九游娱乐网页版官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/發病應對操控平臺
2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 推送時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市市松江區癥狀可以防止感染管理重點

2019年終部門預算

 


目  錄

 

首要部位 傷害市松江區消化道疾病杜絕把握核心簡介

一、重點職責權限

二、組織 設制

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、凈收入收支部門預算總表

二、工資結算的時候表

三、開支預算表

四、財政支出費用審批薪資收入支出費用結算的時候總表

五、常見共同費用預算不需要審批撥出結算的時候表

六、主要公用設施財務預算財務付款主要性支出結算的時候表

七、通常通用預算表民政補貼款“三公”資金投入及機關單位開機運行資金投入教育支出竣工決算表

八、市政府性股票基金國庫預算國庫審批性支出部門預算表

九、股本欠債情況下表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第四個部位 形容詞表示


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、常見職權

1、問題防范與調節。

  2、事件真相報告服務性食品衛生事件真相應急響應應對。

  3、疫病數據及營養健康關聯因素分析問題監管。

  4、良好安全隱患主觀因素監測站與矯治。

  5、調查室論文檢測進行分析與好評。

  6、衛生基礎教育與衛生提高網站。

  7、能力菅理與應用軟件研究分析培訓。

 二、構造設置

ꦺ根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019當年度盈利其他支出預算總表

機關單位:萬塊

使收入

總支出

業務

結算的時候數

內容

部門預算數

一、似的服務性預決算財務付款凈收入

6592.89

一、一般來說公共性服務質量費用

 

二、人民政府性基金投資概算財政支出撥付營收

 

二、外交活動總支出

 

三、上級領導補助費純收入

499.21

三、國防科技付出

 

四、自己事業凈收入

46.74

四、公用設施的安全教育支出

 

五、生意收入水平

 

五、教育培訓結余

20.00

六、付屬企業單位上交個人收入

 

六、實驗技術工藝費用

 

七、一些薪水

 

七、文化藝術文旅運動與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會發展安全保障和就業形勢費用

627.42

 

 

九、衛生管理營養教育支出

6233.12

 

 

十、節水環境保護付出

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區服務中心收入支出

 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

十五、路網運載教育支出

 

 

 

十四、環境資源地質勘察短信等付出

 

 

 

第十五、商業運作服務的業等教育支出

 

 

 

第十六、金融資本收支

 

 

 

二十七、幫扶各種地方收入支出

 

 

 

十九、天然產品深海氣象站等性支出

 

 

 

黨的十九、住宅房保障機制教育支出

166.27

 

 

二十二、調味品物質儲備量性支出

 

 

 

二十一月、災難防制及應對服務管理結余

 

 

 

二第十二、其余性支出

 

年初個人收入合計數

7138.84

上年收支預估合計

7046.81

用事業新基金補充出入差額

 

盈余管理

 

本年結轉和余額

252.48

年終結轉和盈余

344.51

總金額

7391.32

總結

7391.32


2019一年度收益竣工決算表

公司的:萬的大寫

工程項目

上年效益合計數

財務審批收入來源

上級領導補貼申請書收入來源

企業薪資

經營管理薪資收入

附加行業上交國家創收

另一個工資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

預估合計

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收入支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的幼兒教育收入支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

別教學結余

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的得到保障和工作性支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業有成公司的離退休工資

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

工作組織離養老

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門行業部門大多醫養保障手機繳費性支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關部門事業部門行業年金納費經費支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身體收支

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公開衛生管理

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

的疾病怎樣預防調整設備

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

基本的功能性衛生監督功能

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

災害公共性衛生管理專項督查

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突遇公共服務環境衛生案例應急預案解決

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關視野企業單位醫療保健

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業心計量單位整形

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障收支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產變革收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中花費預算表

公司:萬塊

品牌

上年其他支出加總

基本上教育支出

樓盤付出

繳納上家收入支出

自主經營教育支出

對附帶單位名稱補貼金費用支出

 

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

 
 

合計數

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

學校花費

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

另外的培訓費用

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

的學校開支

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

世界 質量保障和自主創業總支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性教育事業編制名稱離辭職

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的的單位離離休

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業心基層單位核心頤養天年保險行業激費收入支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構企業發展方職業類型年金交款花費

