佛山市松江區佘山鎮區域食品衛生服務中間
2018年末部們竣工決算
目 錄
第一次組成部分 成都市松江區佘山鎮街道辦安全衛生服務的中心站簡況
一、 大部分職能部門
二、 監管部門部門預算的單位具有
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收總支出部門預算總表
二、薪水竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、民政付款效益收入支出預算總表
五、一樣公眾費用預算國庫撥付教育支出預算表
六、通常情況共公預算表民政審批大體開支結算的時候表
七、大部分共公預算表財政廳審批“三公”費用及政府機關電腦運行費用撥出結算的時候表
八、政府部性理財產品概算財政預算付款付出竣工決算表
九、股權資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步那部分 動詞描述
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
𝓀杭州市松江區佘山鎮居委會安全工作管理中是杭州市松江區安全身心健康常務促進會掌管的基層黨組織醫遼安全組織。主要職責范圍還包括:負擔佘丘陵區寬廣市民人們差不多醫遼工作管理及服務項目性安全工作管理。
二、企業團隊預算企業具有(僅有這個企業的企業,本一些介紹為“結構布置”)
從概預算機關單位產生看,ꩲ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年收入水平經費支出結算的時候總表
企事業單位:萬
純收入 |
收入支出 |
||
創業項目 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、財政廳付款個人收入 |
3754.39 |
一、尋常公用產品開支 |
|
在當中:地方政府性私募基金概預算財政性付款 |
|
二、外交史結余 |
|
二、上級部門補助費利潤 |
321.33 |
三、國防科技收支 |
|
三、衛生事業個人收入 |
4552.80 |
四、公共信息安全性花費 |
|
四、經營管理盈利 |
|
五、教育培訓收入支出 |
7.62 |
五、復屬組織上交使收入 |
|
六、科學合理技能教育支出 |
|
六、相關收益 |
511.02 |
七、學歷體育運動與文化花費 |
|
|
|
八、世界基本保障和學生就業撥出 |
379.62 |
|
|
九、醫療保健公共衛生與打算養育開支 |
8355.40 |
|
|
十、節能降耗工業節能費用支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌居委會撥出 |
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
第十三、公路交通物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、影視資源勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
二十、工商業服務性業等收支 |
|
|
|
16、網絡金融經費支出 |
|
|
|
十二、協助一些地段費用支出 |
|
|
|
18、土地海域氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
19、房間擔保其他支出 |
130.11 |
|
|
20、糧油食品物品儲備量收入支出 |
|
|
|
二國慶、某個花費 |
|
當年度使收入合計數 |
9139.54 |
當年度結余自動求和 |
8872.75 |
用參公基金投資化解開支差額 |
|
節余配資 |
214.16 |
今年初結轉和余額 |
137.94 |
年初結轉和余額 |
190.57 |
總金額 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018全年度工資收入竣工決算表
公司:億元
好項目 |
上年效益總金額 |
民政審批營收 |
上司補貼金純收入 |
衛生事業凈收入 |
經營者創收 |
附屬醫院院校繳納凈收入 |
的個人收入 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教導付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育學校經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多教育學校教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會后勤保障和就業創業其他支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業政府部門離退休之 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展單位名稱離離休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業企業單位基本的頤養保險服務交費性支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展的單位一般關于養老地產養老保費付費付出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生防疫與計劃怎么寫二孩性支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健健康系統 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區居委會衛生管理部門 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的表層醫藥公共衛生系統開支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息環衛服務項目 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的院校醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年撥出預算表
基層單位:來萬
品牌 |
本年度性支出總金額 |
最基本支出費用 |
的項目性支出 |
繳納上級部門收入支出 |
經驗性支出 |
對所屬行業經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓花費 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教學性支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育教學經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中服務保障和就業的總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業部門離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企事業單位編制離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業性機關單位事業性機關單位大多養老商業保險商業保險繳納其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業院校大多社區養老金服務付費支出費用 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環衛與工作規劃生孩子收入支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療保障干凈單位 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區居委會干凈醫療機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基本醫療設備衛生管理貸款機構收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公眾衛生監督服務管理 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的部門醫藥 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年中財務付款使收入經費支出結算的時候總表
政府部門:百萬元
個人收入 |
費用 |
||||
工程 |
部門預算數 |
的項目 |
自動求和 |
一般的公共性預算表財政性捐款 |
當地政府性股票基金成本預算財政性補貼款 |
一、似的公開估算財政局補貼款 |
3754.39 |
