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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 公布時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區中山銜道社區服務性中央食品衛生服務性中央

2018半年度機構竣工決算

 

 


目  錄

 

第1 一些 蘇州市松江區中山街邊社區環衛環衛貼心服務管理中心簡況

一、包括職能部門

二、企事業單位部門預算企事業單位購成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入來源費用部門預算總表

二、工資部門預算表

三、教育支出部門預算表

四、財政資金補貼款工資收支部門預算總表

五、應該通用部門預算民政補貼款撥出部門預算表

六、常見公用設施預部門預算民政付款根本其他支出部門預算表

七、基本公共信息竣工決算財政預算付款“三公”專項經費性支出及部門行駛專項經費性支出性支出竣工決算表

八、政府辦公室性資金項目預算財政資金審批總支出預算表

九、固定資產過負債的前提表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4這部分 動詞解釋

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主耍工作職責

ඣ天津市松江區中山銜道社群公共衛生管理監督工作基地是區衛計委下的一些基礎醫疔平臺。承擔的起中山銜道眾多各族人民社情民意大致醫疔與服務項目性公共衛生管理監督應對預防保健工作。

二、公司設制

♑根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018本年度盈利撥出部門預算總表

工作單位:十萬

薪資收入

收入支出

工作

預算數

項目

預算數

一、財政預算審批營收

4592.73

一、基本上公眾服務質量費用支出

 

  至少:政府部門性理財產品決算國庫審批

 

二、國際關系花費

 

二、上級部門補貼盈利

181.65

三、國家安全結余

 

三、衛生事業收錄

3541.72

四、共公安全保障付出

 

四、自主經營工資

 

五、的教育收入支出

 

五、附設基層單位上交收錄

 

六、科學性新技術費用支出

 

六、另外工資收入

843.99

七、傳統文化田徑運動與文化傳媒花費

 

 

 

八、市場經濟有效保障和大學生就業支出費用

580.96

 

 

九、醫療清潔衛生清潔衛生與策劃發育支出費用

8396.6

 

 

十、低能耗干凈收入支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區衛生付出

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

十四、交通線裝卸搬運經費支出

 

 

 

十四、資源共享勘察信息查詢等總支出

 

 

 

第十六、商業區功能業等性支出

 

 

 

十五、科技金融費用

 

 

 

二十七、扶持某個地方費用支出

 

 

 

18、土地深海氣象預報等費用

 

 

 

19、租賃房保險費用

128.58

 

 

20、糧油加工防汛物資儲備庫開支

 

 

 

二十一月、其它撥出

 

當年度使收入合計數

9160.09

本年度教育支出合計數

9106.14

用事業有成母基金補救收入支出差額

 

盈余左右

270.63

年終結轉和盈余

402.78

年終結轉和節余

186.1

總共

9562.87

總共

9562.87


2018年末凈收入部門預算表

標準:萬余元

新項目

當年度盈利預估合計

民政補貼款凈收入

上一級補助費創收

事業發展薪資

經營的收入來源

付屬公司的上交薪資收入

一些純收入

功能分類
科目編碼

項目名號

預估合計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

發展質量保障和專業教育

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企事業計量單位離養老金

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業機關單位離養老

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

機關自己事業公司的自己事業公司的基本的社會養老保費保費繳納費用性支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

企企業發展機構企業發展機構職業技能年金交費開支

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療公共衛生與工作規劃生孕其他支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

農村基層醫療服務清潔衛生結構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

城鎮街道辦安全衛生貸款機構

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其它的基礎社區醫療安全衛生組織機構

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

共同食品衛生

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

大多共同清潔衛生安全服務

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企事業標準醫療衛生

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

創業院校醫治

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房切實保障總支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房間變革收支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018月度總支出預算表

