天津市市松江區方松街道特別特別衛生間工作公司
2019年中部門預算
目 錄
最那部分 重慶市松江區方松街道社區居委會街道社區安全售后服務網站點概貌
一、常見崗位職責
二、設備設施
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收教育支出結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、民政審批納入撥出竣工決算總表
五、應該公開成本預算財政局付款總支出部門預算表
六、常見公共性預預算財政預算捐款基本的收支預算表
七、基本通用費用預算財政局付款“三公”資金及政府部門開機運行資金性支出預算表
八、中央政府性投資基金費用財政教育支出審批教育支出竣工決算表
九、資源債務事情表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八有些 動詞解悉
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 注意工作職責
🎉武漢市松江區方松道路居委會環保工作培訓中心的是區衛建委下的想開底層整形裝置,承擔風險方松道路及廣富林道路內謀福利人民職工群眾職工群眾一般整形工作培訓及公共信息環保工作培訓。
二、設備布置
ꦿ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
♑第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度薪資收入性支出結算的時候總表
基層單位:萬美金
薪資收入 |
付出 |
||
內容 |
部門預算數 |
好項目 |
預算數 |
一、應該通用估算財政廳補貼款年收入 |
4401.35 |
一、般公開業務其他支出 |
|
二、政府性性私募基金概算不需要審批薪資收入 |
|
二、外交關系結余 |
|
三、上司經濟補貼利潤 |
|
三、中國軍事結余 |
|
四、自己事業營收 |
7678.25 |
四、服務性很安全費用 |
|
五、生意營收 |
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
六、付屬基層單位繳納收益 |
|
六、科學有效技術工藝結余 |
|
七、其它的收入來源 |
39.76 |
七、學歷旅遊球場與新傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會存在后勤保障和出去上班性支出 |
713.79 |
|
|
九、衛生間身體付出 |
11075.12 |
|
|
十、發展節能環境環境開支 |
|
|
|
十一國慶、縣域平臺支出費用 |
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
十四、交通出行運輸業經費支出 |
|
|
|
十四、的資源堪探問題等支出費用 |
|
|
|
15場、商業樓產品業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融資本費用 |
|
|
|
十二、捐助其它的省市總支出 |
|
|
|
18、自然的資源的海上天氣等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房擔保經費支出 |
178.22 |
|
|
三十五、油糧應急物資存量開支 |
|
|
|
二十一月、氣象災害生物防治及應急方案經營收入支出 |
|
|
|
二十三、另外的開支 |
|
本年度收錄預估合計 |
12119.36 |
年初總支出累計數 |
11967.13 |
用事業發展新基金挽救開支差額 |
|
盈余劃分 |
83.96 |
年末結轉和余額 |
88.27 |
年終結轉和盈余 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
累計 |
12207.63 |
2019年中凈收入部門預算表
的單位:來萬
創業項目 |
年初納入總計 |
民政撥付收入水平 |
上家補貼申請書薪資收入 |
創業使收入 |
經營的收益 |
附屬組織上交國家盈利 |
其他純收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會存在后勤保障和擇業結余 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上廠家離退休工資 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
標準事業標準基本的社區養老人身險繳納結余 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展標準行業年金交費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生的健康收支 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療器械健康單位 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務站食品衛生學校 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公用安全衛生功能 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大共同干凈衛生工作 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事政府部門醫療器械 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航結余 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革總支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積金貸款 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019每年開支部門預算表
部門:億元
樓盤 |
年初性支出總金額 |
最基本其他支出 |
活動經費支出 |
上交上司支出費用 |
銷售費用 |
對附屬企業單位補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務和擇業開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事企業離提前退休 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心組織離退休之 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業工作單位基本的養老人身險人身險付費其他支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性計量單位角色年金付款付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全健康付出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫學衛生防疫構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市特別衛生間公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施安全衛生工作 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公共性衛生間服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展機構醫療保障 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育單位名稱醫療保障 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保付出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019半年度財政部門撥付薪資性支出結算的時候總表
組織:萬是
納入 |
教育支出 |
||||
工程 |
預算數 |
業務 |
累計數 |
普通公共服務成本預算民政付款 |
政府部門性私募基金工程預算民政捐款 |
一、似的公共性預決算財政支出捐款 |
4401.35 |
一、一般的公眾的服務花費 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務撥付 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收支 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全的教育支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育付出 |
