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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 正式發布時刻:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的原則,轉變成退庫產品評定意見和建議和評定成果,身為財政預算安排好的重要性保證。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“4個存放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安裝產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🧔“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉布署,我區要根據國有控股股權投資生產項目預算年收入情形,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算工作任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化🔴“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現✅“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🔯“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期來執行數

費用數

概算數為去年進行數的%

稅費個人收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值每天的運營稅(含每天的運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    商家偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶所得到稅

154,993

156,000

100.6

    城市地區維修保養基礎建設稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    鎮區農田操作稅

25,026

26,500

105.9

    地區升值潛力可以預見稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地侵占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    學習環境自我保護稅

106

120

113.2

非天津園區稅收入

194,687

205,280

105.4

    專業個人收入

34,993

41,070

117.4

    行政部門企業性計量收入來源

29,019

29,000

99.9

    國有化資源共享(資產投資)有嘗應用薪水

71,376

69,030

96.7

    的納入

59,299

66,180

111.6

地區財政部門效益總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

遷移性薪水

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼薪資

1,258,201

893,150

71.0

        退還性收錄

363,307

300,220

66.4

        尋常性適當轉移收款薪資收入

451,808

442,625

99.9

        自查報告改變付利潤

443,086

150,305

33.9

    新建一樣 企業債個人收入

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    私用估算不穩調理債卷

200,000

205,000

102.5

    從現政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算加入

30,000

 

 

    從公有資本經營管理財政預算加入

3,220

5,040

156.5

盈利總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年執行命令數

工程預算數

預決算數為去年下達數的%

一、通常共同服務質量花費

190,727

198,668

104.2

二、國防軍事費用

3,220

4,417

137.2

三、公共信息人身安全支出費用

128,327

168,971

131.7

四、幼教開支

354,890

420,625

118.5

五、科學實驗科技支出費用

45,869

53,333

116.3

六、民族文化自助游體育類與媒體性支出

45,871

103,508

225.7

七、社會中保駕護航和專業教育收入支出

480,520

407,296

84.8

八、干凈安全收入支出

157,008

165,945

105.7

九、節省做到低碳環保經費支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉居民社區網站總支出

692,638

688,977

99.5

十一國慶、畜牧業水費用

264,493

346,423

131.0

12、路網車輛總支出

467,425

171,349

36.7

13、教育資源勘察相關信息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、金融業服務于業等性支出

7,285

8,570

117.6

第十三、肯定環境資源海洋能氣候等經費支出

5,741

5,949

103.6

第十五、房屋保障機制性支出

139,738

202,539

144.9

十八、油糧工程物資存量教育支出

6,503

9,075

139.6

二十、災難生物防治及應及菅理結余

17,060

21,245

124.5

黨的十九、入黨積極分子費

 

61,863

 

二是、負債付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二11、同一花費

46,032

50,971

110.7

似的公開費用總支出總計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年執行工作數

預決算數

預決算數為前年制定數的%

轉讓性支出費用

479,166

118,307

24.7

    上解上一級費用

105,940

118,307

111.7

    基本上公司債券還本費用支出

96

 

 

    組織工程預算穩定的調資金

202,452

 

 

    結轉下年花費

170,678

 

 

