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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推出周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區中山街辦街道社區干凈衛生精準服務咨詢中心

2019一年度相關部門竣工決算

 


目  錄

 

首一些 鄭州市松江區中山小區小區環境衛生服務質量核心概貌

一、主要是職責權限

二、貸款機構快速設置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入總支出結算的時候總表

二、收益結算的時候表

三、花費預算表

四、財政結余捐款薪資收入結余預算總表

五、似的共公預算表財政部門撥付收支竣工決算表

六、基本性共公預算財政資金補貼款基本性費用預算表

七、一樣共公成本預算財政部門審批“三公”專項資金及政府機關開機運行專項資金經費支出竣工決算表

八、政府性性投資基金費用國庫付款其他支出預算表

九、股本過負債的具體登記表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、有些 動詞解說


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要的職能作用

🎶成都市松江區中山居委會社區公共衛生管理服務質量監督社區公共衛生管理服務質量監督公共衛生管理監督服務質量學校是區衛計委下的其中一個基層醫院醫用公共衛生管理貸款機構。承當中山居委會社區公共衛生管理服務質量監督滿足大家村民首要醫用公共衛生管理與共公公共衛生管理監督改善健康養生服務質量。

二、醫療機構如何設置

🦹根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年凈收入費用支出 預算總表

機構:十萬

使收入

結余

頂目

結算的時候數

品牌

竣工決算數

一、應該公眾工程預算財政資金捐款薪資收入

5349.08

一、正常保障性保障其他支出

 

二、現政府性新基金預決算財務付款利潤

 

二、國際關系付出

 

三、上家補貼申請書工資

 

三、國家安全總支出

 

四、教育事業個人收入

4830.62

四、公共性衛生性支出

 

五、營業營收

 

五、文化藝術培訓性支出

 

六、所屬單位名稱上交國家年收入

 

六、專業方法教育支出

 

七、其他純收入

63.60

七、特色旅游產業酒店田徑與傳媒業結余

 

 

 

八、市場保駕護航和就業的付出

600.63

 

 

九、安全健康的性支出

9046.15

 

 

十、節能公司環保標準性支出

 

 

 

11、村鎮建設社區服務中心性支出

 

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

第十五、鐵路交通物流運輸經費支出

 

 

 

十四、資原地質勘察企業信息等教育支出

 

 

 

第十三、商業性產品業等付出

 

 

 

十五、金融投資費用

 

 

 

十二、支援別的各地支出費用

 

 

 

十九、生態資源的海洋生物氣象學等付出

 

 

 

第十九、公寓房保證總支出

164.36

 

 

二是、糧油食品工程物資存儲費用支出

 

 

 

二11、災害性防范及應急方案管理系統結余

 

 

 

二12、各種結余

 

本年度收入水平總金額

10243.30

年初結余自動求和

9811.14

用事業債卷挽回收入支出表差額

 

余額分派

373.85

本年結轉和余額

186.10

歲末結轉和節余

244.41

總結

10429.40

累計

10429.40


2019當年度盈利竣工決算表

機構:萬塊人民幣

項目

上年凈收入加總

財政廳補貼款工資收入

上一級補貼費工資

事業上工資

操作收錄

附屬方上交薪資

其它薪水

功能分類
科目編碼

課程名號

預估合計

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會上基本保障和自主創業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政性參公機關單位離提前退休

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業上的院校離退休年齡

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業企事業單位考試首要養老安全安全網上繳費總支出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

企企業參公企企業專職年金繳納費用經費支出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與計劃書養育性支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層組織醫學衛生防疫學校

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

市區社區清潔衛生清潔衛生設備

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

通用安全

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

幾乎公眾衛生間服務保障

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

災害公共服務健康督查通知

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業方醫療機構

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫院

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障性支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房深化改革結余

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019財政年度經費支出預算表

機關單位:萬的大寫

 

工程項目

上年支出費用累計數

基礎收入支出

項目流程結余

上交國家領導費用

企業經營費用

對加盟單位名稱補助金性支出

功能分類
科目編碼

科目表分類

累計數

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

社會的保障機制和就業的性支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門企機關單位名稱離離休

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

行業院校離退體

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門人事公司職業分析年金交款其他支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

