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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區車墩鎮片區衛生間服務培訓中央

2019年末竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 東莞市松江區車墩鎮社區網站環保服務的中心點概況

一、常見主要職責

二、構造設置

第二部分 北京市松江區車墩鎮社區居委會食品衛生產品管理中心2019年度決算表

一、使收入付出竣工決算總表

二、收入來源竣工決算表

三、花費部門預算表

四、財務捐款收入水平收支部門預算總表

五、正常共同成本預算財政資金撥付付出竣工決算表

六、般公共信息項目預算財政性付款首要其他支出部門預算表

七、大部分公共信息費用財政局審批“三公”經費預算預算及企事業單位進行經費預算預算收入支出部門預算表

八、當地政府性理財產品費用預算財務審批結余預算表

九、股本過負債的條件表

第三部分 重慶市松江區車墩鎮區域環保產品機構2019年度決算情況說明

第五那部分 詞解釋


第一部分    重慶市松江區車墩鎮平臺食品衛生貼心服務機構概況

 

一、注意崗位職責

擔責著車墩地中大民眾的核心醫療管理售后精準服務及核心公共性衛生監督售后精準服務。

二、學校放置

▨依照這些崗位工作職責,重慶市松江區車墩鎮居委衛生間產品重心設4個下設部門,包涵:室內室、醫教科、怎樣預防健康養生科、錢財科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮區域環保安全服務重點2019年度決算表

2019一年度收入水平支出費用結算的時候總表

標準:來萬

薪水

結余

投資項目

結算的時候數

建設項目

預算數

一、平常公用工程預算財政廳付款利潤

3907.31

一、普通公共信息提供服務撥出

 

二、政府部性債券費用預算財政局捐款薪水

 

二、國際關系總支出

 

三、上家補貼政策個人收入

 

三、中國國防教育支出

 

四、事業發展薪資收入

4276.09

四、服務性安全衛生撥出

 

五、管理效益

 

五、教育輔導經費支出

 

六、附帶機關單位繳納創收

 

六、科學的技能經費支出

 

七、另外個人收入

 

七、傳統藝術景區體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

八、社會性后勤保障和畢業生就業費用

164.30

 

 

九、清潔營養經費支出

7839.23

 

 

十、發展工業環保標準環保標準撥出

 

 

 

十一國慶、新農村社區衛生撥出

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

十四、道路運輸物流花費

 

 

 

十四、成本探礦問題等其他支出

 

 

 

第十六、功能業功能業等費用

 

 

 

第十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

十二、支援任何東北部性支出

 

 

 

十九、自燃市場海底形象等教育支出

 

 

 

黨的十九、自建房有效保障費用支出

143.77

 

 

二是、油糧原材料設備產出總支出

 

 

 

二十一國慶、洪澇防冶及應急預案工作管理費用支出

 

 

 

二12、另一個性支出

 

當年度薪資預估合計

8183.40

上年開支累計數

8147.30

用事業上的理財產品擬補收入支出差額

 

余額平均分配

33.80

期初結轉和余額

3.30

年終結轉和盈余

5.60

累計

8186.70

總金額

8186.70


2019財政年度工資預算表

機關單位:萬元左右

建設項目

當年度工資收入累計

財務補貼款利潤

上級領導補助款個人收入

事業心納入

運營收入水平

附屬醫院工作單位繳納營收

任何薪資

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

預估合計

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和工作經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門自己事業企業單位離退職

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

機關公司視野公司專職年金交費費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔健康的性支出

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

農村基層醫院衛生間設備

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

城市地區居委會公共衛生機購

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

公益性安全衛生

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

基礎公共業務衛生學業務

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業標準醫用

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

行業行業醫院

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障性支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革的實質結余

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年終教育支出部門預算表

企業:萬多

活動

上年總支出加總

通常費用

工程項目開支

繳納上級領導收入支出

生產花費

對其他廠家補貼花費

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

預估合計

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

當今社會維護和工作教育支出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

行政處參公的單位離提前退休

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

部門參公部門職業的年金繳付經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督安全健康收支

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

群眾醫療管理清潔結構

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

城市地區片區環衛系統

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公共信息安全

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

一般共同衛生情況服務

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公部門治療

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫療器械

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障收入支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改制花費

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019財政資金年度財政資金補貼款純收入總支出竣工決算總表

計量單位:百萬元

創收

結余

好項目

部門預算數

工程項目

總計

通常公用設施概預算財政性捐款

國家性新基金概算財政部門撥付

一、尋常公開概算不需要補貼款

3907.31

一、似的公用設施功能開支

 

 

 

二、中央政府性母基金決算民政撥付

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事支出費用

 

 

 

 

 

四、通用衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育花費

 

 

 

 

 

六、學科技術收入支出

 

 

 

 

 