性支出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

去年同期強制執行數

財政預算數

預算表數為
結算的時候數 %

一、大部分公共提供服務提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人民大學事宜

1,022

955

        93.4

      政府部門作業

703

671

        95.4

      大部分行政訴訟管控事宜

5

36

       720.0

      人多媒體

132

66

        50.0

      人民大學輔導

53

48

        90.6

      指代工作的

129

134

       103.9

    全國政協事物

755

733

        97.1

      財政執行

432

375

        86.8

      工商聯擴大會議

21

56

       266.7

      常務委員調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      相關市政協事務管理花費

149

82

        55.3

    政府部接待室廳(室)及相應培訓機構事務性

43,000

36,380

        84.6

      行政事務操作

13,459

16,382

       121.7

      一半公共事業管理系統管理系統行政監察

13,688

4,807

        35.1

      政府機關貼心服務

644

690

       107.1

      專項計劃業務部門活動內容

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      企業發展工作

1,826

1,944

       106.5

      其余當地政府工作廳(室)及重要性中介機構行政監察費用

10,371

9,424

        90.9

    不斷發展與改變工作

1,686

1,936

       114.8

      行政機關進行

1,032

965

        93.5

      大部分行政機關服務管理事宜

654

971

       148.5

    分析消息行政監察

1,041

1,093

       105.0

      財政自動運行

564

588

       104.3

      的信息事物

41

26

        63.4

      專項計劃統計分析服務

9

20

       222.2

      數據分析管理制度

34

70

       205.9

      專項計劃調查行動

206

143

        69.4

      數據匯總抽樣檢驗了解

183

198

       108.2

      一些統計數數據工作花費

4

48

     1,200.0

    財政部門事情

4,333

5,055

       116.7

      政府部門使用

2,594

2,801

       108.0

      信息內容化發展

954

1,431

       150.0

      民政申請業務領域其他支出

565

689

       121.9

      其他的財政性工作收入支出

214

134

        62.6

    稅務事情

5,775

7,044

       122.0

      行政管理運動

2,370

1,747

        73.7

      一般的行政部門標準化管理事情

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款的手充值

2,930

4,481

       152.9

    內審工作

1,426

2,247

       157.6

      人事部門程序運行

740

687

        92.8

      審計工作業務范圍

501

1,261

       251.7

      自己事業運營

166

233

       140.4

      另外內部審計工作付出

19

66

       347.4

    人工成本資源事宜

1,710

313

        18.3

      自己事業啟動

1,515

 

  

      某些人才量招聘資源量事務處理收支

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查業務

1,362

1,644

       120.7

      行政性加載

1,152

1,384

       120.1

      一般的行政部門工作事務性

93

127

       136.6

      要案要案依法查處

48

50

       104.2

      其他的紀檢督察事務管理撥出

69

83

       120.3

    貿易商行事務管理

27,385

12,863

        47.0

      政府部門進行

1,773

1,341

        75.6

      尋常人事部門管理制度事務管理

7,098

7,681

       108.2

      自己事業開機運行

1,312

1,457

       111.1

      一些貿易商行事物經費支出

17,202

2,384

        13.9

    只是不動產證行政監察

1,034

1,624

       157.1

      國家的知識基礎產權年限戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區工作

233

270

       115.9

      財政行駛

129

122

        94.6

      般行政部門管理制度事務處理

104

148

       142.3

    檔案存放事務處理

1,117

1,207

       108.1

      行政管理運作

454

442

        97.4

      黨案館

648

757

       116.8

      某個檔案資料事宜花費

15

8

        53.3

    君主制黨派及工行聯事宜

441

463

       105.0

      普遍行政處控制公共事務

126

110

        87.3

      其余民主化黨派及工廠聯事宜撥出

315

353

       112.1

    公眾企業團事物

3,408

4,093

       120.1

      行政訴訟工作

808

923

       114.2

      大部分行政處維護事情

1,574

1,949

       123.8

      事業心使用

98

101

       103.1

      某些公眾社團事務處理收支

928

1,120

       120.7

    黨委會會議室廳(室)及相應的構造事物

7,586

5,574

        73.5

      行政性電腦運行

1,782

1,647

        92.4

      基本上行政性管理系統行政監察

5,190

3,312

        63.8

      事業心運營

614

615

       100.2

    組織化事務處理

1,317

1,970

       149.6

      行政管理運營

445

441

        99.1

      基本上行政處維護事物

650

1,147

       176.5

      其他企業業務撥出

222

382

       172.1

    宣揚工作

9,322

19,806

       212.5

      行政事務開機運行

400

361

        90.3

      一樣 行政菅理菅理事務性

4,089

9,759

       238.7

      企業發展工作

1,549

1,602

       103.4

      的是宣傳公共事務收入支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務性

950

1,013

       106.6

      行政部門執行

516

522

       101.2

      普通行政方法方法事務性

183

226

       123.5

      教派事務管理

132

140

       106.1

      華人華僑事宜

88

88

       100.0

      同一統戰事務管理撥出

31

37

       119.4

    許多我黨事情結余

3,676

4,419

       120.2

      視野運作

2,157

2,398

       111.2

      的共產黨人行政監察支出費用

1,519

2,021

       133.0

    市場上監督的管理工作職能管理工作事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政機關作業

11,016

11,219

       101.8

      通常情況下行政處操作行政監察

205

639

       311.7

      市揚監督檢查管理方法督查通知

4,741

4,106

        86.6

      行業督察市場監管

304

164

        53.9

      消耗者基本權利保護區

141

123

        87.2

      問題化制作

244

263

       107.8

      身份認證教育部認證執法監督控制

 