|
|
|
|
|
六、有效技藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化與旅游活動休育與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、發展保證和大學生就業收支 |
|
418.79 |
|
|
|
九、干凈衛生建康經費支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節省環境花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商家貼心流通業等付出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助的地段費用 |
|
|
|
|
|
二十、生態影視資源海洋環境形象等費用 |
|
|
|
|
|
19、個人住房維護總支出 |
|
115.70 |
|
|
|
三十五、糧油加工原材料設備產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、氣象災害預防及應對的管理總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一個開支 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
4401.35 |
上年經費支出預估合計 |
|
4401.21 |
|
本年財政預算審批結轉和節余 |
|
年尾財政部門撥付結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、大部分公益性費用預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
累計 |
|
4401.35 |
|
2019月度一般來說公眾民政預算民政審批付出預算表
標準:W
大型項目 |
總計 |
根本付出 |
頂目付出 |
|||
能力總類 項目編碼查詢 |
項目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展有效保障了和就業問題教育支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業公司的離養老金 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野方根本醫療商業險商業險交費費用 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展組織職業的年金納費性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生管理鍵康支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療干凈衛生醫院 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市居委干凈衛生結構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
大體公益性干凈服務于 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故共同衛生管理服務管理 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房間有效保障了收入支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
往房改制其他支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
合計數 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年中通常情況共同概算財政廳付款幾乎付出部門預算表
組織:千元
內容 |
累計 |
人數資金投入 |
公用設施預備費 |
||
經濟增長區分 管理費用簡碼 |
科目表名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪副利性支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
差不多的薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府機關創業單位名稱最基本醫療安全安全激費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
人一般醫療設備安全交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場保險手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年薪員工福利教育支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
餐品和售后服務開支 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公區費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電價 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業操作操作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業村料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛電腦運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的出行收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品銷售和保障費用支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對我們和婚姻的補帖 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們畜牧業研發國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對人個和家中的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資本投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信wifi網絡及手機軟件置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
同一客運生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力添置 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性花費 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
🐓2019民政年度大部分公眾民政預算民政補貼款“三公”專項事業費及行政單位運轉專項事業費費用竣工決算表
標準:萬的大寫
通常共同概預算財政部門撥付“三公”經費預算 |
危險機關電腦運行 事業費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私車置辦及使用費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 購置費費 |
公務接待買車 啟用費 |
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費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
2019年度目標當地政府性母基金概預算財政資金撥付費用結算的時候表
計量單位:70萬
業務 |
累計數 |
根本性支出 |
創業項目支出費用 |
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實用功能細分 課目打碼 |
科目表稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標財產欠債情況發生表 |
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累計額廠家:千元 |
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次數 |
意義 |
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期初數 |
月底數 |
本年數 |
