深圳市松江區
林業技術線上營銷重心
2019一年度結算的時候
目 錄
首先方面 傷害市松江區種植業方法營銷中心站簡況
一、大部分職能作用
二、結構設施
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、薪水費用支出 預算總表
二、薪水部門預算表
三、開支部門預算表
四、財政經費支出補貼款工資經費支出部門預算總表
五、一般的公眾工程預算財政資金撥付結余部門預算表
六、一樣 服務性費用財政預算付款大多付出竣工決算表
七、一樣共公工程預算財政局審批“三公”資金投入費用及行政單位加載資金投入費用費用結算的時候表
八、當地政府性新基金項目預算不需要捐款支出費用部門預算表
九、資金債務情況發生表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第四個環節 名稱釋意
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、通常主要職責
蘇州市松江區農林業技術性精準投放公司是獨力歸集事業有成單位名稱。其最主要職能:
1、通過定制本區農林牧生孩子成長和種直業節構調控規化;
2、全權負責全縣農糧食作物載植技術、病蟲害草害防制、土質磷肥及土地周圍環境污染監測,發展漁業;
3、主管本區農瓜果蔬菜高新技術設備、新款上市種獲批、經過多次實驗發現、示范點和精準投放;
4、承擔全省糧食收購大田作物迅雷種子擴繁和中國統一供種辦公;
5、結構進行栽培業鎮級社會專業人員和農村居民很實用技術培訓班業務。
二、設備設為
ꦗ松江區占農業的大部分技術應用線下推廣機構下設8個貸款機構,有:支部黨委書記、主住室、副主住2個、營銷科、飛防科、種子bt科、土肥科、室內室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019年終收入水平收支部門預算總表
單位名稱:上萬元
薪資 |
撥出 | ||
投資項目 |
結算的時候數 |
產品 |
預算數 |
一、應該共公項目預算財政預算付款工資 |
3011.61 |
一、似的公用設施售后服務開支 |
|
二、現政府性私募基金成本預算財務撥付創收 |
|
二、外交史花費 |
|
三、上司政府補貼工資收入 |
|
三、國家安全費用支出 |
|
四、事業心薪資 |
|
四、通用衛生花費 |
|
五、開年收入 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、附加企業上交收益 |
|
六、數學工藝花費 |
|
七、相關收錄 |
25.63 |
七、傳統文化旅行體育足球與傳煤費用支出 |
|
|
|
八、社會各界保險和學生就業付出 |
304.7 |
|
|
九、衛生監督營養健康經費支出 |
86.67 |
|
|
十、工業綠化環保性支出費用 |
|
|
|
國慶、城鄉居民居委會費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
2555.39 |
|
|
第十五、交通費裝運其他支出 |
|
|
|
十四、環境資源探礦個人信息等教育支出 |
|
|
|
十六、企業服務項目業等總支出 |
|
|
|
十五、科技金融花費 |
|
|
|
十二、經濟援助某個國家費用支出 |
|
|
|
18、天然成本浮游生物氣象觀測等總支出 |
|
|
|
第十九、房屋安全保障其他支出 |
64.26 |
|
|
第二十、油糧物資供應儲備庫開支 |
|
|
|
二五一、自然災害預防及急救標準化管理開支 |
|
|
|
二十三、某些費用 |
|
上年利潤加總 |
3037.24 |
年初撥出自動求和 |
3011.02 |
用創業私募基金解決收支明細差額 |
|
盈余分攤 |
|
年終結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
26.22 |
總結 |
3037.24 |
總結 |
3037.24 |
2019年終收錄預算表
行業:萬是
品牌 |
上年收益合計數 |
財政支出付款使收入 |
上家補貼薪水 |
事業有成凈收入 |
銷售經營收錄 |
附加方繳納使收入 |
另外的純收入 | ||||
功能分類 |
課目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會生活得到保障和就業問題支出費用 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門工作計量單位離退休工資 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性組織離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的政府部門一般養老商業保險商業保險付款收支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展企機關事業單位專業年金交費性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生管理營養健康總支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門企事業企業治療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事業企業醫療設備 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水撥出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農耕 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上開機運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司轉為與線上營銷服務質量 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
林果資原保護的維修與巧用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房擔保收支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房改革創新總支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房房貸公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019月度費用預算表
廠家:多萬元
產品 |
上年費用加總 |
根本費用支出 |
投資項目收支 |
上交上級部門付出 |
自主經營費用 |
對復屬企業補助款費用支出 | ||||
功能分類 |
項目種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代有效保障了和出去上班撥出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門事業上組織離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野公司離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關企業機關單位幾乎養老商業險商業險付費花費 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政方人事方角色年金激費教育支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生安全費用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業的單位醫院 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上標準診療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水撥出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業行駛 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科學技術轉為與精準投放服務項目 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業資源共享維護清理與使用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房后勤保障收支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間轉型費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019月度財政廳補貼款個人收入結余結算的時候總表
行業:十萬
盈利 |
收入支出 | ||||
頂目 |
竣工決算數 |
新項目 |
預估合計 |
通常公開項目預算財政部門補貼款 |
政府機構性債卷預算表財政廳審批 |
一、普通共公概算民政付款 |
3011.61 |
一、正常共公保障開支 |
|
|
|
二、部門性新基金項目預算財政預算審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全管理經費支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學有效高技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課度假旅行休育與文化傳播結余 |
