昆明市松江區新浜鎮小區干凈服務性管理中心
2018月度個部門部門預算
目 錄
第一個部份 佛山市松江區新浜鎮街道辦事處衛生間功能主情況
一、具體工作職責
二、科室部門預算企業組成部分
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入花費竣工決算總表
二、收益結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財務撥付創收其他支出部門預算總表
五、應該服務性財政局預算財政局捐款撥出預算表
六、基本的上公用財政性預算財政性捐款基本的撥出結算的時候表
七、平常公開項目預算財政資金捐款“三公”資金投入及機關事業單位啟用資金投入撥出結算的時候表
八、政府部門性股票基金成本預算財政預算付款撥出預算表
九、股本流動負債情況發生表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后地方 名稱釋意
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職能部門
♒北京市松江區新浜鎮社群環境安全管理間提供本職工作站點是松江區環境安全管理間和本職工作計劃生肓理事會會經理主管的基層黨組織醫藥環境安全管理間裝置。包括本職工作責職:制造新浜省市博大大家干部群眾最基本醫藥提供安全服務及共公環境安全管理間提供安全服務。
二、學校裝置
♉根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018全年部們部門預算表
2018全年度工資經費支出預算總表
部門:多萬元
使收入 |
付出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、國庫撥付純收入 |
2588.98 |
一、尋常公益性業務費用支出 |
|
在其中:政府部性貨幣基金概算財政性捐款 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上司補貼金個人收入 |
176.91 |
三、中國國防費用支出 |
|
三、事業性年收入 |
3093.80 |
四、公開安會支出費用 |
|
四、運營工資 |
|
五、幼兒教育付出 |
4.87 |
五、付屬行業上交國家個人收入 |
|
六、專業能力經費支出 |
|
六、許多薪資 |
369.34 |
七、文化知識軍事體育與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會各界保障機制和人才需求花費 |
322.87 |
|
|
九、醫疔安全衛生與計劃方案孕育開支 |
5595.17 |
|
|
十、節能公司環保性教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區網站經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
第十五、公路公共交通物流收支 |
|
|
|
十四、資原勘查問題等收入支出 |
|
|
|
二十、房地產業售后服務企業等收入支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十二、支援同一沿海地區開支 |
|
|
|
18、土地資源大海景象等支出費用 |
|
|
|
第十九、公房質量保障結余 |
8.61 |
|
|
四十、糧油加工應急物資存儲經費支出 |
|
|
|
二11、的經費支出 |
|
本年度收益加總 |
6229.03 |
年初收入支出累計數 |
5931.52 |
用事業性私募基金挽救收入支出表差額 |
|
節余合理安排 |
293.23 |
期初結轉和盈余 |
66.04 |
年尾結轉和盈余 |
70.32 |
合計 |
6295.07 |
合計 |
6295.07 |
2018第四季度個人收入預算表
部門:萬
活動 |
本年度使收入總計 |
不需要撥付年收入 |
上級領導補助費薪資收入 |
工作收入來源 |
經營管理創收 |
附屬醫院公司的上交凈收入 |
另外的收錄 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
幼教開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的育兒教育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教育學校開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保險和就業機會收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展公司的事業發展公司的常見醫療保險公司保險公司繳付其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業方方職位年金激費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與計劃方案發育開支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療服務環衛組織 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
成市片區干凈衛生企業 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層員工診療清潔衛生組織收入支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生學 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開衛生管理安全服務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政機關工作公司醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育企業名稱社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018半年度其他支出竣工決算表
企業單位:萬
內容 |
上年支出費用合計數 |
大體費用 |
工作總支出 |
上交國家上一級費用 |
操作撥出 |
對所屬的單位補貼政策教育支出 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學開支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何學校收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它育兒教育收支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界維護和出去上班費用支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心機構離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退體 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業的單位大體社區養老商業險付款支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企事業企行政單位企事業企行政單位專業年金付費花費 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健清潔與進度表生殖花費 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備干凈衛生構造 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市片區干凈衛生組織 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基層組織醫疔清潔衛生構造費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公益性衛生管理服務的 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展行業醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改制其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018第四季度民政補貼款薪資收入花費預算總表
公司的:萬塊
使收入 |
撥出 |
||||
品牌 |
預算數 |
工作 |
自動求和 |
一樣服務性項目預算國庫撥付 |
當地政府性股權基金預決算財政廳審批 |
一、一般的服務性項目預算財政資金補貼款 |
2588.98 |