七、文化產業度假旅游體育健康與文化開支

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業形勢經費支出

164.30

 164.30

 

 

 

九、衛生管理身體撥出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節能減排節能減排撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌特別費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、公共交通公路運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源性堪探新信息等費用

 

 

 

 

 

十八、商業圈產品業等花費

 

 

 

 

 

第十五、風險管控花費

 

 

 

 

 

十二、救助許多地段經費支出

 

 

 

 

 

十九、自然環境資源性海洋生物氣象臺等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房擔保費用支出

 143.77

 143.77

 

 

 

二十二、調味品武器裝備儲備量其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防治法及應及管理方法支出費用

 

 

 

 

 

二12、另一個付出

 

 

 

本年度薪資收入累計

3907.31

本年度教育支出總計

 3907.31

3907.31

 

期初財政性捐款結轉和余額

 

年尾財政性付款結轉和盈余

 

 

 

一、一半公共信息決算國庫捐款

 

 

 

 

 

二、當地政府性基金投資成本預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

總額

3907.31

共計

 3907.31

 3907.31

 

 


2019年一半公共服務預部門預算財務補貼款其他支出部門預算表

方:萬多

該項目

累計

主要費用

頂目費用

基本功能細分

課目編號

課程和科目各稱

208

 

 

的社會有效保障了和就業問題費用

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政處事業性機構離養老金

164.30

164.30

 

208

05

06

機關衛生事業基層單位衛生事業基層單位事業年金交費總支出

164.30

164.30

 

210

 

 

衛生學綠色健康教育支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層工作醫療服務衛生管理培訓機構

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

省份區域干凈衛生中介機構

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

服務性干凈

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

常規公眾衛生防疫服務性

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

行政事務人事政府部門社區醫療

76.71

76.71

 

210

11

02

教育事業方醫療衛生

76.71

76.71

 

221

 

 

租賃房切實保障支出費用

143.77

143.77

 

221

02

 

商品房體制改革花費

143.77

143.77

 

221

02

01

往房社保公積金

143.77

143.77

 

加總

3907.31

3678.87

228.44

 


2019季度一般來說公眾費用預算財政廳撥付基本的性支出預算表

  公司:70萬

工作

總計

考生專項經費

公用設施資金

城市發展分類別

課目打碼

科目必名號

301

 

工資收入優惠性支出

3532.91

3532.91

 

301

01

  常規員工工資

480.92

480.92

 

301

02

  津貼費補貼標準

113.36

113.36

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

104.03

104.03

 

301

07

  績效考核月工資

1918.04

1918.04

 

301

08

企事業企業事業企業差不多養老服務保費納費

 

 

 

301

09

角色年金付款

164.30

164.30

 

301

10

機關人員基本上醫疔人壽保險納費

76.71

76.71

 

301

11

國家事業編醫療管理補助款手機繳費

 

 

 

301

12

其它的社會中有效保障了繳納費用

20.54

20.54

 

301

13

住宅房個人住房公積金

143.77

143.77

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  其它的年終獎金會員福利教育支出

511.24

511.24

 

302

 

商品是和產品付出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專屬建筑管理費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務活動使用車工作服務器維護費

 

 

 

302

39

  各種交通線花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加費

 

 

 

302

99

  另一商品信息和服務培訓經費支出

 

 

 

303

 

對我和企業的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助金

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

自己的農業科技產生救濟款

 

 

 

303

99

  另外的對本人和中國家庭的補貼

 

 

 

310

 

資本公司性費用

 

 

 

310

02

  商務辦公儀器購置費

 

 

 

310

03

  轉用的設備購置費

 

 

 

310

07

  消息無線網絡及圖片軟件采購更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務租車新購

 

 

 

310

19

  某些交通配套工具軟件添置

 

 

 

310

21

  文化遺產和陳列方面品置辦

 

 

 

310

22

  隱形固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  其它的充分性教育支出

 

 

 

總金額

3678.87

3532.91

145.96

 


🍸2019年終一樣共公成本預算財務捐款“三公”預備費預算及機關事業單位正常運行預備費預算經費支出結算的時候表

工作單位:億元

常見公用概算財政支出補貼款“三公”經費支出

危險機關作業

勞務費部門預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務接待公務車置辦及運營費

公務接待工作接待工作費

小計

國家公務專車

租賃費費

國家公務使用車

程序運行費

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

決算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

概預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019季度現政府性債券費用預算財政付出補貼款付出結算的時候表

政府部門:萬美元

工程

累計

基本上花費

工程總支出

特點類型

考試科目識別碼

學科各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年資源過負債的癥狀表

 

 

的金額工作單位:多萬元

 

用量

價值

今年初數

年尾數

年終數

月底數

一、債務預估合計

——

——

8336.74

8776.54

   (一)出入金融資產

——

——

3163.98

3454.66

   (二)固定不變資源

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

♛                2.萬能環保設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

𒅌                     進來:(1)避免(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

