濟南市松江區醫藥救援平臺
2019當年度部門預算
目 錄
第一次組成部分 昆明市松江區醫藥急診重點簡介
一、具體職能部門
二、企業設立
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、工資收入收入支出結算的時候總表
二、收益預算表
三、費用預算表
四、財政局付款收益結余竣工決算總表
五、一般來說服務性工程預算財政費用支出 撥付費用支出 預算表
六、般共公概預算國庫付款根本花費竣工決算表
七、一般來說公共信息預部門預算民政審批“三公”接待費及危險機關啟動接待費教育支出部門預算表
八、市政府性股票基金概預算財政性捐款總支出竣工決算表
九、金融資產負債率環境表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
四、這部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、首要職責
💖 廣州市松江區醫治機構搶救中心站是廣州市松江區環保和的工作方案發育管委會會各直屬公眾環保視野行業之1。注意承擔責任全國院前醫治機構搶救訴求、地區內重特大殺人案善后處理公眾事故現場急診醫治機構緊急診援并且 政府性、社會各界安排核心會議安排、玄幻網球賽事、災害活動方案現場醫治機構搶救擔保的工作。
二、醫療機構裝置
1🐲、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2𝓀、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年終收錄收支部門預算總表
的單位:十萬
使收入 |
其他支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、基本共同財政預算預算財政預算捐款工資收入 |
6816.96 |
一、普遍公共性服務性撥出 |
|
二、相關部門性私募基金工程預算財政支出補貼款效益 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上司經濟補貼效益 |
|
三、國防軍事撥出 |
|
四、企業純收入 |
|
四、公用安全管理其他支出 |
|
五、自主經營收入來源 |
|
五、幼兒教育收支 |
3.00 |
六、附屬政府部門上交國家收入來源 |
|
六、實驗技術應用費用 |
|
七、其他納入 |
|
七、文化課草原旅游運動與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會各界質量保障和就業形勢其他支出 |
379.82 |
|
|
九、干凈安全健康花費 |
6330.3 |
|
|
十、節能減排環境收支 |
|
|
|
11、新農村居委付出 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
13、鐵路交通物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、資源量勘察資訊等收入支出 |
|
|
|
二十、金融業服務保障業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
十六、支援另一個省市付出 |
|
|
|
18、自然規律資源共享海洋生物氣象臺等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋確保付出 |
103.84 |
|
|
三十五、糧油加工應急物資儲備量撥出 |
|
|
|
二國慶、災害性防冶及應對菅理收支 |
|
|
|
二十三、某些總支出 |
|
當年度薪水自動求和 |
6816.96 |
上年收支總金額 |
6816.96 |
用事業有成股票基金補上收支明細差額 |
|
節余劃分 |
|
年終結轉和余額 |
311.81 |
年初結轉和節余 |
311.81 |
總結 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
2019第四季度薪水預算表
工作單位:億元
項目 |
上年純收入加總 |
財政性捐款薪水 |
上家經濟補貼凈收入 |
事業有成收入水平 |
管理薪水 |
加盟機關單位繳納薪水 |
的利潤 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培養收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多幼兒教育費用支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育教學總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障了和就業的支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事機關單位離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業企事業企業最基本社會養老安全付款撥出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業心組織網絡職業年金繳付撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈安全性支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急管理處置組織 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公公司的整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事方醫用 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019第四季度費用結算的時候表
部門:萬元左右
頂目 |
上年結余總金額 |
大多支出費用 |
樓盤總支出 |
上交國家上家付出 |
企業經營結余 |
對附屬院校補貼金性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一培育結余 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的文化教育總支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上維護和就業創業其他支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業方離辭職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企機關事業單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業部門通常健康養老安全繳納教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展廠家工作年金繳付總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身體健康開支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
作為應急的診治公司 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作廠家醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有保障付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年國庫補貼款收錄總支出竣工決算總表
行業:萬是
收益 |
撥出 |
||||
產品 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計數 |
平常公益性成本預算財政廳補貼款 |
政府部門性私募基金預算表國庫付款 |
一、似的公用設施預決算不需要補貼款 |
6816.96 |
一、正常共同服務質量總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性資金概預算民政捐款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定撥出 |
|
|
|
|
|
五、教學付出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、生物學工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、文明景區體育競技與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展安全保障和學生就業收入支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生情況健康保健性支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節約能源環保性支出費用 |
|
|
|
|
|