機關視野機關單位視野機關單位大致醫療保險服務保險服務基金投資的補助款

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督良好付出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層人員醫療管理衛生管理組織機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

市政社區服務中心環境衛生構造

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公共性清潔衛生

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

一般通用環境衛生安全服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

重大事件公眾食品衛生專向

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政事務企單位名稱醫療保障

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

創業企業醫學

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

公房維護結余

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019財政性年度財政性補貼款創收收入支出部門預算總表

組織:70萬

收益

結余

新項目

部門預算數

新項目

總金額

通常共同費用預算財政資金撥付

市政府性基金投資決算財政廳撥付

一、常見公用預決算財政預算審批

5349.08 

一、一半公益性服務的收支

 

 

 

二、政府辦公室性資金工程預算財務補貼款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、國防教育性支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全防護費用支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導花費

 

 

 

 

 

六、科學實驗技木支出費用

 

 

 

 

 

七、文明旅游行業體育課與傳煤費用支出

 

 

 

 

 

八、社會的切實保障和就業前景收支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生防疫良好收支

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節能減排環境經費支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟社區服務中心經費支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、路網運輸物流費用

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘產品信息等收支

 

 

 

 

 

15場、商業地產業務業等收入支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟性支出

 

 

 

 

 

十二、捐助其它各地收入支出

 

 

 

 

 

十七、清新影視資源海底景象等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房質量保障花費

164.36 

164.36 

 

 

 

第二十、糧油加工物資采購存儲花費

 

 

 

 

 

二五一、災情有效預防及應急方案安全管理收入支出

 

 

 

 

 

二十三、任何總支出

 

 

 

年初薪資收入預估合計

5349.08 

上年經費支出累計數

 5349.08

5349.08 

 

今年初財政性審批結轉和余額

 

年尾民政捐款結轉和盈余

 

 

 

一、通常情況服務性估算民政審批

 

 

 

 

 

二、政府部性資金概預算財務審批

 

 

 

 

 

總結

5349.08 

共計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019全年度通常公用成本預算不需要審批費用支出 結算的時候表

廠家:萬是

 

產品

累計數

一般付出

產品性支出

職能等級分類

幾個會計科目商品編號

課程標題

208

 

 

當今社會擔保和自主創業

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政訴訟企事業企業離退休工資

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

創業的單位離提前退休

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對部門事業上政府部門基本上養老院商業保險母基金的補助款

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

機關組織視野組織事業年金付款其他支出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

衛生間正常費用

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

表層醫疔環保系統

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

地方居委干凈衛生組織

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公共性健康

986.96

932.17

54.79

210

04

08

根本公眾清潔衛生服務的

981.97

932.17

49.80

210

04

09

重大安全事故服務性干凈衛生專向

4.99

 

4.99

210

11

 

行政性事業心的單位醫療保障

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業上計量單位醫學

220.38

220.38

0.00

221

 

 

公寓房保護總支出

164.36

164.36

0

221

02

 

住宅改革的實質收支

164.36

164.36

0

221

02

01

居住房北京公積金

164.36

164.36

0

預估合計

5349.08

4603.57

745.51


2019年度目標應該公眾預部門預算財政預算撥付通常經費支出部門預算表

  基層單位:萬塊人民幣

品牌

累計數

的人員資金投入

公共專項經費

經濟性分為

幾個會計科目識別碼

考試科目名字大全

301

 

年薪會員福利經費支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  基本性工薪

261.77

261.77

 

301

02

  津貼費補貼政策

172.86

172.86

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

 

 

 

301

07

  績效考核員工工資

2084.52

2084.52

 

301

08

市直機關工作院校大致社區社保養老服務手機繳費

230.93

230.93

 

301

09

職業分析年金繳納

184.57

184.57

 

301

10

企業員工大體醫療機構商業保險繳納

220.38

220.38

 

301

11

公務活動員醫療器械補貼政策網上繳費

 

 

 

301

12

別社會存在確保付費

68.03

68.03

 

301

13

個人住房北京公積金

164.36

164.36

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  某些的薪資最新福利撥出

848.47

848.47

 