一、常見共公保障費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性投資基金工程預算財政部門審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學校經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學研究技術工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化運動與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上得到保障和擇業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療機構環衛與打算孕育花費 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能降耗節能減排費用 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村片區經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、道路運輸管理經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測數據等教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、餐飲業服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融結余 |
|
|
|
|
|
十八、救助另外的國家費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房有保障性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
2、油糧工程設備與物資的收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別總支出 |
|
|
|
當年度薪資收入合計數 |
2588.98 |
年初總支出累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
本年財政支出審批結轉和余額 |
|
年終財政部門補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一半共公工程預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性債卷概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2588.98 |
總額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年度尋常公共性預部門預算國庫付款經費支出部門預算表
組織:萬塊
好項目 |
總計 |
最基本其他支出 |
的項目費用支出 |
|||
職能分類管理 項目標識號 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外教育培訓費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其他教育培訓經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
時代的保障和就業前景開支 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門工作部門離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位基層單位離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成機構大體頤養保費繳付支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
公司的事業公司的公司的職業的年金繳納費用性支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
治療安全衛生與記劃生小孩費用支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
面層醫疔衛生防疫單位 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
大都市居委環衛組織 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
同一基本治療健康醫療機構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
首要公用食品衛生精準服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業基層單位醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
居住房保險付出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
往房變革收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
預估合計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018當年度大部分公用預算表財政廳捐款大體費用支出 部門預算表
公司:多萬元
工作 |
總金額 |
技術人員資金 |
公用設施事業費 |
||
區域經濟細分 科目必識別碼 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資有福利開支 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
常規很大打工族薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
市直機關事業心公司的基本性養老安全安全費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業化年金付款 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
營業員首要醫療保健保險費用激費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別時代保證繳納費用 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
公房房貸公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些很大打工族薪資福利金付出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
產品和貼心服務其他支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的素材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務出行用車運作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的路網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減預算 |
|
|
|
302 |
99 |
的物品和功能支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和生活環境的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林業研發貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
一些自身和人家的政府補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
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310 |
02 |
工作機 采購 |
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310 |
03 |
專門的裝備購買 |
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310 |
07 |
數據手機網絡及系統新購更新軟件 |
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310 |
13 |
國家公務車輛使用新購 |
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310 |
19 |
別路網方式折舊費 |
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310 |
22 |
隱形資產投資折舊費 |
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310 |
99 |
某個資本性收入支出 |