11、新農村社群開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、交通線搬家撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源堪探信息內容等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業圈服務保障業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持某個區縣結余 |
|
|
|
|
|
十七、自然規律影視資源海上氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房擔保費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
2、油糧工程物資貯備收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難預防及突發管理制度教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、其余性支出 |
|
|
|
年初薪資收入總計 |
6816.96 |
年初收支累計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初財政部門付款結轉和節余 |
311.81 |
年底財政資金審批結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、基本公眾決算民政撥付 |
311.81 |
|
|
|
|
二、政府機構性投資基金概算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019國庫年度基本共同預算表國庫付款收支結算的時候表
標準:萬的大寫
新項目 |
合計數 |
關鍵其他支出 |
工程付出 |
|||
效果分類別 項目簡碼 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教經費支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
另一個學前教育開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其他培育收入支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會上確保和就業創業費用支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成標準離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離提前退休 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門企業發展政府部門主要頤養保險費用付款經費支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上公司的工作年金付費花費 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
環境衛生良好開支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應激處置企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政機關事業性政府部門醫療器械 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
往房保險收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
預估合計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019財政局年度幾乎上通用預竣工決算財政局審批幾乎支出費用竣工決算表
工作單位:萬的大寫
活動 |
預估合計 |
人士資金投入 |
公共金費 |
||
條件劃分類別 管理費用編寫代碼 |
幾個會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資特權教育支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
基本性待遇 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
政府部門人事單位名稱核心養老服務安全繳納 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
職業分析年金手機繳費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員差不多整形人壽保險交款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的中國社會的保障網上繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公司發福利撥出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
貨物和業務支出費用 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
彩印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
交電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作承包費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
供應費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
開會費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱的原工費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利微信費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公用車的操作維修保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
某些城市交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別餐品和服務培訓教育支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對一個人和普通家庭的補助金 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
本人水產業加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對各人和家人的補助金 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資者性教育支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公場所設施設備添置 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業級裝備置辦 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
短信網及圖片軟件置辦版本更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通網的工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列技巧品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資者性結余 |
1.12 |
|
1.12 |
自動求和 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
🅷2019本年似的公眾財政局預算財政局捐款“三公”費用費用支出 及政府機關電腦運行費用費用支出 費用支出 結算的時候表
企業單位:萬
基本上公益性財政廳預算財政廳撥付“三公”專項資金 |
行政單位自動運行 接待費結算的時候數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛使用購進及運動費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
因公私家車 購進費 |
公務活動私車 運轉費 |
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概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019全年相關部門性股票基金預算表財政廳撥付花費預算表
機構:來萬
的項目 |
總計 |
總體開支 |
工作教育支出 |
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功能鍵類別 課程和科目編寫代碼 |
