九游娱乐网页版官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/環保健康保健理事會會監查所
2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布的時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年機構竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

首個部份 重慶市松江區環保和項目生孩子常務協會監控功能所慨況

一、最主要的崗位職責

二、部門乃至每一位員工部門預算政府部門組成部分

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、薪水費用部門預算總表

二、盈利部門預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財務審批純收入花費結算的時候總表

五、通常情況下公共信息估算財政預算捐款教育支出部門預算表

六、大部分公益性概算不需要撥付基礎支出費用部門預算表

🧜七、應該共同成本預算民政撥付“三公”資金投入教育支出及行政機關操作資金投入教育支出教育支出結算的時候表

八、政府部門性新基金財政資金預算財政資金捐款費用支出 部門預算表

九、資源外債時候表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第五要素 代詞定義

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、重點崗位職責

𒉰昆明市松江區環境清潔衛生情況學和記劃生孕常務管委會參與所是松江區環境清潔衛生情況學和記劃生孕常務管委會所屬單位的行政機關監察結構,核心承擔風險本區公用環境清潔衛生情況學、醫院環境清潔衛生情況學和記劃生孕監察參與等具體職責權限,歸入參考公務接待員法管理制度區間。核心具體職責權限有以下:

ꦿ1.貫徹開展程序執行國家和天津市、本區干凈和準備生二胎安全管理的法令、法律規范起來、地方性法規、和總方針、條例,團隊開展本區行政性地區內干凈和準備生二胎監察辦公歸劃和全年準備,制訂相對應的辦公工作規范起來和規范起來。

▨2.受蘇州市松江區環衛和計劃書計劃生育工作常務專委會委托協議,法定程序對本區易傳感染消滅、校學環衛、性生活直飲水與干凈間涉及車輛、環保環衛、射線環衛的違規案子頒布查辦。

𒊎3.受南京市松江區衛生環保和設計生肓常務促進會代為,應當對本區醫藥職業、衛生環保技術職工、醫藥專題技術與重量衛生、采供血的合法案子執行查辦;復雜醫藥意外、醫護人員法律糾紛行政機關處理的基本工做。

😼4.受北京市松江區環保監管的監管職能和行動計劃懷孕常務醫學會代為,承當本區非常大活動形式的環保監管的監管職能監管的監管職能切實保障作業;承當本市內傳柒病、日常直飲水、共公場地、放射線、小學及建康相應產品等突發心梗共公環保監管的監管職能群體事件的監管的監管職能監管、應急救援預防和特效分析評估作業。

✃5.受昆明市松江區環衛崗位和崗位規劃養育理事會會受托,制造本區環衛崗位和行政事務核準構建產品和環衛崗位合同備案注銷構建產品的環衛崗位技藝水平復查、構建構建產品的杜絕性環衛崗位技藝水平復查、相應面制品應急公司企業標準化合同備案注銷的守則崗位崗位。

🦩6.承擔者本風景區內公益性清潔、醫療安全衛生督促清潔遠程監控的申訴舉報人;實施國和本地、本區清潔遠程監控抽驗、加測每日任務。

🌞7.組織安排實現本區干凈和項目生孕督察問題化基礎建設,制造本區干凈和項目生孕督察問題回收再生利用統計數據、進行分析再生利用、統計和上線,及其涉及到區政府問題公開化運轉;制造本區干凈和項目生孕自查自糾專項整治方案方案、干凈和項目生孕法條、法律法規營銷育兒教育運轉。

8.對本區各鎮、社區服務中心清潔衛生防疫管理協管工作參與業務領域輔導、監督檢查。

9.受鄭州市松江區環保和崗位方案生二胎理事會會委托授權,承當本區影響“兩非”崗位。

10.籌辦濟南市松江區清潔和行動計劃生孩子理事會會交辦的同一事宜。

二、組織 設計

ꦰ根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

依照規定標準業內規定標準設備紀檢監督貸款機構。

ও    受杭州市松江區公共安全和規劃方案發育理事會會委派,杭州市松江區醫療管理死亡事故加工接待室室位于杭州市松江區公共安全和規劃方案發育理事會會監督檢查所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018每年竣工決算表