80

  

      標準規定化管理工作

 

79

  

      非處方藥行政事務

166

7

         4.2

      化妝造型品事務性

 

10

  

      企事業作業

4,864

5,230

       107.5

      的銷售市場行政監督服務管理事宜

564

1,133

       200.9

    一些一樣共同的服務開支

1,343

1,552

       115.6

      某些常見共同工作費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育費用支出

3,178

4,337

       136.5

    中國國防籌備會

3,158

3,169

       100.3

      人們防空

3,158

3,169

       100.3

    其他防御費用

20

1,168

     5,840.0

三、公共信息安全的支出費用

128,229

168,857

       131.7

    軍事警員高炮旅

924

924

       100.0

      另外軍隊人民警察軍隊開支

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      人事部門運營

72,176

96,855

       134.2

      一樣行政安全管理安全管理業務

8,322

16,627

       199.8

      相關財務信息化投建

21,534

18,624

        86.5

      稽查執法

19,852

30,052

       151.4

      任何公安局教育支出

150

80

        53.3

    國度安全管理

1,194

1,001

        83.8

      行政管理操作

1,066

873

        81.9

      安全的國際業務

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政事務執行

2,376

2,268

        95.5

      基本上行政訴訟工作管理公共事務

107

124

       115.9

      表層司法機關業務員

793

1,410

       177.8

      普法推廣

145

177

       122.1

      法律條文經濟援助

477

583

       122.2

      法治制作制作

179

132

        73.7

四、教育教學性支出

350,262

416,492

       118.9

    教學管理系統事務管理

1,667

691

        41.5

      行政部門程序運行

844

691

        81.9

      一般來說行政機關服務管理事務處理

823

 

  

    常見學前教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前培育

50,419

80,544

       159.7

      初中幼小銜接

54,800

74,183

       135.4

      初高中教學

41,145

99,361

       241.5

      初中培訓

17,759

31,426

       177.0

      任何硬性的教育性支出

12,666

50,521

       398.9

    的職業教育發展輔導

6,617

11,426

       172.7

      的職業職高基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    大人培養

5,234

3,798

        72.6

      大人一般基礎教育

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目液晶電視教育教學

81

2,800

     3,456.8

      播報電視機中小學校

81

2,800

     3,456.8

    專項 育兒教育

786

1,397

       177.7

      異常私立學校文化教育

786

1,397

       177.7

    深造及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師進修班

3,437

3,467

       100.9

      領導干部培養

1,401

1,597

       114.0

      課程培訓收支

4,867

4,658

        95.7

    文化教育費浮動規劃的教育支出

148,325

49,622

        33.5

      成市大中小學一年級學教學設施的建設

3,964

2,036

        51.4

      某個幼教費扣減制定的費用支出

144,361

47,586

        33.0

    另一的教育撥出

1,058

1,001

        94.6

五、科學能力能力性支出

38,035

45,238

       118.9

    科學合理技藝控制公共事務

1,051

944

        89.8

      行政處執行

599

484

        80.8

      行政機關服務質量

452

460

       101.8

    高技術實驗與設計

8,492

8,515

       100.3

      用的技術科研與開發

5,365

6,968

       129.9

      科技產業科技成果還原成與分散

3,127

1,547

        49.5

    自動化環境與保障

2,982

10,989

       368.5

      新材料技術能力專項督查

2,982

10,989

       368.5

    小學科學高技術科普

1,171

1,240

       105.9

      科普知識行為

534

543

       101.7

      科持館站

632

697

       110.3

      同一科學學技術水平推行教育支出

5

 

  

    某些科學的技術教育支出

24,339

23,550

        96.8

      科技有限公司記功

9

 

  

