東莞市松江區永豐街鎮居委衛生情況功能中
2018季度政府部門預算
目 錄
首位置 濟南市松江區永豐街道辦片區環保功能重心簡況
一、其主要職能部門
二、相關部門結算的時候單位名稱組成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益結余部門預算總表
二、工資收入部門預算表
三、撥出部門預算表
四、財政廳撥付薪資其他支出竣工決算總表
五、一般來說共公費用預算財政廳撥付結余部門預算表
六、一半服務性概預算民政補貼款關鍵花費竣工決算表
七、平常共同費用預算財政性審批“三公”預備費及企事業單位啟用預備費費用部門預算表
八、地方政府性股權基金估算財政預算捐款撥出竣工決算表
九、財產過負債的情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、區域 詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重點工作職責
💧保證本地網區的常用醫學、常用病發多病的康復訓練康復護理、灰復期病號的康復訓練醫療與康復訓練康復護理、公開衛生防疫預防措施與健康養生基本功能。
二、結構快速設置
♐基于下列職責范圍,昆明市松江區永豐街街道清潔業務中央設醫療機構設置醫療機構,包含:辦公室、醫務科、應對健康科、財會科、門診部、產房及6個清潔衛生服務質量站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018每年行業部門預算表
2018年末薪水其他支出結算的時候總表
企業單位:十萬
效益 |
撥出 |
||
內容 |
部門預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款年收入 |
3265.85 |
一、尋常公共性產品撥出 |
|
在當中:地方政府性債券概算不需要撥付 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、領導補助款利潤 |
158.47 |
三、國家安全經費支出 |
|
三、事業性收入來源 |
2570.23 |
四、公益性應急費用 |
|
四、經營者收錄 |
|
五、培訓費用 |
3.82 |
五、加盟企業單位上交國家薪資收入 |
|
六、合理技術費用 |
|
六、其他的薪資收入 |
625.35 |
七、人文精神體育類與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社會性維護和就業機會支出費用 |
521.27 |
|
|
九、醫院衛生管理與籌劃二孩付出 |
5700.48 |
|
|
十、低能耗生態環保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟平臺其他支出 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
第十五、公路城市交通配送結余 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探內容等性支出 |
|
|
|
十四、商業地產服務性業等花費 |
|
|
|
十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
十八、幫扶各種地區劃分教育支出 |
|
|
|
18、國土資源海域氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、房間服務保障費用 |
122.08 |
|
|
四十、調味品物資供應保障撥出 |
|
|
|
二國慶、一些花費 |
|
年初純收入總金額 |
6619.90 |
當年度費用支出 自動求和 |
6347.65 |
用自己事業債券處理結余差額 |
|
余額合理安排 |
272.25 |
今年初結轉和盈余 |
|
年初結轉和節余 |
|
總共 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018全年度凈收入部門預算表
計量單位:萬多
品牌 |
本年度效益預估合計 |
財政支出審批收入水平 |
上一級補帖收入來源 |
企業發展收入水平 |
營業創收 |
加盟單位名稱繳納盈利 |
同一純收入 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
培育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教學總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的育兒教育經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展維護和擇業支出費用 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性行業離退休年齡 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司離養老 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業行業企業幾乎養老服務商業保險激費其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業工作單位職業分析年金交費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環衛與進度表生肓總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療服務安全培訓機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地方平臺健康公司 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基層組織醫療設備食品衛生裝置經費支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共服務項目安全衛生服務項目 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野公司醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障收支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年度目標教育支出結算的時候表
基層單位:萬塊
項目流程 |
當年度性支出加總 |
主要收入支出 |
創業項目費用支出 |
繳納上一級收入支出 |
操作教育支出 |
對附設行業補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個幼兒教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教育培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和大學生就業收入支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業的單位離退居二線 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離退職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事編名稱單位名稱關鍵社保養老金保險金繳納經費支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公公司的網絡職業年金網上繳費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全衛生與年度計劃生肓撥出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫用安全培訓機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區衛生服務學衛生學裝置 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基成診療干凈企業經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施公衛服務性 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企機關事業單位醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機關單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年度目標國庫補貼款創收費用支出 部門預算總表
的單位:萬美元
效益 |
花費 |
||||
的項目 |
預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
一般來說共公工程預算不需要補貼款 |
市政府性股權基金費用預算財務撥付 |