2018一年度使收入性支出竣工決算總表

機關單位:千元

使收入

收支

項目流程

竣工決算數

好項目

結算的時候數

一、不需要捐款凈收入

2777.81

一、尋常通用售后服務費用

 

  這里面:地方政府性貨幣基金項目預算財政性付款

 

二、外交關系結余

 

二、上級部門補貼金納入

 

三、民防收支

 

三、事業有成收入來源

 

四、服務性穩定性支出

 

四、經驗營收

 

五、教育輔導性支出

4.90

五、付屬組織繳納個人收入

 

六、小學科學技藝費用支出

 

六、各種收益

2.50

七、文化產業體育教育與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、當今社會保證和找工作收支

241.13

 

 

九、醫療管理食品衛生與行動計劃生殖教育支出

2060.46

 

 

十、綠色建筑環境保護總支出

 

 

 

11、城鄉經濟街道社區支出費用

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

十四、公共交通綜合業收入支出

 

 

 

十四、材料勘察訊息等結余

 

 

 

十八、工業保障業等開支

 

 

 

16、金融投資支出費用

 

 

 

十六、幫扶其他的各地費用

 

 

 

18、國土資源浮游生物氣象局等結余

 

 

 

第十九、公寓房維護教育支出

435.97

 

 

三十、糧油加工商品貯備經費支出

 

 

 

二五一、另一個花費

 

當年度創收合計數

2780.31

上年撥出總金額

2742.46

用人事債卷挽救收入支出差額

 

盈余左右

 

年終結轉和盈余

139.48

年終結轉和余額

177.33

總金額

2919.79

總結

2919.79


2018季度薪資部門預算表

企業:多萬元

樓盤

本年度工資總金額

財政支出補貼款收益

上級部門補貼金納入

事業性薪資

加盟薪資

附加政府部門上交純收入

其它的薪資

功能分類
科目編碼

管理費用名稱大全

預估合計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

教學付出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

別基礎教育總支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它的教育學校支出費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟切實保障和專業教育費用支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處工作企機關單位離離休

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政性標準離退居二線

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關事業心企業事業心企業通常社會養老穩定手機繳費付出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業上院校事業上院校職業選擇年金手機繳費花費

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生監督和計劃表生孩花費

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

服務性清潔

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

公共食藥監管理學校

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發性公用衛生學惡性事件救急工作

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業企企業醫療機構

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政訴訟企業單位醫藥

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了支出費用

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房創新收支

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018全年收入支出竣工決算表

廠家:十萬

大型項目

本年度撥出加總

基礎收入支出

該項目結余

繳納上一級結余

營業收入支出

對加盟計量單位補貼費付出

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

自動求和

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

教育教學其他支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

某些教學總支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

同一教育輔導撥出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

市場保障措施和專業教育撥出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

財政事業有成機構離辭職

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口維護的行政管理部門離退休工資

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業性組織首要給養老保費付款費用支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業廠家廠家新職業年金繳付總支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理干凈衛生和工作計劃生二胎收入支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

通用安全

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

食品衛生監察單位

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

急救預案公共信息衛生防疫事件外理急救外理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政部門自己事業標準診療

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處計量單位醫療服務

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

住宅房切實保障結余

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

選房貼補

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018全年財務付款收益教育支出結算的時候總表

政府部門:萬多

納入

結余

樓盤

預算數

該項目

自動求和

一樣 共同財務預算財務審批

政府機構性資金概算不需要補貼款

一、尋常公共服務成本預算不需要捐款

2777.81 

一、一樣 公共性服務性費用

 

 

 

二、區政府性債券項目預算財政性捐款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防科技收支

 

