重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈安全服務服務站
2019本年預算
目 錄
首要素佛山市松江區洞涇鎮社區居委會安全功能服務公司簡況
一、主要的崗位職責
二、構造設置
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、純收入總支出結算的時候總表
二、薪水部門預算表
三、付出結算的時候表
四、民政撥付收益付出結算的時候總表
五、普通共同預算表不需要審批教育支出竣工決算表
六、尋常通用費用財政性補貼款大致收支部門預算表
七、普遍公共服務預算財政部門審批“三公”專項資金及企事業單位行駛專項資金開支預算表
八、人民政府性股票基金部門預算財政預算審批教育支出部門預算表
九、凈資產過負債的狀態表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4的部分 代詞解悉
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、包括行政職能
🍃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、平臺設備
只能根據下列主要職責,🦹上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度效益其他支出部門預算總表
企業:千元
使收入 |
總支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、基本上公用設施概算國庫補貼款收錄 |
3373.74 |
一、正常公益性貼心服務支出費用 |
0 |
二、國家性理財產品財政資金預算財政資金補貼款工資 |
0 |
二、外交史付出 |
0 |
三、上級部門補貼政策薪資 |
0 |
三、航空航天收支 |
0 |
四、衛生事業工資 |
4431.27 |
四、公益性應急費用 |
0 |
五、企業經營盈利 |
0 |
五、基礎教育花費 |
0 |
六、附屬方上交國家盈利 |
0 |
六、科學有效技術性其他支出 |
0 |
七、另一個營收 |
0 |
七、文化教育游玩體育健康與文化傳播結余 |
0 |
|
|
八、世界 安全保障和工作付出 |
391.56 |
|
|
九、公共衛生綠色健康結余 |
6691.25 |
|
|
十、能效環保健康花費 |
0 |
|
|
11、城鄉建設社區服務中心費用 |
0 |
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
0 |
|
|
第十五、交通銀行車輛運輸收支 |
0 |
|
|
十四、網絡資源地質勘察消息等支出費用 |
0 |
|
|
十六、業務安全酒店業等結余 |
0 |
|
|
第十五、財務花費 |
0 |
|
|
十八、救助某些的地方總支出 |
0 |
|
|
十九、理所當然網絡資源海洋能天氣等支出費用 |
0 |
|
|
19、自建房保駕護航經費支出 |
106.65 |
|
|
二十二、糧油食品物質產出教育支出 |
0 |
|
|
二五一、洪澇防范及應急救援工作管理結余 |
0 |
|
|
二十三、相關性支出 |
0 |
當年度收益加總 |
7805.01 |
年初經費支出加總 |
7189.46 |
用事業單位私募基金補救開支差額 |
0 |
余額配置 |
616.05 |
期初結轉和節余 |
12.87 |
半年度結轉和盈余 |
12.37 |
總結 |
7817.88 |
總共 |
7817.88 |
2019年度目標凈收入竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
工程 |
上年效益總計 |
國庫撥付工資收入 |
領導補貼政策薪資收入 |
企業收錄 |
操作凈收入 |
附屬機構上交年收入 |
許多年收入 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上服務和找工作開支 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業標準離退休年齡 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離退居二線 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展部門核心養老院保障繳納付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業政府部門職業選擇年金付費撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈健康生活付出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
面層診療環境衛生醫療機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委環境衛生學校 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上通用衛生學貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業基層單位醫藥 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位社區醫療 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房安全保障總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房改制付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終收支預算表
部門:余萬元
創業項目 |
本年度教育支出累計數 |
基本的支出費用 |
建設項目費用支出 |
繳納上司教育支出 |
經營的經費支出 |
對附屬公司的補助金撥出 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展保障措施和求業收支 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作企業單位離提前退休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
視野公司的離退居二線 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業單位名稱通常社會個人養老保險行業保險行業激費結余 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業心工作單位新職業年金付費經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生情況綠色健康總支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員整形安全組織機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市政街道社區干凈衛生中介機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施環保服務的 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業企機關單位醫學 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成廠家醫用 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅房保障機制費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人住房公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019月度民政審批收入來源費用支出 結算的時候總表
政府部門:千元
工資 |
費用支出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計數 |
平常服務性估算財政部門捐款 |
政府辦公室性股權基金概預算民政捐款 |
一、通常情況公眾估算民政審批 |
3373.74 |
一、一般來說公益性服務管理付出 |
|
|
|
二、政府機關性母基金財政資金預算財政資金捐款 |
0 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全保障付出 |
|
|
|
|
|
五、學校收入支出 |
|
|
|
|
|
六、數學系統撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅行體育乒乓球與傳煤開支 |
