北京市松江區泖港鎮街道社區服務培訓學服務培訓管理中心
2018月度個部門部門預算
目 錄
首先部份 西安市市松江區泖港鎮社群衛生情況功能中央概述
一、具體職權
二、構造軟件設置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入結余竣工決算總表
二、使收入預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政部門捐款收益費用結算的時候總表
五、一般來說公用設施財政性預算財政性捐款費用結算的時候表
六、普遍服務性費用財政廳補貼款基本的總支出竣工決算表
七、般通用預部門預算財政資金補貼款“三公”專項資金及企事業單位運營專項資金結余部門預算表
八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務審批付出預算表
九、房產外債現象表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步個部分 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、一般崗位職責
▨泖港鎮街道安全服務于性重心干凈干凈安全服務于性重心是所集醫藥保障器械、防治、保養、康復治療、綠色教育輔導和準備養育的技術指導性為成一體的基礎街道安全服務于性重心醫藥保障器械干凈干凈安全服務于性單位。重心是在松江區平原,南鄰金深山區朱涇鎮,重心承受著泖港鎮的幾乎醫藥保障器械、服務于性干凈干凈和街道安全服務于性重心干凈干凈安全服務于性運行。
二、組織 軟件設置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設醫療機構,主要包括:👍行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度凈收入收入支出竣工決算總表
企業:萬多
收入來源 |
總支出 |
||
工程 |
部門預算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財政局捐款效益 |
3,991.47 |
一、通常通用服務管理費用支出 |
|
在當中:地方政府性債券工程預算財政廳捐款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、上司補貼政策純收入 |
|
三、國防安全花費 |
|
三、自己事業薪水 |
4,715.75 |
四、通用健康安全教育支出 |
|
四、運營工資 |
|
五、幼小銜接付出 |
5.32 |
五、附帶組織上交年收入 |
|
六、專業枝術教育支出 |
|
六、其余純收入 |
405.80 |
七、技術 體育健康與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、社會性確保和就業問題支出費用 |
26.97 |
|
|
九、治療環保與年度計劃生孕撥出 |
9,079.37 |
|
|
十、發展節能生態環保生態環保撥出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務站撥出 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通管理輸送費用 |
|
|
|
十四、自然資源探勘訊息等性支出 |
|
|
|
第十、業務產品業等結余 |
|
|
|
第十六、風險管控支出費用 |
|
|
|
十二、支援同一地域教育支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋環境氣候等經費支出 |
|
|
|
十八、個人住房有效保障了收支 |
5.26 |
|
|
二是、糧油加工工程材料貯備收入支出 |
|
|
|
二國慶、的花費 |
|
本年度個人收入預估合計 |
9,113.02 |
上年收支總計 |
9,116.92 |
用事業心新基金解決收入支出差額 |
116.59 |
節余分攤 |
116.89 |
今年初結轉和節余 |
4.20 |
月底結轉和節余 |
|
總共 |
9,233.81 |
合計 |
9,233.81 |
2018半年度工資部門預算表
基層單位:萬元左右
活動 |
上年納入累計 |
財務補貼款年收入 |
上家政府補貼年收入 |
教育事業薪資收入 |
運作工資收入 |
附設機構繳納凈收入 |
某個收錄 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
文化教育費用 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及教學 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓總支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化保證和人才需求教育支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業部門離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離養老 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業機關單位根本養老商業險商業險付款總支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業方職業類型年金交款經費支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健環境衛生與策劃生孕撥出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療干凈干凈結構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦環保裝置 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的表層醫學環保企業其他支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多共同衛生監督服務培訓 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政企事業企業醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅服務收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年教育支出部門預算表
行業:來萬
工作 |
當年度經費支出累計數 |
常規費用 |
業務費用 |
上交上一級支出費用 |
營業撥出 |
對其他計量單位補助費教育支出 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
出國課程培訓及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界 保障機制和工作撥出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業企業單位離養老金 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司離離休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業組織基本的醫養保險金納費付出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱創業單位名稱職業角色年金手機繳費教育支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障食品衛生與策劃生二胎撥出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械環保組織機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展小區安全中介機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的底層醫用環保設備收入支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共同健康服務項目 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展院校醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構社區醫療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房后勤保障花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改制性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018全年度民政審批創收經費支出部門預算總表
