廣州市松江區新橋鎮街道辦事處環保產品基地
2018財政年度部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
第1 區域 濟南市松江區新橋鎮居委會衛生情況安全服務管理中心情況
一、主要的管理職能
二、組織 配置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利性支出結算的時候總表
二、個人收入結算的時候表
三、經費支出結算的時候表
四、財政性補貼款純收入花費預算總表
五、普遍公用預竣工決算財政預算補貼款收支竣工決算表
六、普通公益性概預算不需要付款核心費用支出 部門預算表
ဣ七、般通用預部門預算財政收入支出捐款“三公”專項經費預算及政府機關運作專項經費預算收入支出部門預算表
八、現政府性股權基金概算財政性捐款性支出部門預算表
九、資源資產負債原因表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四大部分 動詞回答
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、具體崗位職責
ꦇ新橋鎮區域公眾清潔安全衛生學業務重心是所集醫學、怎樣預防、調養、康復治療、安全文化藝術培訓和工作上規劃孕育水平指點為分立式的群眾區域醫學公眾清潔安全衛生學業務組織機構。重心地屬松江區東南部,東鄰閔行區莘莊鎮,重心支付著新橋鎮的核心醫學、公眾公眾清潔安全衛生學和區域公眾清潔安全衛生學業務工作上。
二、裝置制定
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個機購設置機購,以及:▨行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年收入來源經費支出預算總表
廠家:多萬元
工資收入 |
收支 |
||
樓盤 |
預算數 |
業務 |
預算數 |
一、財政預算付款收錄 |
4,594.53 |
一、通常情況公共信息安全服務支出費用 |
|
這里面:縣政府性貨幣基金估算國庫捐款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級部門補助款營收 |
559.49 |
三、國防安全收入支出 |
|
三、企業發展年收入 |
6,640.62 |
四、公共信息安全保障費用支出 |
|
四、銷售經營薪資 |
|
五、教學收支 |
7.62 |
五、付屬公司上交國家收錄 |
|
六、物理學技術性教育支出 |
|
六、同一創收 |
770.43 |
七、傳統文化田徑與文化教育支出 |
|
|
|
八、世界 有效保障了和就業創業結余 |
533.93 |
|
|
九、醫療器械干凈衛生與打算計劃生育政策經費支出 |
11,589.99 |
|
|
十、低能耗節能環保設備經費支出 |
|
|
|
11、城鎮特別總支出 |
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通出行及運輸付出 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息查詢等撥出 |
|
|
|
二十、商業運作產品業等經費支出 |
|
|
|
第十五、金融投資結余 |
|
|
|
十六、經濟援助另外的省市總支出 |
|
|
|
十七、土地資源海洋資源氣象預報等其他支出 |
|
|
|
19、往房保障措施結余 |
129.59 |
|
|
二十二、調味品工程設備與物資的產出收入支出 |
|
|
|
二五一、另外費用支出 |
|
本年度凈收入預估合計 |
12,565.07 |
本年度其他支出加總 |
12,261.13 |
用事業上的母基金擬補開支差額 |
|
余額安排 |
275.65 |
期初結轉和節余 |
202.46 |
年初結轉和節余 |
230.75 |
總額 |
12,767.53 |
總共 |
12,767.53 |
2018一年度營收竣工決算表
基層單位:萬元左右
投資項目 |
本年度收益總金額 |
不需要補貼款薪資 |
上一級補帖個人收入 |
視野純收入 |
經驗工資 |
加盟計量單位繳納凈收入 |
另一年收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
學校撥出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及訓練 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校費用支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
的社保措施和擇業費用支出 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門參公單位名稱離辭職 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離離休 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性標準根本關于養老地產養老穩定納費收支 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成企業單位工作年金付款其他支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障健康與計劃表生孩子支出費用 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療保障干凈衛生組織 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市區域衛生間設備 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
另外面層醫用干凈公司結余 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
常規公用設施衛生監督工作 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業上單位名稱治療 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織整形 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產保駕護航結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年度目標結余部門預算表
企事業單位:萬美元
樓盤 |
當年度開支總金額 |
大致費用 |
頂目其他支出 |
上交上一級經費支出 |
加盟付出 |
對附加的單位津貼撥出 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及培訓課 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校教育支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社交維護和人才需求付出 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業政府部門政府部門離退居二線 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離養老金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性機關單位差不多頤養保費交費花費 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業機關單位職業化年金繳納費用其他支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔健康與預計生孩其他支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務清潔構造 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區特別干凈設備 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
任何基層員工治療健康系統收入支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾環保 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