一、一般來說公用設施概算財政支出捐款 |
3265.85 |
一、大部分共同服務質量開支 |
|
|
|
二、國家性母基金概算民政捐款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、學前教育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學性方法費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育文化與文化傳播費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務保障和學生就業費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫遼清潔衛生與計劃表生殖經費支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、發展節能低能耗低能耗收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域片區收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通運輸業物流付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘測的信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另一個區域支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋生物天氣等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、往房保護支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
四十、糧油加工廢舊物資存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個費用 |
|
|
|
年初薪水累計數 |
3265.85 |
當年度花費累計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終民政撥付結轉和余額 |
|
月底財政性補貼款結轉和節余 |
|
|
|
似的公開財政資金預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
🍃 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018當年度正常公用費用民政捐款其他支出部門預算表
方:萬元左右
投資項目 |
累計 |
大致撥出 |
業務費用支出 |
|||
特點劃分類別 會計科目商品代碼 |
考試科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
別教學經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
一些教育教學支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
世界 有保障和學生就業經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性方離退職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離養老 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業公司總體養老安全安全網上繳費教育支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業企業單位崗位年金付費撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療設備清潔衛生與年度計劃孕育其他支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基成醫遼環境衛生單位 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省會城市小區環境衛生設備 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
任何下基層醫療保障環保單位開支 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基礎公益性干凈衛生售后服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
財政事業上工作單位醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心組織醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公房后勤保障付出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
累計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年終應該共同項目預算財政局付款關鍵結余竣工決算表
院校:萬塊人民幣
創業項目 |
預估合計 |
人工費用 |
公用設施專項資金 |
||
社會經濟分級 會計科目項目編碼 |
課程名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利總支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常規薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
企企事業公司的企事業公司的基本上社區養老保費費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教職工大體醫學安全付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員整形補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會的有效保障交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水福利待遇其他支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品信息和功能支出費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
煤氣費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能板材費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托協議業務部費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會金費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
獎勵費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公私家車操作養護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其它交通費花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶產品和提供服務付出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對我們和企業的補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
日常補貼金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫治費補助款 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農牧業分娩救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些本人離異家庭式的津貼支出費用 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產性收入支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公場所設配新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用型裝置購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息線上及電腦軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何城市交通公共交通工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資產性撥出 |