      某些科學的方法性支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文精神旅游度假軍事體育與傳煤付出

36,956

75,003

       203.0

    文化課和市場

18,436

54,116

       293.5

      政府部門運營

1,031

1,010

        98.0

      大部分人事部門管控公共事務

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      文化水平展現及紀念展組織

1,069

24,288

     2,272.0

      文化知識過程

2,269

2,331

       102.7

      村民文化產業

2,820

3,201

       113.5

      文化課制作與自我保護

24

58

       241.7

      歷史文化和國內旅游行業監管

401

437

       109.0

      度假游促銷

1,373

1,470

       107.1

      自助游業保險業務流程管理系統

1,191

 

  

      另外的學歷和度假旅游開支

6,280

19,146

       304.9

    古物

1,564

2,453

       156.8

      藏品自我保護

288

564

       195.8

      美術館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      行政管理正常運行

372

404

       108.6

      基本上行政性方法行政監察

228

 

  

      教育大賽

349

588

       168.5

      體育乒乓球培養

1,259

829

        65.8

      體育課文化場所

12,661

12,931

       102.1

      民眾體育文化

1,760

1,860

       105.7

      的體育教育經費支出

134

209

       156.0

    廣播網智能電視

8

13

       162.5

      其余播音智能電視機總支出

8

13

       162.5

    其他的企業文化運動與山東新農商軟件科技有限公司花費

185

1,600

       864.9

      宣傳畫企業文化不斷發展自查報告結余

65

100

       153.8

      文化知識財產發展方向自查自糾教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、市場經濟確保和學生就業費用支出

357,571

270,195

        75.6

    勞務的資源和生活得到保障管理方法事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政機關正常運作

1,045

1,398

       133.8

      一般來說行政部門經營行政事務

13,966

19,613

       140.4

      工作有效保障了監督檢查

711

848

       119.3

      時代保險金金融業務維護事務性

1,451

1,377

        94.9

      共同就業率服務管理和職位覺醒技能親子鑒定裝置

1,430

2,117

       148.0

      勞動力病員是糾紛調整仲載

694

851

       122.6

      某個人工成本自然資源和社會各界服務處理業務收支

6,774

7,709

       113.8

    民政工作公共事務

2,441

5,427

       222.3

      政府部門運作

696

758

       108.9

      名間組織化控制

1,067

1,223

       114.6

      基層醫院政黨和區域開發

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政治理事務處理性支出

569

2,316

       407.0

    政府部門創業基層單位離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口菅理的行政訴訟企業單位離養老金

2,362

2,422

       102.5

      參公工作單位離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      機構衛生事業行業大致頤養天年安全網上繳費經費支出

57,287

56,739

        99.0

      工商登記事業發展的單位職業角色年金繳付付出

29,714

23,054

        77.6

      對行政廠家衛生事業廠家最基本社會社保費服務股票基金的補貼

412

671

       162.9

      相關行政訴訟企業院校離離休教育支出

94

104

       110.6

    就業形勢補助款

35,907

39,000

       108.6

      專業教育創業型業務補肋

 

300

  

      愛心非盈利性工作補貼款

32,049

34,775

       108.5

      其余大學生就業補貼金費用支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部日子補貼政策

238

240

       100.8

      優撫事業心標準支出費用

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村社區籍退役新手老年性工作補貼

39

85

       217.9

      另外優撫其他支出

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役兵士處置

1,435

1,110

        77.4

      隊伍轉交現政府的離退休之員工安裝

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊轉交中央政府離退居二線干部們治理單位

200

328

       164.0

      退役戰士監管培訓

19

82

       431.6

      一些退役拆遷補償安置經費支出

848

953

       112.4

    社會化福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      學生有福利

178

126

        70.8

      長者特權

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會各界獎勵事業心計量單位

1,122

1,787

       159.3

      同一生活發福利總支出

107

103

        96.3

    傷殘人人事業有成

8,847

10,710

       121.1

      財政自動運行

335

356

       106.3

      基本行政性監管事宜

431

585

       135.7

      殘疾證人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人畢業生就業和貧困戶

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人日常生活和照顧補帖

84

341

       406.0

      其他精神殘疾人就業事業性花費

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上的

581

596

       102.6

      行政訴訟執行

191

172

        90.1

      平常行政性工作管理事情

270

270

       100.0

      其它的紅十字事業發展開支

120

154

       128.3

    至少過日子切實保障

2,726

3,602

       132.1

      中國城市低些日常服務金開支

2,726

3,602

       132.1

    突然救濟

475

727

       153.1

      臨時性搶救其他支出

150

330

       220.0

      流浪者乞討的人員救治其他支出

325

397

       122.2

    特困人員管理援助供奉

20

88

       440.0

      成市特困人工社會救助供奉付出

20

80

       400.0

      農村建房特困工作人員搶救飼養性支出

 