月底數 |
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一、資本累計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流通金融資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)進行固定財力 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🦄 2.通用版的設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꦡ 這里面:(1)工程車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
༒ 應該因公專車 |
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♛ 辦案交警執法車輛使用 |
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💫 特總工程專業新技術車輛 |
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🌌 各種專車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
💫 4.其它的固定住財產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
𒁏 減:顯示器攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)經常性股本注資 |
—— |
—— |
|
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(四)經常性國債加盟 |
—— |
—— |
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(五)搭建過程中 |
—— |
—— |
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(六)隱約股本 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
♔ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)各種股本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于滬市松江區方松居委會居委會干凈衛生保障中心局2019當年度盈利費用支出 竣工決算總體性問題講解
南京市松江區方松街邊片區公共衛生服務管理中心局2019𓆏年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、相對于重慶市松江區方松街邊街道辦事處環境衛生服務保障咨詢中心2019第四季度盈利竣工決算情形反映
上年💮收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關羽杭州市松江區方松街區社群環衛服務于主2019年末費用支出 預算條件原因分析
年初🔥支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、就北京市松江區方松大街居委安全衛生工作基地2019年財政預算審批收入水平經費支出環境承載力現狀說明怎么寫
蘇州市松江區方松的大街上小區衛生防疫服務于中心局2019🎉年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、并于深圳市松江區方松街鎮社區居委會清潔衛生的服務基地2019半年度尋常公開工程預算民政捐款支出費用結算的時候原因講解
(一)基本上公益性概預算財政部門捐款教育支出部門預算總體目標前提
成都市松江區方松的大街上特別清潔衛生服務保障主2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常的情況公共信息概預算財務撥付付出預算構成的情況
沈陽市松江區方松居委會社區干凈衛生干凈衛生服務保障中心站2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)普遍公眾工程預算財政收入支出撥付收入支出部門預算基本實際情況
廣州市松江區方松街鎮社區網站食品衛生服務培訓公司2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3𝓀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4💧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🥃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6♈、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關于北京市松江區方松居委社區居委會衛生管理保障主2019季度般公用項目預算財務捐款常見性支出竣工決算現狀說
西安市松江區方松街道辦區域安全衛生保障服務公司2019꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
෴七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫捐款收入支出結算的時候綜合狀況說明書怎么寫。
𝓰上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🍰上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”接待費國庫撥付教育支出結算的時候到底現象原因分析。
🐼佛山市松江區方松社區居委會售后服務平臺社區居委會衛生管理售后服務平臺2019半年度無“三公”專項經費財政預算付款總支出。
八、關干天津市松江區方松道路社群環衛貼心服務重心2019全年當地政府性債券預預算財政廳捐款其他支出預算情況發生詳細說明
🔴鄭州市松江區方松街邊社區網站環保服務咨詢中心2019半年度無中央政府性債券項目預算民政捐款收入支出。
九、國家股資本銷售成本預算民政補貼款情形描述
重慶市松江區方松街邊特別衛生間貼心服務重心2019年末無公有充分開財政撥出預算財政撥出付款撥出。
十、別的重點要點的狀態闡明
(一)政府部門運動勞務費經費支出情況報告
重慶市松江區方松街鎮特別干凈貼心服務平臺2019每年有機物關操作接待費結余。
(二)政府部購進結余前提
東莞市松江區方松大街街道干凈售后服務咨詢中心2019♒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)小車、房產特別侵占事情
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績管理工作具體情況
ဣ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
📖一、民政性項目預算表項目預算表廳捐款年收入:指方當半年度度從本級民政性項目預算表項目預算表廳個部門有的民政性項目預算表項目預算表廳捐款,收錄通常情況共公項目預算表民政性項目預算表項目預算表廳捐款和鎮政府性債券項目預算表民政性項目預算表項目預算表廳捐款。
🔜二、視野上的利潤:指視野上的公司做專注保險業務員主題工作下列關于協助主題工作拿到的利潤。具體是:醫遼保險業務員利潤、公益性清潔衛生利潤等。
⭕三、生產盈利:指事業行業行業在的專業業務員活躍和幫助活躍認知能力實施非獨立性歸集生產活躍要先拿到的盈利。
✨四、任何營收:指企業單位獲得的除“民政付款營收”、“事業性營收”、“經營者營收”等多于的營收。注意是: 廢舊物資盤盈營收、藥物漲價和提升、醫療保險清算程序獲獎額度款等等這些。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度從未完整、結轉到當年度按想關標準規定持續利用的周轉金。
🐻六、年底結轉和余額:指當年終度或早先年終項目預算按排、因從客觀前提條件情況的變化沒辦法按原打算實現,需超時到的時候年終按關與相關規定一直運用的金額。
ꦑ七、關鍵開支:指崗位單位為安全保障公司沒問題轉運、成功完成日常日常任務崗位日常任務而發生的數據來開支。
♛八、工做性花費:指公司的為完全指定的行政處工做級任務或企事業發展趨勢計劃,在核心性花費囿于造成的各個性花費。
🌠九、操作付出:指事業性計量單位在專門生活組織及配套生活組織之中深入開展非單獨的會計核算操作生活組織出現的付出。
𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩五一、市直機關行駛接待費:指行政事務企自己事業組織和定義公務接待員法方法的自己事業企自己事業組織動用通常情況下通用概算財政部門補貼款設置的大致性結余中的平日公用設施接待費性結余。