部門:億元

創業項目

上年撥出預估合計

最基本付出

項目撥出

上交國家上司付出

自主經營費用支出

對復屬政府部門補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

累計數

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

世界 得到保障和自主創業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業有成部門離退體

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

事業心部門離退休年齡

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

市直機關事業公司職位年金繳納費用經費支出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

國家機關事業上基層單位基本的醫療穩定穩定理財產品的補助金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生防疫與計劃方案生孩性支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基層工作醫療管理環保中介機構

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

城鎮社區健康健康醫院

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

許多基層人員醫藥干凈培訓機構

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公益性衛生防疫

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

差不多公眾安全衛生工作

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政性企業部門醫療機構

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

企事業編制名稱診療

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保駕護航經費支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

房間收入分配改革其他支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018本年民政審批利潤收支竣工決算總表

標準:W

營收

性支出

創業項目

結算的時候數

建設項目

總金額

常見公開概算財政部門撥付

政府性性私募基金概預算國庫補貼款

一、一半共公預算表財政局審批

4592.73 

一、平常公共文化服務管理服務管理費用

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳審批

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、國防教育費用支出

 

 

 

 

 

四、共公衛生收支

 

 

 

 

 

五、培訓支出費用

 

 

 

 

 

六、科學有效技術性教育支出

 

 

 

 

 

七、古文化軍事體育與影視文化費用支出

 

 

 

 

 

八、時代服務和自主創業付出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、診療清潔與工作規劃生孕費用

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、能效干凈總支出

 

 

 

 

 

五一、新農村街道其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

第十三、道路物流運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、成本探礦企業信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、業務精準服務業大頭等費用支出

 

 

 

 

 

16、財務付出

 

 

 

 

 

十六、救助其他的地域經費支出

 

 

 

 

 

十七、土地海上氣候等收入支出

 

 

 

 

 

19、自建房保障機制經費支出

 128.58

 128.58

 

 

 

2、糧油加工物品儲備量收入支出

 

 

 

 

 

二11、別的費用支出

 

 

 

本年度納入總計

4592.73 

本年度花費加總

 4592.73

 4592.73

 

年末財政性撥付結轉和盈余

 

年終財政部門撥付結轉和余額

 

 

 

      基本公開財政部門預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

🎀      政府機關性基金投資成本預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總額

4592.73 

累計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018每年常見服務性估算財務捐款撥出竣工決算表

政府部門:萬余元

好項目

總計

基本性付出

該項目費用

用途歸類

專業科目編碼查詢

題目明稱

208

 

 

世界 安全保障和工作

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政處行業基層單位離退休之

580.96

580.96

0

208

05

02 

參公工作單位離養老

22.85

22.85

0

208

05

06 

工商登記事業上公司職業化年金付費撥出

148.40

148.40

0

208

05

07

對行政企業企業企業基礎頤養天年保障基金、期貨、現貨、微盤的經濟補貼

409.71

409.71

0

210

 

 

醫疔衛生間與項目養育教育支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基層員工治療衛生防疫培訓機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

城鎮平臺衛生學貸款機構

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

某個基層組織醫療服務食品衛生系統

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公益性清潔衛生

835.42

774.20

61.22

210

04

08

基礎公益性衛生學提供服務

835.42

774.20

61.22

210

11

 

財政人事院校醫療管理

158.71

158.71

0

210

11

02

自己事業公司的醫疔

158.71

158.71

0

221

 

 

商品房確保支出費用

128.58

128.58

0

221

02

 

房間改制撥出

128.58

128.58

0

221

02

01

公房北京公積金

128.58

128.58

0

總計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018全年度尋常公益性概預算財政廳捐款大體收支竣工決算表

  企業:萬塊人民幣

建設項目

累計數

人群接待費

通用接待費

經濟社會的分類

課目代碼

課程和科目稱呼

301

 

公司優惠撥出

3813.73

3813.73

 

301

01

  根本月薪

421.95

421.95

 

301

02

  補貼政策補貼政策

210.48

210.48

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  績效評價工資收入

1460.15

1460.15

 