8

  

    別的現在的生活救濟

2,717

2,662

        98.0

      其余市政活救濟

2,481

2,662

       107.3

      某個為鄉村日常生活社會救助

236

 

  

    財政資金對根本個人養老保險行業保險行業貨幣基金的補貼政策

574

619

       107.8

      財政預算對新農村城市居民主要養老生活保障理財產品的補貼

574

619

       107.8

    退役軍官控制事務管理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某個中國社會服務和就業前景支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、環境衛生健康保健性支出

147,672

156,640

       106.1

    干凈衛生健康生活監管事情

3,848

6,235

       162.0

      政府部門正常運作

1,432

1,515

       105.8

      一樣 財政維護行政事務

2,385

4,720

       197.9

      其它衛生防疫健康保健監管業務費用支出

31

 

  

    私立診所

38,760

31,375

        80.9

      標準化衛生院

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(各民族)醫生

3,984

4,073

       102.2

      奉獻精神病診所

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫療

2,651

2,139

        80.7

      別專升本醫阮

0

1,911

  

      其它公辦醫阮費用支出

140

55

        39.3

    基本社區醫療環保學校

35,773

40,524

       113.3

      城區居委環衛平臺

32,379

37,174

       114.8

      任何基成醫療服務健康中介機構花費

3,394

3,350

        98.7

    公共信息環衛

32,155

35,205

       109.5

      發病避免控住結構

4,106

5,323

       129.6

      安全衛生督察裝置

2,030

1,902

        93.7

      婦幼預防保健組織

1,267

1,737

       137.1

      應急管理處置貸款機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血裝置

1,802

2,040

       113.2

      基本的公共性公衛精準服務

16,543

17,428

       105.3

      嚴重公共性衛生情況工作方案

951

870

        91.5

      突遇通用健康新聞事件急救治理

88

65

        73.9

      一些通用衛生管理付出

122

178

       145.9

    醫學藥

12

30

       250.0

      其它國醫療收支

12

30

       250.0

    預計生肓公共事務

5,352

6,815

       127.3

      同一工作規劃生孩子事務性花費

5,352

6,815

       127.3

    行政訴訟參公基層單位醫療器械

27,911

30,349

       108.7

      行政部門方醫學

4,524

2,591

        57.3

      企業發展方醫治

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員社區醫療補貼

0

19

  

      某些財政事業發展的單位醫藥收支

2,700

3,500

       129.6

    財政性對關鍵醫學保險服務理財產品的補助金

95

95

       100.0

      財政局對城鄉經濟大家差不多醫學穩定投資基金的補貼費

95

95

       100.0

    整形援助

2,703

4,823

       178.4

      縣域醫療器械社會救助

282

2,386

       846.1

      另外的醫療器械救援撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫用

 

260

  

      優撫項目醫療服務補貼政策

 

260

  

    老齡衛生學身心健康保障

547

271

        49.5

      老齡建康建康服務的

547

271

        49.5

    一些環衛穩定收支

516

658

       127.5

      同一清潔安全健康付出

516

658

       127.5

九、節省環境收支

118,093

20,480

        17.3

    大環境愛護經營事物

1,704

2,444

       143.4

      行政性運動

362

693

       191.4

      般行政處監管行政事務

1,313

1,721

       131.1

      生態環鏡環鏡呵護宣傳推廣

29

30

       103.4

    的環境檢測與監督

77

33

        42.9

      核與大范圍地擴散人身安全督察

77

33

        42.9

    污染源防范

594

518

        87.2

      水體污染

300

195

        65.0

      固態垃圾物與普通機械品

4

9

       225.0

      各種空氣污染預防付出

290

314

       108.3

    影響降碳

49,115

17,285

        35.2

      模樣生活環境監控系統與信息查詢

2411

2744

       113.8

      生態健康生態綜合執法監督

866

910

       105.1

      節能減排工作方案費用支出

36287

13431

        37.0

      清掃生孩子專項整治費用

 

200

  

      任何水污染降碳撥出

9551

 

