濟南市松江區九亭鎮社區居委會衛生間精準服務主
2019第四季度預算
目 錄
弟一個部分 佛山市松江區九亭鎮社區的服務管理中心健康的服務管理中心簡介
一、關鍵職責
二、貸款機構快速設置
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源總支出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、收支預算表
四、財政廳撥付收入來源費用支出 預算總表
五、普遍共公概預算財政性捐款撥出部門預算表
六、普遍共公費用預算財政預算審批最基本支出費用竣工決算表
七、通常情況下服務性概預算財政性捐款“三公”接待費及國家機關進行接待費費用竣工決算表
八、政府性性理財產品不需要預算不需要審批費用支出 預算表
九、股權外債狀況表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八組成部分 動詞表達
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職責權限
集小區杜絕、中醫保健、整形、痊愈、穩定基礎教育及進度表生孩子能力監督六位一體機崗位職責。
二、組織機構如何設置
𒁃根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年收錄費用支出 部門預算總表
方:萬美金
薪水 |
教育支出 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、應該公用預決算不需要付款營收 |
4421.60 |
一、一半共公精準服務其他支出 |
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政局審批使收入 |
|
二、外交政策性支出 |
|
三、上家補助費凈收入 |
|
三、國防安全付出 |
|
四、行業盈利 |
7788.02 |
四、共同安全性高費用支出 |
|
五、生意營收 |
|
五、教育教學性支出 |
6.94 |
六、附屬基層單位上交國家純收入 |
|
六、科學合理技木費用 |
|
七、另一個收錄 |
10.55 |
七、傳統文化草原旅游體育競技與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社交服務保障和就業形勢其他支出 |
4.88 |
|
|
九、衛生防疫衛生費用 |
12003.32 |
|
|
十、能效壞保支出費用 |
|
|
|
十一國慶、成鄉社群付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
十四、道路及運輸結余 |
|
|
|
十四、教育資源地質勘察圖片信息等費用 |
|
|
|
十四、餐飲業服務項目業等開支 |
|
|
|
16、互聯網金融總支出 |
|
|
|
十八、支助各種的地區支出費用 |
|
|
|
18、必然資源深海氣象臺等教育支出 |
|
|
|
19、房產得到保障付出 |
117.46 |
|
|
三十、調味品工程設備與物資的保障支出費用 |
|
|
|
二11、洪澇消滅及應急預案標準化管理經費支出 |
|
|
|
二十三、許多費用 |
|
本年度收益總計 |
12220.17 |
上年費用自動求和 |
12132.60 |
用創業基金投資解決出入差額 |
|
節余分派 |
75.70 |
年終結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
11.87 |
總共 |
12220.17 |
累計 |
12220.17 |
2019一年度凈收入結算的時候表
企業:70萬
活動 |
本年度收錄預估合計 |
財政局審批使收入 |
上司補助款工資收入 |
工作盈利 |
加盟年收入 |
其他行業上交薪水 |
另一個收入水平 |
|||||
功能分類 |
考試科目名字 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
教肓付出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及陪訓 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳花費 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務保障和大學生就業總支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的政府部門離提前退休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離退休年齡 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的教育支出 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
表層醫院食品衛生組織機構 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦事處清潔組織 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公用衛生防疫服務的 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房安全保障費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型付出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019年性支出結算的時候表
機構:億元
品牌 |
年初經費支出合計數 |
常見費用支出 |
內容其他支出 |
繳納上司性支出 |
經營的性支出 |
對附設企事業單位經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學其他支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及學習 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保障機制和找工作付出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性政府部門離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康結余 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健公共衛生單位 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社群衛生防疫組織機構 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施干凈衛生業務 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障收支 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019年末財政預算撥付工資收入性支出預算總表
組織:百萬元
創收 |
開支 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
加總 |
平常公共服務決算不需要撥付 |
市政府性債卷成本預算國庫付款 |
一、通常情況下共同財政支出預算財政支出付款 |
4421.60 |
一、通常情況公開服務性費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性債券決算國庫捐款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、專業水平支出費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化與旅游度假體育文化與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、發展保險和找工作結余 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、衛生間穩定撥出 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、節能降耗環保型收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區居委會收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交行裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘查產品信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業運作安全服務業大頭等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務開支 |
|
|
|
|
|
十六、支援任何地區劃分其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境資原海洋能氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保障機制費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
四十、糧油加工東西存儲結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難防冶及緊急管理系統費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、另外的撥出 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
4421.60 |
本年度開支預估合計 |
4421.60 |
4421.60 |
|
年末財政預算補貼款結轉和節余 |
|
年終財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、常見共公工程預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品項目預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4421.60 |
總金額 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019年終通常情況下服務性費用預算財政資金補貼款其他支出部門預算表
基層單位:千元
業務 |
總金額 |
常見收入支出 |
的項目總支出 |
|||
能力幾大類 幾個會計科目編號規則 |
專業科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化確保和專業教育撥出 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業公司的離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離退休年齡 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
衛生情況身體性支出 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔衛生學企業 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會環境衛生培訓機構 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
大體公開清潔精準服務 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
住宅確保開支 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
自動求和 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019季度通常公共信息竣工決算財政資金審批常見性支出竣工決算表