科目表種類 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股權債務情況報告表 |
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票額方:多萬元 |
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總數 |
實用價值 |
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本年數 |
半年度數 |
年末數 |
年初數 |
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一、房產總計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流動性財產 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定不動金融資產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
💞 2.基礎機器(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ꦡ 這其中:(1)避免(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
ꦐ 普通因公私家車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🌸 執法監督交警執法私家車 |
|
|
|
|
♏ 特種工藝靠譜水平私車 |
|
|
|
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🌄 其它的用車的 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🔥 4.任何固定好債務 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
༺ 減:積累固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)持續股份權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)短期公司債投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形房產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🤪 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)許多財產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、相關南京市松江區醫療管理救援中心的2019年工資收入開支部門預算整體來說癥狀反映
天津市松江區整形救援主2019🎶年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關于幼兒園深圳市松江區醫療管理救護中間2019半年度薪資預算條件說明怎么寫
本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、關于幼兒園濟南市松江區社區醫療救護中心點2019半年度開支部門預算情況報告說明書
當年度♔支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、相對于滬市松江區醫遼緊急救援機構2019年中不需要審批使收入經費支出總體布局情形這說明
杭州市市松江區診療救護平臺2019꧋年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、關與杭州市松江區醫療設備急診重心2019年度目標一般的公共服務成本預算財政廳捐款花費預算癥狀情況說明書
(一)基本公共服務概算財政局審批其他支出部門預算整體事情
天津市松江區醫學救援服務中心2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)平常公眾項目預算財政資金捐款撥出部門預算構成環境
成都市松江區醫學救援中央2019♐年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)似的通用預算不需要審批費用預算實際的情況發生
杭州市松江區診療救援中心點2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🌼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6🔜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、管于重慶市松江區醫療器械救援重點2019本年度一般的公益性項目預算財政預算補貼款基本性花費預算具體情況原因分析
傷害市松江區醫學搶救平臺2019🌌年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、💮工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🦋商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、♑資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關于幼兒園武漢市松江區醫療保健救治公司2019每年基本公益性項目預算財政部門審批“三公”接待費費用結算的時候的情況闡述
(一)“三公”接待費財政局補貼款其他支出預算整體來說情況說。
深圳市松江區醫療機構急診機構2019♋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🍌”三公”經費預算的成本比率。國家公務公務車置辦及運作服務器維護費支出費用提高的包括理由是嚴謹操控”三公”金費的開銷依據。國家公務服務費無撥出。
(二)“三公”事業費財務付款開支結算的時候重要情況下說明書。
2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🐓公務接待車輛使用正常運作維護與保養開支217.39萬美元。重要使用在救治車日常性運營保養運營、定購人身險、汽柴油等。2019年,深圳市松江區醫院急診中央支出國庫審批的因公小二租車保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于杭州市松江區醫治應急機構2019一年度地方政府性資金工程預算財務補貼款撥出預算現狀說明怎么寫
深圳市松江區醫療保健救護咨詢中心2019年無鎮政府性股權基金成本預算財政結余撥付結余。
九、集體所有制投資者操作預決算財政支出付款的情況就說明
昆明市松江區醫療保障救護中心的2019每年無公有資本管理生產概算財政預算捐款收支。
十、任何重要性事情的原因描述
(一)機關單位正常運行金費性支出時候
廣州市松江區整形應急學校2019月度硅化物關作業資金總支出。
(二)當地招標采購員教育支出時候
上海市松江區醫治救治中心點2019🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)避免、自建房個性化負載狀態
武漢市松江區醫遼救護咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績治理事情
杭州市松江區醫疔搶救公司2019🔯年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♌一、民政付款工資:指公司年初度從本級民政部分達成的民政付款,還有一般的服務性費用預算表民政付款和政府機關性母基金費用預算表民政付款。
二、企事業方營收:指企事業方方開發專注業務范圍工作基本配套工作授予的營收。
ౠ三、自主經營者薪資使收入:指人事基層單位在專業化業務范圍移動以及輔助制作移動后大力開展非自由賬務處理自主經營者移動拿到的薪資使收入。
🌠四、另外的使個人盈利來源來源:指機關單位贏得的除“財政廳審批使個人盈利來源來源”、“視野使個人盈利來源來源”、“生產使個人盈利來源來源”等其它的使個人盈利來源來源。
五、年初結轉和節余:意指去年度已經提交、結轉到年初按管于法律規定已經操作的金額。
🀅六、歲末結轉和盈余:指年初度或前本期概預算制定項目、因可觀條件發現不同無非按原項目方案,需網絡延遲到今后本期按光于約定持續操作的周轉金。
七、大體性結余:指企業單位為維護單位正常值啟動、來完成日常運行運行任務卡而會出現的各類性結余。
ꩵ八、建設項目開支:指單位名稱為已完成特定的的行政事務事情工作或事業壯大階段目標,在一般開支本身發生的各種開支。
九、營運的花費:指工作公司在技術活躍及輔助器活躍本身實施非人格獨立會計核算營運的活躍遭受的花費。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌五一、機關企業企業單位自動運行費用:指人事部門企業企業單位和參照物國家國家公務員法菅理的參公企業企業單位用到一樣公益性概算財政總其他支出捐款計劃的根本總其他支出中的臺賬公用設施費用總其他支出。