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈綠色健康總支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公共服務干凈

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

婦科疾病防止掌控組織

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

主要公用設施安全服務項目

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大的公用設施衛生情況專項督查

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發新聞共同清潔新聞應對治理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業性工作單位治療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企事業的單位診療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房收入分配改革收支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019本年國庫補貼款工資花費部門預算總表

機構:余萬元

工資收入

費用

業務

竣工決算數

頂目

合計數

普通共公預決算財政預算撥付

政府部性新基金預決算財政局撥付

一、一半公用設施費用預算國庫付款

6592.89 

一、尋常的服務性的服務花費

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金成本預算財政支出撥付

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、國防教育收入支出

 

 

 

 

 

四、公用安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、教學花費

20 

20 

 

 

 

六、科學研究能力付出

 

 

 

 

 

七、學歷市場體育足球與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、生活得到保障和學生就業撥出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生監督安全花費

5786.33

5786.33

 

 

 

十、節省健康收入支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道社區性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通管理物流運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源堪探相關信息等收支

 

 

 

 

 

十六、房地產業產品業等結余

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十二、扶持一些地花費

 

 

 

 

 

十七、大資源共享海上天氣等性支出

 

 

 

 

 

十八、商品房保障措施經費支出

 166.27

 166.27

 

 

 

二十二、油糧物質自給率結余

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害有效預防及應急響應監管花費

 

 

 

 

 

二12、別的其他支出

 

 

 

本年度工資加總

6592.89 

本年度收入支出加總

6600.02

6600.02

 

年終財政性付款結轉和余額

7.13 

半年度財政預算撥付結轉和余額

 

 

 

一、一半公益性費用預算財政支出捐款

7.13 

 

 

 

 

二、國家性債卷費用不需要付款

 

 

 

 

 

共計

6600.02 

總額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019月度通常情況服務性工程預算財政部門撥付經費支出部門預算表

計量單位:億元

大型項目

加總

大體撥出

項目流程收入支出

技能分類別

科目表代碼

學科簡稱

205

 

 

教育輔導費用支出

20

 

20 

205

99

 

的教育學校教育支出

20

 

20

205

99

99

同一培養付出

20

 

20

208

 

 

社會各界切實保障和就業前景結余

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政性事業上的組織離退休年齡

627.42

627.42

 

208

05

02

事業企業企業離退體

19.45

19.45

 

208

05 

05 

部門衛生事業機關單位根本個人養老保險行業保險行業網上繳費收入支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

企企業發展行業企業發展行業職業技能年金交款經費支出

189.51

189.51

 

210

 

 

食品衛生身心健康支出費用

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

通用衛生監督

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

慢性病預防把控結構

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

最基本共同干凈衛生貼心服務

2

 

2

210

04 

09 

災害公益性干凈衛生專門

384.44

 

384.44

210

04 

10 

突發時件服務性清潔衛生時件應激操作

15

 

15

210

11

 

行政訴訟企業廠家整形

226.39

226.39

 

210

11 

02 

人事方醫治

226.39

226.39

 

221

 

 

住宅有保障其他支出

166.27

166.27

 

221

02

 

往房改制總支出

166.27

166.27

 

221

02

01

個人住房個人公積金

166.27

166.27

 

累計

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019季度大體上公益性財政預算預算財政預算撥付大體支出費用竣工決算表

  基層單位:千元

的項目

合計數

師專項資金

公供專項資金

區域經濟進行分類

管理費用數字

學科分類

301

 

年終獎金獎勵教育支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  基本上薪水

550.69

550.69

 

301

02

  補貼款補貼款

98.37

98.37

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

146.60

146.60

 

301

07

  效績年終獎金

2163.25

2163.25

 

301

08

機關事業部門事業部門首要健康社保費行業手機繳費

418.46

418.46

 

301

09

行業年金納費

189.51

189.51

 

301

10

企業職工關鍵醫用保險公司激費

226.39

226.39

 

301

11

國家事業編制整形政府補貼交費

 

 

 

301

12

其余社會中切實保障交費

56.80

56.80

 

