南京市松江區石湖蕩鎮平臺環衛服務的咨詢中心
2019半年度部部門預算
目 錄
第1 大部分 廣州市市松江區石湖蕩鎮社區的管理中心的清潔衛生的管理中心的慨況
一、最主要職責
二、醫療機構設制
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、創收費用部門預算總表
二、收入水平預算表
三、開支竣工決算表
四、國庫付款收錄教育支出部門預算總表
五、尋常公眾概算財政性付款經費支出預算表
六、般公益性估算財政部門捐款主要支出費用預算表
七、通常情況下共公成本預算財政局審批“三公”資金及行政單位運營資金結余預算表
八、市政府性理財產品預算表國庫付款開支預算表
九、固定資產流動負債前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七位置 代詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是工作職責
﷽ 以小區安全功能性項目咨詢中心站來源于體,全科牙醫為帶頭人,有郊用到小區環境資源和適合技術設備,以居住者綠色健康生活為咨詢中心站,家為企事業單位,小區為依據,需要為導向性,以的女人、幼兒、年紀人、急慢性缺乏、傷殘人為主點,以解決方法小區的包括安全事情,充分考慮大體安全功能性項目需要為目地,融和預防、醫用、養生、康復訓練、綠色健康生活育兒教育為一體式,有郊、第三產業、便于、整合、間斷的基層員工安全功能性項目。由經理主管行業跟據三定細則等關聯約定含有關包括職責范圍填入。
二、構造布置
♊上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019每年收益撥出預算總表
公司:多萬元
純收入 |
收支 |
||
投資項目 |
結算的時候數 |
內容 |
預算數 |
一、財政資金捐款薪水 |
3910.57 |
一、一般來說公益性保障開支 |
|
其中的:人民政府性新基金估算民政審批 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上級部門補助費工資收入 |
|
三、航空航天費用支出 |
|
三、工作利潤 |
2569.91 |
四、共同人身安全費用 |
|
四、操作盈利 |
|
五、文化教育費用 |
|
五、加盟政府部門上交國家收錄 |
|
六、小學科學技藝收支 |
|
六、相關創收 |
|
七、傳統文化田徑與傳媒業費用支出 |
|
|
|
八、發展保險和就業創業收入支出 |
446.07 |
|
|
九、安全身體健康經費支出 |
5894.42 |
|
|
十、節電干凈其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦事處開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通銀行運輸業花費 |
|
|
|
十四、環境資源堪探產品信息等付出 |
|
|
|
第十五、商業樓貼心第三產業等費用 |
|
|
|
十五、金融創新開支 |
|
|
|
十八、救助許多城市其他支出 |
|
|
|
18、國土局大海氣象學等收支 |
|
|
|
十八、自建房保險結余 |
124.96 |
|
|
20、糧油加工廢舊物資自給率收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、其他付出 |
|
上年工資累計數 |
6480.48 |
年初教育支出累計 |
6465.45 |
用企業發展貨幣基金確定收支明細差額 |
|
盈余合理安排 |
15.03 |
本年結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
|
累計 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019當年度營收預算表
計量單位:萬塊人民幣
的項目 |
年初工資收入累計 |
財政部門審批年收入 |
上家補貼申請書個人收入 |
事業心工資收入 |
管理薪水 |
加盟院校繳納年收入 |
某些收入水平 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會化的保障和大學生就業教育支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展工作單位離辭職 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業基層單位最基本社會養老穩定交款收入支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方事業性方就業年金繳納費用收入支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生身心健康教育支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備衛生防疫平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市小區衛生防疫裝置 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性干凈衛生功能 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業標準醫療保障 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫院 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019本年度費用結算的時候表
方:萬的大寫
創業項目 |
上年性支出預估合計 |
差不多開支 |
投資項目支出費用 |
上交國家上司其他支出 |
生產經營支出費用 |
對付屬機構補貼花費 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保駕護航和就業創業總支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展公司的離退職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業標準離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關方企事業方大多社會社保費公司保險公司付費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業企業企業職業選擇年金繳納費用收支 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫健康保健開支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健衛生間設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市平臺環境衛生設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公用衛生間服務質量 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野企業診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的整形 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019季度財政結余補貼款薪資結余結算的時候總表
企業:萬元左右
薪資 |
費用 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
建設項目 |
總金額 |
般公共服務費用不需要審批 |
區政府性股票基金決算民政撥付 |
一、基本上共同成本預算財政性撥付 |
3910.57 |
