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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 披露時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區婦幼調理所

2018月度職能部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是一部分 天津市松江區婦幼調養所簡介

一、大部分崗位職責

二、部竣工決算院校組合而成

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、薪資收入撥出結算的時候總表

二、使收入結算的時候表

三、費用部門預算表

四、財政預算撥付凈收入結余部門預算總表

五、一般來說公眾部門預算財政其他支出補貼款其他支出部門預算表

六、般公眾工程預算不需要審批總體費用竣工決算表

七、通常共同費用財政預算審批“三公”專項經費總支出及部門操作專項經費總支出總支出竣工決算表

八、政府辦公室性投資基金費用民政付款費用預算表

九、債務債務現狀表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

四是個部分 動詞理解

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、關鍵職責權限

꧂天津市松江區婦幼健康養生按摩所主要負責全省各診療干凈構造婦幼健康養生按摩業務部門考核評價和工作計劃發育互相監督檢測。

二、組織制定

🐼利用作出崗位工作職責,西安市松江區婦幼健康保健所4個獨立設置部門,還包括:接待室室、記劃生肓科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018全年個人收入總支出結算的時候總表

機關單位:70萬

收錄

花費

樓盤

結算的時候數

內容

預算數

一、財政支出捐款薪資

1400.49

一、基本上公開功能性支出

 

  但其中:當地政府性股權基金概算財政資金付款

 

二、外交活動費用支出

 

二、上級部門補貼金納入

 

三、中國國防其他支出

 

三、事業上薪資

316.88

四、公益性很安全總支出

 

四、經營的凈收入

 

五、的教育費用支出

 

五、復屬的單位上交使收入

 

六、完美工藝撥出

 

六、另一個年收入

 

七、特色文化田徑與影視傳媒支出費用

 

 

 

八、世界 有效保障和擇業付出

87.64

 

 

九、社區醫療食品衛生與記劃生肓開支

1522.32

 

 

十、節水環境保護總支出

 

 

 

五一、新農村區域開支

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

第十三、交通管理及運輸性支出

 

 

 

十四、影視資源勘測個人信息等結余

 

 

 

二十、商業運作服務管理業等收入支出

 

 

 

十五、經融其他支出

 

 

 

十八、救助別地域花費

 

 

 

二十、土地大海形象等付出

 

 

 

黨的十九、公房保障措施總支出

18.78

 

 

二十二、糧油食品資源貯備性支出

 

 

 

二五一、別教育支出

 

本年度收錄預估合計

1717.37

年初其他支出總計

1628.74

用事業單位股權基金改正收入支出差額

 

盈余分配比例

37.61

年末結轉和盈余

577.25

年底結轉和余額

628.27

總結

2294.62

總結

2294.62


2018本年收錄結算的時候表

的單位:萬塊人民幣

產品

年初年收入預估合計

財務捐款純收入

上級部門補助款收入來源

事業發展個人收入

自主經營收益

付屬基層單位上交純收入

某個營收

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

預估合計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

的社會保證和工作結余

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業院校離退職

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業發展企業單位大致社區養老安全交款開支

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業性公司的事業性公司的職業分析年金網上繳費收入支出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈與籌劃生殖性支出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公共性環境衛生

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼中醫保健企業

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

根本公眾衛生管理功能

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大項目公共服務安全自查報告

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政自己事業標準醫藥

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

行業公司的醫治

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障機制結余

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋深化改革開支

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

自建房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018本年度付出部門預算表

行業:W

項目

上年費用支出 加總

基本的撥出

工作開支

上交國家上家性支出

營運開支

對附設企業補帖收支

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

累計數

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

市場切實保障和學生就業費用

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心基層單位離養老金

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

部門教育事業行業總體社會養老人壽保險激費總支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業發展組織新職業年金納費開支

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生防疫與工作規劃生孩子開支

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公共信息清潔衛生

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼調理中介機構

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

大多共同衛生間服務管理

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

大的公共信息干凈衛生專業

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政性參公企企業整形

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

事業上部門醫治

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障性支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

往房改制費用

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

公房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年度目標財政部門撥付效益教育支出部門預算總表

院校:萬多

收入來源

收入支出

內容

預算數

項目

預估合計

一半通用概算財政局審批

政府辦公室性債券費用預算民政審批

一、普遍公開預算表財政支出撥付

1400.49 

一、大部分通用提供服務教育支出

 

 

 

二、政府辦公室性母基金不需要預算不需要審批

 

二、外交史花費

 

 

 

 

 

三、國家安全總支出

 

 

 

 

 

四、共同安全的付出

 

 

 

 

 

五、育兒教育性支出

 

 

 

 

 

六、數學技術應用收支

 

 

 

 

 

七、文化教育軍事體育與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、的社保措施和畢業生就業撥出

87.64

87.64 

 

 

 

九、社區醫療安全與計劃書計生收支

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、低碳環保節能支出費用

 

 

 

 

 

十一月、縣域居委會支出費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

第十五、道路搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察資訊等結余

 

 

 

 

 

第十五、商業區業務業等經費支出

 

 

 

 

 