核心公用安全產品 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關視野企事業編醫院 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療器械 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房的保障結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改變費用支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018月度財政預算撥付薪水教育支出預算總表
工作單位:千元
收錄 |
付出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
產品 |
預估合計 |
常見服務性決算財政性補貼款 |
人民政府性理財產品財政性預算財政性審批 |
一、一樣 公共服務預決算財政部門補貼款 |
4,594.53 |
一、平常公用設施提供服務支出費用 |
|
|
|
二、政府性性母基金成本預算財務付款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防教育撥出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、培養開支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、合理的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育類與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障機制和求業支出費用 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫學環保與打算生肓付出 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、能源管理環境其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、流量公路運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦消息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業產品業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
十八、扶持一些省份支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地海上氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房質量保障費用支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二十五、油糧材料物資收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外開支 |
|
|
|
本年度工資收入累計 |
4,594.53 |
上年性支出加總 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
年終財政支出撥付結轉和余額 |
|
年底民政付款結轉和余額 |
|
|
|
一樣 公共服務概預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性私募基金預算表財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4,594.53 |
總結 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018民政年度普遍公開項目預算民政捐款經費支出竣工決算表
政府部門:萬是
好項目 |
自動求和 |
常見花費 |
樓盤結余 |
|||
功能模塊總類 題目編碼查詢 |
課目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
進修申請及專業培訓 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓經費支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
社會性維護和學生就業收支 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業心的單位離養老金 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業政府部門政府部門離離休 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關行業部門就業年金繳付結余 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫治清潔與記劃生二胎花費 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基本醫學清潔企業 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會食品衛生中介機構 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
其他基層員工醫院衛生學組織機構撥出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
常見通用干凈服務 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
租賃房有效保障了撥出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房機構改革支出費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
累計 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018年末常見公用財務預算財務捐款常規收支部門預算表
機關單位:多萬元
該項目 |
預估合計 |
人群事業費 |
公供預備費 |
||
金錢幾大類 管理費用打碼 |
學科標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資副利其他支出 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
根本底薪 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
行政機關事業標準差不多給養老保險行業費 |
|
|
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
企業職工最基本醫療保健保險服務繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員診療補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的發展服務保障納費 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關月工資公益福利付出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
各種商品和安全服務付出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能村料費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務活動租車啟用養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公路網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶商品和服務培訓收支 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對一個人和企業的補貼 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
個人的漁業生產制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的個人賬戶和家長的補貼申請書總支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性結余 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦公樓設配新購 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專用機器設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資料互聯網及pc軟件購進更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