行業:70萬
年收入 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
活動 |
總計 |
基本公用費用預算財政部門補貼款 |
現政府性資金決算財政部門補貼款 |
一、應該服務性決算財政局付款 |
3,991.47 |
一、尋常公益性安全服務撥出 |
|
|
|
二、中央政府性新基金費用預算財政部門審批 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、共公很安全付出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、數學技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育教育與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和大學生就業付出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療設備干凈衛生與記劃生孩子開支 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村街道社區收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、流量貨運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘消息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、行業功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技費用 |
|
|
|
|
|
十八、支援同一東南部費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海域氣象臺等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產維護花費 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十二、糧油食品運輸儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二11、其它其他支出 |
|
|
|
本年度工資累計 |
3,991.47 |
上年花費總金額 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
本年財政資金撥付結轉和節余 |
|
歲末財政資金付款結轉和余額 |
|
|
|
一半公共信息工程預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
相關部門性私募基金費用財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3,991.47 |
總共 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018財政局年度通常情況共同工程預算財政局捐款費用支出 預算表
院校:W
內容 |
累計數 |
大致教育支出 |
新項目撥出 |
|||
功能鍵區分 學科打碼 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導結余 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
專科護士培訓教育及培訓教育 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會生活得到保障和工作其他支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關事業發展單位名稱離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上部門一般養老服務穩定交款花費 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關企業方新職業年金繳納費用其他支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與設計養育結余 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備衛生防疫公司 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
地方居委干凈衛生企業 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
某些基層黨組織醫療管理公共衛生平臺經費支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生學精準服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政性人事企業醫治 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位醫藥 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
房間服務保障經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房間改制支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
預估合計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018當年度似的公共服務費用預算財政局補貼款幾乎收支結算的時候表
計量單位:上萬元
工程項目 |
自動求和 |
人群專項資金 |
公用設施金費 |
||
經濟能力分級 考試科目代碼 |
題目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司會員福利性支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考核的薪資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
危險機關工作標準總體頤養天年保障費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
機關人員總體醫用保險公司交款 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外中國社會擔保交費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪優惠收入支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
貨品和服務質量其他支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理公司的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
用物料費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛正常運行保障費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其余交通費價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余餐品和精準服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對私人和人家的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身漁業生產的補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外每個人和家用的津貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺路及電腦軟件購置費更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些客運用具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的基金性費用 |
|
|
|
總計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018年中一樣通用預部門預算財務付款“三公”金費及機關單位自動運行金費收入支出部門預算表
計量單位:萬
通常公開概預算財政資金付款“三公”金費 |
