沈陽市松江區血中方法企業辦公場所
2017季度預算
目 錄
一大部分 廣州市松江區血液管理辦公室簡況
一、一般職責權限
二、組織設備
其二位置 上海市松江區血液管理辦公室2017本年結算的時候表
一、個人收入費用支出 預算總表
二、工資結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、財政性補貼款收入水平收入支出預算總表
五、常見共同預預算國庫審批總支出預算表
六、一樣共同竣工決算財政資金審批常規總支出竣工決算表
七、般公用預預算民政補貼款“三公”接待費及機關單位正常運行接待費收支預算表
八、中央政府性投資基金預結算的時候不需要撥付付出結算的時候表
再者一些 上海市松江區血液管理辦公室2017全年度結算的時候狀況這說明
第三方面 動詞表示
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、關鍵職責權限
(一)負責管理中國公民有償轉讓捐血的宜傳、誓師運轉;
(二)操作本鎮區無嘗無償獻血、醫療保健用血、采供血的監察操作工作上;
(三)承當本市轄區捐獻骨髓辦公的團體、互相配合和表揚獎品辦公;
(四)負責任市轄區醫藥中介機構地理學、合理化用血的專業指導、督察;
(五)擔負醫學用血審查,承擔連帶責任無嘗捐獻骨髓者基本愛人和直系親友整形用血手續費報廢車工作中。
二、中介機構安裝
會根據所述職責范圍,西安市市松江區血細胞管控辦公裝修室設1個設有結構,也包括:辦公裝修室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017全年度凈收入撥出部門預算總表
廠家:萬塊人民幣
收益 |
結余 |
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頂目 |
竣工決算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、國庫捐款營收 |
285.18 |
一、一般來說公共工作工作開支 |
|
在這其中:政府部性投資基金概算國庫付款 |
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二、外交史結余 |
|
二、上一級補貼費工資收入 |
200.00 |
三、國防安全其他支出 |
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三、企業發展薪水 |
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四、通用穩定性支出 |
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四、合作經營工資收入 |
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五、培育費用支出 |
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五、附屬醫院企業單位繳納利潤 |
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六、數學水平付出 |
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六、一些效益 |
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七、文明體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
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八、世界保證和學生就業花費 |
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九、醫學衛生管理與計劃書生孕收入支出 |
326.46 |
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十、節省安全撥出 |
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十一國慶、城鄉建設社群總支出 |
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12、農業水收入支出 |
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第十三、交通管理運輸管理收入支出 |
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十四、的資源勘察數據等費用支出 |
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十六、商業服務的服務的業等收支 |
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第十六、金融服務經費支出 |
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十八、協助一些位置付出 |
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18、土地浮游生物氣象站等其他支出 |
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第十九、住宅后勤保障收入支出 |
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第二十、糧油食品救災物資收儲付出 |
|
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|
二十一國慶、其他其他支出 |
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當年度凈收入累計數 |
485.18 |
本年度性支出總金額 |
326.46 |
用自己事業基金、期貨、現貨、微盤化解收入支出差額 |
|
節余分配權 |
|
本年結轉和余額 |
722.26 |
月底結轉和盈余 |
880.98 |
合計 |
1207.44 |
總共 |
1207.44 |
2017第四季度收錄竣工決算表
標準:70萬
新項目 |
本年度盈利加總 |
國庫撥付收入水平 |
上級領導補貼費收益 |
衛生事業薪水 |
生意收錄 |
其他廠家上交使收入 |
別的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
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210 |
|
|
社區醫療清潔衛生與準備養育撥出 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
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2017半年度撥出結算的時候表
政府部門:萬元左右
項目流程 |
年初付出累計 |
差不多支出費用 |
活動花費 |
上交國家上司收支 |
經營管理費用支出 |