301

13

房間北京公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別年終獎金福利金教育支出

362.26

362.26

 

302

 

貨品和服務收支

400.41

 

400.41

302

01

  辦公費

31.1

 

31.1

302

02

  彩印費

2.42

 

2.42

302

03

  詢問費

2.93

 

2.93

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

4.26

 

4.26

302

06

  電費繳費

78.33

 

78.33

302

07

  郵電局費

5.2

 

5.2

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管管理方法費

74.27

 

74.27

302

11

  出差補貼

9.11

 

9.11

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.58

 

0.58

302

16

  培養費

0.82

 

0.82

302

17

  公務客服客服費

0.64

 

0.64

302

18

  專門的材質費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專屬染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.58

 

0.58

302

27

  委托代理業務范圍費

3.10

 

3.10

302

28

  公會費用

48.83

 

48.83

302

29

  社會福利費

36.16

 

36.16

302

31

  國家公務用車的使用保養費

19.47

 

19.47

302

39

  其它的道路相應費用

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及附帶雜費

 

 

 

302

99

  其他的貨品和服務培訓花費

54.34

 

54.34

303

 

對自己和人家的補助金

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  家庭生活經濟補貼

2.45

2.45

 

303

07

  醫院費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

0.91

0.91

 

303

10

私人農業科技生孩子補貼標準

 

 

 

303

99

  許多對小編和人家的補貼金

0.9

0.9

 

310

 

投資基金性經費支出

20.02

 

20.02

310

02

  辦公樓設施設備購入

10.51

 

10.51

310

03

  專用通用設備購進

0.27

 

0.27

310

07

  信息內容網站及手機軟件置辦創新

9.24

 

9.24

310

13

  公務接待公務車折舊費

 

 

 

310

19

  另外流量手段購買

 

 

 

310

21

  古建筑和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  隱形資本添置

 

 

 

310

99

  別股權投資性費用支出

 

 

 

總計

4815.85

4395.42

420.43

 


🦂2019月度尋常公用設施費用預算財政部門捐款“三公”事業費教育支出及政府機關進行事業費教育支出教育支出部門預算表

企事業單位:萬塊人民幣

通常情況下共同財政性預算財政性捐款“三公”經費預算

國家機關執行

資金部門預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務租車新購及程序運行費

國家公務迎送費

小計

公務接待出行

購置費費

國家公務買車

程序運行費

概算數

結算的時候數

概預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年終政府機關性私募基金竣工決算民政捐款教育支出竣工決算表

部門:萬塊

建設項目

累計數

主要花費

項目流程總支出

功能性分為

專業科目數字

課程和科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末固定資產外債環境表

 

 

費用組織:上萬元

 

用戶

作用

年末數

年初數

期初數

年初數

一、財力預估合計

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)進出凈資產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)統一固定資金

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

💝                2.專用裝置(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

💧                     進來:(1)貨車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

🌊                                 常見公務接待小二租車

 11

 11

 222.38

222.38

🍸                                 執法檢查值崗車輛

 

 

 

 

🃏                                 防化技能專業技能出行用車

 

 

 

 

🅺                                 其他的公務車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

﷽               4.同一進行固定固定資產折舊

——

——

 102.48

108.87

༺        減:累記計提折舊及減值安排

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)暫時股權質押創業

——

——

 

 

   (四)經常性債券投入投入

——

——

 

 

   (五)在建設市政工程

——

——

 

 

   (六)無形中房產

——

——

 50.1

188.98

🍎        減:總計攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)另一財產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈資源合計數

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年終竣工決算原因講解

 

一、相對于佛山市松江區病癥防控操縱中心點2019月度使收入費用結算的時候總體經濟的請示報告書

杭州市松江區腸道疾病防控調節重點2019✃年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、光于天津松江區常見疾病和預防控住平臺2019半年度收益預算現象詳細說明

上年💧收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、有關于沈陽市松江區問題怎樣預防把握咨詢中心2019第四季度收入支出部門預算狀態說

當年度🐷支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、相對于深圳市松江區重大疾病防治控制心中2019全年度財政部門審批收錄付出總體布局條件解釋