一、基本上公用精準服務收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性理財產品國庫預算國庫撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全保障總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、數學工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化教育與傳媒業結余 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保證和自主創業收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療設備干凈與預計生殖收支 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、高效干凈支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理運送開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察相關信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、業務服務培訓業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經結余 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另外的東北部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地浮游生物氣候等開支 |
|
|
|
|
|
十八、往房有保障結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
二十五、油糧應急物資存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外開支 |
|
|
|
上年年收入合計數 |
3754.39 |
上年費用支出 合計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年終不需要撥付結轉和盈余 |
|
月底財政部門捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一半公用設施費用預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
💙 政府辦公室性貨幣基金不需要預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年末一般來說服務性項目預算財政開支捐款開支竣工決算表
企事業單位:萬美金
工程項目 |
預估合計 |
一般其他支出 |
大型項目撥出 |
|||
能力分為 題目商品代碼 |
課程稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導開支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
相關教育輔導花費 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
許多文化教育經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
市場經濟保障措施和人才需求開支 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成公司離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野院校一般社會養老人身險人身險繳納收支 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業基層單位基層單位幾乎社區養老商業險繳付結余 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生管理與工作方案計劃生育工作開支 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
群眾醫遼衛生防疫單位 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心干凈中介機構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
許多面層醫療設備環保系統付出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
總體公用設施健康產品 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
人事部門事業性廠家醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位治療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
自動求和 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018第四季度通常情況公益性成本預算財政局審批基本上付出結算的時候表
方:70萬
工程項目 |
自動求和 |
工人資金投入 |
公共接待費 |
||
國家經濟劃分類別 科目必項目編碼 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水好處結余 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
總體基本工資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
工作單位創業工作單位大體社會養老商業保險商業保費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員關鍵醫疔穩妥交費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員診療政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會上有效保障付費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的基本工資優惠其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
貨品和服務于教育支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱相關工費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動專用車運作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通運輸的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品銷售和售后服務結余 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對自己和普通家庭的經濟補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
日子補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費經濟補貼 |
|
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303 |
08 |
國家獎學金 |
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303 |
09 |
獎學金金 |
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303 |
10 |
自己農林業工作津貼 |
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303 |
99 |
其他小編與家庭生活式的補助金其他支出 |
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310 |
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資本公司性經費支出 |
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310 |
02 |
辦工設施購買 |
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310 |
03 |
特用生產設備購入 |
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310 |
07 |
問題網格及免費軟件購置費升級更新 |
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310 |
13 |
公務接待專車折舊費 |
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310 |
19 |
別交通費設備新購 |
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310 |
22 |
隱形的金融資產置辦 |
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310 |
99 |
許多資本性花費 |
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預估合計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
⛎2018年度目標通常情況公用設施費用預算民政捐款“三公”專項專項經費及企事業單位正常運作專項專項經費經費支出部門預算表
政府部門:千元
一樣公共服務成本預算財政局補貼款“三公”經費支出 |