一、通常共同服務的撥出 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金費用財政局補貼款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護付出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文明田徑運動與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、世界質量保障和就業機會結余 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生監督身體健康花費 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、綠色建筑干凈性支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設片區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、路網配送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察短信等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務質量業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十八、支助各種東北部收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房切實保障花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
2、糧油加工工程物資保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外其他支出 |
|
|
|
當年度納入累計數 |
3910.57 |
本年度收入支出累計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
本年財政性捐款結轉和盈余 |
|
年終財政性補貼款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
基本服務性成本預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
🌱 政府辦公室性基金投資工程預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年中應該服務性費用預算財政性審批付出部門預算表
企業單位:萬的大寫
該項目 |
合計數 |
核心經費支出 |
項目流程收入支出 |
|||
效果劃分 課程代碼 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保駕護航和就業創業費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
人事部門行業機關單位離退休之 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
部門人事公司的幾乎養老院人壽保險激費費用 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
干凈營養健康經費支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基成醫療管理衛生監督組織 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
省份社區網站清潔衛生機購 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
根本公眾衛生學服務于 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政事務視野組織醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門醫療機構 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
住宅有效保障了經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房間深化改革收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年度目標普遍共公概預算國庫補貼款大體收入支出預算表
企業:萬的大寫
創業項目 |
合計數 |
人數勞務費 |
公用設施專項經費 |
||
經濟條件劃分類別 課程商品編號 |
考試科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利支出費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
基本的待遇 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
工商登記事業有成方最基本醫養保險金費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
勞務派遣人員常見醫療保健商業保險繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場經濟有保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪福利福利付出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和的服務教育支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具原成本費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務出行使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通線花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他進口商品和服務質量經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家長的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農林制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別的私人和家廷的補貼申請書經費支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設配添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息無線網絡及圖片軟件新購不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個城市交通設備購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本管理性性支出 |
|
|
|
累計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年終通常情況下公共性費用民政撥付“三公”勞務費及機關單位程序運行勞務費支出費用部門預算表
公司:萬余元
一般的公共性概算財政廳審批“三公”勞務費 |
機構運動 金費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車購買及自動運行費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 新購費 |
因公車輛租賃 正常運作費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度現政府性私募基金概預算國庫撥付花費部門預算表
機構:萬塊人民幣
產品 |
自動求和 |
常見費用 |
工程付出 |
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能力的分類 項目數字 |
幾個會計科目種類 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度債務負債率狀況表 |
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費用廠家:百萬元 |
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總量 |
價值 |
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月初數 |
年尾數 |
年終數 |
年底數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)純凈水股權 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)穩固財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐻 普通國家公務私車 |