機關事業單位運作 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待用車的折舊費及程序運行費 |
公務活動接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 添置費 |
公務活動專用車 程序運行費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018一年度政府性性資金預算表財政資金撥付費用部門預算表
企業:萬塊人民幣
工程項目 |
累計數 |
差不多花費 |
該項目撥出 |
|||
性能類型 科目必編號規則 |
會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資產投資外債前提表 |
||||
|
|
票額機關單位:萬的大寫 |
||
|
個數 |
價格 |
||
月初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、資金加總 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)流量資源 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)一定基金 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🍨 普遍公務接待租車 |
|
|
|
|
ꦑ 市場監管巡邏買車 |
|
|
|
|
🍃 珍禽非常專業系統專用車 |
|
|
|
|
⛎ 另外買車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🌼 4.各種固定位置資源 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🌞 減:累加計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形房產 |
—— |
—— |
|
|
ꦬ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈股本累計 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于北京市市松江區泖港鎮平臺清潔保障咨詢中心2018全年度個人收入開支結算的時候總體目標前提表示
昆明市松江區泖港鎮小區環保服務于機構2018ও年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診治療游客量比去年加強,貨品等通用事業費加強。
二、對于東莞市松江區泖港鎮街道辦安全衛生精準服務學校2018每年凈收入結算的時候條件代表
本年度🍸收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、至于杭州市松江區泖港鎮街道衛生監督業務中2018年支出費用部門預算原因表明
上年ꦦ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、至于杭州市松江區泖港鎮平臺健康服務管理核心2018第四季度財政局撥付盈利收支總體布局情形說
成都市松江區泖港鎮街道社區公共衛生服務保障管理中心2018ℱ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、關干北京市松江區泖港鎮區域安全衛生服務于管理中心2018財政局年度普遍公共信息財政局預算財政局捐款撥出竣工決算事情說明怎么寫
(一)常見共同預結算的時候不需要付款總支出結算的時候綜合性現狀
武漢市松江區泖港鎮區域衛生防疫安全服務中2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)一樣公用設施預預算財務補貼款付出預算架構癥狀
廣州市松江區泖港鎮街道社區環衛安全服務重心2018💖年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)大部分公用設施預竣工決算財政資金捐款結余竣工決算具體癥狀癥狀
蘇州市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理提供服務管理中心2018♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🎐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3💎、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💞、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5♈、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7💫、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𝓀七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政開支捐款開支預算基本狀態表明。
傷害市松江區泖港鎮社群環衛保障咨詢中心2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”勞務費財政預算捐款支出費用結算的時候實際上情況報告表明。
2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍸公務活動私家車正常運作服務器維護開支1.65多萬元。最主要的用以貨車柴油維修服務人壽保險等。2018年,成都市松江區泖港鎮街道辦事處清潔衛生服務管理心中日常支出不需要撥付的國家公務車輛保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關于幼兒園南京市松江區泖港鎮小區干凈服務質量公司2018半年度政府性性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局捐款費用竣工決算具體情況反映
武漢市松江區泖港鎮社區服務的心中干凈服務的心中2018年末無鎮政府性債券預算表財政資金審批收支。
九、國有企業基金操作估算國庫付款環境闡述
🎐重慶市松江區泖港鎮區域衛生情況提供服務重心2018第四季度無國有制資產管理經營者預算表財政其他支出審批其他支出。
十、其它重要的特別注意的癥狀表示
(一)機關單位執行專項經費性支出事情
北京市松江區泖港鎮社區居委會衛生監督貼心服務網站的2018年三聚氰胺樹脂關程序運行事業費付出。
(二)縣政府的采購收入支出時候
滬市松江區泖港鎮片區環保服務培訓重心2018𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018💃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、室內非常規損壞情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績的管理事情
🅘上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度發展的業績考核評說投資項目6個🐟,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆉一、國庫廳項目決算捐款營收:指院校上半年度從本級國庫廳項目決算部們拿到的國庫廳項目決算捐款,主要包括正常公益性項目決算國庫廳項目決算捐款和政府辦公室性私募基金項目決算國庫廳項目決算捐款。
🐷二、工作上的營收:指工作上的機構發展非常專業的業務主題活動組織下列不屬于配套主題活動組織具有的營收。基本是:醫療機構營收、公共信息醫療衛生營收等。
🎃三、運營收錄:指事業機關單位在的專業服務游戲話動簡答助手游戲話動認知能力發展非自主會計核算運營游戲話動有的收錄。
🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度還不到位、結轉到本年度按有關于的規定立刻用的財政資金。
▨六、歲末結轉和余額:指當當第四季度度或以上當第四季度估算安裝、因主客觀前提突發的變化未能按原當年度計劃制定一個,需延后到后來當第四季度按有關的信息明文規定馬上動用的金額。
🦋七、大體性性支出:指企事業單位為后勤保障醫療機構常規運作、搞定日常的運作神器任務而引發的某項性性支出。
🤪八、建設項目結余:指基層單位為進行獨特的行政部門工作的要求或企事業發展要求,在基本性結余之上產生的幾項結余。
𝕴九、合作經營管理結余:指工作方在專科活躍內容及輔助性活躍內容之余組織開展非自主測算合作經營管理活躍內容形成的結余。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
﷽五一、市直機關運營資金:指行政機關計量機構和對比因公員法經營的創業計量機構操作一樣共同概預算不需要捐款按排的關鍵費用收支 中的生活公供資金費用收支 。