危險機關運作 專項經費預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車折舊費及工作費 |
國家公務接待室費 |
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小計 |
國家公務專用車 新購費 |
公務接待出行 程序運行費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度政府部性資金概預算國庫補貼款收支結算的時候表
行業:萬塊
投資項目 |
累計數 |
幾乎開支 |
工作結余 |
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實用功能分類別 項目代碼 |
項目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年金融資產負債率情況下表 |
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費用企業單位:百萬元 |
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的數量 |
實用價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、股權累計 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)還是流動性基金 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)確定房產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦛ 常見國家公務車輛租賃 |
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༺ 聯合執法執勤點專用車 |
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👍 機械專科系統專用車 |
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𒉰 另一個小二租車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🐟 4.其他的加固債務 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
꧋ 減:連續折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資產投資 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
꧃ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈固定資產累計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于成都市松江區佘山鎮片區安全衛生服務培訓主2018年終營收花費竣工決算基本問題代表
杭州市松江區佘山鎮居委會衛生情況服務重心2018ꦓ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、有關于昆明市松江區佘山鎮居委會衛生管理保障中央2018每年個人收入竣工決算條件說明怎么寫
年初𝓀收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、有關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年度費用支出 部門預算情況發生就說明
當年度🤡支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、更多蘇州市松江區佘山鎮居委會衛生防疫保障中心點2018第四季度民政補貼款利潤付出總體目標情形代表
天津市松江區佘山鎮居委會清潔衛生業務咨詢中心2018🔥年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、至于成都市松江區佘山鎮平臺公共衛生貼心服務機構2018全年般共公成本預算財務付款花費部門預算事情闡述
(一)一般的公共性項目預算財政廳撥付總支出部門預算總體經濟原因
成都市松江區佘山鎮平臺衛生學精準服務重心2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)常見服務性工程預算財政預算審批教育支出預算設備構造情況
昆明市松江區佘山鎮居委干凈衛生工作中2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)一樣共同估算財政性補貼款開支結算的時候到底情況下
成都市松江區佘山鎮社區貼心服務咨詢中心食品衛生貼心服務咨詢中心2018💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1♑、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7𒅌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關與南京市松江區佘山鎮片區環衛服務培訓心中2018當年度一半通用概預算財政性捐款常規收入支出部門預算時候說明書怎么寫
深圳市松江區佘山鎮社區貼心服務服務管理中心干凈貼心服務服務管理中心2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1𓆏、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
๊七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性補貼款結余竣工決算總體經濟事情說。
濟南市松江區佘山鎮街道辦事處環衛業務服務站2018🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🅘上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”勞務費財務審批結余結算的時候實際情況發生請示報告。
東莞市松江區佘山鎮社區售后服務間衛生間售后工作站站2018每年無“三公”接待費財政撥出補貼款撥出。
八、關羽東莞市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務于中心點2018年中政府性性資金部門預算財政收入支出捐款收入支出部門預算問題反映
佛山市松江區佘山鎮區域衛生情況業務中心的2018年末無當地政府性債卷民政預算民政審批費用。
九、公有資產開財政性預算財政性審批條件請示報告
ꦉ傷害市松江區佘山鎮社區網站環衛售后服務核心2018年終無國有土地投資營業工程預算財政廳補貼款性支出。
十、其它重點相關事宜的現象闡述
(一)政府機關啟動勞務費花費狀態
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府購置收入支出情況
成都市松江區佘山鎮區域健康服務保障中心點2018𝔍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)維修、樓房特別負載事情
1.汽車
ꦏ截止2018年12月31日,廣州市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生貼心服務重點無工程車輛特有負載情況下。
2.房屋面積
ꦐ經過操作機構(院校):直到2018年12月31日,廣州市松江區佘山鎮社區網站衛生學精準服務中選用的建筑中由機管事務局大一統配合的屬濟南佘山股本生意菅理有現科技有限公司產權年限的建筑,戶型面積為10530.80m2米。
(四)項目預算業績考核菅理情況發生
🗹上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、財務局廳付款收入來源:指單位名稱當當年度度從本級財務局廳個部門爭取的財務局廳付款,分為普遍公眾國庫財政局預算財務局廳付款和當地政府性投資基金國庫財政局預算財務局廳付款。
꧑二、事業發展納入:指事業發展的單位開展調研的專業工作主題游戲活動以至于氧化硅主題游戲活動要先拿到的納入。重要是:醫療保健納入等。
ꦫ三、銷售盈利:指事業組織組織在專業技術渠道項目形式和配套項目形式之余開始非孤立會計核算銷售項目形式達成的盈利。基本是:住宅出售等盈利等。
🧔四、其它的凈營收:指機構擁有的除“國庫捐款凈營收”、“人事凈營收”、“銷售凈營收”等在內的凈營收。最主要的是:有價苗凈營收及及通用衛生管理做體檢凈營收等。
五、年終結轉和節余:意指去年度從未完全、結轉到年初按相關指定接著操作的成本。
💜六、月底結轉和盈余:指當全月度或很多年全年決算配備、因直接能力會出現一致始終無法按原進度表實現,需卡頓到今后全年按管于中規定立即在使用的資產。
七、大致總收支:指公司為保險企業一切正常機器運行、做完平日工作責任責任而會出現的每項總收支。
ꦗ八、業務經費付出:指的單位為搞定相關的財政本職工作人物或事業性成長 任務,在大體經費付出模版再次發生的杜六房加盟總部的經費付出。
💮九、加盟其他其他支出:指自己事業公司的在靠譜促銷活躍形式及輔助制作促銷活躍形式囿于開展調研非獨特成本核算加盟促銷活躍形式遭受的其他其他支出。
🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎十一國慶、工商登記工作參公費:指行政維護政府部門和基準公務接待員法維護的參公政府部門安全使用一樣 公共項目預算財政廳補貼款合理安排的基礎金費其他支出中的規章制度公共參公費金費其他支出。