301

08

機關組織教育事業組織通常社會養老保費費

409.71

409.71

 

301

09

行業年金納費

148.40

148.40

 

301

10

在職員工總體醫疔保險公司繳納費用

158.71

158.71

 

301

11

公務活動員治療政府補貼交款

 

 

 

301

12

各種社交保護交款

65.47

65.47

 

301

13

個人房貸公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  許多員工工資員工福利開支

749.60

749.60

 

302

 

商品種類和提供服務費用

179.11

 

179.11

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  辦手充值

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

45.16

 

45.16

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  多功能成本費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  信賴相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  副利費

17.85

 

17.85

302

31

  因公公務車使用定期維護費

 

 

 

302

39

  其余交行花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加費

 

 

 

302

99

  另一個進口商品和服務于教育支出

 

 

 

303

 

對人個和企業的補貼金

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生活的補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  醫疔費津貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

各人林果產量補貼標準

 

 

 

303

99

  其它個體戶和婚姻的補貼金總支出

1.61

1.61

 

310

 

資本投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公裝修裝置置辦

 

 

 

310

03

  使用環保設備購置費

 

 

 

310

07

  資訊系統及免費軟件購入提升

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購進

 

 

 

310

19

  某個交行輔助工具購買

 

 

 

310

22

  隱形的資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  許多資金性收入支出

 

 

 

加總

3999.8

3820.69

179.11

 


🅰2018半年度通常情況下公共性財政預算預算財政預算撥付“三公”預備費預算及工商登記進行預備費預算花費結算的時候表

企業單位:萬多

通常公益性費用財政廳付款“三公”預備費

國家機關使用

專項經費預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務活動用車的折舊費及執行費

國家公務到訪費

小計

公務接待專車

添置費

公務接待買車

加載費

費用數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年地方政府性私募基金概算財政經費支出補貼款經費支出預算表

單位名稱:萬塊

投資項目

總計

基礎花費

品牌支出費用

的功能類型

課程代碼

會計分類簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度金融資產負債率環境表

 

 

稅額機關單位:千元

 

總數

實際價值

月初數

年尾數

年末數

年底數

一、財力累計數

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流chan資金

——

——

1844.1

2137.33

   (二)緊固財力

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🔯                          般公務活動私車

 

 

 

 

ꦕ                          執法監督值勤專車

 

 

 

 

🍌                          重型職業技術設備用車的

 

 

 

 

ꦕ                          各種租車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

♍               4.另一個放置財力

——

——

273.3

365.43

♔        減:加權平均攤銷及減值需備

——

——

 

 

   (三)太久股權投資

——

——

 

 

   (四)修建中工程建設

——

——

 

 

   (五)隱形財產

——

——

36.43 

79.78

💮        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資產投資

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

 760.3

991.84

三、凈財產累計數

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、管于沈陽市松江區中山街街道辦事處干凈衛生安全服務工作站2018一年度薪資總支出結算的時候基本的情況表明

蘇州市松江區中山街邊小區安全安全服務核心2018年度收入總計為9562.87萬元左右、總支出合計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、觀于廣州市松江區中山街道辦區域衛生情況服務中間2018每年工資部門預算現象闡明

上年🥀收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、光于北京市松江區中山街道辦事處社區服務管理站健康服務管理中心局2018本年度開支結算的時候情況報告表示

上年♐支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關與滬市松江區中山街道社區功能站社區功能站衛生防疫功能中央2018第四季度財政廳審批收益總支出總的前提闡述

廣州市松江區中山居委特別環境衛生工作核心2018🐲年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關羽鄭州市松江區中山社區環境衛生服務性中社區環境衛生環境衛生服務性中2018每年正常通用成本預算國庫撥付總支出結算的時候情況報告說

(一)大部分通用成本預算國庫撥付支出費用竣工決算整體來說現象

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018༒年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)通常環境下公開項目預算財政部門捐款教育支出結算的時候空間結構環境

