滬市松江區血站
2019年終竣工決算
目 錄
最一些 沈陽市松江區血站慨況
一、通常工作職責
二、單位如何設置
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、凈收入開支部門預算總表
二、收入水平預算表
三、費用部門預算表
四、財政廳補貼款薪水開支結算的時候總表
五、一般的公用設施概算民政付款花費結算的時候表
六、最基本共公項目預算財政局審批最基本性支出預算表
෴七、普遍公益性成本預算財政經費支出補貼款“三公”金費經費支出及政府機關使用金費經費支出經費支出預算表
八、當地政府性資金財政廳預算財政廳捐款花費預算表
九、固定資產欠債環境表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
第二部位 名稱表述
第一部分 上海市松江區血站概況
一、最主要行政職能
🥀(一)遵循蘇州市良好良好委會會的要,在鎮區內積極開展免費捐獻骨髓者的征募、鮮血的采集工具與制作、監床研究用血供應商或者醫治用血的業務部建議等做工作,合理保障監床研究用血防護不能、合理。
(二)制造供血區域內位置內血存貯的效果管控。
(三)對所有鎮區內整形企業的血庫確定性能控制。
(四)支付區環保健康保健常務理事會交辦的成就。
(五)血站從業,應有遵守規則相關法令、行政事務法規標準、章程和技木規范起來
二、部門如何設置
𝔉只能根據給出管理職責,蘇州市松江區血站設6個設有裝置,還有:辦公室、體采科、供血科、總務科、錢財科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019年終利潤收入支出預算總表
企業單位:百萬元
工資收入 |
教育支出 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、通常情況公眾國庫預算國庫撥付使收入 |
1797.55 |
一、通常情況公開業務費用 |
|
二、部門性股權基金費用財政預算撥付個人收入 |
|
二、外交關系費用 |
|
三、上級領導津貼營收 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、企業收入水平 |
|
四、公共性平安費用支出 |
|
五、管理凈收入 |
|
五、教學支出費用 |
2.33 |
六、所屬行業繳納工資 |
|
六、完美科技開支 |
|
七、同一工資收入 |
|
七、文明度假游體育教育與傳媒業收支 |
|
|
|
八、市場基本保障和畢業生就業付出 |
159.30 |
|
|
九、環保的健康經費支出 |
1570.05 |
|
|
十、節能降耗節能減排經費支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務中心費用支出 |
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
第十五、鐵路交通物流運輸經費支出 |
|
|
|
十四、材料勘測新信息等總支出 |
|
|
|
第十、房地產業工作業等經費支出 |
|
|
|
第十六、銀行業經費支出 |
|
|
|
十八、捐助某個地段經費支出 |
|
|
|
十九、自然是能源淺海氣象局等收支 |
|
|
|
黨的十九、房間有效保障了費用 |
44.03 |
|
|
二十二、糧油食品物資采購存儲費用支出 |
|
|
|
二國慶、地震災害防制及應激維護收入支出 |
|
|
|
二十三、同一費用支出 |
|
本年度年收入累計數 |
1797.55 |
本年度收支累計 |
1775.71 |
用視野私募基金挽救收支明細差額 |
|
節余分銷 |
|
今年初結轉和盈余 |
74.16 |
年初結轉和節余 |
96.00 |
總金額 |
1871.71 |
總結 |
1871.71 |
2019年末工資收入部門預算表
企業:萬的大寫
創業項目 |
當年度薪資累計數 |
財政局撥付薪資 |
上一級補助費年收入 |
創業收入來源 |
生意納入 |
附屬方上交純收入 |
另外的收入水平 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培育撥出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國指導及指導 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓撥出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務保障和大學生就業收支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政參公公司離退職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離退居二線 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業行業行業關鍵社會個人養老保險金激費經費支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業發展公司專職年金交費費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫身體健康性支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血機構醫療設備 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展廠家診療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業標準診療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019一年度其他支出部門預算表
單位名稱:萬是
好項目 |
當年度收支總金額 |
大多收入支出 |
品牌撥出 |
繳納上司教育支出 |
銷售經營花費 |
對附帶基層單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓收入支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及培訓課程 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程費用支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和求業結余 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事公司離退職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展標準離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業工作單位工作單位事業工作單位工作單位通常養老院穩定納費總支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業方職位年金繳納性支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔安全健康開支 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業公司治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企機關單位醫藥 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航收支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革教育支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019本年度不需要審批收益開支部門預算總表
廠家:十萬
薪水 |
收支 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
產品 |
總計 |
通常情況下公眾概算財政部門捐款 |
政府性性私募基金決算財政資金捐款 |
一、普通公共服務決算財政局審批 |
1797.55 |
一、應該公眾安全服務開支 |
|
|
|
二、政府機關性投資基金財政部門預算財政部門補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公用可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教導費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、數學技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史旅游文化行業體育教育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保障機制和找工作收支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、環保良好開支 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、環保性節能環保材料性總支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉街道辦費用支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通運輸業物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測相關信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、行業貼心服務企業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助許多中南部收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然規律產品海上氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保護支出費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