對附屬醫院政府部門補貼金結余 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生監督與工作規劃發育撥出 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
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|
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2017年財政部門審批年收入總支出部門預算總表
計量單位:W
年收入 |
費用 |
||||
工程 |
預算數 |
工程項目 |
預估合計 |
般公眾項目預算財政部門撥付 |
市政府性股權基金概預算財務捐款 |
一、通常情況下服務性成本預算財政預算撥付 |
285.18 |
一、通常公眾服務性付出 |
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二、政府性性資金工程預算財政局補貼款 |
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二、外交政策結余 |
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三、中國國防其他支出 |
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四、公共性安會經費支出 |
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五、育兒教育經費支出 |
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六、科學有效技巧費用支出 |
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七、文化產業體育類與傳煤性支出 |
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八、市場有保障和畢業生就業費用 |
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九、醫療保障衛生間與工作方案生孩付出 |
285.18 |
285.18 |
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|
十、綠色建筑節能減排性支出 |
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11、縣域社區網站撥出 |
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第十二、畜牧業水總支出 |
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13、交通銀行運輸配送其他支出 |
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十四、產品堪探內容等支出費用 |
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十四、業務服務于業等費用 |
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第十六、金融科技花費 |
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十八、支助各種地段經費支出 |
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十七、國土局浮游生物氣象站等支出費用 |
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|
黨的十九、住宅房的保障其他支出 |
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二十五、油糧物資采購儲備量開支 |
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|
二十一月、其他收支 |
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|
當年度工資加總 |
285.18 |
上年花費累計數 |
285.18 |
285.18 |
|
本年財政預算捐款結轉和余額 |
|
年終財政預算撥付結轉和盈余 |
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|
一半公開項目預算財政資金補貼款 |
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|
|
|
|
現政府性母基金決算不需要付款 |
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|
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|
|
累計 |
285.18 |
總結 |
285.18 |
285.18 |
|
2017半年度平常公共信息費用民政捐款收支竣工決算表
政府部門:千元
品牌 |
合計數 |
大體收入支出 |
頂目付出 |
|||
模塊種類 會計科目商品編號 |
課程名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫治環保與準備生孩費用支出 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
公開干凈 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血機購 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
285.18 |
|
285.18 |
2017財政部門年度應該公共服務財政部門預算財政部門撥付大體教育支出部門預算表
廠家:萬元左右
活動 |
總計 |
員勞務費 |
共用預備費 |
||
成本種類 科目表識別碼 |
學科品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金活動經費支出 |
|
|
|
301 |
01 |
大多年終獎金 |
|
|
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
|
|
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
04 |
其他的社會存在得到保障付款 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關教育事業企業幾乎健康養老人壽保險付費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金繳納 |
|
|
|
301 |
99 |
某個工資收入獎勵費用支出 |
|
|
|
302 |
|
產品和服務培訓付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行行駛維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通銀行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品種類和業務花費 |