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🔥 綜合執法執勤點出行用車 |
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𝐆 勞動防護專業課程工藝出行 |
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💧 其他的小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
♌ 4.一些確定資金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
💜 減:累計額固定資產折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)不斷加盟 |
—— |
—— |
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(四)要建項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
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9.46 |
﷽ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、就傷害市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生的服務心中2019年度目標薪資收入收支預算綜合情況下表示
杭州市松江區石湖蕩鎮特別清潔提供服務辦公室局2019👍年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、介紹滬市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生服務管理核心2019財政年度收入水平部門預算前提表示
本年度♋收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、更多成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學服務于基地2019第四季度其他支出預算現象代表
上年𒈔支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、光于南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全服務性中心局2019年終民政補貼款收入來源付出環境承載力條件講解
西安市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康功能中心局2019✃年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、對於昆明市松江區石湖蕩鎮特別干凈衛生提供服務管理中心2019年末一般來說服務性預竣工決算財政資金補貼款花費竣工決算情況報告請示報告
(一)一樣公共服務結算的時候財政部門審批費用支出 結算的時候環境承載力實際情況
北京市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站健康服務質量中央2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣通用結算的時候財務撥付性支出結算的時候格局狀態
北京市松江區石湖蕩鎮居委衛生學業務公司2019📖年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)平常通用竣工決算財務捐款性支出竣工決算大概情況
廣州市松江區石湖蕩鎮街道環保安全服務平臺2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2⭕、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4⛎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生安全服務網點2019年度目標大部分公開概算財務撥付基本上性支出預算前提反映
佛山市松江區石湖蕩鎮平臺環衛保障學校2019ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ཧ、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ไ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性撥付性支出結算的時候總體目標現象描述。
杭州市市松江區石湖蕩鎮街道衛生間精準服務點局2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”金費財政部門審批收入支出結算的時候特定的申請報告怎么寫。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💙公務活動私車自動運行保障付出070萬。常見用來該車輛安全、汽油及返修。2019年,蘇州市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生提供服務中間歸屬各預算表政府部門日常支出財政支出撥付的因公車輛享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對于杭州市松江區石湖蕩鎮居委會清潔提供服務平臺點2019年度目標政府機關性股票基金項目預算財政預算捐款其他支出結算的時候情況報告解釋
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委干凈服務于學校2019全年無當地政府性新基金費用國庫審批經費支出。
九、國有企業資金操作費用預算財政部門補貼款情況發生解釋
ღ傷害市松江區石湖蕩鎮社區網站環保安全服務基地2019全年度無國有土地資產投資營業決算財政局補貼款撥出。
十、一些比較重要法定程序的現狀講解
(一)部門執行費用收支現狀
濟南市松江區石湖蕩鎮居委安全服務的中心站2019年三聚氰胺樹脂關使用事業費開支。
(二)政府辦公室采買花費狀況
鄭州市松江區石湖蕩鎮社群環保服務管理中心2019꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)運輸車輛、房層特俗占具體情況
🐬截止期2019年12月31日,南京市松江區石湖蕩鎮平臺健康提供服務網的的使用的平常來說公務活動活動出行專用車中,由區政府部門事情經營局統一產品的保障的平常來說公務活動活動出行專用車為0輛。
(四)概預算績效考評管理工作現狀
𝄹上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個✃,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍰一、民政審批工資收入:指的單位上年從本級民政部門管理得到的民政審批,涉及基本公共服務決算民政審批和市政府性私募基金決算民政審批。
ꦡ二、企業有成效益:指企業有成企公務員搞好正規業務部門活動試述輔助性活動要先拿到的效益。主要的是:醫療管理效益、進口藥品效益、別效益等。
♏三、銷售效益:指事業心公司的在專業的金融產品項目非常手游輔助項目外實施非自己記帳銷售項目授予的效益。
四、任何薪水:指行業認定的除“民政補貼款薪水”、“事業心薪水”、“經營管理薪水”等多于的薪水。
五、年末結轉和余額:意指當年度暫未已完成、結轉到年初按想關法律法規馬上安全使用的成本。
﷽六、年尾結轉和余額:指年初度或原先一財政年末概算按排、因相對主義生活條件發生了波動沒法按原籌劃落實,需時間延遲到未來的日子里一財政年末按相關的標準持續的使用的費用。
𒀰七、基礎撥出費用:指醫療機構為有效保障了醫療機構一切正常高速運轉、成功常規業務日常工作而發現的貼心的售后服務撥出費用。
✱八、投資項目收支:指組織為完畢指定的政府部門工作工作或事業性發展制定目標,在基本上收支之上遭受的一項收支。
♏九、企業經驗結余費用:指企業企單位在專業技術游戲話動及助手游戲話動之下開展業務非孤立分攤企業經驗游戲話動發生的結余費用。
☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ౠ11、企事業組織正常運行專項資金:指行政處組織和操作因公員法管理工作的事業組織使用的通常公共性成本預算國庫審批組織的基本性性費用中的平日公共專項資金性費用。