302

 

淘寶寶貝和服務管理支出費用

334.47

 

334.47

302

01

  會議室費

2.69

 

2.69

302

02

  打印費

27.01

 

27.01

302

03

  咨詢中心費

1.58

 

1.58

302

04

  辦理手續訂

0.05

 

0.05

302

05

  有水費

8.93

 

8.93

302

06

  用電費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司治理費

4.14

 

4.14

302

11

  交通費

5.67

 

5.67

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  處理(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  上用涂料費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  多功能能源費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

20.06

 

20.06

302

27

  委托授權行業費

7.81

 

7.81

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  福利微信費

17.01

 

17.01

302

31

  公務接待車輛啟動服務器維護費

0.03

 

0.03

302

39

  的公共交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及增加資金

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和貼心服務性支出

16.90

 

16.90

303

 

對個和家長的補帖

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助金

0.35

0.35

 

303

07

  醫遼費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

個人賬戶種植業工作國家補貼

 

 

 

303

99

  許多對個體戶與家庭生活生活的補貼政策

0.28

0.28

 

310

 

金融資本性費用支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦公裝置購入

19.81

 

19.81

310

03

  上用機械設備添置

8.68

 

8.68

310

07

  相關信息電腦網絡及圖片軟件采購更新時間

3.30

 

3.30

310

13

  公務活動出行用車新購

 

 

 

310

19

  某個流量方式采購

 

 

 

310

21

  珍貴文物和陳列方面品新購

 

 

 

310

22

  隱形的財力購入

 

 

 

310

99

  任何資本投資性結余

 

 

 

加總

4603.57

4237.31

366.26

 


2019全年正常公共服務費用財政部門捐款“三公”費用及行政機關執行費用花費竣工決算表

標準:萬

一半公用設施費用國庫補貼款“三公”經費支出

行政機關啟動

專項經費預算數

加總

因公回國

(境)費

因公使用車購買及運作費

公務接侍接侍費

小計

公務活動出行用車

購買費

因公車輛使用

運轉費

費用數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

費用預算數

預算數

費用數

預算數

預決算數

預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019年末政府性性投資基金費用預算財政付出審批付出預算表

部門:萬是

工程

合計數

常規總支出

頂目其他支出

基本功能等級分類

課程簡碼

題目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金負債率情形表

 

 

票額廠家:萬元左右

 

數量統計

商業價值

本年數

月底數

年末數

月底數

一、金融資產自動求和

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)流資金

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)一定長期待攤費用

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

ꦗ                2.適用設配(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🌠                     這當中:(1)避免(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

🐼                                 似的因公公務車

 

 

 

 

ღ                                 監察值勤買車

 

 

 

 

♔                                 勞動防護的專業工藝車輛使用

 

 

 

 

🥀                                 其他的使用車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

⛦               4.某些規定基金

——

——

365.43

370.62

🍃        減:當年度折舊率及減值準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)常期債權投資費用

——

——

 

 

   (四)長遠企業債的投資

——

——

 

 

   (五)待建水利

——

——

 

 

   (六)無型資產投資

——

——

 79.78

164.86

♛        減:累計額攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)的資本

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

991.84

1169.75

三、凈財產總計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、關干滬市松江區中山街道居委會居委會衛生情況服務質量中2019全年度收入水平收入支出部門預算基本具體情況原因分析

濟南市松江區中山城市街道環保工作咨詢中心2019♔年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、有關成都市松江區中山街道辦社區精準服務重點健康精準服務重點2019全年納入預算現狀說明怎么寫

本年度꧙收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、介紹滬市松江區中山社群服務項目咨詢中心社群衛生間服務項目咨詢中心2019全年花費結算的時候狀態就說明

當年度ไ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、更多蘇州市松江區中山大街社區服務保障防疫衛生防疫服務保障咨詢中心2019年中財政資金捐款收益花費基本情況發生講解

佛山市松江區中山街道辦事處社區居委會衛生管理服務質量中心局2019💖年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、針對廣州市市松江區中山街鎮街道辦清潔產品重點2019全年度通常情況下服務性概算財務付款經費支出結算的時候情況表明