一些路網軟件新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中金融資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其余股權投資性付出 |
|
|
|
總計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
ꦚ2018年末通常情況下公共信息工程預算財政廳捐款“三公”專項預備費及國家機關行駛專項預備費花費部門預算表
機關單位:億元
般共同估算不需要補貼款“三公”金費 |
機構執行 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛采購及電腦運行費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購買費 |
因公租車 正常運行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年中央政府性債券預算表國庫付款費用支出 竣工決算表
機關單位:萬的大寫
建設項目 |
合計數 |
通常費用 |
工作費用支出 |
|||
功能表總類 幾個會計科目編號 |
課程和科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中固定資產資產負債的記錄表 |
||||
|
|
累計額工作單位:萬的大寫 |
||
|
總數 |
意義 |
||
期初數 |
半年度數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)流chan固定資產 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)固定不變固資 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
😼 基本公務活動出行用車 |
|
|
|
|
🍃 稽查執勤點出行 |
|
|
|
|
🦋 特種車輛專業化技術設備小二租車 |
|
|
|
|
🐽 的出行 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
🅰 4.其它的進行固定股本 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
༺ 減:連續折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資產投資 |
—— |
—— |
|
77.96 |
ꦫ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹東莞市松江區新橋鎮社區安全中心站干凈安全中心站2018季度創收花費結算的時候總的情況發生闡明
濟南市松江區新橋鎮平臺環境衛生產品中2018🃏年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診看病接待量比去年同期不斷擴大,制劑等通用專項資金不斷擴大。
二、相對于成都市松江區新橋鎮社群環衛服務保障中2018第四季度薪水預算事情說明書怎么寫
當年度🔥收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、管于武漢市松江區新橋鎮社區網站衛生管理的服務平臺局2018本年度費用支出 結算的時候原因講解
上年꧑支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、就昆明市松江區新橋鎮片區環衛售后服務公司2018全年財政部門付款效益經費支出總體目標具體申請報告怎么寫
成都市松江區新橋鎮街道辦公共衛生工作中央2018🍌年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干西安市松江區新橋鎮社區網站公共衛生服務培訓基地2018本年度基本公眾預部門預算民政捐款撥出部門預算情況下說
(一)常見公共性費用國庫補貼款教育支出預算整體情況下
深圳市松江區新橋鎮居委會清潔衛生服務項目服務點2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般的公共服務項目預算不需要補貼款教育支出結算的時候結構的條件
沈陽市松江區新橋鎮特別環境衛生精準服務重點2018☂年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)基本公眾概預算財政廳付款經費支出部門預算關鍵情形
北京市松江區新橋鎮小區衛生監督服務培訓中心的2018ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𓄧、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🃏、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🍷、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5𝓰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7🅺、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
🍨七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性捐款收入支出預算綜合問題闡明。
深圳市松江區新橋鎮社區網站衛生監督服務性中間2018全年度無“三公”事業費民政補貼款經費支出。
八、管于杭州市松江區新橋鎮社區健康健康服務管理核心2018每年區政府性新基金預算表財務付款花費部門預算現狀這說明
西安市松江區新橋鎮居委環保售后服務基地2018年終無部門性投資基金財政廳預算財政廳撥付其他支出。
九、國有化投資生意預決算財政局補貼款狀況說明怎么寫
✃重慶市松江區新橋鎮社區貼心服務站衛生學貼心服務中央2018當年度無國有控股資產管理運作估算財政部門補貼款付出。
十、的必要地方的狀態說明書怎么寫
(一)政府機關加載接待費收支問題
蘇州市松江區新橋鎮街道健康產品重心2018年中有機物關運動經費預算結余。
(二)鎮政府購買教育支出前提
傷害市松江區新橋鎮社區工作站衛生學工作重心2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車量、房屋建筑特種占存狀況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效方法的情況
🧸上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行大型新項目“先評定后出庫”的要求,提升 大型新項目概預算建制質量管理;全時工作績效的管理全面實施條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
𝕴一、民政補貼款收錄:指企業本全年度度從本級民政部位確認的民政補貼款,還有通常情況公開工程費用民政補貼款和當地政府性基金投資工程費用民政補貼款。
🍷二、企業發展上使凈使營收:指企業發展上政府部門推進技術專業金融業務活躍試述輔助制作活躍贏得的使凈使營收。通常是:醫療保健使凈使營收、公用干凈衛生使凈使營收等。
♎三、合作合作經營年盈利:指事業發展計量單位在職業 業務范圍促銷行動以及配套促銷行動除此之外進行非獨立自主會計核算合作合作經營促銷行動要先拿到的年盈利。
🎐四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年末結轉和余額:是以當年度還沒完全、結轉到本年度按有關的信息設定延續利用的錢財。
꧟六、年底結轉和節余:指當半年終度或前半年終預算表安裝、因客觀存在能力產生變化難以按原項目進行,需超時到的時候半年終按相關聯法律法規再次采用的錢。
七、基本的付出:指機關單位為質量保障構造常見行駛、已完成每天的上班神器任務而遭受的各個付出。
🤡八、產品付出費用:指行業為完畢某的財政運行成就或人事發展方向任務,在通常付出費用之余的發生的各種付出費用。
💜九、運作教育撥出:指事業有成企業單位在專門行動及輔助器行動囿于開設非自由成本計算運作行動發生的教育撥出。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一國慶、部門行駛經費預算費用:指行政性方和圖案填充國家企業發展編法處理的企業發展方施用根本上公眾成本預算民政審批配備的根本費用中的日常工作公供經費預算費用費用。