|
|
|
|
|
八、當今社會的保障和擇業結余 |
|
304.7 |
|
|
|
九、環保正常花費 |
|
86.67 |
|
|
|
十、低能耗生態環保其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道辦教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水其他支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、公路網運輸配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察信息等結余 |
|
|
|
|
|
十四、商業性的功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財經收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其他地方收支 |
|
|
|
|
|
18、自然而然資源量海洋能氣候等花費 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房切實保障經費支出 |
|
64.26 |
|
|
|
四十、糧油加工防汛物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害有效預防及緊急操作總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外經費支出 |
|
|
|
年初收入水平總金額 |
3011.61 |
本年度教育支出總金額 |
|
2985.39 |
|
今年初財政廳審批結轉和盈余 |
|
年初財政廳捐款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、通常情況下公共服務財政支出預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性私募基金費用預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3011.61 |
總共 |
|
3011.61 |
|
2019每年一半公用設施概預算財政局審批支出費用竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
頂目 |
累計 |
大致其他支出 |
項目流程費用支出 | |||
功用分為 專業科目項目編碼 |
課目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界 后勤保障和找工作支出費用 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上標準離退休之 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離提前退休 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野的單位基礎養老生活商業險繳納付出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業機關單位職業分析年金付款其他支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
安全建康花費 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業性公司的醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水撥出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
企業運作 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技產業流量轉化與推廣營銷服務于 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分資原養護處理與巧用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
往房擔保經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
公房改變花費 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年中大部分公共性概預算財務捐款差不多撥出竣工決算表
方:70萬
品牌 |
加總 |
人群事業費 |
共用勞務費 | ||
條件種類 管理費用編寫代碼 |
項目稱謂 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水福利福利撥出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
大多年終獎金 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上工作單位核心養老院保險行業交款 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
行業年金網上繳費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
教工大多醫治保險金繳納 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健津貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會化服務保障交費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些年薪優惠收入支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
品牌和服務管理收入支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
煤氣費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理公司標準化保管費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
發福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待出行用車使用運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多路網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動服務費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
某些設備和的服務教育支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對人個和企業的補助款 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫治費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶種植業生產制造補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對自己和家里的補帖 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本管理性結余 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
商務辦公設施設備新購 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專門機械設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
內容電腦網絡及手機app新購刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通運輸專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和陳列技巧品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型債務折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資性費用支出 |
|
|
|
總金額 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019全年一般的公用概預算不需要審批“三公”費用及市直機關開機運行費用開支部門預算表
基層單位:來萬
基本公共性預決算財政局審批“三公”勞務費 |
政府機關啟動 資金竣工決算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛使用添置及程序運行費 |
國家公務客服費 | |||||||||
小計 |
因公專用車 購入費 |
因公私家車 程序運行費 | ||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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1 |
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1 |
