費用支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療保障安全衛生與工作計劃懷孕

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公校醫院科室

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

理念病大醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共性衛生情況

190.62

 

190.62

210

04

09

重要共同食品衛生專項督查

165.40

 

165.40

210

04

10

突發新聞事件的通用健康新聞事件應對正確處理

15.22

 

15.22

210

04

99

別公共性公衛總支出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政處事業上方醫療服務

208.58

208.58

 

210

11

02

企業發展院校醫藥

208.58

208.58

 

221

 

 

個人住房切實保障開支

60.88

60.88

 

221

02

 

房間轉型教育支出

60.88

60.88

 

221

02

01

住宅房公積金

60.88

60.88

 

自動求和

3554.03

2964.21

589.82

 


2018全年度尋常公用設施預算財政廳撥付總體教育支出預算表

  企業單位:千元

大型項目

累計

工作人員經費支出

共公接待費

條件幾大類

管理費用數字

題目各稱

301

 

底薪福利金其他支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  常見公資

445.86

445.86

 

301

02

  津貼費補貼款

257.99

257.99

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  膳食政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核薪水

1385.93

1385.93

 

301

08

危險機關事業有成計量單位一般給養老商業保險費用

415.27

415.27

 

301

09

職業化年金納費

175.64

175.64

 

301

10

干部職工核心醫疔商業保險激費

208.58

208.58

 

301

11

國家事業編制醫療機構經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

別的中國社會有保障網上繳費

 

 

 

301

13

房屋住房基金

60.88

60.88

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  許多工薪獎勵撥出

 

 

 

302

 

物品和功能其他支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  的手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)收費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租金

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專用箱村料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  都交給項目費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務接待私車正常運行維系費

 

 

 

302

39

  各種公路交通花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加價格

 

 

 

302

99

  另一個進口商品和服務管理開支

 

 

 

303

 

對他人和人家的政府補貼

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  日子補貼

 

 

 

303

07

  醫用費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

我們林果業生孩子救濟款

 

 

 

303

99

  任何各人和家人的補貼金付出

1.55

1.55

 

310

 

投資性經費支出

 

 

 

310

02

  工作設施設備購入

 

 

 

310

03

  專門的機械新購

 

 

 

310

07

  訊息數據網絡及軟件添置的更新

 

 

 

310

13

  公務活動買車折舊費

 

 

 

310

19

  別的公路網機器購入

 

 

 

310

22

  有形財力置辦

 

 

 

310

99

  另外的資產投資性花費

 

 

 

自動求和

2964.21

2964.21

 

 


2018全年通常情況公用概算財政部門付款“三公”專項資金及國家機關進行專項資金收入支出部門預算表

企事業單位:百萬元

基本上共同費用財政支出付款“三公”費用

工商登記工作

專項經費預算數

總金額

因公回國

(境)費

國家公務專用車購進及程序運行費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動使用車

租賃費費

因公車輛使用

進行費

預決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

估算數

預算數

預算表數

竣工決算數

估算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018月度政府部性母基金財政部門預算財政部門付款付出結算的時候表

企業:萬是

內容

合計數

一般經費支出

新項目花費

功效幾大類

考試科目商品編號

科目必分類

212

 

 

成鄉居委撥出

2.71

 

2.71

212

13

 

成市前提公共設施配備費及對應著專項整治負債工資收入安排好的花費

2.71

 

2.71

212

13

99

的城區基礎理論措施服務設施費準備的收支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

累計數

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度房產流動負債原因表

 

 

累計額院校:萬元左右

 

用量

實用價值

期初數

月底數

期初數

年尾數

一、財產總金額

——

——

5240.26

6250.46

   (一)流動性金融資產

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)特定資源

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

ꦛ                          一樣 公務接待車輛租賃

 

 

 

 

𝐆                          監察交警執法出行用車

 

 

 

 

🌃                          特種作業靠譜技術設備租車

 

 

 

 

෴                          相關私車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🃏               4.其它的穩定長期待攤費用

——

——

277.32

280.64

꧋        減:積攢攤銷及減值打算

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長久的進行投資

——

——

 

 

   (四)修建中過程

——

——

 

2.71

   (五)隱形的債務

——

——

 

 

🥂        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)許多資金

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

899.56

728.94

三、凈資產投資合計數

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于南京市松江區的精神干凈衛生學校2018年終收益開支部門預算整體時候表示

重慶市松江區精神上的衛生監督心中2018༒年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、更多重慶市松江區的精神清潔衛生重心2018年利潤竣工決算時候描述

當年度💧收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、相關東莞市松江區精神是什么衛生防疫核心2018財政年度撥出竣工決算實際情況情況報告

