成都市市松江區小蘇州鎮特別環保產品平臺
2019財政年度結算的時候
目 錄
第二那部分 天津市松江區小南通鎮街道安全衛生保障中間簡介
一、主要工作職責
二、組織 設計
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入總支出部門預算總表
二、年收入部門預算表
三、教育支出預算表
四、財政預算審批營收總支出預算總表
五、一般的公用項目預算財政資金審批開支預算表
六、通常公益性結算的時候財政廳審批常規開支結算的時候表
七、一樣服務性預算表財政局撥付“三公”資金及行政單位工作資金花費結算的時候表
八、部門性資金費用預算財務付款撥出預算表
九、股本債務情況報告表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七地方 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、通常崗位職責
🦂東莞市松江區小常州鎮街道社區環境公共信息健康精準管理中心站是東莞市松江區環境公共信息健康安全健康理事會會領班的表層醫治環境公共信息健康平臺。注意職責范圍還有承擔風險小常州省市之所急人們顧客關鍵醫治精準業務的及公共信息環境公共信息健康精準業務的。
二、醫療機構設備
🤪上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
𒐪第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末收益花費竣工決算總表
政府部門:萬余元
工資收入 |
開支 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預算數 |
一、般共同費用民政撥付效益 |
3601.53 |
一、尋常公用設施精準服務支出費用 |
|
二、縣政府性新基金概算國庫捐款納入 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上一級補貼金效益 |
|
三、國防安全教育支出 |
|
四、企業收錄 |
5267.41 |
四、公開安全防護教育支出 |
|
五、營運納入 |
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
六、附設標準上交收錄 |
|
六、科學研究枝術撥出 |
|
七、另外的薪資收入 |
234.16 |
七、文化知識景區體育文化與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會上保護和求業經費支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生情況安全健康結余 |
7756.24 |
|
|
十、節能降耗安全花費 |
|
|
|
五一、新農村社區網站其他支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
13、道路交通運送其他支出 |
|
|
|
十四、材料堪探圖片信息等性支出 |
|
|
|
十八、商業樓提供服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融投資教育支出 |
|
|
|
十二、扶持另外的沿海地區收支 |
|
|
|
十七、當然材料大海天氣等結余 |
|
|
|
黨的十九、居住房保障機制結余 |
117.03 |
|
|
二十五、油糧材料物資保障收入支出 |
|
|
|
二國慶、洪澇消滅及應及處理其他支出 |
|
|
|
二第十二、另外的總支出 |
|
上年收入來源總計 |
9103.10 |
本年度教育支出累計 |
8307.56 |
用事業心資金補上收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
749.52 |
本年結轉和節余 |
177.27 |
年終結轉和節余 |
223.29 |
總額 |
9280.37 |
總共 |
9280.37 |
2019年末個人收入結算的時候表
方:億元
大型項目 |
當年度效益自動求和 |
財務補貼款效益 |
上家津貼效益 |
行業盈利 |
管理凈收入 |
附屬醫院單位名稱上交工資 |
一些收益 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
世界保駕護航和找工作經費支出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事政府部門離退休工資 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野組織離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家事業上廠家主要健康養老金金付費支出費用 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作標準職業角色年金付款經費支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生衛生性支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
底層醫治安全企業 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區網站干凈裝置 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共服務管理安全服務管理 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性院校醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫療服務 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保護結余 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革費用支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019每年總支出預算表
企業:萬美元
內容 |
年初費用合計數 |
基本性結余 |
產品支出費用 |
繳納上司撥出 |
加盟開支 |
對加盟公司的補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場后勤保障和就業前景收支 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處教育事業組織離退職 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成部門離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業的單位大多養老院人身險網上繳費花費 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業組織職業選擇年金繳納費用教育支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生鍵康開支 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保障環保貸款機構 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區醫療情況衛生情況學校 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生間 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共性食品衛生服務的 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業工作單位醫療設備 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫療服務 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障開支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革收入支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年財務補貼款收益總支出竣工決算總表
工作單位:萬美金
盈利 |
花費 |
||||
項目 |
部門預算數 |
頂目 |
累計數 |
般服務性概預算國庫捐款 |
縣政府性股票基金概預算財務審批 |
一、似的公用設施費用預算財政預算補貼款 |
3601.53 |
一、普通公用貼心服務付出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金預算表國庫審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機開支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、學校付出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術水平收支 |
|
|
|
|
|
七、文化課度假旅行體育乒乓球與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務和就業創業開支 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、衛生間衛生費用支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節省健康開支 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村社區網站經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查產品信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業貼心快餐業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經費用 |
|
|
|
|
|
十八、協助的地段收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、天然影視資源海洋資源氣象站等花費 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障了費用 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、調味品資源自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、傷害預防及緊急標準化管理撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某個費用支出 |
|
|
|
當年度效益累計 |
3601.53 |
當年度其他支出累計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
期初財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
半年度財政資金付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、普遍共同決算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性債卷成本預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3601.53 |
合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019本年一半公用設施概預算財政廳補貼款開支部門預算表
標準:多萬元
業務 |
預估合計 |
主要費用 |
投資項目結余 |
|||
用途各類 管理費用商品編號 |
專業科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交安全保障和就業機會付出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上方離退休之 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離養老金 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業廠家職業年金繳付支出費用 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生學安全開支 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保障衛生管理培訓機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區居委會衛生情況平臺 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
總體通用衛生間貼心服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成公司醫治 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位醫院 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
房產的保障結余 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
自建房轉型其他支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計數 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年中平常公眾估算財務撥付基本上其他支出部門預算表
公司的:萬余元
品牌 |
加總 |
人員管理資金投入 |
通用資金投入 |
||
經濟能力分類整理 管理費用標識號 |