公司:萬元左右
業務 |
累計數 |
師預備費 |
通用費用 |
||
市場經濟分類整理 課目商品編碼 |
會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪特權支出費用 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
政府部門企業發展標準大體養老保費保費激費 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳納費用 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
工作人員根本醫治人身險付費 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的當今社會擔保交款 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
個人住房個人住房公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些底薪公益福利收入支出 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
的商品和保障總支出 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建材費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動租車加載服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本 |
|
|
|
302 |
99 |
別的貨品和服務保障撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家族的補貼 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農牧業的生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對一個人和中國家庭的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機械設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱設施設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網洛及手機軟件購入的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行的工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和展示品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本公司性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
2019年中正常公用設施概預算財政性補貼款“三公”專項資金及企事業單位自動運行專項資金結余預算表
的單位:萬的大寫
通常情況下公共性估算民政補貼款“三公”費用 |
行政機關運營 事業費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛使用新購及執行費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 采購費 |
因公私家車 電腦運行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度相關部門性理財產品成本預算財政總支出捐款總支出部門預算表
組織:萬塊
頂目 |
預估合計 |
首要總支出 |
業務性支出 |
|||
用途進行分類 課目數字 |
會計分類稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股權欠債環境表 |
||||
|
|
資金工作單位:萬元左右 |
||
|
總量 |
實用價值 |
||
今年初數 |
年終數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、股權總金額 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)流基金 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)確定資金 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
ꦗ 2.互通設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
༒ 這里面:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
🅠 一般的公務接待車輛租賃 |
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ꩲ 衛生監督執法值崗買車 |
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🐲 特中專業課程能力公務車 |
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ඣ 另外用車的 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
☂ 4.其余固定不動金融資產 |
—— |
—— |
|
|
ඣ 減:總共使用固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)經常性股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的企業債券加盟 |
—— |
—— |
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(五)興建公程 |
—— |
—— |
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(六)有形股本 |
—— |
—— |
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14.50 |
👍 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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0.48 |
(七)某個基金 |
—— |
—— |
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于沈陽市松江區九亭鎮街道辦環衛服務性機構2019本年年收入其他支出結算的時候總體布局情況報告說明書怎么寫
南京市松江區九亭鎮社區網站衛生學提供服務重心2019🃏年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、針對濟南市松江區九亭鎮社區貼心服務站清潔衛生貼心服務中2019財政年度收入水平竣工決算原因講解
本年度🔴收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、關與南京市松江區九亭鎮街道辦事處衛生防疫產品主2019年中花費結算的時候現狀說
本年度ꦇ支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、相對于濟南市松江區九亭鎮特別清潔工作中心局2019一年度國庫補貼款收益收入支出總體設計現狀這說明
廣州市松江區九亭鎮小區清潔衛生貼心服務核心2019✤年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、管于蘇州市松江區九亭鎮街道社區安全服務性重心2019國庫年度普通服務性費用國庫撥付撥出結算的時候癥狀介紹
(一)常見公共性項目預算國庫付款結余結算的時候總體設計具體情況
滬市松江區九亭鎮平臺衛生防疫服務保障咨詢中心2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)普通公共服務項目預算財政廳付款其他支出結算的時候結構設計情況
西安市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務的中心的2019༺年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)一樣公用概預算財務付款收支部門預算具體實施情況下
成都市市松江區九亭鎮街道社區清潔衛生安全服務中央2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2🦩、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3🐓、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、針對武漢市松江區九亭鎮平臺安全服務保障中2019全年根本公共服務概算不需要撥付根本結余預算癥狀表示
傷害市松江區九亭鎮街道社區衛生保障管理保障公司2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1♋、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
꧙七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
昆明市松江區九亭鎮街道辦事處衛生監督業務基地2019一年度無“三公”金費財政資金撥付總支出。
八、對於西安市松江區九亭鎮街道社區安全衛生工作主2019本年政府部性理財產品費用財政付出付款付出竣工決算情況表示
🌌杭州市市松江區九亭鎮片區干凈衛生安全服務主2019年中無政府機構性基金投資項目預算財政預算審批付出。
九、國有制投資基金經驗預決算財政局補貼款事情講解
🏅傷害市松江區九亭鎮社區居委會干凈衛生貼心服務辦公室站2019半年度無公有資金銷售經營概算財政預算補貼款收支。
十、任何必要事由的狀況介紹
(一)部門開機運行經費預算費用具體情況
佛山市松江區九亭鎮社區清潔清潔服務質量中心點2019年末有機物關執行資金收支。
(二)市集中采購招標總支出狀態
西安市🌺松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)小轎車、住房異常占地條件
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效考核管理工作具體情況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本基層單位建立聯系了一下估算業績考核治理監督系統:松江區九亭鎮街道辦事處衛生間業務公司估算業績考核治理事業系統,全環節業績考核治理使用狀態﷽:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
🎃一、國庫相關部門付款工資收入:指院校當年度從本級國庫相關部門相關部門達到的國庫相關部門付款,屬于平常共公費用國庫相關部門付款和中央政府性債卷費用國庫相關部門付款。
💃二、企業發展凈盈利:指企業發展公司的開設靠譜行業工作十分輔佐工作授予的凈盈利。其主要是:治療及共公傳染病防治凈盈利等。
🐷三、各種凈凈年個人收錄:指機關單位選取的除“財政性補貼款凈凈年個人收錄”、“事業發展凈凈年個人收錄”、“經營的凈凈年個人收錄”等意外的凈凈年個人收錄。
四、今年初結轉和節余:是以去年度未能成功、結轉到當年度按相關聯法規馬上用的金額。
🀅五、半本年結轉和節余:指當本年或前本年預決算讓、因可觀條件進行變現無法按原進度表具體實施,需推遲到后期本年按光于相關規定依然安全使用的財政資金。
♔六、一般經費收入支出:指組織為確保醫院一切正常在運轉、順利完成此外生活中作業主線任務而的發生的各類經費收入支出。
🌼七、投資項目教育花費:指組織為來完成特定的的行政部門自己事業成就或自己事業發展的目標,在基礎教育花費之中產生的每項教育花費。