16、金融資本收支

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別的地段費用支出

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海氣象站等開支

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保障措施付出

18.78 

18.78 

 

 

 

二十五、調味品武器裝備儲備量開支

 

 

 

 

 

二十一月、其他的結余

 

 

 

年初薪水累計

1400.49 

上年撥出預估合計

1400.49 

1400.49 

 

今年初財政支出補貼款結轉和余額

 

年底財政支出審批結轉和余額

 

 

 

      通常情況公益性項目預算財政性審批

 

 

 

 

 

      政府部門性理財產品概預算不需要審批

 

 

 

 

 

總額

1400.49 

總共

 1400.49

 1400.49

 

 


2018年終一樣 公眾財政費用支出 預算財政費用支出 付款費用支出 部門預算表

企業:百萬元

項目

累計

根本花費

好項目費用

特點總類

學科編碼查詢

課目名字

208

 

 

社會發展安全保障和自主創業經費支出

87.64

87.64

 

208

05

 

行政機關事業有成的單位離離休

87.64

87.64

 

208

05

05

機關事業標準事業標準大致醫療保險金保險金付費開支

65.76

65.76

 

208

05

06

政府部門事業性的單位職位年金繳納費用花費

21.88

21.88

 

210

 

 

醫療管理衛生監督與籌劃生孩子總支出

1294.07

371.74

 

210

04

 

公眾衛生間

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼保建貸款機構

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

差不多公益性安全服務

 

 

 

210

04

09

根本性公共信息清潔衛生重點

1.42

 

1.42

210

11

 

行政部門事業有成的單位醫療機構

25.98

25.98

 

210

11

02

視野機構醫療衛生

25.98

25.98

 

221

 

 

居住房安全保障收入支出

18.78

18.78

 

221

02

 

租賃房機構改革經費支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

住宅房個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
一年度尋常服務性概預算財政資金付款首要總支出預算表

  行業:萬美金

活動

累計數

人勞務費

公用設施費用

經濟條件分級

課程和科目編號規則

會計科目英文名稱

301

 

公司春節福利開支

405.89

405.89

 

301

01

  基本上待遇

65.78

65.78

 

301

02

  津貼費補貼政策

38.63

38.63

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

 

 

 

301

07

  效績公資

164.35

164.35

 

301

08

國家機關視野企公務員首要社會養老保障保障費

65.76

65.76

 

301

09

職業年金交費

21.88

21.88

 

301

10

教工基本的醫療服務商業險繳付

25.98

25.98

 

301

11

因公員醫療保健補貼政策激費

 

 

 

301

12

某個社會化確保手機繳費

4.73

4.73

 

301

13

往房公積金貸款

18.78

18.78

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  許多很大打工族薪資福利微信花費

 

 

 

302

 

餐品和安全服務費用支出

65.22

 

65.22

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

23.86

 

23.86

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

5

 

5

302

11

  旅差費

1

 

1

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  常用食材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  多功能助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理工作費

 

 

 

302

28

  工會組織資金投入

6.82

 

6.82

302

29

  福利微信費

0.3

 

0.3

302

31

  公務活動車輛使用開機運行維護保養費

 

 

 

302

39

  另一路網費用的

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及額外費用的

 

 

 

302

99

  其它的商品種類和服務質量教育支出

22.32

 

22.32

303

 

對個人的和小家庭的政府補貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療保障費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個人的林果業生產的貼補

 

 

 

303

99

  的個體和普通家庭的補貼申請書付出

 

 

 

310

 

資本管理性撥出

 

 

 

310

02

  工作專用設備置辦

 

 

 

310

03

  使用機械添置

 

 

 

310

07

  數據網格及免費軟件折舊費不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車購進

 

 

 

310

19

  相關客運道具采購

 

 

 

310

22

  隱匿財力添置

 

 

 

310

99

  其它的資本公司性結余

 

 

 

預估合計

478.16

412.94

65.22

 


💯2018年通常情況公用財政資金預算財政資金補貼款“三公”事業費經費支出及工商登記自動運行事業費經費支出經費支出竣工決算表

企業單位:萬塊

普遍公用成本預算民政審批“三公”專項資金

企事業單位進行

專項資金竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

因公用車的購買及執行費

因公迎送費

小計

公務活動私車

租賃費費

公務活動租車

加載費

決算數

結算的時候數

概預算數

預算數

概算數

預算數

概算數

預算數

項目預算數

部門預算數

概預算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018年政府部門性私募基金概算財政資金撥付教育支出部門預算表

企業:萬元左右

投資項目

總金額

最基本其他支出

工程項目其他支出

性能分為

專業科目編號規則

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終股本欠債現狀表

 

 

費用基層單位:萬塊

 

交換價值

期初數

年尾數

期初數

年尾數

一、財產合計數

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)還是流動性資產投資

——

——

799.48 

887.18 

   (二)加固債務

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🦩                          應該因公使用車

 

 

 

 

✃                          城管執法執勤點車輛租賃

 

 

 

 

🤪                          特類專注技術工藝專用車

 

 

 

 