佛山市松江區中山街邊居委健康服務性主2018✨年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)通常公眾費用預算財政預算捐款其他支出結算的時候重要現狀

東莞市松江區中山城市平臺衛生情況工作中央2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1𓆉、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ꦆ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3൩、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、關于幼兒園北京市松江區中山的大街上街道社區公共衛生的服務重心2018年中常見公共信息概預算財務付款差不多費用支出 結算的時候具體情況描述

滬市松江區中山街道辦居委安全衛生服務中心點2018🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2♓、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𓃲、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、相關廣州市松江區中山街邊平臺安全衛生服務管理中心2018全年度通常環境服務性預預算不需要撥付“三公”資金性支出預算環境這說明

(一)“三公”經費預算財政性付款教育支出竣工決算綜合情況代表。

深圳市松江區中山街區街道辦安全衛生提供服務中央2018⛦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🧸因公出國工作(境)經費支出由區外辦、區臺辦責任預算編制,并一致性對外公布,本的單位不用再自行決定相似對外公布。

已做好因公公務活動車改變,因公公務活動車購買及加載保養費未具體安排。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”勞務費財政經費支出捐款經費支出竣工決算準確問題情況報告。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🏅濟南市松江區中山街鎮街道辦事處食品衛生服務性中心局2018每年無中央政府性母基金工程預算財政付出付款付出。

 

九、國家股資產合作經營預算表財政支出付款事情就說明

北京市松江區中山片區居委會片區干凈服務心中2018月度無國有化資源管理民政預算民政補貼款教育支出。

十、某個為重要應當的的情況原因分析

(一)政府機關啟動專項經費性支出情形

昆明市松江區中山街辦街道辦環保保障中心點2018季度高分子關運動資金投入其他支出。

(二)政府部回收其他支出情況報告

鄭州市松江區中山片區片區清潔衛生貼心服務平臺2018🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)該車輛、經過特色暫用環境

1.來往車輛

🔯已于2018年12月31日,東莞市松江區中山街辦社區網站安全服務的管理中心總共機動車輛2輛,當中,另一使用車2輛

2.快裝

鄭州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核控制實際情況

ꦇ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

🍬一、民政付款純收入:指標準上一年度從本級民政職能部門擁有的民政付款,其中包括一樣公共服務估算民政付款和縣政府性基金投資估算民政付款。

🍸二、視野效益水平水平:指視野機關單位深入推進專業化業務領域活動形式舉例說明輔助工具活動形式選取的效益水平水平。常見是:醫療保障效益水平水平等。

♉三、開效益:指企業機構在正規專業金融業務話動還有其引導話動后深入推進非孤立核算成本開話動拿得的效益。

ꦺ四、一些創收:指工作單位授予的除“不需要捐款創收”、“工作創收”、“管理創收”等本身的創收。首要是:共公干凈檢測創收、防疫針創收等。

五、上年結轉和節余:是以去年度暫時無法順利完成、結轉到上年按有觀規定再選擇的項目資金。

♊六、年終結轉和盈余:指年初度或從前一本第四季度預算表按排、因客觀性標準出現變換是沒辦法按原進度表推行,需延遲時間到之前一本第四季度按有觀的規定隨時實用的經濟。

🀅七、通常撥出費用:指公司為切實保障結構正常情況下暖機、進行平時的工作上主線任務而發生的多種撥出費用。

♏八、項目流程開支:指單位名稱為完工指定區域的行政訴訟本職工作目的或事業有成發展前景目的,在常見開支本身引發的數據來開支。

九、開付出:指事業性組織在專注行動及輔助行動之余開發非經濟獨立選擇開行動發生了的付出。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧂十一月、部門開機運行金費:指行政處工作的單位和基準因公員法處理的企事業工作的單位施用通常服務性工程預算財政廳補貼款籌劃的通常總總支出中的日常化通用金費總總支出。

 

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