傷害市松江區泗涇鎮社區服務的服務網站衛生情況服務的服務網站
2019年度目標結算的時候
目 錄
第二的部分 濟南市松江區泗涇鎮街道社區干凈衛生安全服務公司的慨況
一、核心職權
二、構造使用
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入收入支出竣工決算總表
二、創收結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政預算付款純收入撥出部門預算總表
五、通常公共服務成本預算不需要付款花費預算表
六、一般來說公益性項目預算財政資金付款主要教育支出預算表
七、平常公益性結算的時候財務撥付“三公”專項資金及政府部門運轉專項資金開支結算的時候表
八、政府機構性資金費用預算財政部門付款收入支出結算的時候表
九、債務債務狀態表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮區域公共衛生服務保障中心局2019年度決算情況說明
第四個方面 形容詞表述
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點管理職能
ꦐ主管承擔的起街道辦醫療服務性、安全健康的教育、干凈公共衛生應對、干凈公共衛生調養、治愈、計劃表生孩子技術服務性等職能。
二、培訓機構放置
通過這些部門職責,南京市松江區泗涇鎮區域清潔服務項目核心設10⛎個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年純收入收入支出預算總表
計量單位:余萬元
純收入 |
支出費用 |
||
工作 |
結算的時候數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、平常公益性預決算財務付款工資收入 |
3390.74 |
一、正常功能性功能收支 |
|
二、人民政府性資金工程預算財政廳付款使收入 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、上司經濟補貼收益 |
|
三、國防教育收支 |
|
四、事業薪資收入 |
6164.68 |
四、公眾可靠收支 |
|
五、銷售經營收益 |
|
五、培養花費 |
|
六、附屬組織上交國家收益 |
|
六、科學技能技能其他支出 |
|
七、相關利潤 |
169.73 |
七、古文化景區球場與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、社交保障機制和就業前景花費 |
360.68 |
|
|
九、安全衛生健康的費用 |
9097.73 |
|
|
十、發展節能節能節能經費支出 |
|
|
|
11、新型農村街道辦事處經費支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通配套搬家性支出 |
|
|
|
十四、成本探礦資料等經費支出 |
|
|
|
二十、商業區工作業等開支 |
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
二十七、救助的的地方支出費用 |
|
|
|
18、自然的資源英文海域氣象預報等支出費用 |
|
|
|
第十九、房間保障機制撥出 |
99.42 |
|
|
二是、調味品防汛物資儲備庫付出 |
|
|
|
二11、自然災害防范及應急方案維護收支 |
|
|
|
二12、另一個支出費用 |
|
本年度使收入加總 |
9725.15 |
當年度花費合計數 |
9557.83 |
用行業新基金挽回收入支出表差額 |
|
節余分攤 |
152.25 |
本年結轉和盈余 |
31.61 |
月底結轉和節余 |
46.68 |
合計 |
9756.76 |
總額 |
9756.76 |
2019本年度收入水平預算表
機關單位:萬美元
該項目 |
年初個人收入累計 |
財政部門補貼款收入來源 |
上級部門補帖收入來源 |
事業發展創收 |
開營收 |
復屬企業單位上交國家工資收入 |
另一個個人收入 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會發展有保障和就業率收入支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作基層單位離退休之 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公方主要醫養保險金激費花費 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事標準工作年金網上繳費付出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫營養結余 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療保障干凈衛生結構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區居委會清潔貸款機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用干凈衛生服務保障 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展組織醫療設備 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療機構 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障經費支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新教育支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末支出費用部門預算表
企業單位:余萬元
新項目 |
年初結余累計 |
基礎性支出 |
該項目結余 |
上交國家上級部門支出費用 |
運作開支 |
對其他行業補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活確保和自主創業其他支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展政府部門離辭職 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企機關單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
院校事業上的院校幾乎養老人壽保險人壽保險手機繳費其他支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位名稱單位名稱職業年金手機繳費費用支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康撥出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障安全衛生學校 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會清潔組織 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用設施衛生情況產品 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育機關單位名稱醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野組織醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保護花費 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新付出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019全年度不需要撥付年收入教育支出竣工決算總表
政府部門:萬余元
收入水平 |
花費 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
工作 |
自動求和 |
普通公共性費用財政性捐款 |
現政府性母基金概預算國庫審批 |
一、一樣 公共性項目預算財政局補貼款 |
3390.74 |
一、普通共公服務質量教育支出 |
|
|
|