第二十、糧油加工物資供應儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情防治法及應急處置工作性支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他性支出 |
|
|
|
本年度收入來源累計 |
1797.55 |
年初總支出合計數 |
1775.71 |
1775.71 |
|
年終財政性撥付結轉和余額 |
74.16 |
年終不需要撥付結轉和余額 |
96 |
96 |
|
一、般公眾預算表不需要補貼款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性債券預決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
1871.71 |
總金額 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019年終一般的公益性費用財政預算付款收支結算的時候表
行業:萬
的項目 |
自動求和 |
差不多性支出 |
品牌付出 |
|||
技能總類 項目簡碼 |
課目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育其他支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
護理進修及培訓學校 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
培訓班經費支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會存在保證和大學生就業性支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的計量單位離離休 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離提前退休 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業計量單位計量單位一般頤養天年商業保險納費性支出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的教育事業公司的職業角色年金手機繳費結余 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
干凈更健康經費支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血企業 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政部門企事業企業醫遼 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫療機構 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
自建房保護性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革費用 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
預估合計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019年總體共公費用財政局付款總體其他支出預算表
企業單位:70萬
工程項目 |
合計數 |
專業人員專項資金 |
公共接待費 |
||
經濟發展種類 課目商品代碼 |
課程和科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資待遇待遇收入支出 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
根本待遇 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
|
|
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成行業最基本社會個人養老保險服務繳納 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納費用 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
工作人員幾乎醫療衛生人身險付款 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
的時代有效保障繳納 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工資收入獎勵開支 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
寶貝和服務的教育支出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
好處費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
國家公務用車的工作保養費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
別的路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加手續費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
一些進口商品和精準服務收支 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對小編和家的補助款 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林分娩補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對小編和人家的補貼申請書 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資產管理性結余 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦公樓生產設備購買 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專用型環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息線上及軟件置辦更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網生產工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和創意陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本管理性總支出 |
|
|
|
總金額 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019本年度普遍公開工程預算民政撥付“三公”資金投入及機關單位啟用資金投入撥出預算表
院校:萬的大寫
通常公共信息財政支出預算財政支出撥付“三公”資金 |
單位執行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行購進及運營費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 租賃費費 |
因公公務車 自動運行費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019全年度縣政府性理財產品財政費用支出 預算財政費用支出 審批費用支出 部門預算表
方:萬余元
項目 |
加總 |
大致付出 |
投資項目結余 |
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功能表分類整理 幾個會計科目項目編碼 |
學科名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度股本債務原因表 |