|
|
|
|
|
八、社會的的保障和就業創業其他支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、安全身體健康費用支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、能效的環保付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區服務站付出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通網搬家總支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘信心等收支 |
|
|
|
|
|
十六、商業樓保障業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助另外的省份總支出 |
|
|
|
|
|
二十、很自然環境資源淺海氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
十八、住宅基本保障性支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二十五、糧油加工救災物資儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二11、災情預治及應急方案工作費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、別其他支出 |
|
|
|
本年度盈利累計 |
3373.74 |
上年費用預估合計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
今年初財政預算捐款結轉和節余 |
0 |
年終民政補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、似的公共性國庫預算國庫捐款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府部門性理財產品估算民政補貼款 |
0 |
|
|
|
|
共計 |
3373.74 |
總共 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年度目標應該通用估算財政性撥付收入支出結算的時候表
廠家:百萬元
新項目 |
累計 |
常規經費支出 |
樓盤教育支出 |
||||
功效各類 管理費用簡碼 |
管理費用英文名稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
世界 保險和求業經費支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業行業離離休 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱企業發展單位名稱主要關于養老地產社保養老金納費費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關視野單位名稱行業年金手機繳費費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生穩定收支 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
群眾整形環境衛生機購 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站健康醫療機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公開干凈精準服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房間后勤保障撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改變經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019季度普遍公開預算表財政部門捐款大致花費竣工決算表
部門:來萬
工程 |
總計 |
人員管理專項經費 |
共公資金 |
||
實惠各類 課程和科目代碼 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司特權費用支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
大體年終獎金 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
部門工作方主要社區養老商業險付款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳付 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
教職工幾乎醫院安全納費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會性后勤保障繳付 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
許多員工福利待遇福利費用 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
商品銷售和工作教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務用車的程序運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的鐵路交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些寶貝和服務性撥出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對人個和普通家庭的補助費 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個體戶漁業分娩津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個和家廷的補帖 |
|
|
|
310 |
|
投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
上用機購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網絡數據及系統軟件新購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通出行公共交通工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和創意陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資者性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019第四季度尋常公用費用預算財政局捐款“三公”專項資金及行政單位作業專項資金收入支出部門預算表
公司:余萬元
尋常通用概算國庫捐款“三公”事業費 |
國家機關操作 勞務費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動租車采購及作業費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
公務接待出行 添置費 |
國家公務買車 運動費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
2019當年度部門性股權基金民政預算民政捐款支出費用結算的時候表
機關單位:上萬元
工程項目 |
加總 |
總體收入支出 |
投資項目教育支出 |
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模塊等級分類 會計科目編號 |
考試科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資源流動負債問題表 |
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金額才的單位:萬余元 |
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數目 |
作用 |
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本年數 |
年尾數 |
年終數 |
年終數 |