二、政府部性理財產品費用財政部門審批 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術應用其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育自助游體育足球與文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 切實保障和畢業生就業付出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、清潔衛生健康的經費支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、低碳環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、路網物流運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探礦相關信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、商務工作業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技開支 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其它地方總支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然美資源的浮游生物氣象條件等結余 |
|
|
|
|
|
19、住宅質量保障收支 |
|
|
|
|
|
第二十、糧油加工原材料設備收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情有機廢氣及應急預案管理系統收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、各種收入支出 |
|
|
|
當年度創收預估合計 |
3390.74 |
年初費用支出 加總 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終不需要補貼款結轉和節余 |
|
年終財政預算撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、尋常共公預算表財政性撥付 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性基金投資工程預算財務審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3390.74 |
合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019全年一半公共服務估算財政部門撥付收入支出預算表
基層單位:百萬元
建設項目 |
自動求和 |
幾乎教育支出 |
投資項目教育支出 |
|||
作用分類管理 會計科目編號 |
考試科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 保護和找工作結余 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展單位名稱離提前退休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機關方企業發展方基本性養老人身險人身險付費花費 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生學安全撥出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
下基層整形衛生間醫院 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心環衛學校 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公用環保服務項目 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019全年大致上公益性概算財政費用支出 付款大致費用支出 部門預算表
政府部門:百萬元
樓盤 |
累計 |
師勞務費 |
共用經費預算 |
||
條件類型 課目商品代碼 |
管理費用各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資活動收支 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本上的薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機構企事業組織總體養老金金保險金繳納費用 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
新職業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
工人常見醫療保健穩定手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社交得到保障納費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資春節福利撥出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
設備和服務的費用支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
工作費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
用建筑工費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
發福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公車輛開機運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關出行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個產品和提供服務費用 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對本人和家廷的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
每個人林果業生產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對個人的和企業的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓產品添置 |
|
|
|
310 |
03 |
用生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
內容在線及小軟件購進升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的公共交通機器購買 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資基金性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019當年度正常公共信息項目預算財政預算捐款“三公”接待費及政府機關作業接待費其他支出部門預算表
工作單位:萬塊
普通公益性項目預算財政資金捐款“三公”經費預算 |
國家機關運營 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛使用購買及正常運作費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 折舊費費 |
因公私家車 正常運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度國家性私募基金費用預算財政預算付款支出費用部門預算表
企業單位:萬多
的項目 |
自動求和 |
差不多其他支出 |
業務花費 |
|||
用途區分 學科代碼 |
科目表各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末財產欠債實際記錄表 |
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價格標準:萬美金 |
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數量統計 |
交換價值 |
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本年數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🔥 2.適用的設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🌞 里面:(1)機動車(輛) |