滬市松江區消化道疾病和預防的控制核心2019🔥年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、相關天津市松江區重大疾病防冶管理公司2019年末通常公益性概算財政部門撥付費用竣工決算條件說明書怎么寫

(一)一樣公用設施成本預算民政補貼款其他支出部門預算總的原因

廣州市松江區病防范把握中間2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)通常通用部門預算財政性撥付開支部門預算型式前提

南京市松江區疾病癥狀防冶控制心中2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)一半通用項目預算不需要補貼款費用支出 部門預算中應前提

鄭州市松江區癥狀防控有效控制公司2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1𝓰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

ꦚ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

𓄧社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

ꦡ衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🔥衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

✅衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꦅ衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🔴衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

ꦰ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、有關于滬市松江區急病有效防范保持中間2019第四季度正常公用設施財政性預算財政性付款首要收入支出預算條件講解

西安市松江區癥狀防控有效控制管理中心2019⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🍰、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ও、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局審批教育支出預算整體來說狀況證明。

重慶市松江區重大疾病治療操作中間2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”經費收支財政部門捐款收支預算大概環境反映。

2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

♒公務活動私車開機運行維修經費支出19.4770萬。主要采用配送該車輛維護、配送該車輛穩妥、液體燃料費等。

2019年,滬市松江區常見疾病防冶掌控中心局花費民政捐款的因公用車的享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🐽國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、至于天津市松江區腸道疾病和預防掌握重點2019本年中央政府性私募基金竣工決算財政性補貼款收支竣工決算情況報告說明書怎么寫

滬市松江區病預防把控中央2019年中無區政府性新基金估算國庫付款總支出。

九、國有土地資產管理生產工程預算財政支出付款情形詳細說明

傷害市松江區傳染性疾病防保持中間2019國庫年度無公有充分銷售概預算國庫付款費用支出 。

十、的最重要事由的原因闡述

(一)危險機關運營經費預算總支出狀況

鄭州市松江區疫情防止調整主2019財政年度硅酸關加載預備費支出費用。

(二)政府機關購進總支出條件

蘇州市⛦松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)設備、農村房子特有被占情形

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核控制的情況

🍨上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、財務部捐款年收入:指工作單位上年度目標從本級財務部部完成的財務部捐款,包涵通常情況公開費用財務部捐款和政府機關性資金費用財務部捐款。

🎉二、衛生企事業年純工資收入:指衛生企事業企業展開行業業務領域促銷話動以及其輔助的促銷話動擁有的年純工資收入。基本是:非同級財政支出捐款年純工資收入等

🌼三、經驗凈年收入:指事業上的機構在職業保險業務行為基本輔助的行為除此之外積極開展非獨立自主結轉經驗行為得到的凈年收入。

ꦓ四、其余個人營收來源:指公司的具有的除“民政撥付個人營收來源”、“人事個人營收來源”、“開個人營收來源”等之內的個人營收來源。

五、期初結轉和盈余:意指去年度暫時無法完工、結轉到當年度按光于法律規定再繼續便用的的資金。

༺六、年底結轉和盈余:指本月度度或十年前月度成本預算科學安排、因合理性必備條件產生變化始終無法 按原計劃怎么寫試行,需延長到后期月度按關于 約定立刻使用的的項目資金。

七、通常性撥出:指院校為服務學校正常值使用、完工臺賬作業成就而產生的一項性撥出。

🌼八、項目流程收支:指公司的為做完某一的政府部門任務任務或事業上的經濟發展總體目標,在關鍵收支后形成的各個收支。

꧒九、生產操作總費用支出 :指工作機關單位在正規運動及外掛運動外抓好非獨立空間測算生產操作運動情況的總費用支出 。

💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺11、機構在使用專項資金:指政府部門院校和參照物公務接待員法管理工作的事業發展院校在使用一般的共公概預算財政付出捐款讓的基本性付出中的日常化通用專項資金付出。

 

九游娱乐手机版官网 乐鱼全站官网 kaiyun官方入口 开云app官网入口 kaiyun体育官方网站 qichengst.com 爱游戏手机版app 乐鱼体育 buymorego.com 开yun体育app官网入口登录