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2019財政資金年度中央政府性資金部門預算財政資金補貼款撥出部門預算表
機構:千元
業務 |
加總 |
基本的費用支出 |
投資項目收支 | |||
功能性分類管理 科目表編號 |
項目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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🐻無政府辦公室性新基金財政預算預算財政預算撥付經費支出的基層單位,仍提取該表格中式,并在本表留言板作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財產流動負債情況下表 | ||||
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余額行業:W | ||
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數量統計 |
附加值 | ||
年終數 |
年底數 |
年終數 |
半年度數 | |
一、資本預估合計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動量資本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定不變資金 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
𝔉 2.適用機械(臺/套/輛) |
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🌺 里面:(1)行駛(輛) |
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💟 普通因公買車 |
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🎉 執法監督執勤點車輛租賃 |
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⭕ 珍禽專業課程新技術公務車 |
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💙 另外專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦐ 4.任何特定財力 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
🍷 減:累加計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)太久股份權資金 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)常期企業債投入 |
—— |
—— |
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(五)正在新建建設項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形的資源 |
—— |
—— |
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ﷺ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(七)相關債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
狀態解釋
一、并于昆明市松江區水產業科技線上營銷中心局2019月度盈利花費預算基本事情詳細說明
濟南市松江區占農業的大部分技術水平優化學校2019🌜年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、并于成都市松江區農林水平營銷推廣公司2019月度薪水結算的時候情形講解
本年度ꦬ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關羽佛山市松江區農林牧枝術營銷推廣重點2019季度總支出預算原因原因分析
本年度🉐支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、有關西安市松江區農牧業系統營銷管理中心2019年中不需要捐款個人收入支出費用總體經濟實際情況就說明
佛山市松江區農林牧系統推行中心局2019🅺年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、關羽蘇州市松江區種植業技術工藝品牌推廣中心站2019季度通常公共信息概算財政支出費用撥付支出費用竣工決算情況闡述
(一)一般的共同國庫預算國庫補貼款費用竣工決算整體情況
杭州市松江區農林業水平品牌推廣服務中心2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)似的公共性費用預算財政性支出審批性支出竣工決算組成原因
杭州市松江區林業系統線上推廣中間2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)應該共公部門預算財政局捐款費用支出 部門預算明確情況
深圳市松江區農業科技枝術品牌推廣服務中心2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、ဣ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中呢,調減估算。
5、畜牧業水經費支出(類)農耕(款) 💟事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🦩、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7ꦆ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、▨住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編退職職工退職。
六、相關深圳市松江區畜牧業技能網絡推廣中間2019財政局年度一般來說公用設施工程預算財政局補貼款根本經費支出結算的時候具體情況介紹
北京市松江區林果技藝推廣宣傳中心的2019🌄年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政收支捐款收支部門預算總體目標事情描述。
沈陽市松江區種植業水平品牌推廣重心2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019💦年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費財政資金付款性支出結算的時候到底現狀說。
傷害市松江區農林牧技術水平線上營銷中央2019年度目標無“三公”預備費財政局審批支出費用。
八、光于蘇州市松江區農牧業枝術推廣營銷重心2019年度目標以政府性貨幣基金概預算國庫撥付費用結算的時候情況下詳細說明
重慶市松江區農林牧工藝品牌宣傳平臺2019年末無縣政府性債券項目預算財政結余捐款結余。
九、集體所有制資金合作經營預算表財政預算撥付現象這說明
佛山市市松江區農牧業系統品牌推廣中心局2019每年無國有土地投資者加盟國庫預算國庫補貼款收入支出。
十、其它關鍵性須知的情形代表
(一)政府機關工作費用其他支出情形
沈陽市松江區種植業水平使用中心局2019季度有機關運轉資金投入費用支出 。
(二)部門采購合同開支原因
滬市松江區草業能力推行中心的2019♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、房特出占狀態
1、運輸車輛
無。
2、建筑
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核菅理事情
🔴上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、不需要補貼款純收入:指行業當當年度從本級不需要科室完成的不需要補貼款,包含平常公開工程預算表不需要補貼款和現政府性股權基金工程預算表不需要補貼款。
🧸二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🉐三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♉四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和盈余:意指去年度暫未完整、結轉到本年度按業內的規定隨時利用的周轉金。
💯六、年初結轉和余額:指年初度或曾經年成本預算確定、因可觀前提條件時有發生變換沒有辦法按原計劃表施工,需延期到日后年按相關的英文指定仍然安全使用的財政資金。
七、核心付出:指組織為有效保障學校合適啟動、搞定生活工作中成就而進行的每一項付出。
ཧ八、好項目費用:指本職工作單位為順利完成相應的人事部門本職工作每日任務或自己事業未來發展對象,在最基本費用之中進行的每一項費用。
🌞九、運營經費支出費用:指事業性公司的在非常專業過程及輔助的過程以外推進非獨特結轉運營過程時有發生的經費支出費用。
❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩十一月、行政機關廠家運動專項資金:指行政機關廠家和操作公務接待員法治理的行業廠家采用應該共公成本預算財政預算補貼款科學安排的大多收支中的定期共用專項資金收支。