|
|
|
合計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
ꦯ2018年終通常公共性預算表國庫付款“三公”經費總支出總支出及單位電腦運行經費總支出總支出總支出部門預算表
組織:W
一樣 公開工程預算財政支出撥付“三公”金費 |
單位運作 資金部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務公務車折舊費及執行費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 置辦費 |
公務活動買車 操作費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年末鎮政府性母基金項目預算財政性補貼款收支部門預算表
基層單位:萬塊
業務 |
累計 |
常規支出費用 |
創業項目支出費用 |
|||
的功能類別 科目必項目編碼 |
會計科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標資產投資資產負債情況發生表 |
||||
|
|
標準組織:多萬元 |
||
|
個數 |
使用價值 |
||
年終數 |
年尾數 |
期初數 |
年底數 |
|
一、財產總計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)的流動資源 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
൩ 一樣公務接待車輛使用 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🃏 行政執法交警執法小二租車 |
|
|
|
|
👍 特別職業 技術工藝買車 |
|
|
|
|
🔜 另外的私家車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
❀ 4.另一一定資產投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🔯 減:總共使用累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💧 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于重慶市松江區永豐街街道辦事處衛生防疫服務于中心的2018第四季度收入水平教育支出結算的時候總體性癥狀原因分析
廣州市松江區永豐街道辦街道社區食品衛生工作公司2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、觀于昆明市松江區永豐街道辦事處小區衛生情況服務項目平臺2018全年度盈利預算情形這說明
本年度ꦚ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關與深圳市松江區永豐街辦平臺清潔衛生產品中心點2018年終收入支出部門預算環境證明
本年度⛦支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對蘇州市松江區永豐街邊居委環境衛生售后服務辦公室點2018月度民政付款納入花費總的情況表示
北京市松江區永豐街辦社群公共衛生工作中心局2018年度財政撥款🔯收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關與南京市松江區永豐的大街上社區網站公共衛生服務管理中央2018全年度通常癥狀公共性費用預算民政付款支出費用部門預算癥狀講解
(一)普遍共同預算財政資金撥付費用支出 預算環境承載力時候
成都市松江區永豐街鎮社區居委會衛生學服務中心局2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一般的公共服務概預算財政廳捐款經費支出預算結構特征情況
滬市松江區永豐街鎮社區衛生貼心服務防疫衛生防疫貼心管理中心的2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一樣公眾概算財政預算捐款總支出竣工決算具體化狀態
傷害市松江區永豐街道社群社群干凈衛生產品核心2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🔥、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、觀于深圳市松江區永豐區域居委會區域環境衛生服務質量機構2018年終般公共服務工程預算民政捐款根本費用支出 預算問題申請報告
武漢市松江區永豐的大街上街道辦清潔服務質量服務平臺2018🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🥀、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌄七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費國庫捐款收入支出結算的時候基本現狀這說明。
傷害市松江區永豐城市社群安全提供服務重點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費國庫補貼款經費支出預算準確原因介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦責任定編,并一致的發表,本行業從不另外重疊發表。
2、💫上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接代費經費支出無
八、針對佛山市松江區永豐街邊社區網站衛生間產品中間2018年末中央政府性債券費用預算財政性審批撥出部門預算情形就說明
杭州市松江區永豐的大街上社區網站干凈衛生服務的中央2018全年無鎮政府性債卷決算財務審批其他支出。
九、國有化資產投資經驗概預算民政捐款實際情況這說明
🐎傷害市松江區永豐道路小區干凈業務中心站2018本年度無國有土地資本管理經營管理工程預算財政資金捐款費用。
十、某個非常重要注意事項的狀態表示
(一)工商登記正常運作接待費性支出癥狀
武漢市松江區永豐居委社區業務機構環境衛生業務機構2018第四季度硅化物關程序運行資金投入總支出。
(二)中央政府企業采購付出前提
濟南市松江區永豐大街街道衛生防疫安全服務機構2018月度相關部門選擇累計額(以合同說明訂立準確)ꦚ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018♌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)車量、建筑特殊性占用率前提
1.車倆
𓂃公布2018年12月31日,廣州市市松江區永豐街邊社群衛生間安全服務主安全使用的一般來說的國家公務接待私家車中,由區工商登記事務處理菅理局按照實際后勤保障的一般來說的國家公務接待私家車為1輛。
2.別墅
🌳累計2018年12月31日,廣州市市松江區永豐道路區域食品衛生服務管理重點選擇的住房中由區工商登記工作維護局一致調整的武漢市市松江區永豐社區處事處產權年限的住房為7600平小米。
(四)成本預算績效考核管理系統情況下
🌼上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🥃一、不需要捐款收錄:指標準上當年度從本級不需要單位部門具有的不需要捐款,也包括應該共同估算不需要捐款和國家性股票基金估算不需要捐款。
ꦡ二、事業收益:指事業政府部門做的專業銷售話動還有其輔助軟件話動獲得的收益。最主要的是:醫療保健收益等。
🔴三、生產效益:指事業廠家在技術相關業務移動形式試述輔助性移動形式本身大力開展非自由計算成本生產移動形式認定的效益。通常是:轉讓效益等。
💙四、各種薪資:指標準具有的除“國庫撥付薪資”、“企業薪資”、“操作薪資”等范圍內的薪資。常見是:培訓機構入職體檢薪資等。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度已經做好、結轉到年初按有關于法律規定再次選擇的周轉金。
🍷六、年初結轉和余額:指上本季度或己前本季度費用規劃、因事實必備條件的發生發生改變不可能按原工作計劃制定一個,需延時到以來本季度按有關于的規定不斷施用的成本。
七、基本性花費:指標準為有效保障了設備平常暖機、結束常規的工作主線任務而會出現的每一項花費。
✨八、項目教育撥出:指公司為完全某個的行政部門運作人物或事業心成長對象,在基本上教育撥出之上引發的各種教育撥出。
🍬九、運營費用性支出 :指事業單位名稱在專業課程活躍及引導活躍認知能力抓好非單獨歸集運營活躍再次發生的費用性支出 。
𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ十一月、機關事業發展機構工作事業發展費:指人事部門機構和根據國家公務員考試法工作的事業發展機構施用普通共同成本預算財政部門付款按排的總體收支中的日常任務公供事業發展費收支。