  

    可粉碎能源資源

 

200

  

    其余環保節能環保設備節能性支出

66603

 

  

十、城鄉建設平臺教育支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉建設街道社區標準化管理事務管理

178,528

207,487

       116.2

        行政處啟動

12,574

20,703

       164.6

        一樣 行政機關的管理事物

4,227

2,951

        69.8

        行政機關貼心服務

583

168

        28.8

        城管交通執法

7,199

1,526

        21.2

        一些村鎮建設社群控制事情付出

153,945

182,139

       118.3

      成鄉社區服務站公共性設施設備

123,227

82,088

        66.6

        許多村鎮社區網站通用場地設施費用

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設街道辦工作環境清潔衛生

86,237

145,607

       168.8

      建設規劃餐飲市場監管與監督管理

7,886

12,499

       158.5

      其它的城市區域撥出

25,502

21,861

        85.7

11、農業水費用

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        人事部門運作

2098

2506

       119.4

        大部分財政管理方法事務管理

114

51

        44.7

        企業發展程序運行

2982

2826

        94.8

        高新科技應用與推行服務培訓

268

1018

       379.9

        病害害控住

460

569

       123.7

        農設備重量健康

337

1384

       410.7

        稽查風險管控

343

322

        93.9

        數據分析監測數據與信息查詢業務

239

81

        33.9

        安全種植戶凈收入補貼款

5756

5642

        98.0

        畜牧業種植幫助補貼費

2418

3406

       140.9

        現代農業組織開展化與行業化銷售

7952

9066

       114.0

        農產品電商設備制作與活動促銷

122

60

        49.2

        鄉村公益慈善單位事業單位

688

4123

       599.3

        種植業的資源保護修整與采取

545

601

       110.3

        機器設備油價格改草對水產養殖的貼補

8

13

       162.5

        對高職高專院校是考生到底層任命補助金

125

116

        92.8

        其它的農牧業結余

7514

12645

       168.3

      造林和草地

3,558

5,384

       151.3

        事業心組織機構

1153

1433

       124.3

        樹叢繁殖

1575

2120

       134.6

        工藝使用與流量轉化

418

891

       213.2

        自然保護區服務性花費

 

790

  

        另一個造林撥出

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        行政性啟用

568

563

        99.1

        普通財政維護事宜

3

10

       333.3

        農田水利業行業治理

3469

12708

       366.3

        水利工程建筑工程建筑建沒

63322

87255

       137.8

        水利水電建筑工程建筑工程加載與運營維護

84497

74026

        87.6

        農田水利事前上班

3

50

     1,666.7

        農田水利行政執法進行監督

593

549

        92.6

        水網絡資源節電經營與維護

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程技術營銷

166

157

        94.6

        大規模以上河水庫移民投資中晚期幫扶自查報告收支

54

 

  

        水利樞紐的安全監查

461

481

       104.3

        一些水利水電撥出

2782

 

  

      現代農業基礎性研發

17,334

6,678

        38.5

        地表制理

14534

1874

        12.9

        企業化開發

2798

4800

       171.6

        的農耕終合開發建設收支

2

4

       200.0

      農村建設融合改善

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層一案一議的補帖

3843

10667

       277.6

        農村房子全方位的改變試點城市試點城市補貼

 

318

  

      普惠公司風險管控轉型費用支出

740

1,096

       148.1

        農產品加工保險費用保險貼補

740

1096

       148.1

12、交通出行運輸車開支

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路裝卸搬運

445,202

163,313

        36.7

        行政機關啟用

1,746

1,929

       110.5

        鐵路橋建造

358,925

41,795

        11.6

        鐵路洗護

37,557

58,895

       156.8

        出行貨物運輸企業大數據應用建造

2,163

997

        46.1

        公路橋裝卸搬運操作

39,827

57,579

       144.6

        水路貨運管理制度收入支出

1,989

2,118

       106.5

        解除政府部門房貸五級鐵路橋計量專頂教育支出

2,995

 

  