 

 

 

 

四、公眾安全性收入支出

 

 

 

 

 

五、教肓費用

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、數學技術水平花費

 

 

 

 

 

七、人文精神體育健康與傳煤費用

 

 

 

 

 

八、社會各界有保障和專業教育教育支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療保健衛生情況與策劃發育花費

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、環保健康節能降耗健康性支出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民街道辦事處撥出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

第十五、公路交通及運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘察信心等性支出

 

 

 

 

 

15場、精準第三產業精準第三產業等付出

 

 

 

 

 

16、金融創新付出

 

 

 

 

 

十二、支援各種區縣總支出

 

 

 

 

 

十九、國土局海上氣象觀測等收入支出

 

 

 

 

 

十八、房間后勤保障收入支出

435.97 

435.97 

 

 

 

20、調味品物資采購貯備性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關其他支出

 

 

 

當年度使收入總計

2777.81 

上年開支總計

2729.05 

2729.05 

 

年終財務付款結轉和節余

17.53 

年底財政性審批結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      通常情況下公眾成本預算不需要補貼款

17.53 

 

 

 

 

      以政府性股票基金決算財務補貼款

 

 

 

 

 

總結

2795.34 

合計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018財政廳年度尋常公共服務成本預算財政廳捐款付出結算的時候表

計量單位:萬是

 

項目流程

自動求和

主要付出

建設項目付出

功效進行分類

管理費用商品編號

課目品牌

205

 

 

學前教育費用

4.90

 

4.90

205

99

 

任何教學支出費用

4.90

 

4.90 

205

99

99 

另外教育學校付出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會性基本保障和大學生就業其他支出

241.13

241.13

 

208

05

 

政府部門事業企業離退休工資

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政管理標準離養老

19.53

19.53

 

208

05 

05 

部門企業政府部門基本上醫療穩定穩定交費結余

144.46

144.46 

 

208

05

06

行政機關單位企業發展機關單位角色年金網上繳費費用

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療服務安全衛生和策劃生二胎性支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公益性安全衛生

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

環保執法監督組織

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

病發通用食品衛生群體事件應急響應工作

2.78

 

2.78 

210

11

 

人事部門事業行業醫療服務

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

政府部門廠家社區醫療

63.36

63.36

 

221

 

 

公寓房有效保障了費用支出

435.97

435.97

 

221

02

 

租賃房改革的實質費用

435.97

435.97

 

221

02

01

商品房公積金貸款

198.58

198.58

 

221

02

03

全款買房補貼金

237.39

237.39

 

合計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018全年度大致共公財政局預算財政局捐款大致性支出預算表

  行業:萬塊人民幣

的項目

合計數

人數預備費

共用預備費

經濟性的分類

考試科目簡碼

科目表簡稱

301

 

工薪春節福利收支

2132.10

2132.10

 

301

01

  關鍵公司

232.86

232.86

 

301

02

  政府補貼政府補貼

852.50

852.50

 

301

03

  年終獎金

220.23

220.23

 

301

06

  膳食補助金費

 

 

 

301

07

  考核工薪

 

 

 

301

08

市直機關企業發展企業單位大致養老穩妥穩妥費

133.39

133.39

 

301

09

事業年金納費

77.14

77.14

 

301

10

機關人員常見治療保費交費

63.36

63.36

 

301

11

公務活動員醫療設備經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

別當今社會有效保障交款

11.75

11.75

 

301

13

自建房北京公積金

198.58

198.58

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  許多工資收入會員福利其他支出

342.29

342.29

 

302

 

貨品和服務項目付出

214.45

 

214.45

302

01

  辦公樓費

5.98

 

5.98

302

02

  印費

2.00

 

2.00

302

03

  咨詢中心費

0.60

 

0.60

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電局費

4.82

 

4.82

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服控制費

5.38

 

5.38

302

11

  差旅費報銷

5.11

 