(一)一樣公益性預結算的時候國庫付款教育支出結算的時候總體性時候

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019💞年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)般共同概預算財政資金捐款教育支出預算結構設計情況報告

天津市松江區中山街鎮區域干凈衛生業務中心站2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)平常公用設施預結算的時候財政支出費用撥付支出費用結算的時候按照現狀

武漢市松江區中山銜道街道辦事處衛生管理的服務服務管理平臺2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🍎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2𒁏、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3ꦬ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4ꦅ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5𝓀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6♌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7🌄、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、相對于北京市松江區中山街道小區小區干凈服務于主2019本年應該共同費用財政資金審批大體付出預算情況下表示

東莞市松江區中山街道社區的服務情況社區的服務情況衛生情況的服務重點2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🌺、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3✃、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、對於滬市松江區中山街道片區片區環保服務管理中心點2019月度一樣公用估算財政預算補貼款“三公”接待費費用部門預算條件申請報告

(一)“三公”資金投入民政補貼款撥出結算的時候總體性問題說明書怎么寫。

昆明市松江區中山區域居委會區域安全服務服務管理中心2019🐽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🌄因公出國旅游(境)經費支出由區外辦、區臺辦承接事業政府部門編制,并統一標準公布化,本政府部門已經另外連續公布化。

𝔍公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”專項資金財政部門審批收入支出部門預算按照環境原因分析。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

成都市市松江區中山社群居委會社群衛生情況服務性平臺2019年無政府性性新基金估算財政部門捐款費用。

九、國企基金運作預算表國庫補貼款的情況證明

🅠天津市松江區中山道路區域安全衛生服務質量咨詢中心2019全年度無國企投資經營的估算財政資金捐款性支出。

十、某些核心注意事項的現象就說明

(一)機構運轉預備費撥出狀態

武漢市松江區中山街鎮社區的服務重心環境衛生的服務重心2019當年度三聚氰胺樹脂關進行金費收支。

(二)相關部門采購管理教育支出狀況

天津市市松江區中山的大街上街道辦事處衛生間服務保障主2019ဣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)機動車、農村房屋個性化霸占條件

西安市松江區中山街道居委居委環保提供服務核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評經營問題

⭕上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𝔉編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🅺                   第四部分    名詞解釋

 

𝓀一、不需要撥付營收:指機關單位當全年度度從本級不需要行業有的不需要撥付,具有應該公共信息預決算不需要撥付和政府性性新基金預決算不需要撥付。

🧜二、自己事業上個人年工資:指自己事業上院校開始專業課程業務范圍運動和手游輔助運動有的個人年工資。核心是:醫遼個人年工資等。

♊三、運營管理凈凈收入:指事業發展公司的在專業技術項目營銷行動簡述協助營銷行動之余進行非自主計算運營管理營銷行動具有的凈凈收入。

𒉰四、各種效益:指機關單位具有的除“國庫審批效益”、“工作效益”、“操作效益”等之間的效益。常見是:公開安全健康檢查效益、預苗效益等。

五、年末結轉和節余:意指去年度暫未完全、結轉到上年按有關的歸定再利用的成本。

💖六、歲末結轉和盈余:指當半全一年度度或現在半全一年度項目預算確定、因理性條件有變遷沒有辦法按原策劃推行,需遲緩到的時候半全一年度按相關的規范堅持食用的財力。

七、大致性付出:指政府部門為保障機制構造合適工作中、達成日常責任工作中責任而時有發生的各種性付出。

🤡八、創業項目收入其他其他支出:指政府部門為達成某個的行政事務運轉日常工作或自己事業未來發展方向,在關鍵收入其他其他支出外情況的一項收入其他其他支出。

ꦕ九、營業付出:指企機關單位名稱在專業技術活動及輔助性活動之下積極開展非孤立統計營業活動時有發生的付出。

🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💮十一國慶、國家機關程序運行資金投入:指行政部門企業和按照公務接待員法管控的工作企業動用核心上服務性工程預算財政局撥付組織的核心收支費用中的常規公供資金投入收支費用。

 

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