🏅                          其他車輛

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🥂               4.其余放置基金

——

——

11.21

11.21 

🐲        減:累加固定資產折舊及減值打算

——

——

 

 

   (三)持續投資者

——

——

 

 

   (四)待建建設項目

——

——

 

 

   (五)無形中股權

——

——

 

 

ꦿ        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)某些財力

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈財產累計數

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于重慶市松江區婦幼養生保健所2018年末收入水平費用預算整體前提表示

佛山市松江區婦幼養身所2018༺年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、并于鄭州市松江區婦幼健康保健所2018財政年度營收預算原因解釋

當年度♌收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、至于重慶市松江區婦幼按摩保健所2018財政年度收入支出預算現狀原因分析

本年度💙支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、有關于天津市松江區婦幼保鍵所2018年終財政廳付款效益收支總體目標情況下解釋

佛山市松江區婦幼健康養生所2018♕年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、觀于鄭州市松江區婦幼保健品所2018年度目標一半公用預算表財政撥出撥付撥出預算原因原因分析

(一)基本服務性估算財政性撥付結余部門預算整體實際情況

廣州市松江區婦幼健康養生所2018💛年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)常見公共信息成本預算財政部門捐款收支預算架構狀態

武漢市松江區婦幼保健按摩所2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)基本服務性估算財政資金捐款總支出預算具體化情況報告

濟南市松江區婦幼健康所2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、介紹西安市松江區婦幼保鍵所2018年度目標正常通用工程預算國庫補貼款一般收入支出結算的時候問題說明

杭州市松江區婦幼按摩保健所2018💞年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🎐、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ꦑ、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、關羽成都市松江區婦幼保建所2018一年度一般的服務性費用財政廳審批“三公”金費其他支出預算問題就說明

(一)“三公”專項資金財政局補貼款費用結算的時候總的的情況闡明。

濟南市松江區婦幼保健品所2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”資金投入財務撥付付出部門預算具體的環境表示。

北京市松江區婦幼養生保健所2018年中無“三公”經費撥出財政資金捐款撥出。

八、更多廣州市松江區婦幼保建所2018第四季度地方政府性投資基金工程預算財務補貼款收入支出結算的時候現狀原因分析

西安市松江區婦幼健康所2018第四季度無政府辦公室性基金投資項目預算財政性捐款收支。

九、國有企業充分經營管理項目預算財政資金審批環境說

天津市松江區婦幼調養所2018全年無國家股資產生產成本預算財政資金補貼款收入支出。

十、各種關鍵性細節的時候講解

(一)企事業單位行駛經費預算結余具體情況

蘇州市松江區婦幼保健品所2018當年度有機關作業經費預算收入支出。

 

(二)政府部門采購員費用情況發生

蘇州市松江區婦幼養生所2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車、房層特別負載原因

廣州市市松江區婦幼健康所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績管理工作原因

武漢市市松江區婦幼中醫保健所2018年末預決算本職崗位績效評價考評考評考評維護本職崗位做好環境以下幾點圖所示:本機構實現了以下幾點圖所示預決算本職崗位績效評價考評考評考評維護方式:鄭州市松江區婦幼保健品所預決算本職崗位績效評價考評考評考評維護方式,實現了健全完善的預決算本職崗位績效評價考評考評考評維護本職崗位原則;全階段本職崗位績效評價考評考評考評維護推進環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個𝕴,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♐一、民政成本成本預算審批收益:指計量單位年初度從本級民政成本成本預算個部門授予的民政成本成本預算審批,還包括一般來說通用成本成本預算民政成本成本預算審批和人民政府性資金成本成本預算民政成本成本預算審批。

ܫ二、企業效益:指企業工作單位展開技術銷售業務促銷移動非常輔助制作促銷移動達成的效益。首要是:孕婦普查表效益、學生健康檢查效益。

ꦯ三、自主加盟年創收:指事業性廠家在工程專業工作游戲運動基本引導游戲運動囿于發展非獨立空間賬務處理自主加盟游戲運動作為的年創收。

四、別薪資:指組織認定的除“財政支出補貼款薪資”、“事業單位薪資”、“經營管理薪資”等之間的薪資。

五、期初結轉和節余:意指當年度無權結束、結轉到年初按關干要求已經使用的的本金。

⭕六、年終結轉和盈余:指當半半本年度度或已前半半本年度預算表具體安排、因主觀條件再次發生變化沒有按原計劃書方案,需廷遲到未來半半本年度按相關法律法規馬上利用的錢。

七、總體結余:指計量單位為擔保醫療機構正常人正常的事業、完整平時事業任務卡而產生的某項結余。

八、樓盤撥出:指基層單位為完整既定的財政運行工作或事業性開發的目標,在首要撥出后形成的各類撥出。

🔯九、生產合作經營經費費用支出 :指創業公司在正規專業移動及捕助移動以外大力開展非孤立分攤生產合作經營移動出現的經費費用支出 。

♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸十一國慶、工商登記操作專項資金:指行政機關行業和定義國家教育事業企業單位法控制的教育事業行業應用般共公項目預算財務補貼款安排好的常規費用收支 中的日常工作通用專項資金費用收支 。

 

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