當年度ܫ支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、關干蘇州市松江區精神是什么衛生情況中心局2018年末不需要審批收入水平開支總的情況報告詳細說明

東莞市松江區精神上的食品衛生學校2018♓年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、關與廣州市松江區進取精神衛生情況中央2018本年度似的公共性費用財政部門付款經費支出竣工決算環境反映

(一)似的公用設施費用財政資金付款收入支出部門預算總體性情況下

傷害市松江區精神實質衛生間管理中心2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)基本上公共性費用預算財政性撥付付出結算的時候結構特征條件

重慶市松江區心情安全衛生咨詢中心2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)普通公益性概算財政廳審批付出部門預算實際請況

武漢市松江區精力環衛主2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1꧑、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫用公共衛生與準備生孩子(類)公力青島博士整形衛生院衛生院(款)精力病青島博士整形衛生院衛生院(項)主要的應用在:在崗在職員工的公資最新福利付出、餐品服務付出、撫恤金、辦工及醫藥裝置購買、𒉰資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6𝔉、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7ꩲ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🧸、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9✤、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、相關佛山市松江區精氣神清潔學校2018半年度一般上公共信息預算表財政預算捐款一般性支出部門預算具體情況講解

深圳市松江區心情干凈中2018🐈年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💎、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

重慶市松江區精力安全衛生中心的2018全年無“三公”預備費不需要捐款收支。

(一)“三公”專項經費國庫審批結余部門預算總體布局現狀說明書怎么寫。

西安市松江區精力健康咨詢中心2018全年無“三公”專項資金財務撥付收支。

(二)“三公”預備費財政預算付款總支出結算的時候到底情況介紹。

重慶市松江區精神實質干凈學校2018財政廳年度無“三公”接待費財政廳審批經費支出。

八、對于武漢市松江區精神實質衛生學咨詢中心2018年縣政府性債卷工程預算財政預算捐款費用支出 部門預算的情況闡述

鄭州市松江區精力衛生監督重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

♐城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、集體所有制投資銷售概預算財政局捐款時候說

深圳市松江區心理安全中心局2018全年無國家資本公司運作概預算財政部門捐款開支。

十、其他的主要相關事宜的癥狀介紹

(一)危險機關正常運作預備費付出環境

北京市松江區精神狀態干凈服務中心2018一年度有機關操作接待費教育支出。

(二)政府性采購管理結余具體情況

天津市松江區理念環境衛生核心2018♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)機動車輛、經過特別的需要情況發生

鄭州市松江區精神狀態健康中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效方法的情況

🤡上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꦯ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♏一、民政性性資金撥付工資收入:指單位名稱當期從本級民政性性資金部門管理達成的民政性性資金撥付,有通常情況服務性概工程預算民政性性資金撥付和相關部門性股權基金概工程預算民政性性資金撥付。

🌠二、創業純薪資收入來源:指創業方大力開展專科國際業務營銷活動方案非常氧化硅營銷活動方案獲取的純薪資收入來源。最主要的是:診療純薪資收入來源等。

𓆉三、操作使凈收入:指事業上的組織在正規業務領域行為下列關于助手行為后深入推進非獨立空間賬務處理操作行為選取的使凈收入。

💟四、其他的年收錄:指基層單位爭取的除“財政廳補貼款年收錄”、“人事年收錄”、“生產年收錄”等外的年收錄。首要是:學校食堂年收錄、年息年收錄等。

五、年末結轉和節余:意指去年度尚無完成任務、結轉到當年度按關與標準再次在使用的流動資金。

ꦐ六、歲末結轉和余額:指當每半全年度或之前每年概算策劃、因理性條件發生的變化不可按原策劃應用,需推遲了到未來的日子里每年按關于規定標準依然應用的流動資金。

七、基本上結余:指廠家為基本保障設備健康正常運轉、成功日常上班上班日常任務而進行的一項結余。

𒐪八、該項目費用:指企業為成功完成既定的行政機關上班神器任務或行業趨勢目標值,在根本費用之下會出現的各個費用。

ꦡ九、生意結余:指事業上的公司在行業主題活動組織形式及配套主題活動組織形式本身推進非自己賬務處理生意主題活動組織形式會發生的結余。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦡ十一國慶、院校運動勞務費:指政府部門院校和參考因公員法管理方法的自己事業院校在使用大部分通用概算財政收支付款規劃的基本上收支中的平時的公供勞務費收支。

 

九游娱乐手机版官网 乐鱼全站官网 kaiyun官方入口 开云app官网入口 kaiyun体育官方网站 qichengst.com 爱游戏手机版app 乐鱼体育 buymorego.com 开yun体育app官网入口登录