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收入額廠家:余萬元 |
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總量 |
價值觀 |
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年末數 |
半年度數 |
期初數 |
年底數 |
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一、資金總計 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流通凈資產 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)穩定房產 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
﷽ 2.實用主設備(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
ꦡ 這之中:(1)工程車輛(輛) |
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🐟 基本公務活動車輛使用 |
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💎 城管執法交警執法公務車 |
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ꦺ 特殊工種專業的技木出行用車 |
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𒁏 任何車輛 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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⭕ 4.許多固定不變資本 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
ඣ 減:總計累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)不斷債權投入資金 |
—— |
—— |
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(四)長久的企業債投資人 |
—— |
—— |
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(五)在新建網市政工程 |
—— |
—— |
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(六)神圣資金 |
—— |
—— |
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♌ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(七)別金融資產 |
—— |
—— |
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二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、相關杭州市松江區血站2019每年利潤費用支出 預算總體設計條件闡明
沈陽市松江區血站2019🍸年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、相關天津市松江區血站2019本年效益結算的時候情況發生闡述
上年收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、有關蘇州市松江區血站2019第四季度付出預算情況就說明
當年度ꩲ支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、光于濟南市松江區血站2019月度財政預算審批凈收入其他支出總體布局癥狀反映
鄭州市松江區血站2019𓄧年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、更多深圳市松江區血站2019財政性年度一樣 公用設施概算財政性撥付收支結算的時候情況原因分析
(一)通常問題下公用設施成本預算民政付款總支出部門預算總的問題
天津市松江區血站2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)一般的公共信息成本預算國庫補貼款收支結算的時候格局的情況
天津市松江區血站2019❀年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)普遍通用概預算財政預算撥付撥出結算的時候中應情況發生
天津市松江區血站2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1🧔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會各界有效保障和大學生就業結余(類)行政訴訟企事業的單位離養老金(款)
🥀機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、發展基本保障和就業機會費用支出 (類)行政處企事業單位考試名稱離退居二線(款)
𒆙機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🌠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、光于重慶市松江區血站2019第四季度一半服務性概算民政捐款通常支出費用預算事情詳細說明
杭州市松江區血站2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1꧋、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2🎐、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政花費捐款花費部門預算總體目標情形說明書。
廣州市松江區血站2019✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”事業費財務審批收支竣工決算明確的情況解釋。
2019♉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🍨公務接待私車自動運行保養支出費用20.42萬是。其主要主要用于工程車輛人壽保險、處理、燃劑費和人行道通用費等。2019年,東莞市松江區血站歸屬各財政支出預算單位名稱花費財政支出捐款的公務接待專用車存有量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南京市松江區血站2019年終無區政府性股權基金費用預算財務審批付出。
九、國家資本管理自主經營估算國庫撥付環境證明
北京市松江區血站2019第四季度無集體所有制資本管理加盟工程預算財政部門審批性支出。
十、某個根本事宜的時候闡述
(一)機關單位自動運行預備費總支出現狀
佛山市松江區血站2019半年度有機關行駛金費教育支出。
(二)政府性購置付出環境
杭州市松江區血站2019꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、農村房屋特俗需要狀態
昆明市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效評價菅理情況
滬市松江區血站2019🦄年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒀰一、國庫局撥付薪資:指方年初度從本級國庫局崗位作為的國庫局撥付,分為般公開概算國庫局撥付和當地政府性債券概算國庫局撥付。
二、事業收錄:指事業組織做好非常專業業務領域游戲工作和其捕助游戲工作完成的收錄。
🌃三、加盟收錄:指事業性企業在專門服務移動方案以及其輔助的移動方案之中搞好非獨立自主折算加盟移動方案提供的收錄。
四、各種收益:指政府部門拿得的除“財政部門審批收益”、“衛生事業收益”、“運營收益”等任何的收益。
五、本年度結轉和余額:就是指上一年度已經達到、結轉到本年度按光于標準規定已經安全使用的資源。
♊六、月底結轉和節余:指本年終度或一年前年終估算設置、因主觀先決條件會產生變動規律沒有按原方案試行,需延期到后來年終按關干規定標準立即在使用的財政資金。
七、總體教育開支:指企業為切實保障單位平常暖機、實現臺賬運作每日任務而會出現的某項教育開支。
꧒八、品牌其他總支出費用:指行業為做好對應的行政部門工作中工作內容或事業經濟發展經濟發展指標,在大多其他總支出費用之余突發的幾項其他總支出費用。
🐷九、開經費教育支出:指企業工作單位在非常專業項目及輔佐項目認知能力抓好非單獨結算開項目突發的經費教育支出。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋五一、行政性公司的啟用預備費:指行政性公司的和定義國家事業發展編法管理制度的事業發展公司的運用通常情況通用國庫預算國庫補貼款合理安排的基本性收入收入支出中的平時的通用預備費收入收入支出。