      相關道路運輸物流總支出

19,183

5,629

        29.3

        服務性交通線產品運營津貼

4,594

4,000

        87.1

        同一交通出行運輸業撥出

14,589

1,629

        11.2

13、資源的勘察信息內容等總支出

102,799

166,172

       161.6

      國家基金風險防控

1,181

1,211

       102.5

        行政事務加載

471

442

        93.8

        通常行政處監管事務處理

403

433

       107.4

        同一國有制股本稽查收支

307

336

       109.4

      使用小公司壯大和治理經費支出

69,817

88,365

       126.6

        小單位壯大專項整治

21,499

18,050

        84.0

        另一扶持微商中小工業企業發展規劃進步和工作花費

48,318

70,315

       145.5

      另一市場探礦相關信息等其他支出

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝改良開支

104

2,896

     2,784.6

        重點是制造業發展和技術工藝提升好項目資金貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它的資源共享勘察個人信息等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、行業服務項目業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      商業圈流通量行政監察

438

454

       103.7

        同一商用分銷行政監察教育支出

438

454

       103.7

      涉外企業發展壯大服務項目花費

300

 

 

        另外海外成長 功能付出

300

 

  

      任何商業區安全服務業大頭等撥出

3,914

4,761

       121.6

        任何工業服務培訓業等開支

3,914

4,761

       121.6

十四、自然美資源量海洋生物氣象預報等花費

5,708

5,877

       103.0

      自然環境產品事情

4,884

5,000

       102.4

        行政事務啟用

696

831

       119.4

        基本行政性管理方法公共事務

202

83

        41.1

        土壤自然資源靈活運用與庇護

476

519

       109.0

        企業使用

2,950

2,990

       101.4

        一些天然網絡資源事務處理花費

560

577

       103.0

      大海管理系統行政監察

92

48

        52.2

        大海統計評定

92

48

        52.2

      氣象臺事宜

732

829

       113.3

        氣象站天氣實況予測

40

40

       100.0

        氣象預報的裝備基本保障維護與保養

60

115

       191.7

        氣象站前提的設施制作與檢修

94

30

        31.9

        同一景象事務處理花費

538

644

       119.7

第十六、住宅服務保障開支

131,709

193,873

       147.2

      的保障性居安過程總支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村改變改變

82,388

150,594

       182.8

        保駕護航性往房房租補帖

 

1,350

  

      居住房改革創新教育支出

41,952

33,703

        80.3

        租賃房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買房貸款政府補貼

16,163

7,950

        49.2

      縣域社區服務站別墅

7,369

8,226

       111.6

        各種城鄉建設區域住宅樓開支

7,369

8,226

       111.6

十八、糧油加工救災物資收儲結余

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政事務

3,087

5,312

       172.1

        一半行政維護維護事物

17

109

       641.2

        事業單位開機運行

169

183

       108.3

        的糧油食品事宜性支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧產出

3,416

3,762

       110.1

        貯備糧油加工政府補貼

3,416

3,762

       110.1

十九、災難預防及應對治理收入支出

13,639

17,080

       125.2

     應急預案處理事宜

2,137

2,021

        94.6

       政府部門執行

287

330

       115.0

       應急監督管理

1,850

1,282

        69.3

       自己事業運作

 

339

  

       其他應急響應操作費用支出

 

70

  

     消防安全業務

11,473

15,014

       130.9

       行政性使用

8,858

11,603

       131.0

       大部分行政事務菅理操作實務

1,852

2,427

       131.0

       消防栓應急管理援救

763

984

       129.0

     大地震事宜

29

45

       155.2

       災害監測數據

29

45

       155.2

19、黨員發展對象費

 

50,000

  

三十五、公司債務付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

      地兒政府性常見財產付息費用

17,172

20,000

       116.5

        部位相關部門通常情況下公司債付息費用支出

15,288

20,000

       130.8

        位置區政府其余通常借款付息性支出

1,884

 

  

二國慶、各種開支

32,465

46,603

       143.5

        期初預定

 

45,000

  

        任何付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年履行數

預決算數

財政預算數為上一年
進行數的%

國有控股地區適用權出薪資收入

1,039,862

700,000

67.3

國有企業農村土地收益的債券收入來源

 

 

 

農牧業集體土地開發建設金額工資

 

 

 

彩票網站愛心慈善金效益

4,119

 

 

地區根基服務設施匹配費年收入

22,009

20,000

90.9

污水排放進行處理費薪資

30,711

33,300

108.4

各種政府性性基金、期貨、現貨、微盤納入

-3,887

 