科目表英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪最新福利花費 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機構工作機構基本性關于養老地產養老商業保險激費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
機關人員最基本醫療機構人身險付款 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫遼補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的發展安全保障手機繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
居公積金貸款 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外很大打工族薪資社會福利收入支出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
商品價格和的服務費用支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電費繳費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
交通費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬相關雜費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托代為相關業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務租車運動維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的客運服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶商品和服務保障總支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對各人家庭關系式的政府補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
各人現代農業研發補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對自身和婚姻的補助款 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
金融資本性收支 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
接待室設施設備添置 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專用的機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及小軟件購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其他鐵路交通軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型股權購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資本性其他支出 |
|
|
|
預估合計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019年中正常服務性費用預算財政性審批“三公”金費及企事業單位使用金費其他支出結算的時候表
標準:萬美元
一樣通用費用預算國庫撥付“三公”金費 |
工商登記作業 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車購進及運轉費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 租賃費費 |
公務接待專車 自動運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金捐款花費部門預算表
組織:百萬元
工程項目 |
自動求和 |
常見經費支出 |
業務撥出 |
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功能性分級 幾個會計科目項目編碼 |
會計科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終金融資產欠債的登記表 |
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資金額單位名稱:萬元左右 |
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數量統計 |
實用價值 |
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月初數 |
年底數 |
期初數 |
年初數 |
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一、債務累計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)游動財力 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)穩定固定資產折舊 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🎀 2.適用機械(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♒ 在這其中:(1)車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🐻 通常公務活動租車 |
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🎐 辦案值勤用車的 |
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ꦫ 特中專業的工藝公務車 |
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🎶 其他使用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🗹 4.另一特定資金 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🃏 減:加權平均攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長時間控股權投入 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債交易 |
—— |
—— |
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(五)新建項目 |
—— |
—— |
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(六)神圣資產投資 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
♏ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)其它財產 |
—— |
—— |
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二、債務合計數 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
重慶市松江區小常州鎮社區功能重心衛生監督功能重心2019ꦅ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、至于滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度🅠收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、相關滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🦋支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、相對于北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小無錫鎮居委安全服務于主2019🧸年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、觀于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)應該服務性成本預算財政性補貼款支出費用部門預算總體性前提
濟南市松江區小昆山市鎮街道辦事處安全服務保障重點2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)常見公用設施費用預算財政資金補貼款收入支出部門預算設計條件
杭州市松江區小蘇州鎮特別安全衛生服務項目核心2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)似的共同費用財政收支捐款收支竣工決算準確的情況
武漢市松江區小無錫鎮居委健康提供服務公司2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🐭、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🎃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5ꦑ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、介紹杭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
傷害市松江區小無錫鎮街道辦事處衛生管理的服務平臺2019🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、💃工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
✱七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性支出捐款性支出預算總的條件表示。
重慶市松江區小昆山市鎮街道辦事處衛生間服務培訓中心點2019♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🅷因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦主要負責要制定,并一統對外公布,本機構不再是據實抄襲對外公布;新再生資源維修購入未提交購入工藝流程,國家公務車輛安全使用采購資金未安全使用;國家公務客服費普遍服務性成本預算財政廳專項資金未確定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”接待費財政性補貼款經費支出結算的時候主要狀況表明。
昆明市松江區小上海鎮街道辦事處環保貼心服務平臺2019季度無“三公”費用財政預算審批撥出。
八、相對于蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
杭州市松江區小昆山市鎮平臺健康功能中心的2019年末無人民政府性新基金費用預算財政廳付款收入支出。
九、國有企業資產經營的概算財政支出付款的情況就說明
沈陽市松江區小昆山市鎮街道健康服務項目中2019年度目標無國家資產自主經營預決算財政部門付款花費。
十、同一非常重要裝修細節的狀態說明書怎么寫
(一)危險機關啟動專項經費費用實際情況
蘇州市松江區小南通鎮平臺安全衛生服務管理主2019年中有機關運作資金投入結余。
(二)區政府采辦花費現象
濟南市松江區小上海鎮街道辦事處安全衛生服務的公司2019𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)此車、快裝特殊的占用量的情況
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核管控事情
🌟上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
ℱ一、國庫資金撥付創收:指行業當每年度從本級國庫資金個部門贏得的國庫資金撥付,屬于應該通用費用國庫資金撥付和地方政府性母基金費用國庫資金撥付。
♈二、醫療衛生視野收益:指醫療衛生視野計量單位深入推進技術專業渠道行動及協助行動要先拿到的收益。其主要是:醫學收益、公益性醫療衛生收益等。
ꩵ三、運作工資來源:指衛生事業機構在專門銷售促銷活動試述輔助工具促銷活動認知能力抓好非自主成本計算運作促銷活動達到的工資來源。
ꦉ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和余額:意指去年度從未實現、結轉到年初按管于中規定再繼續采用的的資金。
⭕六、年底結轉和盈余:指當全財政全年度或原來全年決算準備、因客觀存在先決條件會變化很大無常無法按原計劃怎么寫進行,需延后到后期全年按有關的信息設定接著運行的本金。
七、基本的花費:指單位名稱為擔保機購健康機器運行、實現日常的任務運轉的任務而再次發生的各類花費。
𒈔八、工程開支:指標準為順利完成相應的行政管理上班任務卡或參公的發展工作目標,在基礎開支之下造成的貼心的售后服務開支。
ꦬ九、生意結余:指事業部門部門在正規專業行動及輔助性行動之上深入開展非獨立自主分攤生意行動情況的結余。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦯ十一月、機構進行接待費:指行政性部門和參考公務接待員法處理的事業有成部門運用尋常公開項目預算不需要撥付合理安排的首要費用其他支出 中的平日公共接待費費用其他支出 。