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一、財力總計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)加固股本 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🧔 2.實用機器設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🐼 當中:(1)運輸車輛(輛) |
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🌠 普遍因公專用車 |
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🐼 執法監督交警執法車輛 |
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𒁏 珍禽專業技術職務應用技術應用私家車 |
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𒉰 某個出行用車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🅘 4.一些調整資源 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🎶 減:總計累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長時間股份投資者 |
—— |
—— |
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(四)常期公司債投資項目 |
—— |
—— |
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(五)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形財產 |
—— |
—— |
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🧜 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外的房產 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈債務累計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關滬市松江區洞涇鎮特別清潔服務管理機構2019本年薪水收入支出竣工決算整體來說具體情況闡述
東莞市松江區洞涇鎮社區產品基地衛生管理產品基地2019𒆙年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、有關于東莞市松江區洞涇鎮特別清潔衛生服務項目工作站2019一年度年收入結算的時候現象闡述
本年度ꦑ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關干重慶市松江區洞涇鎮片區安全服務培訓心中2019每年費用結算的時候的情況這說明
上年💖支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、關干南京市松江區洞涇鎮社區居委會健康精準服務所點2019全年財政性撥付工資收入經費支出總的情況報告介紹
鄭州市松江區洞涇鎮街道公共衛生精準服務主2019😼年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、并于滬市松江區洞涇鎮社區網站衛生間業務平臺2019年末應該通用預算表財政廳撥付結余竣工決算前提說明怎么寫
(一)大部分通用項目預算財政局付款收入支出竣工決算總體目標原因
滬市松江區洞涇鎮社區保障基地安全保障基地2019♉年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)一樣公益性工程預算民政補貼款費用支出 預算結構的情形
昆明市松江區洞涇鎮社群清潔精準服務基地2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)一般來說公用設施工程預算財政教育支出審批教育支出部門預算按照現象
濟南市松江區洞涇鎮社區服務質量站干凈衛生服務質量中心站2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🃏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🌠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5꧙、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、就佛山市松江區洞涇鎮社群衛生學售后服務核心2019財政部門年度一半通用工程預算財政部門補貼款關鍵性支出部門預算情形原因分析
成都市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生業務中間2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、并于鄭州市松江區洞涇鎮街道食品衛生服務于中2019本年度普通公眾成本預算財政局補貼款“三公”勞務費收支預算情況說明書怎么寫
濟南市松江區洞涇鎮平臺安全衛生服務的重點2019國庫年度無“三公”費用國庫補貼款收入支出。
八、就北京市松江區洞涇鎮街道社區安全衛生服務性公司2019本年地方政府性資金預竣工決算財政資金付款經費支出竣工決算情況發生表示
⛄北京市松江區洞涇鎮特別衛生情況服務管理重點2019一年度無國家性資金成本預算財政預算補貼款支出費用。
九、國有化資產管理管理項目預算財政性付款狀況反映
𝓀濟南市松江區洞涇鎮社區網站清潔衛生服務培訓中央2019財政預算年度無國有土地資產投資加盟預決算財政預算補貼款經費支出。
十、其它的非常重要事情的情形說
(一)機關事業單位開機運行經費收入支出收入支出情況報告
鄭州市松江區洞涇鎮片區清潔工作機構2019年中三聚氰胺樹脂關開機運行經費費用費用。
(二)政府機關進貨費用現象
杭州市松江區洞涇鎮社區干凈干凈保障學校2019🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)車、房子異常占地癥狀
滬市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生監督服務管理重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價工作問題
上海市松江區洞涇鎮居委會清潔服務性咨詢中心2019年度目標項目預算績效考評管工院作上班積極開展現象內容如下:本個部門保持了有以下項目概算工作任務考核治理工作任務治理辦法:天津市市松江區洞涇鎮社群食品清潔服務質量于服務質量公司項目概算工作任務考核治理工作任務治理辦法,保持了天津市市松江區洞涇鎮社群食品清潔服務質量于服務質量公司的項目概算工作任務考核治理工作任務工作任務邏輯💎;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
♐一、財務廳行業撥付年收入:指院校年初度從本級財務廳行業行業提供的財務廳行業撥付,還有般公益性費用財務廳行業撥付和國家性基金投資費用財務廳行業撥付。
☂二、衛生人事利潤水平:指衛生人事院校開展調研專業課程的業務話動簡答輔助的話動獲得的利潤水平。基本是:醫治利潤水平等。
♌三、運作薪資:指事業行業在專業技術業務范圍行動方案十分手游輔助行動方案認知能力組織開展非獨特統計運作行動方案選取的薪資。
四、某些薪水:指的單位要先拿到的除“民政審批薪水”、“企業薪水”、“管理薪水”等之間的薪水。
五、月初結轉和節余:是以上一年度還不完全、結轉到當年度按密切相關指定已經用的的資金。
ꦜ六、歲末結轉和盈余:指本2020每年或以往2020年概預算分配、因事實條件造成轉化是沒辦法按原準備方案,需廷遲到的時候2020年按有關系中規定仍在使用的的周轉金。
꧙七、基礎支出費用費用:指基層單位為得到保障結構通常此外生活中運轉、完整此外生活中作業作業而會發生的多種支出費用費用。
ꦐ八、工程付出費用:指公司的為到位指定的行政事務操作世界任務或行業成長學習目標,在大致付出費用之中引發的基本付出費用。
🐭九、生意總支出費用:指視野公司在非常專業營銷生活及輔助的營銷生活外深入推進非獨立自主計算成本生意營銷生活出現的總支出費用。
༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒉰十一月、企事業有成企業單位正常運作勞務費勞務費付出:指行政性企事業有成企業單位和參照物公務活動員法監管的事業有成企事業有成企業單位選用應該共同費用預算財政資金捐款合理安排的大致勞務費付出中的日常生活公共勞務費勞務費付出勞務費付出。