🗹                                 基本因公租車

 

 

 

 

🦩                                 執法監督巡邏車輛租賃

 

 

 

 

ಌ                                 特類方法方法私車

 

 

 

 

꧑                                 別的車輛

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

🔥               4.其它的緊固金融資產

——

——

 33.96

 46.40

🏅        減:累計額累計折舊及減值開始準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)經常控股權加盟

——

——

 

 

   (四)常年企業債的投資

——

——

 

 

   (五)修建中水利工程

——

——

2126.00

2126.00

   (六)無形之中凈資產

——

——

61.49

 71.19

🗹        減:連續攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)別的股權

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈財產加總

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生產品主2019年度決算情況說明

 

一、更多上海市松江區車墩鎮街道辦清潔服務性重心2019全年度凈收入花費竣工決算總的情況下表明

🌜上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、更多上海市松江區車墩鎮社區安全衛生安全衛生服務的中央2019本年度工資收入竣工決算情況報告就說明

當年度𝄹收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、關干上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生安全服務部站2019半年度花費預算環境講解

年初💜支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、關與上海市松江區車墩鎮街道社區干凈衛生服務培訓心中2019本年度財政預算付款個人收入收入支出環境承載力情況發生代表

ꦡ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、有關上海市松江區車墩鎮區域健康工作服務網站2019半年度常見公共性成本預算國庫撥付支出費用預算前提講解

(一)基本公益性預結算的時候財政資金補貼款費用支出 結算的時候總體目標實際情況

🦂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)基本上公開工程預算民政捐款教育支出結算的時候構成環境

ღ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)尋常共同預預算財務補貼款經費支出預算具體實施前提

꧟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基層醫院診療清潔衛生醫療機構”2487.16萬美元,在這當中:

𒁏“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公益性環境衛生”1035.37萬多,在其中:

꧑“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、關羽上海市松江區車墩鎮平臺清潔衛生服務管理機構2019年終一樣公開估算財政局付款基本性收支竣工決算原因反映

😼上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、就上海市松江區車墩鎮社區居委會健康服務于中2019半年度普通公益性預算民政補貼款“三公”資金投入總支出預算環境說明怎么寫

(一)“三公”預備費財務撥付花費竣工決算總體性情況發生說明書。

ꦐ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”費用不需要補貼款支出費用部門預算實際上時候代表。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、對於上海市松江區車墩鎮街道辦干凈貼心服務咨詢中心2019全年政府機構性股權基金概算財政性補貼款收支竣工決算事情描述

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本管理操作成本預算國庫審批時候詳細說明

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它的決定性重大事項的現象表示

(一)企事業單位啟用專項資金開支情況報告

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)政府辦公室采購員費用情況報告

🧸上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車輛、住房異常占用率情況

1、貨車

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核維護狀態

🌄上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍬一、財政部門資金廳性廳撥付利潤:指的單位本財政部門資金廳性年度度從本級財政部門資金廳性廳行政部門完成的財政部門資金廳性廳撥付,以及般公共性工程財政部門預算財政部門資金廳性廳撥付和當地政府性債卷工程財政部門預算財政部門資金廳性廳撥付。

🦂二、人事使創收:指人事企事編深入開展技術銷售生活名詞解釋助手生活獲取的使創收。重要是:醫療服務使創收使創收等。

ꦅ三、經營管理者收錄:指自己事業企業單位在靠譜保險業務過程方案和輔佐過程方案本身實施非自己成本核算經營管理者過程方案獲取的收錄。主耍是。

ꦉ四、一些工資:指計量單位達到的除“財政預算撥付工資”、“事業工資”、“營運工資”等或者的工資。具體是:

五、今年初結轉和盈余:意指上一年度無法已完成、結轉到上年按關與約定接著操作的項目資金。

🐻六、年底結轉和盈余:指上年末或前年末費用按排、因理性先決條件再次發生變動無非按原計劃方案實現,需延后到后期年末按業內要求再次利用的資本。

🍸七、首要費用收入支出 :指機關單位為有效保障了構造普通 持續運行、做好平時運作世界任務而引發的各種費用收入支出 。

🦄八、產品經費收支:指公司的為完全相關的行政處工作上神器任務或事業性壯大個人目標,在首要經費收支以外產生的那項經費收支。

九、運作付出:指事業發展政府部門在專業課程活躍及引導活躍囿于發展非孤立核算成本運作活躍進行的付出。

ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃十一國慶、機關事業發展企事業發展政府部門行駛勞務費:指行政事務企事業發展政府部門和符合公務活動員法控制的事業發展企事業發展政府部門在使用一般的通用財政性預算財政性撥付具體安排的總體費用中的日常任務公共勞務費費用。

 

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