|
|
|
303 |
|
對他人和婚姻的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
11 |
個人住房社保公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼政策 |
|
|
|
303 |
13 |
全民購房貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對用戶與家庭式的補助金收入支出 |
|
|
|
310 |
|
別的充分性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機新購 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網上及app購進更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交行交通出行購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產性費用 |
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|
|
自動求和 |
|
|
|
2017年中般通用成本預算國庫付款“三公”預備費及行政單位運轉預備費總支出預算表
公司:上萬元
基本公眾決算財政部門付款“三公”事業費 |
行政單位運作 資金投入預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動私家車購進及啟用費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 租賃費費 |
國家公務小二租車 自動運行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017每年市政府性新基金預算財政費用撥付費用預算表
工作單位:萬多
好項目 |
自動求和 |
首要付出 |
工作結余 |
|||
特點總類 考試科目簡碼 |
題目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、關干佛山市松江區血樣維護辦公區室2017財政年度工資結余結算的時候總的事情說明書怎么寫
北京市松江區靜脈血經營企業辦事處2017꧅年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、關于幼兒園成都市松江區血夜工作工作室2017全年純收入預算現狀說明怎么寫
當年度🤡收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、相關佛山市市松江區血維護辦公區室2017月度開支結算的時候具體情況表明
當年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、對成都市松江區靜脈血維護辦公場所室2017全年民政審批收錄費用支出 基本事情介紹
北京市松江區血管工作管理商務辦公2017🌊年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、更多蘇州市松江區血細胞操作企業接待室2017全年度尋常共公費用財政資金付款其他支出結算的時候原因描述
(一)一般的公用預竣工決算財政性審批教育支出竣工決算綜合性原因
佛山市松江區血細胞工作管理企業室2017✃年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)般公開概算不需要付款結余竣工決算節構情況下
傷害市松江區外周血管理方法辦公室2017🍸年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)一半公用部門預算不需要審批經費支出部門預算實際問題
蘇州市松江區血液循環系統監管辦公樓室2017💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、并于沈陽市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京市松江區鮮血菅理接待室室2017年末無通常公眾不需要預算不需要審批常規支出費用。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市松江區靜脈血控制辦公裝修室2017月度無“三公”資金投入財政花費補貼款花費。
八、至于東莞市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區血細胞標準化管理企業單位2017年中無政府部門性基金投資財政廳預算財政廳付款開支。
九、國企資源自主經營費用財政預算付款癥狀介紹
重慶市松江區血中管控會議室室2017月度無國有制基金生產經營費用預算財政費用撥付費用。
十、同一根本須知的事情闡明
(一)機關事業單位開機運行資金投入經費支出實際情況
深圳市松江區血夜管理制度辦公室2017全年度高分子關正常運行預備費結余。
(二)當地政府集中采購總支出情況下
佛山市ও松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)國有土地股權支配權食用時候
൲截止日期2017年12月31日,沈陽市松江區外周血控制辦公區室通用維修0輛,至少,大部分公務接待出行0輛、通常情況下監察交警執法車輛0輛、特種工藝專業課程方法公務車0輛、其他的出行XX輛(由市機管局統一產成品確保的般公務活動專車0輛)。計量單位價格50來萬往上通用性機器0臺(套),機構價值100萬超過上用設配0臺(套)。
(四)費用預算績效考核操作的情況
🎃上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦺ一、財務廳廳局付款收錄:指公司當年度從本級財務廳廳局部們完成的財務廳廳局付款,收錄一半共公預決算財務廳廳局付款和區政府性私募基金預決算財務廳廳局付款。
二、行業凈收入水平:指行業的單位組織開展的專業銷售業務活動還有輔助性活動選取的凈收入水平。
🌠三、自主生產營收:指衛生事業廠家在專科金融產品工作舉例說明輔佐工作外做非自主歸集自主生產工作完成的營收。
四、別利潤:指的單位拿到的除“財政支出捐款利潤”、“視野利潤”、“營運利潤”等意外的利潤。
五、上年結轉和盈余:是以上一年度還不實現、結轉到上年按管于規定持續操作的的資金。
♌六、月底結轉和余額:指年初度或原來年中概預算工作方案、因客觀性的前提發現影響沒有按原工作方案快速執行,需卡頓到日后年中按有觀設定一直安全使用的現金。
🗹七、基礎總費用支出 :指廠家為有效保障構造正常情況下正常運轉、完畢平常運轉神器任務而出現的一項總費用支出 。
🍸八、工程費用:指的單位為做完特殊的行政性做工作計劃或事業上的發展趨勢計劃,在基本的費用之中產生的各個費用。
🎐九、銷售生產經營經費支出費用:指視野的單位在技術促銷活動形式及輔助器促銷活動形式模版落實非單獨測算銷售生產經營促銷活動形式發生的經費支出費用。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦏ十一國慶、機構執行專項資金:指行政部門基層企業單位和定義因公員法安全管理的企業基層企業單位安全使用通常情況下通用工程預算國庫捐款科學安排的首要資金經費支出中的定期公共專項資金資金經費支出。