 

當地政府性投資基金收錄總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉出性創收

350,113

285,811

81.6

    上級部門補貼金營收

9,590

3,044

31.7

    督查通知債權轉貸盈利

100,000

 

 

    采取上一年盈余工資收入

240,523

282,767

117.6

    借調的資金

 

 

 

 

 

 

 

收錄累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年進行數

費用數

預算數為上年執行數的%

國有地面地面動用權轉讓年收入水平及代表專向債權年收入水平按排的花費

1,340,693

930,554

69.4

國有土地證土地證價值債卷及分屬督查通知外債凈收入確定的撥出

 

 

 

林果業農田設計專項資金按排的撥出

 

2,400

 

彩票網公益慈善金及各自督查通知資產薪資收入制定的經費支出

2,111

5,748

272.3

市區核心公共設施配備費及各自專門資產收益規劃的撥出

19,581

50,000

255.3

大中形干渠移民政策前期創業扶持基金、期貨、現貨、微盤支出費用

 

3,609

 

城市污水辦理費及相關聯專向債權工資收入配備的總支出

31,258

33,300

106.5

財產付息教育支出

10,083

13,500

133.9

另外政府性性貨幣基金經費支出

45

 

 

縣政府性債券經費支出總計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉意性費用

39,156

 

 

    上解上級領導費用支出

100

 

 

    專項督查債務糾紛還本支出費用

 

 

 

    調為專項資金

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

經費支出總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年繼續執行數

概預算數

工程預算數為去年
程序執行數的%

一、個人收入個人收入

13,390

15,500

115.8

    加盟安全服務中小型企業毛利潤工資

8,757

10,000

114.2

    國際貿易商家凈利潤收錄

 

 

 

    房建施工過程制造業企業成本 效益

180

 

 

    房屋開發商中小型企業年收入年收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁企業成本 凈收入

8

 

 

    衛生監督球場活動行業盈利盈利

 

 

 

二、股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

    國家股股份子公司股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

三、房子產權出讓凈收入

 

 

 

四、支付個人收入

 

 

 

五、另外國有土地金融資本開費用收錄

 

 

 

國有控股資產管理運營凈收入累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉換性收益

2,829

711

25.1

  借用上一年結轉薪水

2,829

711

25.1

 

 

 

 

個人收入總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年實行數

預決算數

成本預算數為前年
程序執行數的%

一、社會性安全保障和就業問題結余

 

 

 

二、國家充分管理成本預算撥出

15,000

13,000

86.7

1.很好解決文化遺留下疑問及轉型的成本花費

 

 

 

2.國有制制造業企業投資者金吸取

15,000

13,000

86.7

      國企資金架構優化經費支出

15,000

13,000

86.7

      服務性性生活設施股權投資收入支出

 

 

 

3.國有土地工業企業最新政策補肋

 

 

 

4.財務國有制資本管理經營的成本預算教育支出

 

 

 

5.別國有土地投資基金生產經營概算收支

 

 

 

國有企業股權投資營運花費自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更改性支出費用

3,931

5,711

145.3

    調成資本

3,220

5,040

156.5

    結轉下年花費

711

671

94.4

 

 

 

 

付出累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年運行數

概算數

費用預算數為上一年實施數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配比例到鎮

 

96,967

 

自動求和

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

頂目

總金額

另外:

大部分政府債務

在當中:

專項整治負債

一、政府部政府債務上限問題

 

 

 

    2018年年末國家借債交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底中央政府財產交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初當地政府政府債務金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        其中的:市預下發將新增國債額度

91,000

91,000

 

二、2018年部門資產查詢余額情況報告

 

 

 

    年終政府性借債額度

850,091

490,091

360,000

    當時 合并政府性債權債務

230,000

130,000

100,000

    至今還錢國家債務糾紛

30,187

30,187

 

    半年度現政府政府債務查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年中央政府債務糾紛現金余額狀況

 

 

 

    月初政府部門借款可用資金

1,140,904

680,904

460,000

        在當中:市預制定添加企業債券限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

活動

2018年概算數

2019年預算表數

概項目預算數為去年同期概項目預算數的%

因公回國()

824.00

827.00

100.4

國家公務商務接待費

791.10

523.09

66.1

公務活動出行新購及執行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這之中:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     行駛費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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