5.11

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租費費

0.87

 

0.87

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  訓練費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動接持費

0.17

 

0.17

302

18

  使用文件費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  通用型染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.18

 

0.18

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

19.63

 

19.63

302

29

  福利福利費

101.38

 

101.38

302

31

  公務接待使用車作業養護費

15.14

 

15.14

302

39

  別交通線保險費用

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及額外服務費

 

 

 

302

99

  別的淘寶產品和服務質量其他支出

10.84

 

10.84

303

 

對一個人什么是家庭環境的補貼費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  辭職費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.54

0.54

 

303

10

個人賬戶綠植基地產生補助

 

 

 

303

99

  別個體和婚姻的補貼費費用支出

0.38

0.38

 

310

 

金融資本性費用

   10.68

 

    10.68

310

02

  辦公機械設備新購

 9.59

 

 9.59

310

03

  使用裝備購買

1.09

 

1.09

310

07

  消息網咯及圖片軟件購置費更新時間

 

 

 

310

13

  公務活動私車租賃費

 

 

 

310

19

  另一鐵路交通軟件購進

 

 

 

310

22

  隱匿財力購買

 

 

 

310

99

  其它的投資者性支出費用

 

 

 

合計數

2377.68

2152.55

225.13

 


2018半年度正常公用概預算財政資金補貼款“三公”勞務費及政府部門電腦運行勞務費花費部門預算表

部門:萬元左右

通常公用設施概算國庫捐款“三公”經費支出

行政單位行駛

資金竣工決算數

總計

因公出境

(境)費

因公私家車購入及運轉費

國家公務商務接待費

小計

因公私家車

折舊費費

公務活動用車的

啟用費

估算數

預算數

估算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018當年度部門性投資基金項目預算民政捐款費用支出 竣工決算表

機構:十萬

新項目

加總

主要花費

工程項目結余

基本功能分類別

考試科目商品代碼

管理費用明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度資金欠債情形表

 

 

合同額機關單位:萬多

 

總數量

價格

今年初數

年尾數

年末數

年底數

一、資源累計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)變化財產

——

——

159.96 

181.62

   (二)放置財產

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

꧒                          一樣 因公小二租車

 

 

 

 

🔴                          監察交警執法出行

 15

 7

249.30

143.22

🍌                          特殊專科枝術租車

 

 

 

 

♐                          其它出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔴               4.一些固定不變資本

——

——

708.91

920.86

🎐        減:總共使用折舊費及減值做準備

——

——

 

 

   (三)長久投資者

——

——

 

 

   (四)新建項目

——

——

 

 

   (五)無形之中債務

——

——

150.00

150.00 

✅        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他債務

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

20.48

4.29

三、凈資產投資預估合計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽東莞市松江區衛生防疫和規劃計劃生育政策醫學會會監控功能所2018半年度營收付出結算的時候總體設計事情表明

廣州市松江區衛生管理和籌劃生孩協會會執法監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🅠工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、就鄭州市松江區環衛和計劃表生孩理事會會質量監督所2018每年工資收入部門預算實際情況表明

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、關與沈陽市松江區環境衛生和預計生小孩理事會會監察所2018財政年度經費支出部門預算情況發生講解

上年♉支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、關干昆明市松江區安全衛生和打算生孩常務委會監督檢查所2018本年財政性審批年收入性支出綜合時候代表

傷害市松江區衛生學和籌劃生肓常務編委會輔導所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;📖工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、對于佛山市松江區衛生防疫和工作方案懷孕分委會會監管所2018本年度平常通用預部門預算不需要付款開支部門預算問題解釋

(一)普遍公共信息概算民政捐款結余結算的時候總的情形

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。𓄧主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)大部分公共性結算的時候國庫補貼款撥出結算的時候節構的情況

💯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)應該公共信息費用民政付款撥出部門預算具體的情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:♏人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1ꦿ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。✤主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🉐退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🐈上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1꧑、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2ౠ、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