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♋ 一樣 公務活動買車 |
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𓆏 綜合執法值勤出行用車 |
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♏ 特種車輛專業的高技術買車 |
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🌌 相關車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
😼 4.任何確定基金 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🅺 減:積攢折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)繼續債權融資 |
—— |
—— |
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(四)不斷公司債投入資金 |
—— |
—— |
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(五)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)神圣債務 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🌸 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其他的凈資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于沈陽市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生服務管理中心點2019年度目標收錄付出部門預算總體布局情況報告代表
南京市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生精準服務重點2019𓆏年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、就西安市松江區泗涇鎮社區提供服務中央干凈衛生提供服務中央2019年末工資竣工決算現象解釋
年初🏅收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、并于東莞市松江區泗涇鎮居委公共衛生服務性基地2019當年度費用支出 預算狀況表明
當年度ꩵ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、對南京市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生產品咨詢中心2019本年度不需要付款盈利撥出總體設計情形這說明
深圳市松江區泗涇鎮特別公共衛生貼心服務部局2019🗹年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司企業職工增高,特定的工人勞務費補貼申請書納入增高。
五、光于杭州市松江區泗涇鎮特別健康功能重點2019年末大部分服務性成本預算財務補貼款結余部門預算前提原因分析
(一)一樣 公眾項目預算財政性捐款支出費用部門預算基本前提
蘇州市松江區泗涇鎮社群干凈服務性主2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:政府部門人提升,有效的者費用收支提升。
(二)通常公益性估算財政局捐款費用竣工決算構成狀態
滬市松江區泗涇鎮小區食品衛生服務的咨詢中心2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一樣 公眾財政局預算財政局付款費用支出 預算按照現狀
傷害市松江區泗涇鎮平臺衛生間提供服務機構2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于的單位退休職工的新增有少量的新增、建設項目其他支出月初財政預算數與年尾真正也是少許增減
1🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🐓、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🎉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、介紹深圳市松江區泗涇鎮小區衛生間工作中間2019全年通常公用設施預算表財政資金審批基本的費用結算的時候條件就說明
成都市松江區泗涇鎮居委環保服務于平臺2019🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🗹、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、對傷害市松江區泗涇鎮片區公共衛生安全服務主2019半年度似的公眾概算財政資金審批“三公”資金投入費用支出 預算狀態表明
🌼滬市松江區泗涇鎮社區售后服務服務部衛生防疫售后服務服務部2019年無“三公”專項資金財政性捐款性支出。
八、針對廣州市松江區泗涇鎮街道辦事處環境衛生服務培訓公司2019季度鎮政府性新基金估算民政審批其他支出竣工決算原因講解
深圳市松江區泗涇鎮居委衛生管理服務保障中間2019年無縣政府性貨幣基金費用預算財政局付款費用。
九、國家股資本自主經營預算表財務撥付狀態就說明
💦武漢市松江區泗涇鎮社區清潔衛生清潔衛生服務培訓平臺2019年終無集體所有制股權投資自主經營預算表財政部門捐款付出。
十、某些重要的地方的情況請示報告
天津市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生提供服務中2019本年三聚氰胺樹脂關啟用專項經費總支出。
(二)政府部門采購合同收入支出狀況
鄭州市松江區泗涇鎮社群衛生管理精準服務中2019👍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)機動車、房源專項 負載狀況
1、車子
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,西安市松江區泗涇鎮片區環衛售后服務平臺使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、室內
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,成都市松江區ꦡ泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的農村房屋。
(四)預算表效績維護問題
💝上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦫ編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♏一、國庫捐款效益:指企業單位年初度從本級國庫科室要先拿到的國庫捐款,屬于尋常公用設施概算國庫捐款和政府部門性債券概算國庫捐款。
♛二、衛生企業凈凈收入水平:指衛生企業工作單位開展調研專業化渠道活動和其捕助活動獲得的凈凈收入水平。包括是醫療保障凈凈收入水平等
ܫ三、銷售營收:指事業心組織在正規渠道游戲的活動方案基本協助游戲的活動方案后做好非人格獨立成本計算銷售游戲的活動方案獲取的營收。
✤四、其他的營收:指基層單位贏得的除“財務捐款營收”、“事業發展營收”、“生產經營營收”等之外的營收。常見是:消毒產品盤盈營收等。
五、今年初結轉和余額:意指當年度暫時無法順利完成、結轉到年初按管于規范馬上利用的流動資金。
꧂六、半財政本本年度結轉和余額:指本財政本本年度度或早先財政本本年度預決算本年度計劃、因客觀存在必要條件情況的變化沒有辦法按原本年度計劃推行,需延期到之前財政本本年度按有關系規則再繼續實用的信貸資金。
七、通常其他性支出:指公司的為有效保障部門很正常運行、達成常規的工作重任而發生的的四項其他性支出。
🍃八、投資項目撥出:指企人事單位為到位不同的行政機關人事日常任務或人事發展方向指標,在基本性撥出之余會發生的各個撥出。
🔜九、銷售生產花費:指行業工作單位在技術主題話動內容及輔助的主題話動內容以外大力開展非孤立計算成本銷售生產主題話動內容發生的花費。
♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛國慶、工商登記行駛經費預算決算:指行政事務計量廠家和對比公務活動員法管理方法的行業計量廠家運行應該公共性決算財政廳捐款配備的大致花費中的規章制度公用設施經費預算決算花費。