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累計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018第四季度基本公共服務概算財政廳付款“三公”專項資金及機關單位啟動專項資金性支出竣工決算表
方:萬塊
一般來說公益性費用國庫捐款“三公”經費預算 |
行政機關運動 經費預算預算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私車添置及進行費 |
因公接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 購入費 |
因公買車 啟用費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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2018全年現政府性股權基金概預算財政部門付款付出竣工決算表
院校:萬
產品 |
自動求和 |
常見費用支出 |
建設項目開支 |
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的功能的分類 考試科目代碼 |
管理費用分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度房產過負債的條件表 |
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價格標準:萬美金 |
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用量 |
總價值 |
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本年數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資本合計數 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)進出股權 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)確定金融資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🙈 般因公出行用車 |
|
|
|
|
ဣ 交通執法值勤私車 |
|
|
|
|
⭕ 特殊工種工程專業枝術專車 |
|
|
|
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🍌 某些使用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🔜 4.許多不變折舊 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
😼 減:總共使用固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🔯 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽杭州市松江區新浜鎮居委食品衛生的服務管理中心2018季度純收入經費支出結算的時候總體目標實際情況表明
天津市松江區新浜鎮街道安全工作心中2018ꦅ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:💙薪資不斷增高最首要的是國庫部門工程薪資不斷增高并且 證明服務薪資不斷增高等使得;其他開支不斷增高最首要的是國庫部門工程其他開支不斷增高并且 服務薪資不斷增高直接使得公用設施專項經費相關的不斷增高等。
二、介紹杭州市松江區新浜鎮社群衛生間工作中央2018年度目標凈收入竣工決算情況描述
本年度✱收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、針對杭州市松江區新浜鎮居委會衛生防疫服務保障咨詢中心2018年經費支出竣工決算情況下解釋
當年度⭕支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、并于昆明市松江區新浜鎮社區網站干凈服務質量學校2018季度民政撥付盈利付出環境承載力狀態證明
成都市松江區新浜鎮街道社區清潔服務項目中2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🌞年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、管于北京市松江區新浜鎮特別衛生間業務中心點2018年度目標一樣 公共性結算的時候不需要補貼款收入支出結算的時候狀況表示
(一)尋常通用概預算財政性付款其他支出部門預算總體目標環境
重慶市松江區新浜鎮街道衛生監督工作機構2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。𝓀主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普通公眾費用國庫補貼款經費支出竣工決算型式狀況
天津市市松江區新浜鎮社區業務站衛生學業務中心的2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一般來說共同工程預算財政廳審批費用預算基本現狀
北京市松江區新浜鎮街道辦事處清潔衛生服務的中央2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🎉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、就東莞市松江區新浜鎮街道社區干凈提供服務重點2018年一半公眾費用財政其他支出審批常見其他支出部門預算實際情況說
昆明市松江區新浜鎮街道辦事處安全服務性重點2018🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🍨、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🥀七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
傷害市松江區新浜鎮特別清潔工作機構2018半年度無“三公”專項經費不需要付款支出費用。
八、關與西安市松江區新浜鎮社區環境衛生環境衛生服務質量基地2018半年度部門性母基金預算表不需要捐款經費支出預算情況報告描述
天津市松江區新浜鎮街道健康貼心服務基地2018年無市政府性母基金費用預算財政廳審批撥出。
九、國有企業資本公司加盟決算財政預算捐款的情況闡述
🧜南京市松江區新浜鎮街道辦事處衛生管理服務項目重點2018年中無國有企業資本經營者估算國庫付款經費支出。
十、其余更重要議題的情況表示
(一)機構電腦運行勞務費性支出事情
杭州市松江區新浜鎮社區居委會干凈衛生貼心服務主2018年中硅化物關電腦運行專項資金收入支出。
(二)縣政府購置教育支出時候
北京市松江區新浜鎮居委衛生防疫功能中心局2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🍨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車量、快裝獨特占據條件
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算考核經營的情況
𝐆上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
𓃲一、財政部門廳費用費用局補貼款個人收入:指機關單位年初度從本級財政部門廳費用費用局部拿得的財政部門廳費用費用局補貼款,包涵應該公用費用財政部門廳費用費用局補貼款和相關部門性貨幣基金費用財政部門廳費用費用局補貼款。
🃏二、視野純收錄水平:指視野企行政單位做好專注業務流程活動簡述輔助活動達成的純收錄水平。注意是:醫疔純收錄水平。
♛三、經驗薪資收錄:指參公企業在專注的業務營銷活動組織方案下列不屬于捕助營銷活動組織方案之上開始非自由成本核算經驗營銷活動組織方案授予的薪資收錄。
🥃四、一些年純薪資來源:指公司的爭取的除“財政預算付款年純薪資來源”、“企業年純薪資來源”、“生產年純薪資來源”等本身的年純薪資來源。重要是:的健康查體年純薪資來源、有價狂犬疫苗年純薪資來源等。
五、年末結轉和余額:是以當年度并沒有達到、結轉到當年度按有關的信息暫行規定重新施用的現金。
🐻六、年終結轉和余額:指上第四季度或一年前第四季度財政預算安裝、因事實的條件會出現發生改變未能按原計劃表開展,需延長到后后第四季度按有關標準規定已經便用的現金。
𒈔七、主要花費費用:指方為保駕護航部門沒問題的工作、搞定守則的工作工作而發現的貼心的售后服務花費費用。
🎃八、運轉收入結余:指單位名稱為成功某個的行政事務運轉成就或教育事業成長 任務,在大致收入結余以外突發的數據來收入結余。
🦋九、操作教育性支出:指事業發展的單位在專業性工作及氧化硅工作之余發展非獨立自主賬務處理操作工作進行的教育性支出。
🙈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹五一、危險機關開機運行專項事業費:指人事部門部門和操作國家事業計量單位編制法工作的事業計量單位部門利用通常情況共同概算不需要捐款制定計劃的基礎費用付出 中的日常任務共公專項事業費費用付出 。