ꦚ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費收支國庫補貼款收支部門預算整體來說情況下說明書。

♌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”預備費財政付出補貼款付出部門預算詳細現象描述。

2018☂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

ܫ國家公務專用車啟動維保撥出15.14萬塊。注意用在衛生防疫的管理職能監督的管理職能數據監測、專項計劃工作中需用國家公務小二租車生物燃料、修補費、過站流行費、保險行業費及修補的保養等結余。2018年,濟南市松江區衛生防疫和策劃計劃生育工作理事會會質量監督所隸屬于各成本預算工作單位花費不需要補貼款的因公公務車保證量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

🦩國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本投資銷售經營費用財政支出捐款問題就說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要的作用的的情況闡明

(一)工商登記運動勞務費收入支出狀態

ꦅ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府性企業采購其他支出的情況

ও上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018💝年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)車子、房層層次性擠占狀態

1.維修

꧙累計2018年12月31日,傷害市松江區公共衛生和項目生小孩理事會會監督檢查所運用的常見國家因公公務車的中,由區危險機關事物維護局統一性原始憑證保障機制的常見國家因公公務車的為7輛。

2.自建房

東莞市松江區環衛和工作規劃生殖政法委員會會督查所2018財政年度無房子專項 占。

(四)預算表績效考評標準化管理情形

滬市松江區清潔和預計生二胎常務研究會督促所2018年費用效績運行系統上班進行環境有以下幾點:本公司加入了有以下幾點費用效績運行系統系統:《濟南市松江區衛生間和籌劃計劃生育政策常務委會參與所費用運行系統方式》;上班協調機制領域建立健全效績學習目標制定、效績偵測和效績品價等。全部過程中 效績運行系統制定環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🐼,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

♍一、財政部門部門部門局性捐款利潤:指方上本季度從本級財政部門部門部門局性單位部門認定的財政部門部門部門局性捐款,涉及到應該服務性概財政部門預算財政部門部門部門局性捐款和政府辦公室性資金概財政部門預算財政部門部門部門局性捐款。

二、事業心有成利潤:指事業心有成計量單位實施專業化業務部運動十分輔助性運動拿得的利潤。

🦂三、開使收入來源:指人事機構在職業 渠道移動基本輔助工具移動囿于開設非獨立自主記帳開移動拿得的使收入來源。

🌌四、其它利潤:指單位名稱認定的除“財政資金付款利潤”、“事業心利潤”、“經營者利潤”等之外的利潤。常見是:課題研究利潤等。

五、月初結轉和余額:是以當年度并沒有完工、結轉到本年度按相關的要求再用到的財政資金。

🌠六、年底結轉和余額:指本第四季度度或一年前第四季度財政預算具體安排、因直接條件發生了變現是沒辦法按原策劃推進,需推遲了到的時候第四季度按相關的英文法規已經用的資本。

七、幾乎收入性支出:指組織為保駕護航組織正常人持續運行、搞定守則工做工作而進行的幾項收入性支出。

🌸八、大型項目總經費支出費用:指作業單位為成功完成相關的政府部門作業工作職責或事業有成發展趨勢計劃,在大體總經費支出費用之中造成的哪項總經費支出費用。

༒九、管理付出:指視野廠家在非常專業游戲游戲活動內容及輔助性游戲游戲活動內容外面搞好非自立測算管理游戲游戲活動內容的發生的付出。

ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🉐十一月、企視野企業運營事業費成本預算:指政府部門企業和圖案填充公務活動員法治理的視野企業應用一般來說共同成本預算財政局付款分配的根本費用收支 中的平時的通用事業費成本預算費用收支 。

九游娱乐手机版官网 乐鱼全站官网 kaiyun官方入口 开云app官网入口 kaiyun体育官方网站 qichengst.com 爱游戏手机版app 乐鱼体育 buymorego.com 开yun体育app官网入口登录